BASE LEGAL
La
Ley 53-1996,
según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", crea la Policía de Puerto Rico como un organismo civil de orden público en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
MISIÓN
Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Fuerzas Conjuntas
- Oficina de Prensa
- Oficina de Seguridad y Protección
- Oficina del Superintendente
- Oficina del Superintendente Asociado
- Superintendencia Auxiliar de La Fortaleza
- Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas
- Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano
- Superintendencia Auxiliar de Servicios Administrativos
- Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales
- Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo
- Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional
DATOS ESTADÍSTICOS
Delitos Tipo I Reportados |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Apropiaciones ilegales |
30,545 |
29,935 |
29,935 |
Asesinatos |
978 |
958 |
958 |
Escalamientos |
15,287 |
14,981 |
14,981 |
Hurto de vehículos |
5,847 |
5,730 |
5,730 |
Robos |
6,298 |
6,172 |
6,172 |
Violaciones |
32 |
31 |
31 |
Agresiones agravadas |
2,733 |
2,678 |
2,678 |
Total delitos |
61,720 |
60,485 |
60,485 |
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
18,661 |
18,623 |
17,867 |
17,140 |
16,500 |
PROGRAMAS
Control y Seguridad en el Tránsito
Descripción del Programa
Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Accidentes de tránsito |
225,000 |
220,000 |
215,000 |
Clientela atendida |
2,536,736 |
2,536,736 |
2,536,736 |
Muertes por accidentes de tránsito |
320 |
300 |
280 |
Clientela
Conductores autorizados que poseen licencias activas
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a Nivel Central y en las comandancias a través de la Isla.
Clientela
Público en General
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Descripción del Programa
Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima que identifique, intercepte y confisque las aeronaves o embarcaciones con sus tripulantes, que intenten penetrar a nuestras costas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: la "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).
Clientela
Unidades de la Policía de Puerto Rico, y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos.
Investigación Criminal
Descripción del Programa
Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, delitos tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Querellas recibidas |
50,268 |
50,585 |
50,725 |
Querellas esclarecidas |
37,575 |
37,825 |
38,120 |
Por ciento de esclarecimiento |
75 |
75 |
75 |
Clientela
Personas intervenidas por violar las leyes establecidas
Recursos Humanos y Fiscales
Descripción del Programa
Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.
Clientela
Personal de la agencia
Relaciones con la Comunidad
Descripción del Programa
Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos, para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y orden público.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Capítulos establecidos |
200 |
220 |
220 |
Participantes de la Liga Atlética Policiaca |
20,000 |
22,000 |
22,000 |
Clientela
La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad
Seguridad Escolar
Descripción del Programa
Provee mecanismos y acciones concertadas para prevenir, proteger y atender la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y del personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Escuelas en vigilancia fija |
19 |
19 |
19 |
Escuelas en vigilancia preventiva |
94 |
94 |
94 |
Matrícula |
501,899 |
501,899 |
501,899 |
Clientela
Personal, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia.
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes por servicios con mayor efectividad.
Clientela
Toda la población de la Isla
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas
Descripción del Programa
Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Certificado de Antecedentes Penales |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,150,000 |
Licencias de Armas |
12,500 |
13,200 |
16,622 |
Clientela
Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y el público que solicita los diferentes servicios que se ofrecen.
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores
Descripción del Programa
Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Ex-Gobernadores y Familiares |
3 |
4 |
4 |
Gobernador y Familia |
1 |
1 |
1 |
Vigilancia Policiaca
Descripción del Programa
Provee vigilancia preventiva, y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.
Clientela
Toda la población de la Isla
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
Descripción del Programa
Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas. Desde el 30 de junio de 2010, el Superintendente retiró la vigilancia en los residenciales públicos; solamente se le da vigilancia al Centro de Monitoreo. Tiene 24 agentes y 34 reservistas, que incluyen un sargento y un teniente.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Clientela atendida |
46,100 |
46,100 |
46,100 |
Clientela
Los residentes de 36 residenciales públicos
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $840,690,000. Los recursos incluyen $802,943,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,600,000 de Asignaciones Especiales del Fondo General y $1,277,000 de Fondos Federales, $2,635,000 de Fondos Especiales Estatales y $27,235,000 de Otros Ingresos.
El total presupuesto recomendado refleja un aumento de $25,949,000 en comparación con el presupuesto aprobado en el año fiscal 2012-2013. Estos aumentos están encaminados a absorber los beneficios de pago de licencia de enfermedad, compromiso de aumento de salario y plan médico para los policías y adquirir materiales y equipo, entre otros.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento asciende a $802,565,000, lo que representa un aumento de $4,908,000 en relación con el año fiscal vigente. En el concepto de nómina, dicho cambio considera parcialmente, los aumentos que la Agencia solicitó para cubrir los beneficios incrementales en los convenios colectivos ya negociados, pago de liquidación de licencia de enfermedad, y el compromiso de pago de aumento de sueldo y de la aportación a los planes médicos para los policías. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados al amparo de la Ley 70-2011, en exceso a lo que se presupuestó en el año fiscal 2012-2013, estimado de la jubilación de empleados y recortes en la nómina de confianza, según la política pública vigente. Se recomendó una nómina para cubrir los gastos de 16,500 empleados de la Policía de Puerto Rico, lo que representa un aumento sobre la proyección al 30 de junio de 2013 de 16,200 empleados.
En las partidas restantes de funcionamiento, se consideran los estimados de consumo de agua, energía eléctrica, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento en renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año fiscal anterior. Se realizó un ajuste en la partida de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo bajo la directriz de que se implante sin afectar el servicio directo mediante ajustes. Finalmente, se recomendó $8,000,000 para materiales y equipo que equivale a aproximadamante $500 por policía. Además de las Asignaciones Especiales para diversos conceptos de equipo especializado.
Los recursos provenientes de las Asignaciones Especiales del Fondo General incluye la cantidad de $6,600,000. Estas consisten de $1,800,000 para ofrecer mantenimiento extraordinario a la flota vehicular; $1,300,000 para reforzar unidades de K-9, que incluye los puntos marinos; $2,500,000 para operativos de control de narcotráfico; y $1,000,000 dirigido al establecimiento del Programa Alto al Fuego Comunitario para combatir la violencia. Además, se recomienda una Asignación Especial bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de $3,500,000 para el arrendamiento, operación y mantenimiento de tres unidades nuevas y restauración de tres helicópteros existentes y un avión.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de varias leyes, y su utilización se consignará conforme con lo que se dispone en las siguientes leyes: Fondo Especial de Donaciones, mediante la Ley 16 -1989, que se utilizarán para la compra de equipo; Fondo Especial de Ley de Armas de Fuego, mediante la Ley 404 -2000, para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos necesarios que propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como el de minimizar la utilización de armas de fuego para la comisión de actos delictivos; Fondo Especial de Vehículos Hurtados, mediante la Ley 208 -1998, para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer las investigaciones criminales y Fondo Especial Programa de Reciclaje, mediante la Ley 12 -1995, conocida como "Ley de la Administración de Documentos Públicos", para la compra de materiales y suministros.
Los Otros Ingresos provienen de los recursos generados por las llamadas atendidas en la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, en cumplimiento con la Ley 144-1994, según enmendada. Además, se generan ingresos por los servicios policiacos prestados. En este concepto también se incluyen los recursos del Fondo de apoyo presupuestario para continuar con el establecimiento de la Reforma de la Policía, según establece la demanda federal y para la compra de armas, municiones y chalecos necesarios para dotar a los miembros de este Cuerpo con herramientas necesarias para combatir la criminalidad y ofrecerles seguridad a éstos.
Los Fondos Federales provienen principalmente de las propuestas "Public Safety Partnership & Company Grants" y "National Explosive Detection Canine Team Program". Para el Año Fiscal 2013-14 se presenta una disminución en Fondos Federales de $8,357,000 debido a la finalización de varias propuestas, tales como: "Juvenile Accountability Incentive Block Grant', "Violence Against Woman Formula Grants", "Bulletproof Vest Partnership Program", "Community Prosecution and Project Safe Neighorhoods", "Edward Byrne Memorial Justice", "Homeland Security Grant Program", y la de "Citizen Corps".
Los recursos provenientes del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés) reflejan una disminución de $1,109,000, ya que los mismos no recurren.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Control y Seguridad en el Tránsito |
38,370 |
37,935 |
36,458 |
34,940 |
Dirección y Administración General |
40,975 |
7,764 |
5,847 |
25,359 |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción |
20,395 |
19,870 |
18,972 |
22,219 |
Investigación Criminal |
94,811 |
101,266 |
97,035 |
90,527 |
Recursos Humanos y Fiscales |
16,171 |
19,656 |
16,598 |
15,836 |
Relaciones con la Comunidad |
7,611 |
7,843 |
7,567 |
7,373 |
Seguridad Escolar |
7,534 |
7,647 |
7,542 |
7,491 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
16,443 |
15,547 |
12,810 |
11,613 |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas |
23,696 |
28,504 |
24,013 |
21,877 |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores |
3,353 |
3,613 |
3,440 |
2,536 |
Vigilancia Policiaca |
495,336 |
588,735 |
564,429 |
583,187 |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos |
19,706 |
22,564 |
19,652 |
17,354 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
784,401 |
860,944 |
814,363 |
840,312 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
0 |
230 |
0 |
0 |
Investigación Criminal |
551 |
578 |
378 |
378 |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,001 |
808 |
378 |
378 |
  |
Mejoras Permanentes |
Vigilancia Policiaca |
100 |
450 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
100 |
450 |
0 |
0 |
Total, Programa |
785,502 |
862,202 |
814,741 |
840,690 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
729,089 |
760,625 |
797,657 |
802,565 |
Asignaciones Especiales |
0 |
21,365 |
0 |
6,600 |
Recursos por Financiamiento |
34,948 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,584 |
59,564 |
2,528 |
2,635 |
Fondos Federales |
6,789 |
7,578 |
9,634 |
1,277 |
Fondos Federales ARRA |
3,751 |
4,677 |
1,109 |
0 |
Otros Ingresos |
8,240 |
7,135 |
3,435 |
27,235 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
784,401 |
860,944 |
814,363 |
840,312 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
551 |
578 |
378 |
378 |
Asignaciones Especiales |
0 |
230 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,001 |
808 |
378 |
378 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
100 |
450 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
100 |
450 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
785,502 |
862,202 |
814,741 |
840,690 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
695,863 |
753,498 |
728,828 |
703,574 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
61,776 |
53,129 |
56,961 |
75,624 |
Servicios Comprados |
9,042 |
9,521 |
7,951 |
8,211 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
36 |
63 |
54 |
54 |
Gastos de Transportación |
941 |
483 |
575 |
284 |
Servicios Profesionales |
977 |
4,835 |
1,864 |
1,202 |
Otros Gastos Operacionales |
2,764 |
7,079 |
1,779 |
5,365 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
315 |
0 |
22,300 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
3,456 |
450 |
450 |
Compra de Equipo |
6,188 |
15,021 |
10,968 |
13,830 |
Materiales y Suministros |
6,804 |
13,540 |
4,888 |
9,373 |
Anuncios y Pautas en Medios |
10 |
4 |
45 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
784,401 |
860,944 |
814,363 |
840,312 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,001 |
808 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,001 |
808 |
378 |
378 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
100 |
450 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
100 |
450 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
785,502 |
862,202 |
814,741 |
840,690 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Control y Seguridad en el Tránsito
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
600 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
1,342 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,859 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
236 |
122 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
36,511 |
36,357 |
36,336 |
34,340 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
38,370 |
37,935 |
36,458 |
34,940 |
Total, Origen de Recursos |
38,370 |
37,935 |
36,458 |
34,940 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
35,255 |
36,481 |
35,045 |
32,452 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,226 |
1,226 |
1,226 |
1,226 |
Servicios Comprados |
293 |
189 |
126 |
126 |
Gastos de Transportación |
25 |
14 |
7 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
23 |
2 |
31 |
631 |
Compra de Equipo |
1,392 |
8 |
4 |
304 |
Materiales y Suministros |
156 |
15 |
19 |
194 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
38,370 |
37,935 |
36,458 |
34,940 |
Total, Concepto |
38,370 |
37,935 |
36,458 |
34,940 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
9 |
20 |
3 |
10 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Recursos por Financiamiento |
34,948 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,018 |
7,744 |
5,844 |
5,349 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
40,975 |
7,764 |
5,847 |
25,359 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
230 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
230 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
40,975 |
7,994 |
5,847 |
25,359 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
39,436 |
4,473 |
4,480 |
3,985 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,152 |
1,152 |
1,152 |
1,152 |
Servicios Comprados |
74 |
43 |
51 |
51 |
Gastos de Transportación |
58 |
16 |
16 |
16 |
Servicios Profesionales |
148 |
2,020 |
76 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
17 |
19 |
13 |
13 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Compra de Equipo |
16 |
4 |
9 |
16 |
Materiales y Suministros |
66 |
33 |
41 |
41 |
Anuncios y Pautas en Medios |
8 |
4 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
40,975 |
7,764 |
5,847 |
25,359 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
230 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
230 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
40,975 |
7,994 |
5,847 |
25,359 |
  |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
3,800 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
882 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
150 |
364 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
1,792 |
472 |
159 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
1,400 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
18,603 |
18,366 |
18,449 |
17,019 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,395 |
19,870 |
18,972 |
22,219 |
Total, Origen de Recursos |
20,395 |
19,870 |
18,972 |
22,219 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
16,536 |
17,360 |
16,478 |
14,623 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
559 |
537 |
542 |
542 |
Servicios Comprados |
514 |
427 |
818 |
818 |
Gastos de Transportación |
547 |
165 |
317 |
29 |
Otros Gastos Operacionales |
9 |
77 |
125 |
2,559 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
1,300 |
Compra de Equipo |
1,266 |
465 |
161 |
614 |
Materiales y Suministros |
964 |
839 |
531 |
1,734 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,395 |
19,870 |
18,972 |
22,219 |
Total, Concepto |
20,395 |
19,870 |
18,972 |
22,219 |
  |
Investigación Criminal
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
165 |
0 |
600 |
Fondos Especiales Estatales |
739 |
5,968 |
500 |
600 |
Fondos Federales |
2,276 |
3,376 |
6,052 |
1,003 |
Fondos Federales ARRA |
1,859 |
2,493 |
648 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
150 |
0 |
300 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
89,937 |
89,114 |
89,835 |
88,024 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
94,811 |
101,266 |
97,035 |
90,527 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
551 |
578 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
551 |
578 |
378 |
378 |
Total, Origen de Recursos |
95,362 |
101,844 |
97,413 |
90,905 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
88,557 |
94,432 |
91,139 |
84,490 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,912 |
2,856 |
2,877 |
2,796 |
Servicios Comprados |
278 |
273 |
245 |
287 |
Gastos de Transportación |
110 |
68 |
57 |
54 |
Servicios Profesionales |
60 |
152 |
268 |
55 |
Otros Gastos Operacionales |
894 |
2,219 |
693 |
645 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
315 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1,617 |
609 |
1,293 |
1,211 |
Materiales y Suministros |
383 |
342 |
463 |
989 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
94,811 |
101,266 |
97,035 |
90,527 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
551 |
578 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
551 |
578 |
378 |
378 |
Total, Concepto |
95,362 |
101,844 |
97,413 |
90,905 |
  |
Recursos Humanos y Fiscales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
2,799 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
16,171 |
16,857 |
16,598 |
15,836 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,171 |
19,656 |
16,598 |
15,836 |
Total, Origen de Recursos |
16,171 |
19,656 |
16,598 |
15,836 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,386 |
14,474 |
14,344 |
13,582 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
720 |
720 |
720 |
720 |
Servicios Comprados |
202 |
356 |
311 |
311 |
Gastos de Transportación |
10 |
10 |
12 |
12 |
Servicios Profesionales |
324 |
704 |
670 |
670 |
Otros Gastos Operacionales |
348 |
3,148 |
151 |
151 |
Compra de Equipo |
20 |
9 |
13 |
13 |
Materiales y Suministros |
159 |
235 |
350 |
350 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
0 |
27 |
27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,171 |
19,656 |
16,598 |
15,836 |
Total, Concepto |
16,171 |
19,656 |
16,598 |
15,836 |
  |
Relaciones con la Comunidad
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
340 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
8 |
0 |
17 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,603 |
7,503 |
7,550 |
6,373 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,611 |
7,843 |
7,567 |
7,373 |
Total, Origen de Recursos |
7,611 |
7,843 |
7,567 |
7,373 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,473 |
6,792 |
6,452 |
5,275 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
956 |
956 |
956 |
956 |
Servicios Comprados |
34 |
10 |
15 |
15 |
Gastos de Transportación |
57 |
34 |
57 |
57 |
Otros Gastos Operacionales |
10 |
0 |
9 |
9 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
Compra de Equipo |
2 |
2 |
19 |
2 |
Materiales y Suministros |
79 |
49 |
59 |
59 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,611 |
7,843 |
7,567 |
7,373 |
Total, Concepto |
7,611 |
7,843 |
7,567 |
7,373 |
  |
Seguridad Escolar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
124 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,534 |
7,523 |
7,542 |
7,491 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,534 |
7,647 |
7,542 |
7,491 |
Total, Origen de Recursos |
7,534 |
7,647 |
7,542 |
7,491 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,480 |
7,591 |
7,467 |
7,366 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
38 |
56 |
56 |
56 |
Servicios Comprados |
16 |
0 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
15 |
65 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,534 |
7,647 |
7,542 |
7,491 |
Total, Concepto |
7,534 |
7,647 |
7,542 |
7,491 |
  |
Servicio de Emergencia 9-1-1
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
462 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
6,807 |
5,496 |
3,200 |
3,200 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
9,636 |
9,589 |
9,610 |
8,413 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,443 |
15,547 |
12,810 |
11,613 |
Total, Origen de Recursos |
16,443 |
15,547 |
12,810 |
11,613 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,622 |
10,051 |
9,589 |
8,192 |
Servicios Comprados |
1,667 |
1,960 |
1,400 |
1,400 |
Otros Gastos Operacionales |
368 |
312 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1,732 |
578 |
900 |
1,100 |
Materiales y Suministros |
3,054 |
2,646 |
921 |
921 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,443 |
15,547 |
12,810 |
11,613 |
Total, Concepto |
16,443 |
15,547 |
12,810 |
11,613 |
  |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
836 |
5,121 |
2,025 |
2,025 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
300 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
90 |
124 |
49 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
22,770 |
23,259 |
21,639 |
19,852 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,696 |
28,504 |
24,013 |
21,877 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Especiales Estatales |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
24,146 |
28,504 |
24,013 |
21,877 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
19,509 |
19,904 |
19,513 |
17,176 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,010 |
1,010 |
1,010 |
1,010 |
Servicios Comprados |
1,415 |
1,868 |
1,193 |
1,193 |
Gastos de Transportación |
27 |
22 |
17 |
17 |
Servicios Profesionales |
371 |
1,652 |
357 |
357 |
Otros Gastos Operacionales |
629 |
956 |
42 |
42 |
Compra de Equipo |
131 |
2,360 |
928 |
1,079 |
Materiales y Suministros |
604 |
732 |
953 |
1,003 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,696 |
28,504 |
24,013 |
21,877 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
24,146 |
28,504 |
24,013 |
21,877 |
  |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
218 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,353 |
3,395 |
3,440 |
2,536 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,353 |
3,613 |
3,440 |
2,536 |
Total, Origen de Recursos |
3,353 |
3,613 |
3,440 |
2,536 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,101 |
3,306 |
3,088 |
2,134 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
95 |
105 |
105 |
105 |
Servicios Comprados |
8 |
20 |
49 |
49 |
Gastos de Transportación |
49 |
83 |
51 |
51 |
Otros Gastos Operacionales |
4 |
3 |
13 |
13 |
Compra de Equipo |
1 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
95 |
94 |
132 |
182 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,353 |
3,613 |
3,440 |
2,536 |
Total, Concepto |
3,353 |
3,613 |
3,440 |
2,536 |
  |
Vigilancia Policiaca
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
21,200 |
0 |
600 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
42,014 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
2,646 |
1,399 |
2,901 |
274 |
Fondos Federales ARRA |
10 |
1,352 |
131 |
0 |
Otros Ingresos |
1,433 |
1,489 |
235 |
2,335 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
491,247 |
521,281 |
561,162 |
579,978 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
495,336 |
588,735 |
564,429 |
583,187 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
100 |
450 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
100 |
450 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
495,436 |
589,185 |
564,429 |
583,187 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
435,839 |
516,107 |
501,633 |
497,047 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
53,086 |
44,474 |
48,280 |
67,024 |
Servicios Comprados |
4,541 |
4,375 |
3,739 |
3,957 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
36 |
63 |
54 |
54 |
Gastos de Transportación |
58 |
71 |
41 |
41 |
Servicios Profesionales |
74 |
307 |
493 |
44 |
Otros Gastos Operacionales |
462 |
343 |
702 |
1,302 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
3,456 |
450 |
450 |
Compra de Equipo |
11 |
10,984 |
7,639 |
9,489 |
Materiales y Suministros |
1,229 |
8,555 |
1,389 |
3,770 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
495,336 |
588,735 |
564,429 |
583,187 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
100 |
450 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
100 |
450 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
495,436 |
589,185 |
564,429 |
583,187 |
  |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
274 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
2,653 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,706 |
19,637 |
19,652 |
17,354 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,706 |
22,564 |
19,652 |
17,354 |
Total, Origen de Recursos |
19,706 |
22,564 |
19,652 |
17,354 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
19,669 |
22,527 |
19,600 |
17,252 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
22 |
37 |
37 |
37 |
Materiales y Suministros |
15 |
0 |
15 |
65 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,706 |
22,564 |
19,652 |
17,354 |
Total, Concepto |
19,706 |
22,564 |
19,652 |
17,354 |
  |
|