BASE LEGAL
La
Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988,
según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico".
MISIÓN
Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger la vida de los ciudadanos y las propiedades.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Adiestramiento
- Área de Administración
- Área de Extinción
- Área de Prevención
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Relaciones Públicas y Prensa
- Oficina del Jefe de Bomberos
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,881 |
1,843 |
1,946 |
1,919 |
1,910 |
PROGRAMAS
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios
Descripción del Programa
Este Programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.
Clientela
Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ofrecer servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.
Clientela
Personal civil y de rango de la agencia
Educación y Prevención de Incendios
Descripción del Programa
Este programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educar a la comunidad sobre los mismos.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Charlas a envejecientes |
45 |
47 |
50 |
Exhibiciones de equipo contra incendios |
260 |
273 |
287 |
Exhibiciones generales |
2,700 |
2,835 |
2,977 |
Otras actividades promocionales y educativas |
1,618 |
1,699 |
1,784 |
Presentaciones en escuelas elementales |
2,535 |
2,662 |
2,795 |
Clientela
Dueños de propiedades y/o negocios sujetos a ser inspeccionados, que se estiman en 80,000 y ciudadanía en general
Extinción y Control de Incendios
Descripción del Programa
Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales, y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación, y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro.
Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales, cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Extinción y Control de Incendios |
12,358 |
11,740 |
11,153 |
Clientela
Este Programa atiende a la ciudadanía, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, que crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Este Programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.
Clientela
Atiende a la ciudadanía en general
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $75,258,000. Los recursos incluyen $67,545,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,300,000 de Asignaciones Especiales, $1,052,000 de Fondos Federales, $300,000 de Otros Ingresos y $4,061,000 de Fondos Especiales Estatales.
El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $3,328,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Este aumento se debe principalmente a asignaciones de fondos federales en los programas "Cooperative Forestry Assistance" y "Child Safety and Child Booters Seats Incentive", así como recursos para gastos de nómina y costos relacionados de la Agencia provenientes de la resolución conjunta del Presupuesto General.
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargos a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $67,545,000 lo cual representa un aumento de $2,049,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera algunos aumentos solicitados para cubrir los beneficios incrementales de convenios colectivos ya negociados y la liquidación del exceso de licencia de enfermedad. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente.
En las restantes partidas de gastos de funcionamiento se consideran los estimados de pago de consumo de agua, energía eléctrica, combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en renta obedece a que se ha asignado la totalidad de los recursos para el pago de los bonos en el año fiscal 2014. Las partidas de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo mediante renegociaciones de tarifa, recortes administrativos, y mayor costo eficiencia.
En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $2,300,000 para cubrir el costo de nómina de los 100 bomberos reclutados durante el año fiscal 2012-2013.
Los Fondos Especiales Estatales se nutren de $4,061,000 que provienen de las inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43 - 1998 y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". El uso de estos recursos está dispuesto por Ley para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades. Además, incluye los fondos necesarios para completar el pago de facilidades y servicios públicos.
Los Fondos Federales provienen de los siguientes programas: "Cooperative Foresty Assisitance" y "Child Safety And Child Booters Seats Incentive".
Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios |
340 |
343 |
344 |
344 |
Dirección y Administración General |
1,579 |
1,453 |
1,454 |
1,454 |
Educación y Prevención de Incendios |
4,440 |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
Extinción y Control de Incendios |
61,130 |
59,738 |
60,957 |
63,470 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
3,632 |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,121 |
71,388 |
71,930 |
75,258 |
Total, Programa |
71,121 |
71,388 |
71,930 |
75,258 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,628 |
63,359 |
65,496 |
67,545 |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
3,055 |
2,300 |
Recursos por Financiamiento |
55,564 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
5,540 |
6,468 |
3,000 |
4,061 |
Fondos Federales |
1,128 |
244 |
39 |
1,052 |
Fondos Federales ARRA |
928 |
803 |
6 |
0 |
Otros Ingresos |
333 |
514 |
334 |
300 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,121 |
71,388 |
71,930 |
75,258 |
Total, Origen de Recursos |
71,121 |
71,388 |
71,930 |
75,258 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
62,096 |
61,921 |
61,901 |
65,026 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,816 |
3,754 |
3,345 |
4,218 |
Servicios Comprados |
863 |
953 |
882 |
747 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
31 |
31 |
40 |
40 |
Gastos de Transportación |
87 |
92 |
75 |
104 |
Servicios Profesionales |
131 |
230 |
210 |
200 |
Otros Gastos Operacionales |
572 |
297 |
287 |
223 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
3,055 |
2,300 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
215 |
182 |
165 |
100 |
Compra de Equipo |
3,029 |
2,638 |
856 |
1,340 |
Materiales y Suministros |
1,274 |
1,290 |
1,113 |
960 |
Anuncios y Pautas en Medios |
7 |
0 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,121 |
71,388 |
71,930 |
75,258 |
Total, Concepto |
71,121 |
71,388 |
71,930 |
75,258 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
ADIESTRAMIENTO EN TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
321 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19 |
343 |
344 |
344 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
340 |
343 |
344 |
344 |
Total, Origen de Recursos |
340 |
343 |
344 |
344 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
340 |
343 |
344 |
344 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
340 |
343 |
344 |
344 |
Total, Concepto |
340 |
343 |
344 |
344 |
  |
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
994 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
585 |
1,453 |
1,454 |
1,454 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,579 |
1,453 |
1,454 |
1,454 |
Total, Origen de Recursos |
1,579 |
1,453 |
1,454 |
1,454 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,579 |
1,453 |
1,454 |
1,454 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,579 |
1,453 |
1,454 |
1,454 |
Total, Concepto |
1,579 |
1,453 |
1,454 |
1,454 |
  |
EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
4,128 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
312 |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,440 |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
Total, Origen de Recursos |
4,440 |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,440 |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,440 |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
Total, Concepto |
4,440 |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
  |
EXTINCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
3,055 |
2,300 |
Fondos Especiales Estatales |
5,540 |
6,468 |
3,000 |
4,061 |
Fondos Federales |
1,128 |
244 |
39 |
1,052 |
Fondos Federales ARRA |
928 |
803 |
6 |
0 |
Recursos por Financiamiento |
47,196 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,338 |
52,223 |
54,857 |
56,057 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
61,130 |
59,738 |
60,957 |
63,470 |
Total, Origen de Recursos |
61,130 |
59,738 |
60,957 |
63,470 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
52,438 |
50,785 |
51,262 |
53,538 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,816 |
3,754 |
3,345 |
4,218 |
Servicios Comprados |
863 |
953 |
882 |
747 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
31 |
31 |
40 |
40 |
Gastos de Transportación |
87 |
92 |
75 |
104 |
Servicios Profesionales |
131 |
230 |
210 |
200 |
Otros Gastos Operacionales |
572 |
292 |
287 |
223 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
3,055 |
2,300 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
215 |
182 |
165 |
100 |
Compra de Equipo |
2,799 |
2,320 |
522 |
1,040 |
Materiales y Suministros |
1,177 |
1,099 |
1,113 |
960 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
0 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
61,130 |
59,738 |
60,957 |
63,470 |
Total, Concepto |
61,130 |
59,738 |
60,957 |
63,470 |
  |
SERVICIO DE EMERGENCIA 9-1-1 / LÍNEA DE MALTRATO DE MENORES
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
333 |
514 |
334 |
300 |
Recursos por Financiamiento |
2,925 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
374 |
5,303 |
4,786 |
5,635 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,632 |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
Total, Origen de Recursos |
3,632 |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,299 |
5,303 |
4,786 |
5,635 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
5 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
230 |
318 |
334 |
300 |
Materiales y Suministros |
97 |
191 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
6 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,632 |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
Total, Concepto |
3,632 |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
  |
|