BASE LEGAL
La
Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969,
según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico.
MISIÓN
Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- División de Ingeniería
- División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
- División de Personal Militar
- División de Servicios Administrativos
- Guardia Estatal de Puerto Rico
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
- Unidad de la Guardia Nacional Aérea
- Unidad de la Guardia Nacional Terrestre
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
402 |
359 |
368 |
348 |
372 |
PROGRAMAS
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia.
Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Guardia Estatal de Puerto Rico
Descripción del Programa
Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador.
Clientela
La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Descripción del Programa
Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.
Clientela
Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico
Servicios Auxiliares de Administración
Descripción del Programa
Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $56,148,000. Los recursos incluyen $14,332,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $34,016,000 de Fondos Federales y $7,800,000 de Asignaciones Especiales.
El total del presupuesto recomendado refleja un aumento neto de $7,444,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio obedece a un incremento en asignaciones especiales y a recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General. Además, contempla una reducción de Fondos Especiales Estatales no recurrentes.
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $14,332,000 lo cual representa un aumento de $2,801,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera los aumentos por liquidaciones de licencias de enfermedad y cubrir deficiencias en nómina y costos relacionados particularmente en lo referente a la seguridad de sus instalaciones. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente. Los recursos asignados proveerán para cumplir con los compromisos que impone su Ley Orgánica para preservar la paz, el orden y la seguridad de la ciudadanía en general y servir de apoyo militar al Ejecutivo de Estados Unidos de América en conflictos bélicos.
En las restantes partidas de gastos de funcionamiento se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible y seguros. La partida de otros gastos fue ajustada conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio.
La Asignación Especial incluye $7,800,000 los cuales se utilizarán para el pago de nómina por la activación de los policías militares como parte del compromiso programático de la presente Administración conocido como Escudo Costero, para el control de la entrada de armas y drogas por los puertos y aeropuertos del país.
Los Fondos Federales incluyen $34,016,000 que provienen del Programa "National Guard Military Operations Maintenance". Estos recursos son a través del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa y el Gobierno de Puerto Rico. Los mismos se utilizan para cubrir los gastos de nómina, funcionamiento de la agencia y para mejoras permanentes en las instalaciones de la Guardia Nacional.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
844 |
958 |
745 |
745 |
Guardia Estatal de Puerto Rico |
162 |
168 |
188 |
115 |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
28,420 |
26,234 |
38,849 |
46,366 |
Servicios Auxiliares de Administración |
4,544 |
4,489 |
4,677 |
4,677 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,970 |
31,849 |
44,459 |
51,903 |
  |
Mejoras Permanentes |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
894 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
894 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Total, Programa |
34,864 |
32,542 |
48,704 |
56,148 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,725 |
8,422 |
11,531 |
14,332 |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
7,800 |
Recursos por Financiamiento |
4,169 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
3,100 |
0 |
Fondos Federales |
26,076 |
23,027 |
29,828 |
29,771 |
Otros Ingresos |
0 |
400 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,970 |
31,849 |
44,459 |
51,903 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
0 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Fondos Federales ARRA |
894 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
894 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Total, Origen de Recursos |
34,864 |
32,542 |
48,704 |
56,148 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
18,812 |
18,572 |
23,720 |
28,443 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,994 |
4,525 |
5,572 |
8,157 |
Servicios Comprados |
6,835 |
3,139 |
7,482 |
3,687 |
Gastos de Transportación |
84 |
346 |
379 |
379 |
Servicios Profesionales |
3,278 |
1,996 |
2,927 |
2,927 |
Otros Gastos Operacionales |
109 |
343 |
364 |
286 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
84 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
40 |
114 |
123 |
123 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
1,773 |
2,579 |
3,729 |
3,950 |
Materiales y Suministros |
45 |
151 |
163 |
3,951 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,970 |
31,849 |
44,459 |
51,903 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
894 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
894 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Total, Concepto |
34,864 |
32,542 |
48,704 |
56,148 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
692 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
152 |
958 |
745 |
745 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
844 |
958 |
745 |
745 |
Total, Origen de Recursos |
844 |
958 |
745 |
745 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
797 |
908 |
688 |
688 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
47 |
50 |
50 |
50 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
7 |
7 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
844 |
958 |
745 |
745 |
Total, Concepto |
844 |
958 |
745 |
745 |
  |
Guardia Estatal de Puerto Rico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
67 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
95 |
168 |
188 |
115 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
162 |
168 |
188 |
115 |
Total, Origen de Recursos |
162 |
168 |
188 |
115 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
77 |
90 |
93 |
93 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5 |
5 |
5 |
5 |
Servicios Comprados |
3 |
0 |
14 |
14 |
Gastos de Transportación |
3 |
0 |
3 |
3 |
Otros Gastos Operacionales |
74 |
73 |
73 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
162 |
168 |
188 |
115 |
Total, Concepto |
162 |
168 |
188 |
115 |
  |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
7,800 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
3,100 |
0 |
Fondos Federales |
22,588 |
19,539 |
26,136 |
26,079 |
Otros Ingresos |
0 |
400 |
0 |
0 |
Recursos por Financiamiento |
2,697 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,135 |
6,295 |
9,613 |
12,487 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
28,420 |
26,234 |
38,849 |
46,366 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
0 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Fondos Federales ARRA |
894 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
894 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Total, Origen de Recursos |
29,314 |
26,927 |
43,094 |
50,611 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,543 |
14,295 |
19,520 |
24,243 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,384 |
3,855 |
4,938 |
7,523 |
Servicios Comprados |
6,364 |
2,667 |
6,919 |
3,124 |
Gastos de Transportación |
37 |
301 |
324 |
324 |
Servicios Profesionales |
3,278 |
1,996 |
2,927 |
2,927 |
Otros Gastos Operacionales |
6 |
242 |
260 |
255 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
84 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
10 |
84 |
91 |
91 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
1,773 |
2,579 |
3,729 |
3,950 |
Materiales y Suministros |
25 |
131 |
141 |
3,929 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
28,420 |
26,234 |
38,849 |
46,366 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
894 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
894 |
693 |
4,245 |
4,245 |
Total, Concepto |
29,314 |
26,927 |
43,094 |
50,611 |
  |
Servicios Auxiliares de Administración
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
3,488 |
3,488 |
3,692 |
3,692 |
Recursos por Financiamiento |
713 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
343 |
1,001 |
985 |
985 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,544 |
4,489 |
4,677 |
4,677 |
Total, Origen de Recursos |
4,544 |
4,489 |
4,677 |
4,677 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,395 |
3,279 |
3,419 |
3,419 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
558 |
615 |
579 |
579 |
Servicios Comprados |
468 |
472 |
542 |
542 |
Gastos de Transportación |
44 |
45 |
52 |
52 |
Otros Gastos Operacionales |
29 |
28 |
31 |
31 |
Compra de Equipo |
30 |
30 |
32 |
32 |
Materiales y Suministros |
20 |
20 |
22 |
22 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,544 |
4,489 |
4,677 |
4,677 |
Total, Concepto |
4,544 |
4,489 |
4,677 |
4,677 |
  |
|