BASE LEGAL
La
Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972,
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales". Posteriormente, conforme al
Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993,
se reestructura dicho Departamento y se adscriben al mismo la Administración de Recursos Naturales y la Autoridad de Desperdicios Sólidos.
MISIÓN
Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de forma balanceada para garantizar a las próximas generaciones su disfrute y estimular una mejor calidad de vida.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Oficina de Asuntos Laborales
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Tecnología
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina del Oficial Examinador
- Oficina del Secretario
- Oficina del Subsecretario
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Endosos, Permisos y Licencias
- Secretaría Auxiliar de Planificación, Investigación y Educación
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
16 |
14 |
13 |
4 |
13 |
PROGRAMA
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Agrupa todos los organismos adscritos y sus programas, cuyo objetivo principal es lograr un desarrollo económico ambientalmente sostenible. Además, garantiza el desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las funciones del Departamento, así como la implantación de la política pública para el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y ambientales.
Clientela
Público en general
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $4,783,000. Estos recursos incluyen $4,683,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $100,000 de Asignaciones Especiales.
El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $277,000 en en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde a una redistribución de recursos en los gastos de funcionamiento.
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $4,683,000, lo que representa una reducción de $227,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio contempla reducciones en la nómina de confianza según la política pública vigente. En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se refleja una reducción, principalmente en las Asignaciones Englobadas, conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio de directo. Estos fondos proveen para continuar el mantenimiento y operación eficaz de los 14 sistemas de bombas de control de inundaciones, localizados en: San Juan, Guaynabo, Cataño, Arecibo, Salinas, Juana Díaz y otros.
En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $100,000 para la reserva de protección del arrecife de Isla Verde.
Los recursos recomendados permitirán al Departamento continuar con la elaboración y ejecución de la política pública sobre los recursos naturales y el medioambiente.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
939 |
5,080 |
5,060 |
4,783 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
939 |
5,080 |
5,060 |
4,783 |
  |
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
175 |
20 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
175 |
20 |
0 |
0 |
Total, Programa |
1,114 |
5,100 |
5,060 |
4,783 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
297 |
4,808 |
4,960 |
4,683 |
Asignaciones Especiales |
0 |
121 |
100 |
100 |
Recursos por Financiamiento |
642 |
151 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
939 |
5,080 |
5,060 |
4,783 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
175 |
20 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
175 |
20 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,114 |
5,100 |
5,060 |
4,783 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
805 |
839 |
832 |
812 |
Servicios Comprados |
3 |
1 |
92 |
92 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1 |
20 |
89 |
89 |
Asignaciones Englobadas |
128 |
4,219 |
4,039 |
3,782 |
Materiales y Suministros |
2 |
1 |
8 |
8 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
939 |
5,080 |
5,060 |
4,783 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
175 |
20 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
175 |
20 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
1,114 |
5,100 |
5,060 |
4,783 |
|