BASE LEGAL
La
Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912,
según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la
Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952,
se eleva a rango constitucional dicho Departamento.
MISIÓN
Propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo y creador de la sociedad.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Oficina de Asesores Legales
- Oficina de Asuntos Fiscales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos
- Oficina de Epidemiología e Investigación
- Oficina de Información y Avances Tecnológicos
- Oficina de Preparación y Coordinación de la Respuesta en Salud Pública
- Oficina de Recursos Externos
- Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Oficina de Registro Demográfico
- Oficina del Programa de Asistencia Médica
- Oficinas Regionales
- Programa de Coordinación y Apoyo Social
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo
- Secretaría Auxiliar de Promoción de la Salud
- Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud
- Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental y Laboratorios de Salud Pública
- Secretaría Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados
- Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
6,521 |
6,143 |
5,970 |
5,861 |
5,658 |
PROGRAMAS
Administración del Hospital Universitario de Adultos
Descripción del Programa
Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. El mismo cuenta con 287 camas. Este Hospital recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, litotripcia, diálisis, centro de trauma, plasmaféresis, médula ósea, medicina nuclear, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Admisiones |
9,798 |
10,287 |
10,287 |
Censo diario promedio |
211 |
222 |
222 |
Días paciente |
77,232 |
81,087 |
81,087 |
Estadía promedio |
7 |
7 |
7 |
Clientela
Pacientes mayores de 16 años referidos por hospitales regionales, de área, municipales y hospitales privados.
Administración del Hospital Universitario Pediátrico
Descripción del Programa
Desde 1982, el Hospital Pediátrico Universitario ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En esta facilidad, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica.
Actualmente, el Hospital ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, trasplante de médula ósea, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros.
Además, el Hospital cuenta con una Sala de Emergencias y cuatro Salas Quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. En esta facilidad, se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Los mismos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados.
En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas y ASEM.
La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del hospital. Está garantizada la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Admisiones |
4,837 |
4,837 |
4,837 |
Camas en uso |
165 |
165 |
165 |
Censo diario promedio |
129 |
129 |
129 |
Días paciente |
47,219 |
47,219 |
47,219 |
Estadía promedio |
10 |
10 |
10 |
Intervenciones quirúrgicas |
3,460 |
3,460 |
3,460 |
Visitas a clínicas externas |
17,766 |
17,766 |
17,766 |
Visitas a sala de emergencia |
6,827 |
7,169 |
7,169 |
Clientela
Menores hasta 17 años de edad.
Ayuda Económica a Médico-Indigentes
Descripción del Programa
Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del gobierno, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") el cual comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, en virtud de la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.
Clientela
Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de ser certificada como elegible al plan médico del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. El mismo está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA. Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Finalmente, a este programa se integra la Oficina de Investigaciones, la cual asistirá al Secretario y ofrecerá sus servicios a las agencias que forman parte de la sombrilla del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.
Clientela
Población en general.
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico
Descripción del Programa
El Registro Demográfico de Puerto Rico es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En el mismo se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. El Registro cuenta con una oficina central, siete directorías regionales y 78 registros locales y tres registros especiales.
En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. Por otra parte, el Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación |
96,440 |
97,440 |
97,732 |
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas |
16 |
12 |
13 |
Expediciones - Defunciones |
112,653 |
113,665 |
114,006 |
Expediciones - Matrimonios |
81,273 |
82,086 |
82,332 |
Expediciones - Nacimientos |
872,025 |
880,745 |
883,387 |
Expediciones - Natimuertos |
129 |
205 |
206 |
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros |
19,411 |
19,131 |
19,188 |
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres |
27,966 |
28,250 |
28,334 |
Expediciones - Subtotal |
1,113,457 |
1,124,082 |
1,224,798 |
Inscripciones - Defunciones |
29,793 |
30,100 |
30,190 |
Inscripciones - Matrimonios |
20,470 |
20,675 |
20,737 |
Inscripciones - Nacimientos |
45,231 |
45,700 |
45,837 |
Inscripciones - Natimuertos |
603 |
610 |
612 |
Inscripciones - Subtotal |
96,098 |
97,085 |
97,736 |
Localizaciones - Depuraciones mecanizadas |
20,256 |
20,460 |
20,521 |
Localizaciones - Otras transacciones |
22,801 |
23,030 |
23,099 |
Operaciones vitales - Adopciones |
342 |
345 |
345 |
Operaciones vitales - Correcciones al sistema |
2,547 |
2,675 |
2,683 |
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados |
14,629 |
14,775 |
14,819 |
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años |
2,683 |
2,685 |
2,693 |
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios |
120 |
150 |
150 |
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras |
28,447 |
28,750 |
28,750 |
Operaciones vitales - Reconocimientos de hijos |
3,346 |
1,810 |
1,815 |
Operaciones vitales - Subtotal |
52,114 |
74,220 |
94,962 |
Clientela
Toda la población de Puerto Rico.
Instituciones de Salud
Descripción del Programa
Administra las instalaciones de salud pública del Estado que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Este comprende el Hospital Regional de Bayamón y los siguientes centros de salud en la Isla: Yabucoa, Adjuntas, Vieques y la Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Cabe señalar, que las Salas de Emergencias funcionan 24 horas en: Aguas Buenas, Barceloneta, Camuy, Cataño, Ciales, Corozal, Culebra, Dorado, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Isabela, Lajas, Lares, Maricao, Maunabo, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.
Clientela
Público en general, con énfasis en la población médico-indigente.
Plan de Salud
Descripción del Programa
Monitorea la política pública sobre el plan de salud del gobierno y vela por los servicios médico-hospitalarios, a través de las instalaciones privadas o gubernamentales de salud de cada municipio. Garantiza que todos los ciudadanos, sin importar condición económica, tengan acceso a los servicios de salud las 24 horas.
Clientela
La población que cualifica para recibir servicios a través del Plan de Salud.
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud
Descripción del Programa
Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora al Secretario de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, utilizando las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, monitorear la calidad de los servicios, desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud, permitir el acceso al récord médico del paciente y lograr la portabilidad de la información médica, y determinar la elegibilidad segura al plan de salud del gobierno, entre otros.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Asistencia técnica provista |
211 |
214 |
162 |
Coordinación con agencias públicas y privadas |
102 |
105 |
98 |
Informes especiales |
226 |
230 |
301 |
Informes estadísticos publicados |
18 |
9 |
20 |
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento |
56 |
134 |
59 |
Proyectos especiales en desarrollo |
14 |
67 |
61 |
Solicitudes atendidas de información estadística |
451 |
690 |
690 |
Clientela
El propio Departamento, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes y público en general.
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres embarazadas, Infantes y Niños (WIC)
Descripción del Programa
Este Programa forma parte del Programa Federal "Food and Consumer Services" del Departamento de Agricultura. Los servicios del Programa se proveen en todos los municipios a mujeres embarazadas, infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional. El mismo cuenta con nutricionistas, enfermeras y médicos que evalúan la necesidad médico-nutricional de los participantes para establecer los alimentos suplementarios que cada uno debe tener, de acuerdo con sus riesgos y necesidades dietéticas. A través del Programa, se proveen cheques para alimentos que tienen que ser canjeados en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen, a través de todo Puerto Rico, 700 comercios autorizados. Los alimentos que se proveen a los participantes tienen que cumplir con unos criterios nutricionales establecidos por el Gobierno Federal, que son: fuentes de proteína, calcio, hierro y vitaminas C y A, entre otros.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Embarazadas |
21,265 |
19,367 |
21,500 |
Infantes |
40,347 |
38,972 |
40,500 |
Lactantes |
8,518 |
8,479 |
8,700 |
Niños |
120,910 |
119,140 |
121,000 |
Post parto |
10,817 |
11,088 |
11,200 |
Clientela
La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.
Promoción y Protección de la Salud
Descripción del Programa
Desarrolla normas; planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. El mismo se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, también se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el virus del SIDA y otras enfermedades transmisibles; se brindan servicios de vacunación; y servicios de diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, para crear la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, conocida como "Ley de Educación Especial". Por otra parte, es importante mencionar que este Programa incluye el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes, que no cuentan con recursos y a sus familiares.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas |
188 |
66 |
66 |
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados |
13,818 |
6,652 |
6,652 |
Defunciones de casos de SIDA |
174 |
10 |
10 |
Emisión de tarjetas a envejecientes |
14,281 |
5,000 |
5,000 |
Servicios a niños con necesidades especiales |
83,598 |
83,598 |
83,598 |
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) |
4,530 |
1,029 |
1,029 |
Servicios preventivos de cáncer |
2,376 |
53 |
53 |
Vacunación - dosis administradas |
3,963,132 |
1,220,260 |
1,220,260 |
Clientela
Niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.
Reglamentación sobre Salud Ambiental
Descripción del Programa
Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.
Por otra parte, brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y fórmula, con la aprobación del Secretario de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Inspección de máquina radiológicas |
1,898 |
1,000 |
700 |
Inspección establecimientos de leche |
172 |
150 |
150 |
Inspección fábricas de alimentos |
1,740 |
1,500 |
1,000 |
Inspección restaurantes y servicios de alimentos |
12,890 |
12,000 |
11,000 |
Muestras bateriológicas acueductos |
5,943 |
5,000 |
4,000 |
Clientela
Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se realizan o envían fuera del País.
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud
Descripción del Programa
Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además incluye, entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir Certificados de Salud y la Administración de la Carta de Derechos del Paciente a pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.
Clientela
Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:
- 72 Hospitales
- 5 Unidades de Cuidado Prolongado
- 6 Casas de Salud
- 7 Centros de Rehabilitación
- 6 Centros de Salud Mental
- 2 Instalaciones Médicas de Retardación Mental
- 39 Unidades Renales
- 28 Centros de Cirugía Ambulatoria
- 15 Salas de Urgencia
- 1 Unidad de Salud Pública
- 127 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
- 2 Centros de Rehabilitación Psicosocial
- 47 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
- 37 Hospicios
- 32 Industrias Farmacéuticas
- 736 Botiquines
- 877 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
- 985 Farmacias
- 44 Droguerías
- 35 Agentes Vendedores
- 66 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
- 184 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
- 1,200 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
- 696 Médicos autorizados a expedir Certificados de Salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
- 278 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
- 8 Centros de Terminaciones de Embarazos
- 1,447 Productos Biológicos
- 19 Instalaciones Veterinarias
- 3 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Mayor
- 105 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Menor
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud
Descripción del Programa
Asesora al Secretario de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las Leyes Orgánicas de las Juntas Examinadoras de las diferentes áreas de Profesionales de la Salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las Juntas Examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Exámenes ofrecidos |
152 |
152 |
152 |
Instituciones autorizadas de educación continuada |
181 |
181 |
181 |
Licencias permanentes |
6,938 |
6,938 |
6,938 |
Licencias provisionales |
5,295 |
7,083 |
7,083 |
Profesionales registrados |
66,275 |
66,275 |
66,725 |
Reuniones de juntas |
268 |
268 |
268 |
Vistas administrativas |
82 |
82 |
82 |
Vistas investigativas |
418 |
418 |
418 |
Clientela
Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.
Retardación Mental
Descripción del Programa
Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 15 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros.
Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos están fundamentados en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas.
De la misma manera, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.
El Programa ofrece, servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.
Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se realizan a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las cuales se le exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno (1) hasta seis (6) participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas.
Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco (5) años de acuerdo al caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581).
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Clientela atendida |
875 |
900 |
900 |
Clientela
Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 9 a 55 años. Actualmente, se proveen servicios a una población de 658 personas y existe una lista de espera de 140.
Servicios Auxiliares
Descripción del Programa
Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales del Secretario, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.
Clientela
Unidades programáticas del Departamento de Salud y público en general.
Servicios de Laboratorios Clínicos
Descripción del Programa
Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados a ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, a los Tribunales de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: Química y Microbiología para agua potable, Química y Microbiología para leche, y Química y Microbiología para alimentos.
La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental ("EPA" por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus Oficiales Certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. De la misma manera, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Certificaciones de colectores de muestras |
329 |
287 |
301 |
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente |
800 |
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos |
20 |
14 |
11 |
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales |
1,000 |
908 |
922 |
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas |
850 |
866 |
916 |
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas |
900 |
711 |
410 |
Laboratorios ambientales |
30,000 |
21,892 |
20,704 |
Laboratorios clínicos |
280,000 |
165,663 |
121,452 |
Muestras preparadas |
200,000 |
176,203 |
183,555 |
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas |
180,000 |
158,807 |
164,940 |
Pruebas enviadas |
180,000 |
158,807 |
158,807 |
Visitas de certificaciones |
50 |
67 |
34 |
Clientela
El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.
Servicios Integrados a Comunidades
Descripción del Programa
Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con virus del SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.
Clientela
Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $819,304,000. Los recursos incluyen $254,467,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $28,478,000 de Asignaciones Especiales, $22,120,000 de Fondos Especiales Estatales, $403,155,000 de Fondos Federales, $103,684,000 de Ingresos Propios y $7,400,000 de Otros Ingresos.
El total de presupuesto recomendado refleja una disminución neta de $10,865,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde a gastos no recurrentes, como son las mejoras permanentes de varias facilidades de salud y aportaciones a entidades no gubernamentales, así como a economías en otros gastos de funcionamiento. Por otra parte, la recomendación de fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General toma en consideración el balance sustancial en Fondos Especiales Estatales en los programas de Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico y Reglamentación sobre Salud Ambiental, lo cual permite que el funcionamiento de estos programas se sufrague por dichos fondos.
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $243,393,000, lo cual representa una reducción de $10,255,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina, dicho cambio considera algunos aumentos para cubrir los beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados y la liquidación del exceso de enfermedad. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza, según la política pública vigente.
En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año anterior. Las partidas de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo, mediante renegociaciones de tarifa, recortes administrativos y mayor costo eficiencia.
Por otro lado, se incluyen recursos para atender los gastos de funcionamiento de la Junta Reguladora y Evaluadora de la Salud, encargada de la supervisión efectiva y permanente de los procesos administrativos, organizacionales, sociales y financieros que afectan la salud del pueblo. Además, se incluyen fondos para el funcionamiento de la Coordinadora Nacional e Intersectorial para la Promoción y Prevención de la Salud. Ambos organismos son parte de los compromisos programáticos de la actual administración para procurar una mejora cualitativa en los servicios de salud de todos los ciudadanos.
En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $8,000,000 para nutrir el Fondo de Enfermedades Catastróficas, $8,000,000 para el Centro Comprensivo del Cáncer para atender los gastos de funcionamiento del Hospital Oncológico, $3,000,000 para los gastos del sistema integrado de manejo del traumas de en el área oeste y $1,800,000 para los gastos de funcionamiento del Hospital Pediátrico. En otras asignaciones especiales se incluyen $568,000 para el Centro de Adiestramiento e Información de la Asociación de Padres Pro Bienestar de Niños Impedidos de Puerto Rico (APNI), $550,000 para la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), $500,000 para la subvención de los viajes en ambulancia aérea del Municipio de Vieques, y $350,000 para el desarrollo de la política pública relacionada con el población con trastornos de autismo; y $5,710,000 para otras instituciones y propósitos.
Los Fondos Especiales Estatales se nutren de recursos de la Lotería de Puerto Rico que complementan el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables, de los recaudos por concepto de expedición de licencias, certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificación de profesionales de la salud y otros.
De otra parte, los Ingresos Propios provienen de la facturación y cobro a planes médicos, a ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del gobierno por servicios prestados, a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.
Los Fondos Federales provienen, en su mayoría, de las aportaciones de los siguientes programas federales:: "Supplemental Nutrition Program for Women", "Infants and Children", "Medical Assistance Program", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant". Estos recursos se utilizan para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud y prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud.
El renglón de Otros Ingresos asciende a $7,400,000 provenientes del Fondo de Apoyo Presupuestario, de los cuales $4,600,000 son para el proyecto de mejoras a las facilidades y para la adquisición de equipo de la Unidad de Endoscopía y del Centro de Imágenes del Hospital Pediátrico. Además, se incluyen $1,300,000 para la Tercera Fase del Centro Habilitativo de Cuidado Diurno de Añasco bajo el Programa de Retardo Mental. Finalmente, se recomienda $1,500,000 para atender el compromiso programático de los Centros de Excelencia para la Promoción y Prevención de la Salud para proveer servicios integrados de calidad, tales como cernimiento clínico, salud emocional, medicina alternativa, bienestar comunitario y corporativo y los hogares médicos para niños y ancianos.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración del Hospital Universitario de Adultos |
91,193 |
139,449 |
137,518 |
134,512 |
Administración del Hospital Universitario Pediátrico |
63,585 |
63,220 |
59,550 |
57,992 |
Ayuda Económica a Médico-Indigentes |
160,384 |
81,704 |
59,265 |
59,483 |
Dirección y Administración General |
12,526 |
12,207 |
8,671 |
9,198 |
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico |
13,083 |
14,622 |
12,860 |
11,513 |
Instituciones de Salud |
79,256 |
80,074 |
61,755 |
69,424 |
Plan de Salud |
143 |
45 |
219 |
219 |
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud |
3,940 |
2,930 |
2,859 |
2,856 |
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) |
249,709 |
242,396 |
242,096 |
242,096 |
Promoción y Protección de la Salud |
138,487 |
134,467 |
128,566 |
124,026 |
Reglamentación sobre Salud Ambiental |
29,561 |
29,784 |
13,455 |
14,379 |
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud |
3,686 |
3,697 |
4,777 |
4,777 |
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud |
5,932 |
5,628 |
6,202 |
6,202 |
Retardación Mental |
35,459 |
34,339 |
38,389 |
38,389 |
Servicios Auxiliares |
9,781 |
10,279 |
9,394 |
9,342 |
Servicios de Laboratorios Clínicos |
5,781 |
5,732 |
5,931 |
5,929 |
Servicios Integrados a Comunidades |
407 |
309 |
635 |
635 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
902,913 |
860,882 |
792,142 |
790,972 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
2,740 |
6,779 |
5,134 |
3,934 |
Promoción y Protección de la Salud |
1,921 |
1,534 |
15,224 |
10,724 |
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud |
6,078 |
6,793 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
10,739 |
15,106 |
28,132 |
22,432 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración del Hospital Universitario de Adultos |
0 |
0 |
9,489 |
0 |
Administración del Hospital Universitario Pediátrico |
0 |
0 |
338 |
4,600 |
Instituciones de Salud |
0 |
105 |
68 |
0 |
Retardación Mental |
0 |
0 |
0 |
1,300 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
105 |
9,895 |
5,900 |
Total, Programa |
913,652 |
876,093 |
830,169 |
819,304 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
218,043 |
268,186 |
253,648 |
243,393 |
Asignaciones Especiales |
16,120 |
11,120 |
16,120 |
17,120 |
Recursos por Financiamiento |
16,686 |
2,720 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
15,120 |
30,706 |
15,535 |
22,120 |
Fondos Federales |
425,397 |
403,155 |
403,155 |
403,155 |
Fondos Federales ARRA |
106,637 |
41,311 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
104,910 |
103,684 |
103,684 |
103,684 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
902,913 |
860,882 |
792,142 |
790,972 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,999 |
8,665 |
11,074 |
11,074 |
Asignaciones Especiales |
2,740 |
6,441 |
17,058 |
11,358 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
10,739 |
15,106 |
28,132 |
22,432 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
105 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
9,895 |
5,900 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
105 |
9,895 |
5,900 |
Total, Origen de Recursos |
913,652 |
876,093 |
830,169 |
819,304 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
234,850 |
224,348 |
220,966 |
213,871 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
72,357 |
110,160 |
103,656 |
113,460 |
Servicios Comprados |
57,541 |
64,701 |
60,112 |
55,801 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
15,079 |
14,242 |
17,084 |
17,084 |
Gastos de Transportación |
4,141 |
2,780 |
3,007 |
3,939 |
Servicios Profesionales |
181,167 |
101,104 |
75,911 |
72,737 |
Otros Gastos Operacionales |
12,653 |
5,485 |
5,415 |
5,415 |
Asignaciones Englobadas |
16,501 |
36,099 |
5,171 |
7,671 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
1,639 |
200 |
200 |
Compra de Equipo |
5,878 |
4,614 |
3,556 |
3,556 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
3,191 |
1,970 |
1,970 |
1,970 |
Materiales y Suministros |
292,556 |
288,189 |
289,563 |
289,737 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1,349 |
1,365 |
1,345 |
1,345 |
Reserva Presupuestaria |
5,650 |
4,186 |
4,186 |
4,186 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
902,913 |
860,882 |
792,142 |
790,972 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
3,546 |
7,398 |
19,443 |
13,743 |
Incentivos y Subsidios |
7,193 |
7,708 |
8,689 |
8,689 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
10,739 |
15,106 |
28,132 |
22,432 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
105 |
9,895 |
5,900 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
105 |
9,895 |
5,900 |
Total, Concepto |
913,652 |
876,093 |
830,169 |
819,304 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración del Hospital Universitario de Adultos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
6,417 |
6,417 |
6,417 |
6,417 |
Ingresos Propios |
44,264 |
44,264 |
44,264 |
44,264 |
Recursos por Financiamiento |
6,562 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
33,950 |
88,768 |
86,837 |
83,831 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
91,193 |
139,449 |
137,518 |
134,512 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
9,489 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
9,489 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
91,193 |
139,449 |
147,007 |
134,512 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
35,211 |
37,396 |
37,063 |
32,968 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
26,794 |
64,561 |
65,502 |
66,684 |
Servicios Comprados |
9,579 |
11,498 |
9,579 |
9,579 |
Gastos de Transportación |
259 |
259 |
259 |
259 |
Servicios Profesionales |
5,663 |
5,663 |
5,663 |
5,663 |
Otros Gastos Operacionales |
251 |
251 |
251 |
251 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
636 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
13,436 |
19,185 |
19,201 |
19,108 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
91,193 |
139,449 |
137,518 |
134,512 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
9,489 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
9,489 |
0 |
Total, Concepto |
91,193 |
139,449 |
147,007 |
134,512 |
  |
Administración del Hospital Universitario Pediátrico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,000 |
0 |
1,800 |
2,300 |
Fondos Federales |
1,443 |
1,353 |
1,353 |
1,353 |
Ingresos Propios |
36,659 |
36,659 |
36,659 |
36,659 |
Recursos por Financiamiento |
4,409 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,074 |
25,208 |
19,738 |
17,680 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
63,585 |
63,220 |
59,550 |
57,992 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
338 |
4,600 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
338 |
4,600 |
Total, Origen de Recursos |
63,585 |
63,220 |
59,888 |
62,592 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
22,843 |
21,034 |
18,582 |
16,582 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
14,497 |
15,626 |
15,269 |
15,269 |
Servicios Comprados |
5,309 |
8,351 |
5,351 |
5,506 |
Gastos de Transportación |
134 |
134 |
134 |
134 |
Servicios Profesionales |
3,369 |
3,369 |
3,369 |
3,369 |
Otros Gastos Operacionales |
236 |
194 |
194 |
194 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
1,800 |
2,300 |
Compra de Equipo |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
15,197 |
14,512 |
14,851 |
14,638 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
63,585 |
63,220 |
59,550 |
57,992 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
338 |
4,600 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
338 |
4,600 |
Total, Concepto |
63,585 |
63,220 |
59,888 |
62,592 |
  |
Ayuda Económica a Médico-Indigentes
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
62,500 |
58,500 |
58,500 |
58,500 |
Fondos Federales ARRA |
97,353 |
22,439 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
531 |
765 |
765 |
983 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
160,384 |
81,704 |
59,265 |
59,483 |
Total, Origen de Recursos |
160,384 |
81,704 |
59,265 |
59,483 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
34,057 |
34,057 |
34,057 |
34,057 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,130 |
3,895 |
3,895 |
4,113 |
Servicios Comprados |
9,924 |
9,924 |
9,924 |
9,924 |
Gastos de Transportación |
255 |
255 |
255 |
255 |
Servicios Profesionales |
105,938 |
31,024 |
8,585 |
8,585 |
Otros Gastos Operacionales |
506 |
506 |
506 |
506 |
Asignaciones Englobadas |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
584 |
584 |
584 |
584 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
531 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
551 |
551 |
551 |
551 |
Anuncios y Pautas en Medios |
810 |
810 |
810 |
810 |
Reserva Presupuestaria |
98 |
98 |
98 |
98 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
160,384 |
81,704 |
59,265 |
59,483 |
Total, Concepto |
160,384 |
81,704 |
59,265 |
59,483 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,000 |
0 |
200 |
700 |
Fondos Federales |
2,670 |
787 |
787 |
787 |
Ingresos Propios |
2,452 |
1,226 |
1,226 |
1,226 |
Recursos por Financiamiento |
0 |
2,720 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,404 |
7,474 |
6,458 |
6,485 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,526 |
12,207 |
8,671 |
9,198 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
2,740 |
6,441 |
4,558 |
3,358 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
338 |
576 |
576 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,740 |
6,779 |
5,134 |
3,934 |
Total, Origen de Recursos |
15,266 |
18,986 |
13,805 |
13,132 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,827 |
4,466 |
4,285 |
4,285 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
61 |
768 |
748 |
770 |
Servicios Comprados |
0 |
1,602 |
1,405 |
1,412 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
495 |
158 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
13 |
15 |
13 |
13 |
Servicios Profesionales |
4,692 |
2,013 |
2,013 |
2,013 |
Otros Gastos Operacionales |
436 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
3,000 |
2,720 |
0 |
500 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
453 |
200 |
200 |
Compra de Equipo |
0 |
11 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
1 |
7 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,526 |
12,207 |
8,671 |
9,198 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,625 |
5,864 |
4,219 |
3,019 |
Incentivos y Subsidios |
1,115 |
915 |
915 |
915 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,740 |
6,779 |
5,134 |
3,934 |
Total, Concepto |
15,266 |
18,986 |
13,805 |
13,132 |
  |
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
6,200 |
8,048 |
7,547 |
8,200 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,883 |
6,574 |
5,313 |
3,313 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
13,083 |
14,622 |
12,860 |
11,513 |
Total, Origen de Recursos |
13,083 |
14,622 |
12,860 |
11,513 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,487 |
8,993 |
7,731 |
7,731 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
756 |
941 |
942 |
942 |
Servicios Comprados |
2,790 |
4,638 |
4,137 |
2,790 |
Gastos de Transportación |
50 |
50 |
50 |
50 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
13,083 |
14,622 |
12,860 |
11,513 |
Total, Concepto |
13,083 |
14,622 |
12,860 |
11,513 |
  |
Instituciones de Salud
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
3,000 |
3,000 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
15,395 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,820 |
1,820 |
1,820 |
1,820 |
Ingresos Propios |
12,499 |
12,499 |
12,499 |
12,499 |
Recursos por Financiamiento |
5,715 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
59,222 |
50,360 |
44,436 |
52,105 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
79,256 |
80,074 |
61,755 |
69,424 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
105 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
68 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
105 |
68 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
79,256 |
80,179 |
61,823 |
69,424 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
29,018 |
21,431 |
21,470 |
21,470 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
22,295 |
17,969 |
11,506 |
19,880 |
Servicios Comprados |
704 |
644 |
337 |
337 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
3,000 |
3,000 |
Servicios Profesionales |
22,739 |
20,135 |
20,442 |
17,940 |
Otros Gastos Operacionales |
1,600 |
1,600 |
1,600 |
1,600 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
15,395 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
400 |
400 |
400 |
400 |
Materiales y Suministros |
2,500 |
2,500 |
3,000 |
4,797 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
79,256 |
80,074 |
61,755 |
69,424 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
105 |
68 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
105 |
68 |
0 |
Total, Concepto |
79,256 |
80,179 |
61,823 |
69,424 |
  |
Plan de Salud
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
143 |
45 |
219 |
219 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
143 |
45 |
219 |
219 |
Total, Origen de Recursos |
143 |
45 |
219 |
219 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
143 |
45 |
219 |
219 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
143 |
45 |
219 |
219 |
Total, Concepto |
143 |
45 |
219 |
219 |
  |
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,940 |
2,930 |
2,859 |
2,856 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,940 |
2,930 |
2,859 |
2,856 |
Total, Origen de Recursos |
3,940 |
2,930 |
2,859 |
2,856 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,623 |
2,379 |
2,270 |
2,270 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
547 |
551 |
578 |
578 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
11 |
8 |
Servicios Profesionales |
10 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
100 |
0 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
660 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,940 |
2,930 |
2,859 |
2,856 |
Total, Concepto |
3,940 |
2,930 |
2,859 |
2,856 |
  |
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
249,588 |
241,433 |
241,433 |
241,433 |
Fondos Federales ARRA |
121 |
300 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
663 |
663 |
663 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
249,709 |
242,396 |
242,096 |
242,096 |
Total, Origen de Recursos |
249,709 |
242,396 |
242,096 |
242,096 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
19,005 |
19,005 |
19,005 |
19,005 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,000 |
2,663 |
2,663 |
2,663 |
Servicios Comprados |
8,117 |
7,151 |
7,151 |
7,151 |
Gastos de Transportación |
379 |
379 |
379 |
379 |
Servicios Profesionales |
9,045 |
9,045 |
9,045 |
9,045 |
Otros Gastos Operacionales |
470 |
470 |
470 |
470 |
Asignaciones Englobadas |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Compra de Equipo |
643 |
822 |
522 |
522 |
Materiales y Suministros |
208,935 |
201,746 |
201,746 |
201,746 |
Anuncios y Pautas en Medios |
115 |
115 |
115 |
115 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
249,709 |
242,396 |
242,096 |
242,096 |
Total, Concepto |
249,709 |
242,396 |
242,096 |
242,096 |
  |
Promoción y Protección de la Salud
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
10,120 |
10,120 |
10,120 |
10,120 |
Fondos Especiales Estatales |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
Fondos Federales |
91,058 |
89,594 |
89,594 |
89,594 |
Fondos Federales ARRA |
4,490 |
4,770 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
4,390 |
4,390 |
4,390 |
4,390 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
26,429 |
23,593 |
22,462 |
16,422 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
138,487 |
134,467 |
128,566 |
124,026 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
12,500 |
8,000 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,921 |
1,534 |
2,724 |
2,724 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,921 |
1,534 |
15,224 |
10,724 |
Total, Origen de Recursos |
140,408 |
136,001 |
143,790 |
134,750 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
33,236 |
32,214 |
31,673 |
30,673 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
378 |
386 |
391 |
391 |
Servicios Comprados |
2,932 |
2,994 |
2,592 |
2,560 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
14,584 |
14,084 |
14,084 |
14,084 |
Gastos de Transportación |
1,622 |
1,573 |
1,572 |
1,572 |
Servicios Profesionales |
24,961 |
25,844 |
22,360 |
21,688 |
Otros Gastos Operacionales |
455 |
435 |
428 |
428 |
Asignaciones Englobadas |
2,924 |
2,225 |
1,371 |
2,871 |
Compra de Equipo |
1,912 |
2,583 |
1,854 |
1,854 |
Materiales y Suministros |
49,521 |
47,638 |
47,747 |
43,411 |
Anuncios y Pautas en Medios |
410 |
403 |
406 |
406 |
Reserva Presupuestaria |
5,552 |
4,088 |
4,088 |
4,088 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
138,487 |
134,467 |
128,566 |
124,026 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,921 |
1,534 |
15,224 |
10,724 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,921 |
1,534 |
15,224 |
10,724 |
Total, Concepto |
140,408 |
136,001 |
143,790 |
134,750 |
  |
Reglamentación Sobre Salud Ambiental
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
3,270 |
1,613 |
2,338 |
8,270 |
Fondos Federales |
8,877 |
2,224 |
2,224 |
2,224 |
Fondos Federales ARRA |
4,563 |
13,710 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
12,851 |
12,237 |
8,893 |
3,885 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
29,561 |
29,784 |
13,455 |
14,379 |
Total, Origen de Recursos |
29,561 |
29,784 |
13,455 |
14,379 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
11,585 |
10,996 |
7,616 |
7,616 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
360 |
357 |
358 |
366 |
Servicios Comprados |
511 |
85 |
541 |
530 |
Gastos de Transportación |
1,228 |
0 |
296 |
1,228 |
Servicios Profesionales |
982 |
982 |
982 |
982 |
Otros Gastos Operacionales |
8,146 |
1,493 |
1,493 |
1,493 |
Asignaciones Englobadas |
4,563 |
13,710 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
49 |
49 |
49 |
49 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
2,000 |
1,970 |
1,970 |
1,970 |
Materiales y Suministros |
137 |
142 |
150 |
145 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
29,561 |
29,784 |
13,455 |
14,379 |
Total, Concepto |
29,561 |
29,784 |
13,455 |
14,379 |
  |
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
1,024 |
1,027 |
1,027 |
1,027 |
Ingresos Propios |
1,272 |
1,272 |
1,272 |
1,272 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,390 |
1,398 |
2,478 |
2,478 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,686 |
3,697 |
4,777 |
4,777 |
Total, Origen de Recursos |
3,686 |
3,697 |
4,777 |
4,777 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,840 |
2,848 |
3,928 |
3,928 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
90 |
90 |
90 |
90 |
Servicios Comprados |
361 |
361 |
361 |
361 |
Servicios Profesionales |
317 |
317 |
317 |
317 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
8 |
8 |
8 |
Compra de Equipo |
45 |
45 |
45 |
45 |
Materiales y Suministros |
28 |
28 |
28 |
28 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,686 |
3,697 |
4,777 |
4,777 |
Total, Concepto |
3,686 |
3,697 |
4,777 |
4,777 |
  |
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Fondos Especiales Estatales |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,282 |
978 |
1,552 |
1,552 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,932 |
5,628 |
6,202 |
6,202 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,078 |
6,793 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
6,078 |
6,793 |
7,774 |
7,774 |
Total, Origen de Recursos |
12,010 |
12,421 |
13,976 |
13,976 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,239 |
1,965 |
2,611 |
2,611 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,043 |
1,040 |
1,043 |
1,043 |
Servicios Comprados |
1,304 |
1,304 |
1,304 |
1,304 |
Servicios Profesionales |
102 |
75 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
45 |
45 |
45 |
45 |
Asignaciones Englobadas |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Compra de Equipo |
102 |
102 |
102 |
102 |
Materiales y Suministros |
83 |
83 |
83 |
83 |
Anuncios y Pautas en Medios |
14 |
14 |
14 |
14 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,932 |
5,628 |
6,202 |
6,202 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
6,078 |
6,793 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
6,078 |
6,793 |
7,774 |
7,774 |
Total, Concepto |
12,010 |
12,421 |
13,976 |
13,976 |
  |
Retardación Mental
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
35,459 |
34,339 |
38,389 |
38,389 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,459 |
34,339 |
38,389 |
38,389 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
1,300 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,300 |
Total, Origen de Recursos |
35,459 |
34,339 |
38,389 |
39,689 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
16,327 |
15,774 |
18,312 |
18,312 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
108 |
104 |
109 |
109 |
Servicios Comprados |
15,866 |
15,991 |
17,261 |
14,225 |
Gastos de Transportación |
163 |
90 |
2 |
2 |
Servicios Profesionales |
2,033 |
1,321 |
1,819 |
1,819 |
Otros Gastos Operacionales |
78 |
63 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
445 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
38 |
18 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
846 |
510 |
886 |
3,922 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
23 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,459 |
34,339 |
38,389 |
38,389 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,300 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,300 |
Total, Concepto |
35,459 |
34,339 |
38,389 |
39,689 |
  |
Servicios Auxiliares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
1,151 |
1,151 |
1,151 |
1,151 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,630 |
9,128 |
8,243 |
8,191 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,781 |
10,279 |
9,394 |
9,342 |
Total, Origen de Recursos |
9,781 |
10,279 |
9,394 |
9,342 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
8,158 |
7,646 |
7,497 |
7,497 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
272 |
1,181 |
534 |
534 |
Servicios Comprados |
144 |
158 |
158 |
114 |
Gastos de Transportación |
3 |
3 |
7 |
7 |
Servicios Profesionales |
1,151 |
1,151 |
1,151 |
1,151 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
105 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
53 |
35 |
47 |
39 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,781 |
10,279 |
9,394 |
9,342 |
Total, Concepto |
9,781 |
10,279 |
9,394 |
9,342 |
  |
Servicios de Laboratorios Clínicos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales ARRA |
110 |
92 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
2,223 |
2,223 |
2,223 |
2,223 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,448 |
3,417 |
3,708 |
3,706 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,781 |
5,732 |
5,931 |
5,929 |
Total, Origen de Recursos |
5,781 |
5,732 |
5,931 |
5,929 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,877 |
3,815 |
4,049 |
4,049 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
23 |
25 |
25 |
25 |
Gastos de Transportación |
5 |
0 |
6 |
6 |
Servicios Profesionales |
165 |
165 |
165 |
165 |
Otros Gastos Operacionales |
425 |
420 |
420 |
420 |
Asignaciones Englobadas |
14 |
49 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
5 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1,267 |
1,258 |
1,266 |
1,264 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,781 |
5,732 |
5,931 |
5,929 |
Total, Concepto |
5,781 |
5,732 |
5,931 |
5,929 |
  |
Servicios Integrados a Comunidades
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
407 |
309 |
635 |
635 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
407 |
309 |
635 |
635 |
Total, Origen de Recursos |
407 |
309 |
635 |
635 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
374 |
284 |
598 |
598 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3 |
3 |
3 |
3 |
Gastos de Transportación |
30 |
22 |
34 |
34 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
407 |
309 |
635 |
635 |
Total, Concepto |
407 |
309 |
635 |
635 |
  |
|