OFICINA DEL PROCURADOR DEL VETERANO DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 22 de junio de 2011, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización de las Procuradurías", crea la Oficina del Procurador del Veterano. Además, dicho Plan consolida, bajo la Oficina de Administración de las Procuradurías (OAP), todas las facultades, funciones y deberes administrativos de esta Procuraduría. Por otra parte, la Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico fiscaliza la implantación y cumplimiento por las agencias y entidades privadas de la política pública dispuesta en la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI".


MISIÓN

Velar y proteger los derechos, beneficios y atender los reclamos y problemas de los veteranos y sus familiares para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de esta población puertorriqueña.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Coordinación y Servicios Administrativos
  • División de Investigaciones y Querellas
  • División de Reclamaciones, Orientación y Coordinación
  • Junta Asesora
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina del Procurador
  • Oficina del Sub Procurador
  • Oficinas Regionales

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 20 26 19 17 16

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMA

Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano

Descripción del Programa

Hacer cumplir las disposiciones de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, al ofrecer orientación, representación y ayuda en los problemas que enfrentan los veteranos y sus familiares. Asegurar al veterano su bienestar económico y social, al garantizar la igualdad de condiciones para recibir los beneficios y privilegios que les conceden las leyes federales y estatales.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Clientela atendida 79,000 79,000 79,000
Querellas atendidas 41,500 41,500 45,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.


Clientela

Veteranos y sus familiares

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $3,352,000. Los recursos incluyen $1,200,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $2,152,000 de Asignaciones Especiales .

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General ascienden a $1,200,000, lo cual representa un aumento neto de $118,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera algunos beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados, así como una reducción por el estimado de jubilación de empleados.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica y combustible. Además, se aumentaron algunas partidas de gastos de funcionamiento para cubrir deficiencias en el presupuesto vigente que afecten el cumplimiento de la agencia de su misión básica, según solicitado por la agencia y validado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, incluyendo reforzar sus funciones de auditoría y cumplimiento de requerimientos federales.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $1,600,000 para subvencionar los costos de servicios domiciliarios provistos a nuestros veteranos en la Casa del Veterano de Juana Díaz (Ley 59 de 2004); $300,000 para fortalecer los servicios de asistencia, orientación y asesoría a los veteranos o familiares de éstos para la protección de sus derechos y beneficios; y $252,000 para la administración y operación del cementerio de Aguadilla (Ley 106-2000).


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano 1,636 8,797 1,634 1,752
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,636 8,797 1,634 1,752
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano 1,170 1,170 1,600 1,600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,170 1,170 1,600 1,600
 
Mejoras Permanentes
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano 15 500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 15 500 0 0
Total, Programa 2,821 10,467 3,234 3,352
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 660 1,294 1,082 1,200
Asignaciones Especiales 300 300 552 552
Recursos por Financiamiento 659 0 0 0
Fondos Federales 17 7,203 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,636 8,797 1,634 1,752
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,170 1,170 1,600 1,600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,170 1,170 1,600 1,600
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 15 500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 15 500 0 0
Total, Origen de Recursos 2,821 10,467 3,234 3,352
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 862 926 611 661
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 38 40 24 36
Servicios Comprados 186 184 179 184
Donativos, Subsidios y Distribuciones 199 186 227 227
Gastos de Transportación 7 3 3 3
Otros Gastos Operacionales 0 0 253 253
Asignaciones Englobadas 300 7,435 300 300
Compra de Equipo 16 0 12 12
Materiales y Suministros 28 23 25 76
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,636 8,797 1,634 1,752
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,170 1,170 1,600 1,600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,170 1,170 1,600 1,600
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 15 500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 15 500 0 0
Total, Concepto 2,821 10,467 3,234 3,352