BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 1 de 22 de junio de 2011,
según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización de las Procuradurías", crea la Oficina del Procurador del Veterano. Además, dicho Plan consolida, bajo la Oficina de Administración de las Procuradurías (OAP), todas las facultades, funciones y deberes administrativos de esta Procuraduría. Por otra parte, la Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico fiscaliza la implantación y cumplimiento por las agencias y entidades privadas de la política pública dispuesta en la
Ley 203-2007,
según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI".
MISIÓN
Velar y proteger los derechos, beneficios y atender los reclamos y problemas de los veteranos y sus familiares para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de esta población puertorriqueña.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Coordinación y Servicios Administrativos
- División de Investigaciones y Querellas
- División de Reclamaciones, Orientación y Coordinación
- Junta Asesora
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina del Procurador
- Oficina del Sub Procurador
- Oficinas Regionales
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
20 |
26 |
19 |
17 |
16 |
PROGRAMA
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano
Descripción del Programa
Hacer cumplir las disposiciones de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, al ofrecer orientación, representación y ayuda en los problemas que enfrentan los veteranos y sus familiares. Asegurar al veterano su bienestar económico y social, al garantizar la igualdad de condiciones para recibir los beneficios y privilegios que les conceden las leyes federales y estatales.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Clientela atendida |
79,000 |
79,000 |
79,000 |
Querellas atendidas |
41,500 |
41,500 |
45,000 |
Clientela
Veteranos y sus familiares
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $3,352,000. Los recursos incluyen $1,200,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $2,152,000 de Asignaciones Especiales .
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General ascienden a $1,200,000, lo cual representa un aumento neto de $118,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera algunos beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados, así como una reducción por el estimado de jubilación de empleados.
En las restantes partidas de gastos de funcionamiento se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica y combustible. Además, se aumentaron algunas partidas de gastos de funcionamiento para cubrir deficiencias en el presupuesto vigente que afecten el cumplimiento de la agencia de su misión básica, según solicitado por la agencia y validado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, incluyendo reforzar sus funciones de auditoría y cumplimiento de requerimientos federales.
En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $1,600,000 para subvencionar los costos de servicios domiciliarios provistos a nuestros veteranos en la Casa del Veterano de Juana Díaz (Ley 59 de 2004); $300,000 para fortalecer los servicios de asistencia, orientación y asesoría a los veteranos o familiares de éstos para la protección de sus derechos y beneficios; y $252,000 para la administración y operación del cementerio de Aguadilla (Ley 106-2000).
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano |
1,636 |
8,797 |
1,634 |
1,752 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,636 |
8,797 |
1,634 |
1,752 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
1,600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
1,600 |
  |
Mejoras Permanentes |
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano |
15 |
500 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15 |
500 |
0 |
0 |
Total, Programa |
2,821 |
10,467 |
3,234 |
3,352 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
660 |
1,294 |
1,082 |
1,200 |
Asignaciones Especiales |
300 |
300 |
552 |
552 |
Recursos por Financiamiento |
659 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
17 |
7,203 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,636 |
8,797 |
1,634 |
1,752 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
1,600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
1,600 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
15 |
500 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15 |
500 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
2,821 |
10,467 |
3,234 |
3,352 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
862 |
926 |
611 |
661 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
38 |
40 |
24 |
36 |
Servicios Comprados |
186 |
184 |
179 |
184 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
199 |
186 |
227 |
227 |
Gastos de Transportación |
7 |
3 |
3 |
3 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
253 |
253 |
Asignaciones Englobadas |
300 |
7,435 |
300 |
300 |
Compra de Equipo |
16 |
0 |
12 |
12 |
Materiales y Suministros |
28 |
23 |
25 |
76 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,636 |
8,797 |
1,634 |
1,752 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
1,600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
1,600 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
15 |
500 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15 |
500 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
2,821 |
10,467 |
3,234 |
3,352 |
|