BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995,
según enmendado, crea la Administración de Familias y Niños como un componente programático y operacional del Departamento de la Familia.
MISIÓN
Facilitar y proveer oportunidades de desarrollo económico y social, de forma ágil y coherente a las personas en desventaja social y económica. Esto, con el propósito de apoderar a nuestras familias y que alcancen la autosuficiencia, la integración al desarrollo socioeconómico de manera productiva y fomentar la buena convivencia familiar y comunitaria.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y Adopción
- Administración Auxiliar de Preservación y Fortalecimiento a la Familia y Comunidad
- Administración Auxiliar de Protección Social
- Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos
- Administración Auxiliar de Servicios de Prevención en la Comunidad
- Oficina de Administración
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Planificación, Evaluación y Desarrollo
- Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Administrador
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
3,140 |
2,838 |
2,816 |
2,829 |
2,956 |
PROGRAMAS
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
La línea directa para situaciones de maltrato ofrece servicios a menores, personas de edad avanzada y adultos con impedimentos en situaciones de maltrato, negligencia, maltrato institucional o negligencia institucional. La misma opera 24 horas, 365 días al año. Mediante la Línea de Maltrato y el Sistema 9-1-1, los telecomunicadores reciben referidos que son canalizados para su atención en los Centros de Intervención del Programa de Emergencias Sociales (PES). Los referidos son clasificados en emergencias y urgencias, para determinar la prioridad con que se atenderá el referido. Una vez realizada la investigación de la situación, los Trabajadores Sociales del Programa de Emergencias Sociales, toman las medidas protectoras necesarias, tales como: petición de custodia al Tribunal, evaluaciones médicas, ubicación con familiares o albergues temporeros, tanto para menores como para personas de edad avanzada y adultos con impedimentos.
Clientela
Menores víctimas de maltrato y negligencia, padres y madres que incurren en maltrato a menores, mujeres con problemas de violencia familiar, personas de edad avanzada y adultos con impedimento, víctimas de maltrato o negligencia
Servicios a Familia con Niños
Descripción del Programa
Ofrece servicios de preservación, protección y reunificación familiar, para garantizar la seguridad, estabilidad y bienestar de menores víctimas de maltrato intrafamiliar e institucional, de mujeres víctimas de violencia doméstica y familias con niños que evidencian problemas de adaptación social, emocional, condiciones múltiples o doble diagnóstico.
Clientela
Familias con niños que enfrentan problemas en sus diferentes modalidades y niveles de severidad; menores candidatos a adopción y menores con plan de independencia económica y/o emancipación.
Servicios Integrados a Comunidades
Descripción del Programa
Desarrolla actividades y proyectos especiales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades abiertas y residenciales públicos. Administra, supervisa y delega fondos federales a las entidades elegibles que ofrecen servicios y programas, dirigidos a promover la autosuficiencia de los individuos y familias bajo los niveles de pobreza. Además, aminora las causas de la pobreza. También, delega fondos para mejorar los hábitos nutricionales y la calidad de vida de envejecientes y deambulantes.
Clientela
Familias provenientes de sectores y comunidades con desventajas económicas, sociales, culturales, laborales, educativas y ambientales.
Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos
Descripción del Programa
Ofrece servicios que promueven una mejor calidad de vida a las personas de edad avanzada y adultos con impedimento físico, dentro del contexto de la familia. Se provee un continuo servicio holístico de base comunitaria, para minimizar los problemas sociales que les afectan, prevenir su deterioro, aislamiento y proteger aquellos que son víctimas de maltrato y negligencia.
Clientela
Personas de 60 años o más y adultos con impedimentos (limitaciones físicas severas que no estén relacionadas con salud mental), carentes de recursos ecónomicos y de familiares.
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños
Descripción del Programa
Ofrece y supervisa la prestación de los servicios directos a menores víctimas de maltrato, ubicados en las instalaciones operadas o contratadas por el Departamento y hogares de cuidado sustituto. Establece la reglamentación, requisitos, normas y medidas de control de calidad necesarias, en coordinación con el Programa de Licenciamiento para el buen funcionamiento de las instalaciones residenciales, administrado por el Secretariado del Departamento de la Familia.
Clientela
Menores de 21 años sin hogar o que han sido removidos de sus hogares y están bajo la custodia del Departamento de la Familia
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $233,662,000. Los recursos incluyen: $174,345,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $400,000 de Asignaciones Especiales y $58,917,000 de Fondos Federales.
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjutna del Presupuesto General asciende a $174,345,000, lo cual representa una disminución neta de $406,000 en relación al año fiscal vigente. Este cambio se debe al efecto de la redistribución de recursos entre partidas con el fin de centralizar el pago de las utilidades públicas en el Secretariado del Departamento de la Familia, así como a una disminución en las aportaciones federales. El presupuesto recomendado contempla la reprogramación de recursos como resultado de las economías generadas por la reducción en la nómina de confianza, la jubilación de empleados públicos y la reducción de gastos relacionados con contratos de servicios profesionales y otros gastos administrativos. Las economías generadas por estas iniciativas se destinarán a sufragar algunos aumentos por convenios colectivos ya negociados, liquidación de exceso de enfermedad y demás compromisos programáticos de la Agencia. Con los recursos recomendados se proyecta reclutar 117 trabajadores sociales,y otro personal de apoyo para eliminar en 18 meses el cúmulo de querellas atrasadas que se estima en 42,000 referidos pendientes de investigar. Este personal también permitirá reducir el número de los casos por Trabajador Social para mitigar la acumulación de casos sin atender.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, así como las asignaciones especiales, permitirán a la Agencia ofrecer servicios de protección a niños y jóvenes, trabajo social familiar e intervención en casos de adopción, maltrato, abandono, violencia doméstica y otros. Además, permitirán brindar servicios de orientación, educación y prevención primaria, encaminados a facilitar el desarrollo integral de la persona, de manera que sea un individuo autosuficiente. Además, este presupuesto permitirá brindar servicios comunitarios, entre los cuales se destaca el Servicio de Amas de Llaves para servir a la población de envejecientes y adultos con impedimentos. Por otro lado, se proyecta ofrecer servicios a 8,153 niños en hogares sustitutos e instituciones privadas. Del mismo modo, ofrecer servicios de recreación, capacitación y esparcimiento a envejecientes en los Centros de Actividades Múltiples para Personas de Edad Avanzada (CAMPEAS).
Los programas federales que proveen las mayores aportaciones incluyen: "Promoting Safe and Stable Families", "Temporary Assistance for Needy Families (TANF)", "Community Service Block Grant", "Community-Based Family Resource and Support Grants", "Grants to States for Access and Visitation Programs", "Chafee Education and Training Vouchers Program", "Children's Justice Grants to States", "Child Welfare Services", "Social Service Block Grant", "Child Abuse and Neglect State Grants", "Family Violence Prevention and Services Grants for Battered Women Shelter", "Chafee Foster Care Independent Living" y "Retired and Senior Volunteer Program".
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
9,177 |
2,156 |
4,842 |
4,342 |
Servicios a Familia con Niños |
147,821 |
142,325 |
133,456 |
134,942 |
Servicios Integrados a Comunidades |
37,603 |
31,790 |
30,441 |
30,342 |
Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos |
49,260 |
46,786 |
59,077 |
57,296 |
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños |
4,362 |
8,667 |
6,740 |
6,740 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
248,223 |
231,724 |
234,556 |
233,662 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Servicios a Familia con Niños |
0 |
252 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
252 |
0 |
0 |
Total, Programa |
248,223 |
231,976 |
234,556 |
233,662 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
115,251 |
170,814 |
174,751 |
174,345 |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
400 |
400 |
Recursos por Financiamiento |
63,139 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
63,907 |
60,910 |
59,405 |
58,917 |
Fondos Federales ARRA |
5,926 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
248,223 |
231,724 |
234,556 |
233,662 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
252 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
252 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
248,223 |
231,976 |
234,556 |
233,662 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
99,865 |
87,295 |
89,935 |
94,359 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,321 |
2,738 |
2,623 |
1,675 |
Servicios Comprados |
18,610 |
15,218 |
20,166 |
17,907 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
103,118 |
106,390 |
105,927 |
105,993 |
Gastos de Transportación |
1,692 |
760 |
3,286 |
3,122 |
Servicios Profesionales |
6,480 |
5,358 |
5,071 |
3,379 |
Otros Gastos Operacionales |
1,049 |
1,176 |
377 |
364 |
Asignaciones Englobadas |
2,565 |
5,542 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
7,144 |
2,112 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
143 |
194 |
58 |
72 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
4,372 |
4,048 |
4,608 |
4,608 |
Materiales y Suministros |
795 |
829 |
2,452 |
2,135 |
Anuncios y Pautas en Medios |
69 |
64 |
53 |
48 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
248,223 |
231,724 |
234,556 |
233,662 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
252 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
252 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
248,223 |
231,976 |
234,556 |
233,662 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
6,491 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,686 |
2,156 |
4,842 |
4,342 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,177 |
2,156 |
4,842 |
4,342 |
Total, Origen de Recursos |
9,177 |
2,156 |
4,842 |
4,342 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,806 |
1,264 |
4,110 |
4,110 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
73 |
18 |
72 |
72 |
Servicios Comprados |
853 |
479 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
405 |
324 |
600 |
100 |
Otros Gastos Operacionales |
40 |
52 |
60 |
60 |
Compra de Equipo |
0 |
12 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
7 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,177 |
2,156 |
4,842 |
4,342 |
Total, Concepto |
9,177 |
2,156 |
4,842 |
4,342 |
  |
Servicios a Familia con Niños
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
400 |
400 |
Fondos Federales |
22,708 |
21,317 |
20,647 |
20,236 |
Recursos por Financiamiento |
49,732 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
75,381 |
121,008 |
112,409 |
114,306 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
147,821 |
142,325 |
133,456 |
134,942 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
252 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
252 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
147,821 |
142,577 |
133,456 |
134,942 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
75,462 |
68,952 |
66,477 |
70,891 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,240 |
2,682 |
2,529 |
1,581 |
Servicios Comprados |
3,099 |
1,898 |
4,071 |
3,115 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
46,381 |
53,949 |
48,569 |
48,729 |
Gastos de Transportación |
1,229 |
395 |
2,428 |
2,752 |
Servicios Profesionales |
5,782 |
3,649 |
3,644 |
2,452 |
Otros Gastos Operacionales |
868 |
977 |
226 |
213 |
Asignaciones Englobadas |
2,398 |
3,379 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
5,838 |
1,862 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
96 |
136 |
37 |
51 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
4,126 |
4,048 |
4,240 |
4,240 |
Materiales y Suministros |
260 |
347 |
1,193 |
876 |
Anuncios y Pautas en Medios |
42 |
51 |
42 |
42 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
147,821 |
142,325 |
133,456 |
134,942 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
252 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
252 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
147,821 |
142,577 |
133,456 |
134,942 |
  |
Servicios Integrados a Comunidades
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
29,314 |
29,314 |
28,502 |
28,403 |
Fondos Federales ARRA |
5,842 |
0 |
0 |
0 |
Recursos por Financiamiento |
2,251 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
196 |
2,476 |
1,939 |
1,939 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
37,603 |
31,790 |
30,441 |
30,342 |
Total, Origen de Recursos |
37,603 |
31,790 |
30,441 |
30,342 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,519 |
3,541 |
3,011 |
3,011 |
Servicios Comprados |
59 |
59 |
18 |
18 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
33,690 |
27,848 |
27,077 |
26,983 |
Gastos de Transportación |
21 |
21 |
21 |
21 |
Servicios Profesionales |
161 |
161 |
161 |
161 |
Otros Gastos Operacionales |
91 |
91 |
91 |
91 |
Compra de Equipo |
21 |
21 |
21 |
21 |
Materiales y Suministros |
30 |
37 |
30 |
30 |
Anuncios y Pautas en Medios |
11 |
11 |
11 |
6 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
37,603 |
31,790 |
30,441 |
30,342 |
Total, Concepto |
37,603 |
31,790 |
30,441 |
30,342 |
  |
Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
10,737 |
9,131 |
9,108 |
9,130 |
Fondos Federales ARRA |
84 |
0 |
0 |
0 |
Recursos por Financiamiento |
4,665 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
33,774 |
37,655 |
49,969 |
48,166 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
49,260 |
46,786 |
59,077 |
57,296 |
Total, Origen de Recursos |
49,260 |
46,786 |
59,077 |
57,296 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
8,716 |
7,106 |
9,597 |
9,607 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8 |
38 |
22 |
22 |
Servicios Comprados |
14,599 |
12,782 |
16,077 |
14,774 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
23,047 |
24,593 |
30,281 |
30,281 |
Gastos de Transportación |
37 |
20 |
237 |
249 |
Servicios Profesionales |
537 |
1,548 |
1,266 |
766 |
Otros Gastos Operacionales |
50 |
31 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
167 |
103 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
1,306 |
100 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
26 |
25 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
246 |
0 |
368 |
368 |
Materiales y Suministros |
505 |
438 |
1,229 |
1,229 |
Anuncios y Pautas en Medios |
16 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
49,260 |
46,786 |
59,077 |
57,296 |
Total, Concepto |
49,260 |
46,786 |
59,077 |
57,296 |
  |
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
1,148 |
1,148 |
1,148 |
1,148 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,214 |
7,519 |
5,592 |
5,592 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,362 |
8,667 |
6,740 |
6,740 |
Total, Origen de Recursos |
4,362 |
8,667 |
6,740 |
6,740 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,362 |
6,432 |
6,740 |
6,740 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
25 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
2,060 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
150 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,362 |
8,667 |
6,740 |
6,740 |
Total, Concepto |
4,362 |
8,667 |
6,740 |
6,740 |
  |
|