BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011,
conocido como el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, consolida la Administración de Corrección (AC) y la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) en una nueva estructura administrativa. Además, le adscribe la Junta de Gobierno de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT).
MISIÓN
Custodiar y proveer los servicios necesarios a los confinados y jóvenes transgresores para rehabilitarlos e integrarlos a la libre comunidad.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Academia Ramos y Morales
- Junta de Gobierno CEAT
- Oficina de Asuntos Federales
- Oficina de Cumplimiento
- Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional
- Oficina de Juntas y Comités
- Oficina de Prensa y Relaciones Públicas
- Oficinas Regionales
- Oficina del Secretario
- Secretaría Auxiliar de Administración y Gerencia
- Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales
- Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas
- Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios
- Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos
- Secretaría Auxiliar de Seguridad y Operaciones
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
9,034 |
8,990 |
8,885 |
8,555 |
8,906 |
PROGRAMAS
Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores
Descripción del Programa
Ofrece servicios de custodia y rehabilitación a los ciudadanos, que son ingresados a una institución correccional en calidad de sumariados, al no prestar la fianza impuesta por un Tribunal o como sentenciados a cumplir un término en prisión. De igual modo a los menores (8-20 años) que se encuentran en detención o incurso en faltas.
Como parte de este Programa, se le garantiza al confinado y jóvenes transgresores los derechos constitucionales, principalmente el derecho a la vida, acceso a los Tribunales y representación legal, así como a recibir un trato justo y humano.
Tiene la encomienda de proveer programas y servicios para los confinados y jóvenes transgresores, que propicien y motiven a un proceso de cambio en el comportamiento y que redunde en su rehabilitación y reincorporación a la libre comunidad, como ciudadanos útiles y responsables. Bajo este Programa se ofrecen los servicios de consejería, orientación y tratamiento, alojamiento, alimentación, vestimenta, servicios educativos, recreativos y religiosos.
Clientela
Todo imputado (Adulto-Menor) de delito o falta que el Tribunal determine su ingreso en una institución correccional gubernamental.
Administración y Supervisión del Complejo Correccional de Bayamón
Descripción del Programa
Este complejo forma parte del esquema gerencial que se desarrolló para descentralizar los servicios directos al confinado y menores y ofrecer mejores condiciones de vida, atendiendo de forma prioritaria las condiciones en que se encuentran las instituciones penales. El Complejo Correcional de Bayamón atiende la Región Este, la cual comprende las siguientes instituciones: Anexo Seguridad Máxima 292, Centro Detención 1072, Institución Regional Metropolitana Bayamón 308/448, Institución Bayamón 501, Centro de Ingresos de Bayamón 705, Campamento Correccional Zarzal, Institución Correccional Zarzal, Hogar de Adaptación Social de Fajardo, Hogar Intermedio para Mujeres en San Juan, Centro Tratamiento Residencial de Humacao, Hospital Siquiátrico Correccional, Proyecto Especial de Música de Vega Alta, Escuela Industrial de Vega Alta, Institución Correccional Guerrero, Institución Correccional Sabana Hoyos, Anexo 384 Sabana Hoyos, Campamento Sabana Hoyos, Centro de Tratamiento Residencial Arecibo, Comunidad Terapéutica Unificación Familiar y Proyecto Teatro Correccional Guaynabo. Los menores son atendidos en el Centro de Detención de Bayamón, Centro de Tratamiento Social de Bayamón y Centro de Tratamiento Social Humacao.
Bajo este concepto, se agrupan programas y servicios para la población correccional que propicien y motiven su rehabilitación, tales como: consejería, orientación y tratamiento, alojamiento, alimentación, vestimenta, servicios educativos, recreativos y religiosos. De igual manera, a través del Programa de Salud Correccional, se proveen servicios de salud física, evaluación y tratamiento a los confinados adictos a drogas y alcohol. Además, tiene la responsabilidad de mantener la seguridad de los confinados, así como de los empleados y la sociedad.
Clientela
Población masculina adulta y joven adulta en custodia mínima, mediana y máxima.
Administración y Supervisión del Complejo Correccional de Ponce
Descripción del Programa
El 30 de diciembre de 1991, las partes litigantes en el Caso Carlos Morales Feliciano, et. al., Civil no. 79-4, acordaron y firmaron la estipulación relacionada con la Oficina de Manejo de la Población y el Proyecto Piloto de Ponce. Se estableció un marco de trabajo remediativo que tiene la intención de proveer la base para la terminación del litigio, ofreciendo al confinado mejores condiciones de vida que promuevan su rehabilitación. El nuevo enfoque persigue la descentralización y delegación de autoridad, a la vez que agiliza la prestación de servicios a los confinados. El Complejo Correccional de Ponce es responsable de la rehabilitación del confinado y el ofrecimiento de mejores condiciones ante el encarcelamiento. Además, sirve de catalizador para el desarrollo de mejoras, a través de todo el sistema correccional, que a la larga, resultará en la terminación de la supervisión del Tribunal Federal y por ende, en la rehabilitación del confinado.
Se brindan servicios para la población correccional que propician y motivan su rehabilitación, consejería, orientación y tratamiento, alojamiento, alimentación, vestimenta y servicios educativos, recreativos y religiosos. De igual forma, a través del Programa de Salud Correccional se proveen los servicios de salud física, evaluación y tratamiento a confinados adictos a drogas y alcohol. Además, tiene la responsabilidad de mantener la seguridad.
El Complejo Correccional de Ponce atiende la Región Oeste, la cual comprende las siguientes instituciones: Institución Correccional Ponce, Centro Clasificación Fase III, Anexo Custodia Mínima, Institución de Seguridad Máxima, Institución Viviendas Alternas (Anexo 246), Institución Adultos Ponce 1,000, Institución Correccional Ponce 500 , Centro de Ingresos del Sur 676, Institución Jóvenes Adultos Ponce 304, Centro con Libertad para Trabajar, "Modular Detention Unit", Campamento La Pica, Campamento Limón, Hogar de Adaptación Social de Mayagüez, Centro de Detención del Oeste, Centro de Detención Regional Guayama 945, Anexo 296 Guayama, Anexo Guayama 500, Institución Correccional Máxima Guayama y la Oficina Central del Complejo. Las instituciones para brindar servicios a los menores son: Centro de Tratamiento Social Guayama, Centro de Tratamiento Social Ponce y Centro de Tratamiento Social Villalba.
Clientela
Población sumariada y sentenciada masculina y femenina, adulta y joven adulta, en custodia mínima, mediana y máxima.
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Comprende la dirección del organismo, la cual es realizada por el Secretario, Sub-Secretario, Ayudantes y Secretarios Auxiliares. Provee servicios de asesoramiento y apoyo, a través de las unidades de Asuntos Legales, Prensa y Relaciones Públicas, Presupuesto y Finanzas, Recursos Humanos, Administración y Gerencia, Investigación del Sistema Correccional, Cumplimiento, Asuntos Federales y Oficinas Regionales.
Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores
Descripción del Programa
Ofrece servicios de evaluación, tratamiento y asesoramiento a los confinados y menores transgresores que se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a petición del personal que brinda servicios sociopenales y de los trabajadores sociales, a través del Negociado de Instituciones Correccionales, de Comunidad, de Servicios Juveniles, Tribunal General de Justicia y la Junta de Libertad Bajo Palabra.
El Programa va dirigido a aumentar las posibilidades de ajuste y adaptación social durante la estadía del confinado o menor transgresor en el sistema correccional que propendan a su desarrollo y crecimiento personal. Por medio de pruebas sicológicas, se determina el perfil de la personalidad de los confinados, que a su vez se utiliza en el proceso de tratamiento y la toma de decisiones adecuadas. También, contribuye a enfocar con efectividad los programas de rehabilitación de la población correccional. Las oficinas de estos programas están ubicadas en San Juan, Humacao, Caguas, Bayamón, Ponce y Aguadilla.
A los menores se les atienden sus necesidades en los Centros de Servicios Multifamiliares. Estos se encargan de identificar aquellas áreas de mayor necesidad en la familia del menor transgresor y elaborar un Plan Individualizado de Servicios en coordinación con el trabajador social institucional, con el propósito de lograr cambios positivos en los menores para su reintegración a la comunidad.
Clientela
Todos los confinados que sean ingresados en las instituciones correccionales.
Investigación y Supervisión de Confinados y Jóvenes Transgresores en la Comunidad
Descripción del Programa
El Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, establece la responsabilidad de administrar el sistema de libertad a prueba (LAP), cuyos servicios van dirigidos a la supervisión e investigación de confinados en libertad a prueba o bajo palabra (LBP) de Puerto Rico. Así también, a jóvenes transgresores en programas en la comunidad. El propósito fundamental que se persigue es lograr la rehabilitación o resocialización del convicto o joven transgresor en la comunidad. Se le permite al liberado en LBP, continuar el tratamiento que comienza en la institución correccional o juvenil dentro de su marco familiar habitual y recibir el tratamiento en su medio ambiente; para el caso de LAP, sin haber ingresado antes en la institución correccional. En ambos casos, el individuo está sujeto a unos controles o condiciones necesarias para su funcionamiento social.
Atiende los siguientes servicios especializados: la Reciprocidad (Pacto Interestatal) permite el intercambio entre liberados y probandos entre Puerto Rico, Estados Unidos e Islas Vírgenes. El Proyecto "Drug Court" es la unidad especializada en investigación y supervisión en casos de sustancias controladas o delitos relacionados. Este es un proyecto interagencial, donde la Administración de Corrección tiene la responsabilidad de investigar y supervisar los casos referidos por el Tribunal. La Libertad a Prueba y Libertad Bajo Palabra investiga y supervisa los casos referidos para la otorgación de estos privilegios. El Plan de Reorganización Núm. 2, permite que casos diagnosticados con prognosis de vida corta, puedan convalecer en el hogar bajo la supervisión del Programa. La Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR", atiende casos de personas que violan la Ley de Tránsito al conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. El personal técnico sociopenal y trabajador social del Programa de Comunidad investiga y supervisa los casos de convictos por delitos sexuales. La Ley 266-2004, según enmendada, obliga a llevar un registro de todos los violadores de delitos sexuales. La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, investiga y supervisa los casos de violencia doméstica. También, provee la oportunidad para la re-educación a las personas incursas en este tipo de delito.
Los jóvenes transgresores se benefician de supervisión intensiva en comunidad, salida provisional y pase extendido.
Clientela
Población masculina y femenina adulta y joven adulta. Confinados sentenciados referidos para investigación o supervisión.
Oficina de Facilidades y Mantenimiento
Descripción del Programa
Este Programa surge como resultado del Plan Ambiental de 1974, preparado por el Monitor Federal. El mismo ofrece guías para cumplir con los estándares de higiene y condiciones de vida de los confinados, en forma adecuada. Ofrece el mantenimiento a los sistemas eléctricos, equipos de lavandería, seguridad de incendio y plantas de tratamiento de agua, en cada una de las instituciones correccionales.
No obstante, de acuerdo a una estipulación del Gobierno Federal del 11 de junio de 2002, se reestructura y redenomina el nombre del Programa con el propósito de facilitar la coordinación y supervisión de las funciones de construcción y rehabilitación. Esta nueva estructura se denomina como la Oficina de Facilidades y Mantenimiento y sustituye a la Oficina de Conservación y Servicios de Ingeniería. El Gobierno Federal exigió que se estableciera permanentemente la unidad, para cumplir con el Plan de Mantenimiento y Salud Ambiental.
Su labor se realiza en coordinación con agencias, tales como: el Departamento de Salud, Cuerpo de Bomberos, Junta de Calidad Ambiental, Departamento de Justicia, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y Autoridad de Energía Eléctrica.
Clientela
La estructura física de 37 instituciones correccionales que brindan servicios a la clientela bajo la jurisdicción de la Agencia.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $440,584,000. Los recursos incluyen $437,092,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $591,000 de Fondos Especiales Estatales, $2,899,000 de Fondos Federales y $2,000 de Otros Ingresos.
El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $23,962,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde principalmente a un incremento en el renglón de Nómina y Costos Relacionados, para cubrir algunos aumentos solicitados para convenios colectivos negociados y para el reclutamiento de 600 cadetes para cumplir con estipulaciones del caso Morales Feliciano. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y en la nómina de confianza según la política pública vigente.
En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año fiscal anterior. Las partidas de servicios profesionales, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo mediante renegociaciones de tarifa, recortes administrativos, y mayor costo eficiencia. Por otro lado, se asignan recursos para reforzar la vigilancia en las Instituciones con la compra de canes, entrenados para la detección de drogas, y adqusición de equipo para la Unidad Canina que presta seguridad y protección de perímetro en las mismas; así como, medidas de alta tecnología de detección de intrusión, vigilancia y supervisión de telecomunicaciones. De esta manera se atiende el problema de entrada de material de contrabando, reforzando la supervisión en áreas: de visitas, comunes yde perímetros. El Departamento constituirá, dentro de su presupuesto actual, las oficinas de apoyo al confinado a tenor con la política pública salubrista de la Administración.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de la Ley 116 de 22 de julio de 1974, que dispone el uso de estos fondos para adiestramiento a empleados y la rehabilitación de los confinados.
Los Fondos Federales provienen, en su mayoría de las aportaciones de los siguientes Programas Federales: "Statewide Automated Victim Information Notification (SAVIN) Program", para mejorar los sistemas automatizados de notificación a la víctima. Además, para sufragar los gastos del Programa de Educación Complementaria.
Este ofrece tutorías en las clases de Ciencia, Español, Matemáticas e Inglés, reforzando así las destrezas básicas de estas materias en la clientela de la Agencia.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados (AC)2 |
135,564 |
184,399 |
0 |
0 |
Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores1 |
0 |
0 |
198,718 |
212,527 |
Administración y Supervisión del Complejo Correccional de Bayamón1,2 |
90,239 |
67,502 |
80,586 |
91,057 |
Administración y Supervisión del Complejo Correccional de Ponce1,2 |
71,439 |
75,744 |
67,030 |
67,545 |
Coordinación y Supervisión de los Componentes del Departamento4 |
5,332 |
4,304 |
0 |
0 |
Dirección y Administración General |
0 |
0 |
35,688 |
36,106 |
Dirección y Administración General (AC)2 |
26,064 |
21,653 |
0 |
0 |
Dirección y Administración General (AIJ)3 |
6,831 |
1,379 |
0 |
0 |
Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados (AC)2 |
2,431 |
1,549 |
0 |
0 |
Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados y Jóvenes Transgresores 1 |
0 |
0 |
2,468 |
2,468 |
Investigación y Supervisión de Confinados en la Comunidad (AC)2 |
27,089 |
27,741 |
0 |
0 |
Investigación y Supervisión de Confinados en la Comunidad y Jóvenes Transgresores1 |
0 |
0 |
29,508 |
28,257 |
Oficina de Facilidades y Mantenimiento1,2 |
2,634 |
2,373 |
2,624 |
2,624 |
Servicios de Tratamiento y Rehabilitación a Menores Transgresores3 |
56,624 |
62,991 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
424,247 |
449,635 |
416,622 |
440,584 |
  |
Mejoras Permanentes |
Oficina de Facilidades y Mantenimiento1,2 |
9,803 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
9,803 |
0 |
0 |
0 |
Total, Programa |
434,050 |
449,635 |
416,622 |
440,584 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
198,394 |
430,842 |
413,130 |
437,092 |
Asignaciones Especiales |
0 |
13 |
0 |
0 |
Recursos por Financiamiento |
222,347 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
548 |
16,174 |
591 |
591 |
Fondos Federales |
2,779 |
2,604 |
2,899 |
2,899 |
Fondos Federales ARRA |
177 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
2 |
2 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
424,247 |
449,635 |
416,622 |
440,584 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
905 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
649 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
8,249 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
9,803 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
434,050 |
449,635 |
416,622 |
440,584 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
307,815 |
308,158 |
297,548 |
309,624 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
50,559 |
58,747 |
51,839 |
68,094 |
Servicios Comprados |
43,249 |
46,646 |
44,493 |
42,033 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
87 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
1,913 |
647 |
1,604 |
1,604 |
Servicios Profesionales |
5,168 |
4,992 |
5,841 |
4,980 |
Otros Gastos Operacionales |
1,834 |
2,146 |
1,633 |
1,633 |
Asignaciones Englobadas |
588 |
16,187 |
631 |
631 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2,499 |
247 |
1,500 |
1,500 |
Compra de Equipo |
1,048 |
1,158 |
685 |
665 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
0 |
250 |
250 |
Materiales y Suministros |
9,565 |
10,614 |
10,598 |
9,570 |
Anuncios y Pautas en Medios |
9 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
424,247 |
449,635 |
416,622 |
440,584 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
9,803 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
9,803 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
434,050 |
449,635 |
416,622 |
440,584 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración de Instituciones Penales y Servicios a Confinados y Jóvenes Transgresores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
1,289 |
1,289 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
2 |
2 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
197,427 |
211,236 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
198,718 |
212,527 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
198,718 |
212,527 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
138,062 |
150,138 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
27,932 |
32,443 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
23,718 |
21,445 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
332 |
332 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
2,075 |
2,075 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
458 |
458 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
0 |
1,500 |
1,500 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
86 |
86 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
0 |
21 |
21 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
4,534 |
4,029 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
198,718 |
212,527 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
198,718 |
212,527 |
  |
Administración y Supervisión del Complejo Correccional de Bayamón
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
61,891 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
28,348 |
67,502 |
80,586 |
91,057 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
90,239 |
67,502 |
80,586 |
91,057 |
Total, Origen de Recursos |
90,239 |
67,502 |
80,586 |
91,057 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
68,812 |
46,100 |
67,901 |
67,901 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
16,358 |
16,336 |
7,726 |
18,710 |
Servicios Comprados |
1,328 |
1,467 |
1,245 |
1,120 |
Gastos de Transportación |
284 |
11 |
255 |
255 |
Otros Gastos Operacionales |
600 |
554 |
600 |
600 |
Materiales y Suministros |
2,857 |
3,034 |
2,859 |
2,471 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
90,239 |
67,502 |
80,586 |
91,057 |
Total, Concepto |
90,239 |
67,502 |
80,586 |
91,057 |
  |
Administración y Supervisión del Complejo Correccional de Ponce
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
50,666 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
20,773 |
75,744 |
67,030 |
67,545 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,439 |
75,744 |
67,030 |
67,545 |
Total, Origen de Recursos |
71,439 |
75,744 |
67,030 |
67,545 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
56,298 |
60,476 |
56,351 |
56,351 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
10,073 |
10,042 |
5,573 |
6,333 |
Servicios Comprados |
2,137 |
2,061 |
2,110 |
1,941 |
Gastos de Transportación |
187 |
38 |
211 |
211 |
Otros Gastos Operacionales |
453 |
533 |
453 |
453 |
Materiales y Suministros |
2,291 |
2,594 |
2,332 |
2,256 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,439 |
75,744 |
67,030 |
67,545 |
Total, Concepto |
71,439 |
75,744 |
67,030 |
67,545 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
591 |
591 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
35,097 |
35,515 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
35,688 |
36,106 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
35,688 |
36,106 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
17,031 |
17,031 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
9,300 |
9,300 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
5,139 |
6,451 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
44 |
44 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
2,727 |
1,866 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
64 |
64 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
631 |
631 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
409 |
389 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
343 |
330 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
35,688 |
36,106 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
35,688 |
36,106 |
  |
Evaluación y Asesoramiento Sicosocial a Confinados
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
610 |
610 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
1,858 |
1,858 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
2,468 |
2,468 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
2,468 |
2,468 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
1,858 |
1,858 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
19 |
19 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
207 |
207 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
50 |
50 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
40 |
40 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
0 |
151 |
151 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
139 |
139 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
2,468 |
2,468 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
2,468 |
2,468 |
  |
Investigación y Supervisión de Confinados en la Comunidad
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
28,508 |
27,257 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
29,508 |
28,257 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
29,508 |
28,257 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
13,963 |
13,963 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
1,289 |
1,289 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
12,060 |
10,855 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
751 |
751 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
832 |
832 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
7 |
7 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
150 |
150 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
0 |
78 |
78 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
378 |
332 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
29,508 |
28,257 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
29,508 |
28,257 |
  |
Oficina de Facilidades y Mantenimiento
Presupuesto (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Recursos por Financiamiento |
2,152 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
482 |
2,373 |
2,624 |
2,624 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,634 |
2,373 |
2,624 |
2,624 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
905 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
649 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
8,249 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
9,803 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
12,437 |
2,373 |
2,624 |
2,624 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,392 |
2,195 |
2,382 |
2,382 |
Servicios Comprados |
221 |
161 |
221 |
221 |
Gastos de Transportación |
7 |
7 |
7 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
0 |
1 |
1 |
Materiales y Suministros |
13 |
10 |
13 |
13 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,634 |
2,373 |
2,624 |
2,624 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
9,803 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
9,803 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
12,437 |
2,373 |
2,624 |
2,624 |
  |
|