AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico".


MISIÓN

Establecer mecanismos para conceder asistencia financiera, técnica, administrativa o de otra índole a corporaciones públicas, agencias, municipios e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de agilizar sus correspondientes programas de mejoras capitales y proveer una alternativa para el financiamiento de las necesidades de infraestructura del sector público.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Comunicaciones
  • Área de Finanzas y Administración
  • Área de Ingeniería
  • Área Legal
  • Junta de Directores
  • Junta de Subastas
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subdirector Ejecutivo


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 22 21 22 19 20

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR

Descripción del Programa

Provee fondos y asistencia técnica y administrativa a las corporaciones públicas, agencias, municipios y otras instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, mediante emisiones de bonos, concesión o cesión de fondos y acuerdos de entendimiento.

Clientela

Corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con necesidades de asistencia financiera, técnica y administrativa para el desarrollo de sus programas de mejoras permanentes.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $39,701,000, los cuales incluyen $1,304,000 de Ingresos Propios, $4,089,000 de Otros Ingresos y $34,308,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

El total de presupuesto recomendado refleja un aumento de $35,018,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde al impacto de $3,033,000 en los gastos de funcionamiento relacionados a la operación, administración y mantenimiento del edificio adquirido por la Autoridad, el cual eventualmente se convertirá en la nueva sede del Departamento de Justicia de Puerto Rico. El mismo no estuvo contemplado en el presupuesto para el año fiscal 2012-2013. En mejoras permanentes se reflejan, $31,985,000 provenientes de Préstamos y Emisiones de Bonos los cuales proyectan utilizarse para la construcción y remodelación donde ubicarán las nuevas instalaciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Los Fondos de Ingresos Propios provienen de los arrendamientos, por propiedades adquiridas por la Autoridad.

Los Fondos de Otros Ingresos provienen del trámite de financiamiento y/o la gerencia de proyectos y se utilizarán mayormente para cubrir los gastos operacionales relacionados con la asistencia técnica y financiera de varias entidades gubernamentales.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR 11,247 5,394 4,683 7,716
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,247 5,394 4,683 7,716
 
Mejoras Permanentes
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR 47,145 4,973 0 31,985
Subtotal, Mejoras Permanentes 47,145 4,973 0 31,985
Total, Programa 58,392 10,367 4,683 39,701
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales ARRA 6,203 617 0 0
Ingresos Propios 0 0 0 1,304
Otros Ingresos 5,044 4,777 4,683 4,089
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 0 2,323
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,247 5,394 4,683 7,716
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 25,000 0 0 0
Fondos Federales ARRA 11,538 2,973 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 10,607 2,000 0 31,985
Subtotal, Mejoras Permanentes 47,145 4,973 0 31,985
Total, Origen de Recursos 58,392 10,367 4,683 39,701
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,900 1,879 2,389 1,754
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 126 885 507 2,296
Servicios Comprados 288 59 88 2,093
Servicios Profesionales 8,487 2,424 1,504 1,287
Otros Gastos Operacionales 344 61 100 144
Compra de Equipo 48 59 50 85
Materiales y Suministros 54 27 45 57
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,247 5,394 4,683 7,716
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 47,145 4,973 0 31,985
Subtotal, Mejoras Permanentes 47,145 4,973 0 31,985
Total, Concepto 58,392 10,367 4,683 39,701