BASE LEGAL
La
Ley 1-2000,
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio", crea la Autoridad y la adscribe al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
MISIÓN
Proveer un servicio de transportación marítima eficiente, ágil y confiable para los residentes de Puerto Rico y las Islas Municipios, que, integrado a las demás alternativas de transporte, contribuya y facilite el desarrollo socioeconómico y su calidad de vida.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Directoría Auxiliar de Administración y Finanzas
- Directoría Auxiliar de Operaciones y Servicios
- Directoría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Industriales
- Directoría Auxiliar de Seguridad Interna
- Oficina del Asesor Legal
- Oficina del Auditor Interno
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Subdirector
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Sept./10 |
Sept./11 |
Sept./12 |
Feb./13 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
228 |
217 |
215 |
217 |
217 |
PROGRAMA
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla
Descripción del Programa
Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes, así como a visitantes de Fajardo, Vieques, Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.
Datos Estadísticos |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) |
998,586 |
1,105,670 |
1,115,000 |
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey |
907,398 |
903,679 |
930,616 |
Toneladas de carga transportada FVC |
298,350 |
315,750 |
359,100 |
Clientela
Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $31,018,000. Los recursos incluyen $22,377,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $3,562,000 de Fondos Federales, $3,600,000 de Ingresos Propios y $1,479,000 de Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).
En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $22,377,000 para gastos operacionales y el mantenimiento de los servicios de transportación marítima de los municipios de Fajardo, Vieques, Culebra y del Acuaexpreso de San Juan y Cataño. Además, se destinan recursos para cumplir con el convenio Unión de Empleados de Transporte de Cataño (UETC).
Los Ingresos Propios se generan por concepto de la venta de boletos a los usuarios del servicio de transporte marítimo y el cobro del arancel por carga transportada. Se observa un aumento en los ingresos propios, destinados a gastos de funcionamiento, debido a que se proyecta un incremento de pasajeros en las nuevas lanchas de la ruta Isla (Fajardo - Vieques - Culebra) y Metro.
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $100,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Este cambio responde a que se proyecta un aumento en los pasajeros transportados lo que incrementará los Ingresos Propios de la Agencia.
Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Federal Transit Capital Investment Grants". Estos recursos van dirigidos a mejoras de la terminal de Vieques.
En el concepto de Mejoras Permanentes se incluyen $5,041,000 provenientes de Fondos Federales para mejoras a la Terminal Isabel II. Los recursos provenientes de Fondos ARRA proyectan una inversión de $1,479,000 para comenzar la construcción del Terminal de Mosquito en Vieques. La reducción de $9,915,000 es debido a la culminación de los proyectos de mejoras a la Terminal de Cataño, así como a la Base de Mantenimiento.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla |
36,258 |
29,991 |
25,877 |
25,977 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
36,258 |
29,991 |
25,877 |
25,977 |
  |
Mejoras Permanentes |
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
5,041 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
5,041 |
Total, Programa |
37,258 |
64,191 |
40,833 |
31,018 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
23,957 |
24,604 |
22,377 |
22,377 |
Fondos Federales |
0 |
2,696 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
12,301 |
2,691 |
3,500 |
3,600 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
36,258 |
29,991 |
25,877 |
25,977 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
200 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
15,000 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
800 |
19,200 |
11,966 |
3,562 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
0 |
1,479 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
2,990 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
5,041 |
Total, Origen de Recursos |
37,258 |
64,191 |
40,833 |
31,018 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
19,043 |
15,640 |
13,944 |
13,959 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
603 |
603 |
614 |
982 |
Servicios Comprados |
5,917 |
2,529 |
2,529 |
2,529 |
Gastos de Transportación |
155 |
155 |
155 |
155 |
Servicios Profesionales |
2,247 |
2,696 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
837 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
149 |
149 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
447 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
95 |
95 |
95 |
95 |
Materiales y Suministros |
7,361 |
7,826 |
8,391 |
8,108 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
36,258 |
29,991 |
25,877 |
25,977 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
5,041 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
5,041 |
Total, Concepto |
37,258 |
64,191 |
40,833 |
31,018 |
|