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BASE LEGAL
 
La
Ley 1-2000,
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio", crea la Autoridad y la adscribe al Departamento de Transportación y Obras Públicas. 
 
MISIÓN
 
Proveer un servicio de transportación marítima eficiente, ágil y confiable para los residentes de Puerto Rico y las Islas Municipios, que, integrado a las demás alternativas de transporte, contribuya y facilite el desarrollo socioeconómico y su calidad de vida.
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 
- Directoría Auxiliar de Administración y  Finanzas
 
- Directoría Auxiliar de Operaciones y Servicios
 
- Directoría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Industriales
 
- Directoría Auxiliar de Seguridad Interna
 
- Oficina del Asesor Legal
 
- Oficina del Auditor Interno
 
- Oficina del Director Ejecutivo
 
- Oficina del Subdirector
 
 
PUESTOS OCUPADOS
 
 
 
| Puestos Ocupados y Propuestos | 
2011 | 
2012 | 
2013 | 
2014 | 
 
 | 
Sept./10 | 
Sept./11 | 
Sept./12 | 
Feb./13 | 
Proy. | 
 
   |  
| Cantidad total de puestos | 
         228 | 
         217 | 
         215 | 
         217 | 
         217 | 
 
 
 
PROGRAMA
 
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla
 
Descripción del Programa
 
Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes, así como a visitantes de  Fajardo, Vieques, Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey. 
 
 
 
| Datos Estadísticos | 
2012 | 
2013 | 
2014 | 
 
   |  
| Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) | 
     998,586 | 
   1,105,670 | 
   1,115,000 | 
 
| Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey | 
     907,398 | 
     903,679 | 
     930,616 | 
 
| Toneladas de carga transportada FVC | 
     298,350 | 
     315,750 | 
     359,100 | 
 
 
 
Clientela
 
Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra. 
 
 PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
 
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $31,018,000. Los recursos incluyen $22,377,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $3,562,000 de Fondos Federales, $3,600,000 de Ingresos Propios y $1,479,000 de Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés). 
  
En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $22,377,000 para gastos operacionales y el mantenimiento de los servicios de transportación marítima de los municipios de Fajardo, Vieques, Culebra y del Acuaexpreso de San Juan y Cataño.  Además, se destinan recursos para cumplir con el convenio Unión de Empleados de Transporte de Cataño (UETC). 
  
Los Ingresos Propios se generan por concepto de la venta de boletos a los usuarios del servicio de transporte marítimo y el cobro del arancel por carga transportada. Se observa un aumento en los ingresos propios,  destinados a gastos de funcionamiento, debido a que se proyecta un incremento de pasajeros en las nuevas lanchas de la ruta Isla (Fajardo - Vieques - Culebra) y Metro. 
  
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $100,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Este cambio responde a que  se proyecta un aumento en los pasajeros transportados lo que incrementará los Ingresos Propios de la Agencia.  
  
Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Federal Transit Capital Investment Grants". Estos recursos van dirigidos a mejoras de la terminal de Vieques. 
  
En el concepto de Mejoras Permanentes se incluyen $5,041,000 provenientes de Fondos Federales para mejoras a la Terminal Isabel II.  Los recursos provenientes de Fondos ARRA proyectan una inversión de $1,479,000  para comenzar la construcción del Terminal de Mosquito en Vieques. La reducción de $9,915,000 es debido a la culminación de los proyectos de mejoras a la Terminal de Cataño, así como a la Base de Mantenimiento.
 
  RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
| Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) | 
2011 | 
2012 | 
2013 | 
2014 | 
 
   |  
| Programa | 
  | 
 
| Gastos de Funcionamiento | 
Gasto | 
Gasto | 
Asig. | 
Recom. | 
 
| Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla | 
      36,258 | 
      29,991 | 
      25,877 | 
      25,977 | 
 
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 
      36,258 | 
      29,991 | 
      25,877 | 
      25,977 | 
 
|   | 
 
| Mejoras Permanentes | 
 
| Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla | 
       1,000 | 
      34,200 | 
      14,956 | 
       5,041 | 
 
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 
       1,000 | 
      34,200 | 
      14,956 | 
       5,041 | 
 
| Total, Programa | 
      37,258 | 
      64,191 | 
      40,833 | 
      31,018 | 
 
|   | 
 
| Origen de Recursos | 
  | 
 
| Gastos de Funcionamiento | 
  | 
 
| Asignaciones Especiales | 
      23,957 | 
      24,604 | 
      22,377 | 
      22,377 | 
 
| Fondos Federales | 
           0 | 
       2,696 | 
           0 | 
           0 | 
 
| Ingresos Propios | 
      12,301 | 
       2,691 | 
       3,500 | 
       3,600 | 
 
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 
      36,258 | 
      29,991 | 
      25,877 | 
      25,977 | 
 
|   | 
 
| Mejoras Permanentes | 
  | 
 
| Asignaciones Especiales | 
         200 | 
           0 | 
           0 | 
           0 | 
 
| Fondo de Mejoras Públicas | 
           0 | 
      15,000 | 
           0 | 
           0 | 
 
| Fondos Federales | 
         800 | 
      19,200 | 
      11,966 | 
       3,562 | 
 
| Fondos Federales ARRA | 
           0 | 
           0 | 
           0 | 
       1,479 | 
 
| Ingresos Propios | 
           0 | 
           0 | 
       2,990 | 
           0 | 
 
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 
       1,000 | 
      34,200 | 
      14,956 | 
       5,041 | 
 
| Total, Origen de Recursos | 
      37,258 | 
      64,191 | 
      40,833 | 
      31,018 | 
 
|   | 
 
| Concepto | 
  | 
 
| Gastos de Funcionamiento | 
  | 
 
| Nómina y Costos Relacionados | 
      19,043 | 
      15,640 | 
      13,944 | 
      13,959 | 
 
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 
         603 | 
         603 | 
         614 | 
         982 | 
 
| Servicios Comprados | 
       5,917 | 
       2,529 | 
       2,529 | 
       2,529 | 
 
| Gastos de Transportación | 
         155 | 
         155 | 
         155 | 
         155 | 
 
| Servicios Profesionales | 
       2,247 | 
       2,696 | 
           0 | 
           0 | 
 
| Otros Gastos Operacionales | 
         837 | 
           0 | 
           0 | 
           0 | 
 
| Asignaciones Englobadas | 
           0 | 
           0 | 
         149 | 
         149 | 
 
| Pago de Deuda de Años Anteriores | 
           0 | 
         447 | 
           0 | 
           0 | 
 
| Compra de Equipo | 
          95 | 
          95 | 
          95 | 
          95 | 
 
| Materiales y Suministros | 
       7,361 | 
       7,826 | 
       8,391 | 
       8,108 | 
 
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 
      36,258 | 
      29,991 | 
      25,877 | 
      25,977 | 
 
|   | 
 
| Mejoras Permanentes | 
  | 
 
| Inversión en Mejoras Permanentes | 
       1,000 | 
      34,200 | 
      14,956 | 
       5,041 | 
 
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 
       1,000 | 
      34,200 | 
      14,956 | 
       5,041 | 
 
| Total, Concepto | 
      37,258 | 
      64,191 | 
      40,833 | 
      31,018 | 
 
 
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