CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 43 de 12 de mayo de 1980, según enmendada, crea la Corporación del Centro de las Bellas Artes de Puerto Rico como una corporación pública y la adscribe al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

MISIÓN

Ofrecer al pueblo de Puerto Rico y a nuestros visitantes la oportunidad de conocer y apreciar las distintas expresiones de las artes de la representación, tanto nacionales como internacionales, a fin de contribuir a enriquecer nuestra vida cultural. Proveer los mejores escenarios, servicios y oportunidades de trabajo a la clase artística y a los productores.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • División de Alimentos y Bebidas
  • Junta de Directores
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Estacionamiento y Transportación
  • Oficina de Finanzas y Presupuesto
  • Oficina de Programación y Servicios
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Servicios Generales
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Gerente General

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 64 58 86 78 73

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Operación y Gerencia

Descripción del Programa

Promueve la actividad cultural a un nivel de excelencia y calidad, y mantiene una administración eficiente de los recursos disponibles.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Conciertos populares y no populares 110 90 90
Obras de teatro (experimental) 100 70 70
Obras de teatro y comedias 80 80 80

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Productores, público en general y otras instituciones gubernamentales y privadas.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $6,285,000. Los recursos incluyen $2,411,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,700,000 de Asignaciones Especiales del Fondo General y $2,174,000 de Ingresos Propios. El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $188,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013.

El presupuesto recomendado con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento asciende a $2,411,000, lo que representa un aumento de $265,000 en relación con el año fiscal vigente. Se contempla reducciones por concepto de empleados retirados al amparo de la Ley 70-2011, en exceso a lo que se presupuestó en el año fiscal 2012-2013, estimado de la jubilación de empleados y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente. En las partidas restantes de funcionamiento, se consideran los estimados de consumo de agua, energía eléctrica y seguros. También, se incluyen los recursos para absorber deficiencias en el presupuesto vigente que afectan el cumplimiento de la Agencia con su misión básica, particularmente reforzando la partida de nómina.

Los recursos provenientes de las Asignaciones Especiales del Fondo General incluye la cantidad de $1,700,000 que se consigna para sufragar los gastos operacionales de la Sala Sinfónica.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Operación y Gerencia 6,851 8,068 6,097 6,285
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,851 8,068 6,097 6,285
Total, Programa 6,851 8,068 6,097 6,285
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,239 2,581 2,146 2,411
Asignaciones Especiales 1,700 1,820 1,700 1,700
Recursos por Financiamiento 1,586 0 0 0
Ingresos Propios 2,326 3,667 2,251 2,174
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,851 8,068 6,097 6,285
Total, Origen de Recursos 6,851 8,068 6,097 6,285
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,920 3,092 1,986 1,927
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,236 1,428 902 904
Servicios Comprados 1,706 933 926 1,022
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 8 5 5
Gastos de Transportación 8 11 13 13
Servicios Profesionales 530 468 286 100
Otros Gastos Operacionales 35 11 30 410
Asignaciones Englobadas 397 1,820 1,700 1,700
Compra de Equipo 0 31 75 30
Materiales y Suministros 14 266 174 174
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,851 8,068 6,097 6,285
Total, Concepto 6,851 8,068 6,097 6,285