CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA.


BASE LEGAL

La Ley 216-1996, según enmendada, crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. La Corporación tiene existencia perpetua con personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad, agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y está regida por una Junta de Directores.


MISIÓN

Operar los medios de comunicación, pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de excelencia.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Administración
  • Área de Radio
  • Departamento de Ingeniería
  • Departamento de Mercadeo y Recursos Externos
  • Departamento de Producción
  • Junta de Directores
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Presidente
  • Oficina del Principal de Informática


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 193 176 163 151 148

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.

Clientela

La Corporación opera las siguientes estaciones de Radio y Televisión: San Juan: PRTV 3.1, Best TV 3.2, Kids TV 3.3, Vme 3.4, Noticias 24/7;3.5; Mayagüez: PRTV 6.1, Best TV 6.2, Kids TV 6.3, Vme 6.4, Noticias 24/7 6.5; Radio: FM Allegro 91.3, FM Jazz, 91.3HD2, FM Noticias 91.3HD3, AM 940.

Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Descripción del Programa

Diseña, instala y mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

Clientela

Dos estaciones de radio y televisión

Operación de Estaciones de Radio

Descripción del Programa

Administra dos estaciones de radio, AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

Clientela

Población de Puerto Rico

Programación y Producción de Programas para la Televisión

Descripción del Programa

Produce, selecciona, evalua y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.

Clientela

Población de Puerto Rico



PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $18,131,000. Los recursos incluyen: $11,831,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $1,000,000 de Asignaciones Especiales; $2,500,000 de Ingresos Propios; $2,000,000 de Fondos Federales y $800,000 de Fondos Especiales Estatales.

El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $1,639,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Esta disminución obedece mayormente a una reducción de recursos no recurrentes para los derechos de transmisión y gastos relacionados a los Juegos Olímpicos 2012.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General refleja una disminución de $139,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera una reducción por concepto de recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente. En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se considera los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible y seguros. Las partidas de servicios profesionales y materiales fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que implemente sin afectar el servicio directo, mediante recortes administrativos y mayor costo eficiencia.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán continuar ofreciendo una amplia programación educativa, deportiva, artística, musical, cultural y de interés público a través de la señal digital. La digitalización permite que el Canal 6 (PRTV 6.1 en San Juan) y el Canal 3 (PRTV 3.1 en Mayagüez) cuente con cuatro señales adicionales con recepción en San Juan y Mayagüez, mediante los canales: Best TV 6.2/3.2, Kid's TV 6.3/3.3, VME 6.4/3.4 y Noticias 24/7 6.5/3.5. De igual manera, la señal digital se ha integrado en la programación radial con el beneficio de aumentar el alcance de la banda 940 AM en un 85% y 91.3 FM en un 50%.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $1,000,000 para gastos de funcionamiento de la producción de Telenovelas, Miniseries o Unitarios, según dispuesto en la Ley 223-2000, según enmendada.

Los recursos con cargo a Fondos Especiales Estatales provienen de la "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico". La utilización de estos fondos está dispuesto por ley para sufragar los gastos relacionados a la producción de programas culturales, de contenido histórico, novelas, musicales, comedia, miniseries y unitarios radiales con la participación de artistas locales y con temática puertorriqueña; y para otros fines relacionados.

Entre los programas federales que proveen aportaciones se incluye el "Public Telecommunications Facilities Planning and Construction", que concede asignaciones presupuestarias a emisoras de difusión pública certificadas.

Los Ingresos Propios se nutren de la venta de anuncios, venta de espacios al aire y de programación local en la difusión televisiva y radial. El uso de estos recursos se utiliza para atender los gastos operacionales ordinarios y extraordinarios, así como los contratos de producción que no son atendidos con otros recursos.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 2,425 3,690 2,810 2,476
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 2,945 2,953 3,012 3,207
Operación de Estaciones de Radio 2,303 2,062 2,012 2,012
Programación y Producción de Programas para la Televisión 13,910 11,803 11,936 10,436
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,583 20,508 19,770 18,131
Total, Programa 21,583 20,508 19,770 18,131
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,893 13,258 11,970 11,831
Asignaciones Especiales 3,100 1,800 2,500 1,000
Recursos por Financiamiento 8,890 750 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 0 800 800
Fondos Federales 2,200 2,200 2,000 2,000
Ingresos Propios 2,500 2,500 2,500 2,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,583 20,508 19,770 18,131
Total, Origen de Recursos 21,583 20,508 19,770 18,131
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,773 9,333 7,666 7,576
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,422 1,401 1,888 2,086
Servicios Comprados 556 550 550 550
Gastos de Transportación 61 61 61 61
Servicios Profesionales 728 1,072 611 464
Otros Gastos Operacionales 8,898 7,169 5,919 5,919
Asignaciones Englobadas 0 750 2,300 800
Compra de Equipo 12 12 12 12
Materiales y Suministros 17 46 649 549
Anuncios y Pautas en Medios 116 114 114 114
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,583 20,508 19,770 18,131
Total, Concepto 21,583 20,508 19,770 18,131


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 85 0 0
Ingresos Propios 200 468 200 200
Recursos por Financiamiento 1,990 750 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 235 2,387 2,610 2,276
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,425 3,690 2,810 2,476
Total, Origen de Recursos 2,425 3,690 2,810 2,476
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,155 1,715 1,448 1,358
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 10 5 8
Servicios Profesionales 0 1,015 554 407
Otros Gastos Operacionales 260 200 200 200
Asignaciones Englobadas 0 750 0 0
Materiales y Suministros 0 0 603 503
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,425 3,690 2,810 2,476
Total, Concepto 2,425 3,690 2,810 2,476
 


Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones


Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 400 400 400 400
Recursos por Financiamiento 1,306 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,239 2,553 2,612 2,807
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,945 2,953 3,012 3,207
Total, Origen de Recursos 2,945 2,953 3,012 3,207
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,452 1,452 1,052 1,052
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 663 653 1,112 1,307
Servicios Comprados 342 338 338 338
Gastos de Transportación 7 7 7 7
Servicios Profesionales 52 45 45 45
Otros Gastos Operacionales 400 400 400 400
Compra de Equipo 12 12 12 12
Materiales y Suministros 17 46 46 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,945 2,953 3,012 3,207
Total, Concepto 2,945 2,953 3,012 3,207
 


Operación de Estaciones de Radio

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 200 0 0 0
Fondos Federales 500 500 200 200
Ingresos Propios 500 500 500 500
Recursos por Financiamiento 751 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 352 1,062 1,312 1,312
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,303 2,062 2,012 2,012
Total, Origen de Recursos 2,303 2,062 2,012 2,012
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 835 835 1,072 1,072
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 205 202 215 215
Servicios Comprados 4 4 4 4
Gastos de Transportación 13 13 13 13
Servicios Profesionales 38 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 1,200 1,000 700 700
Anuncios y Pautas en Medios 8 8 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,303 2,062 2,012 2,012
Total, Concepto 2,303 2,062 2,012 2,012
 



Programación y Producción de Programas para la Televisión

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,900 1,800 2,500 1,000
Fondos Especiales Estatales 0 0 800 800
Fondos Federales 1,700 1,615 1,800 1,800
Ingresos Propios 1,400 1,132 1,400 1,400
Recursos por Financiamiento 4,843 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,067 7,256 5,436 5,436
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,910 11,803 11,936 10,436
Total, Origen de Recursos 13,910 11,803 11,936 10,436
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,331 5,331 4,094 4,094
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 544 536 556 556
Servicios Comprados 210 208 208 208
Gastos de Transportación 41 41 41 41
Servicios Profesionales 638 12 12 12
Otros Gastos Operacionales 7,038 5,569 4,619 4,619
Asignaciones Englobadas 0 0 2,300 800
Anuncios y Pautas en Medios 108 106 106 106
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,910 11,803 11,936 10,436
Total, Concepto 13,910 11,803 11,936 10,436