OFICINA DE SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO.


BASE LEGAL

La Ley 177-1995, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio".

MISIÓN

Investigar y evaluar a todo imputado de delito que conlleve fianza y suministrar información verificable a los tribunales sobre los antecedentes penales y el perfil sociológico y socio-económico del imputado.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Supervisión y Seguimiento
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 136 125 153 148 148

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política funcional de la Agencia mediante la adopción y supervisión de normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a través de las oficinas de Asuntos Legales, Recursos Humanos y Finanzas.

Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Descripción del Programa

Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable que le permite tomar una decisión justa al momento de determinar las medidas de libertad provisional. Asimismo, impone supervisión efectiva de liberados bajo la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal. También, investiga y arresta a imputados de delitos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad pública.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Clientela bajo OSAJ 5,968 4,492 4,627
Clientela evaluada 20,674 17,232 17,749

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Personas imputadas por la comisión de delitos que conlleve derecho a fianza


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $7,408,000. Los recursos incluyen $7,388,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $20,000 de Fondos Federales.

El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $191,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Esta disminución se debe principalmente a una propuesta de fondos federales que no es recurente para el año fiscal 2013-2014.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento asciende a $7,388,000 lo cual representa una disminución de $30,000 con relación al año vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera algunos aumentos solicitados por la agencia para cubrir los beneficios en convenios colectivos ya negociados y la liquidación en exceso de la licencia de enfermedad. También considera, las reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de combustible y seguros. Las partidas de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo.

El programa Federal que provee aportaciones a la OSAJ es "Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant" para supervisión y monitoria electrónica a imputados de delitos. Sin embargo, se estima una reducción de $161,000 en fondos federales debido a que la propuesta no recurre para el próximo año fiscal.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,009 1,158 1,306 1,302
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio 5,263 6,645 6,293 6,106
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,272 7,803 7,599 7,408
Total, Programa 6,272 7,803 7,599 7,408
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,011 6,528 7,418 7,388
Asignaciones Especiales 0 927 0 0
Recursos por Financiamiento 4,157 0 0 0
Fondos Federales 0 244 181 20
Fondos Federales ARRA 104 104 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,272 7,803 7,599 7,408
Total, Origen de Recursos 6,272 7,803 7,599 7,408
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,853 4,688 5,512 5,551
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 143 190 167 196
Servicios Comprados 907 1,273 1,320 1,173
Gastos de Transportación 41 33 29 29
Servicios Profesionales 24 24 76 73
Otros Gastos Operacionales 25 44 0 0
Asignaciones Englobadas 238 1,222 243 211
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 30 0 0
Compra de Equipo 2 239 192 129
Materiales y Suministros 39 60 60 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,272 7,803 7,599 7,408
Total, Concepto 6,272 7,803 7,599 7,408

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 227 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 782 1,158 1,306 1,302
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,009 1,158 1,306 1,302
Total, Origen de Recursos 1,009 1,158 1,306 1,302
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 244 249 252 252
Servicios Comprados 741 885 978 977
Servicios Profesionales 24 24 76 73
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,009 1,158 1,306 1,302
Total, Concepto 1,009 1,158 1,306 1,302
 

Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 927 0 0
Fondos Federales 0 244 181 20
Fondos Federales ARRA 104 104 0 0
Recursos por Financiamiento 3,930 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,229 5,370 6,112 6,086
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,263 6,645 6,293 6,106
Total, Origen de Recursos 5,263 6,645 6,293 6,106
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,609 4,439 5,260 5,299
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 143 190 167 196
Servicios Comprados 166 388 342 196
Gastos de Transportación 41 33 29 29
Otros Gastos Operacionales 25 44 0 0
Asignaciones Englobadas 238 1,222 243 211
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 30 0 0
Compra de Equipo 2 239 192 129
Materiales y Suministros 39 60 60 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,263 6,645 6,293 6,106
Total, Concepto 5,263 6,645 6,293 6,106