SALUD CORRECCIONAL.


BASE LEGAL

La Orden Administrativa Núm. 59 de 30 de octubre de 1992, crea el Programa de Salud Correccional adscrito al Departamento de Salud. Posteriormente, mediante el caso Morales Feliciano vs. Romero Barceló, USDG PR Civil Núm. 79-4, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico dispone la prestación de servicios médicos y de salud mental a los confinados bajo la custodia de la Administración de Corrección. Conforme a dicho caso, el Boletín Administrativo Núm. OE 2005-49 de 30 de junio de 2005, transfiere el Programa de Salud Correccional del Departamento de Salud a la Administración de Corrección.


MISIÓN

Ofrecer servicios de salud que atiendan las necesidades de la población penal de una manera integrada y multi-disciplinaria incluyendo proveer los servicios en el nivel apropiado de tratamiento con énfasis en la comunidad de cuidado.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Administradora del Programa
  • Asesores Legales
  • Director de Control de Infecciones
  • Director de Enfermería
  • Director de Farmacia
  • Director de Mejoramiento de Calidad
  • Director de Nutrición y Dietética
  • Director de Odontología
  • Director de Psicología
  • Director de Récord Médico
  • Director de Salud Mental
  • Director de Trabajo Social
  • Director Ejecutivo
  • Director Médico
  • Gerente de Materiales
  • Presupuesto y Contabilidad
  • Recursos Humanos
  • Servicios Generales

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 861 796 746 725 727

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.



PROGRAMA

Servicios de Salud a la Población Penal

Descripción del Programa

Ejecuta el Plan de Cuidado Médico y de Salud Mental conforme a las estipulaciones del Tribunal Federal. Desarrollar un sistema de servicios de salud integrado con altos niveles de calidad y accesibilidad. Además, permite que se provean servicios de educación en salud a los confinados, oficiales de custodia y el ofrecimiento de adiestramientos a profesionales de la salud. También, establece un sistema de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas y sexualmente transmisibles.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

"Sick Call" 90,989 95,040 96,410
Admisiones a Desintoxicación Ambulatoria (Detox Ambulatorio) 2,691 2,479 2,577
Medicamentos Despachados 4,106,586 4,393,095 4,398,153
Pacientes Admitidos a Cuidado Extendido ''Infirmary'' 3,419 3,146 3,209
Participantes en Actividades Educadores en Salud 131,475 164,631 167,923
Procedimientos Dentales 84,542 80,413 82,021
Procedimientos de Enfermería 1,135,620 1,136,187 1,141,298
Pruebas de Cernimientos Mental 13,358 13,705 13,773
Pruebas de Laboratorio Procesadas 127,882 122,173 122,783
Pruebas de Tuberculinas 19,449 19,546 19,837
Rayos X 35,979 35,996 36,051
Recetas Expedidas 246,970 383,642 384,409
Referidos Atendidos Clínicas Ambulatorias Intrainstitucional 139,493 137,266 137,952
Referidos para Tratamiento 4,389 6,020 6,050
Servicios Ambulatorios Mentales 63,629 62,651 62,964
Servicios de Admisiones 17,674 16,709 16,792
Servicios de Telepsiquiatria 5,441 5,250 5,276

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario año fiscal 2013-2014.

Clientela

La clientela se compone de los confinados recluidos en las instituciones penales, atendidos en las unidades médicas correspondientes y en el Hospital Psiquiátrico Correccional.



PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciede a $70,393,000. Los recursos incluyen $69,893,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $500,000 de Asignaciones Especiales.

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2013-2014 para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $69,893,000 lo cual representa una reducción de $1,255,000 con relación al año fiscal vigente.

En el renglón de nómina, se considera un aumento neto para cubrir algunos beneficios incrementados en convenios colectivos ya negociados, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013. Además, se incluye una reducción por concepto de empleados retirados al amparo de la Ley 70 y estimado de jubilación de empleados.

En las partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de agua, combustible y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento en renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año fiscal anterior. Las partidas de materiales, servicios profesionales y servicios comprados fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo mediante renegociaciones de tarifa, recortes administrativos, y mayor costo eficiencia.

La Asignación Especial de $500,000 se otorga para gastos de funcionamiento de la Agencia.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios de Salud a la Población Penal 73,436 73,495 71,148 70,393
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 73,436 73,495 71,148 70,393
Total, Programa 73,436 73,495 71,148 70,393
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 44,199 73,495 71,148 69,893
Asignaciones Especiales 0 0 0 500
Recursos por Financiamiento 29,237 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 73,436 73,495 71,148 70,393
Total, Origen de Recursos 73,436 73,495 71,148 70,393
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 30,066 28,164 29,315 30,120
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,146 3,473 1,866 3,496
Servicios Comprados 25,657 27,005 24,304 23,566
Donativos, Subsidios y Distribuciones 30 0 0 0
Gastos de Transportación 17 17 17 17
Servicios Profesionales 2,791 3,832 2,790 1,899
Otros Gastos Operacionales 332 96 29 29
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 207 175 175
Compra de Equipo 1,549 114 0 0
Materiales y Suministros 9,848 10,587 12,652 11,091
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 73,436 73,495 71,148 70,393
Total, Concepto 73,436 73,495 71,148 70,393