CORPORACIÓN DEL PROYECTO ENLACE CAÑO MARTÍN PEÑA.


BASE LEGAL

La Ley 489-2004, según enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", crea la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, como una entidad jurídica independiente y separada de sus funcionarios y de cualquier otra agencia pública, instrumentalidad gubernamental y del Municipio de San Juan. Dicha Ley dispone que, la vigencia de esta corporación pública sea por el plazo de veinte (20) años, prorrogable por cinco (5) años adicionales mediante Orden Ejecutiva del Gobernador(a); al finalizar de los cuales cesará su existencia.


MISIÓN

Coordinar e implantar la política pública referente a la rehabilitación del Caño Martín Peña y al desarrollo urbano, social y económico de las comunidades aledañas con la participación efectiva y protagónica de los residentes y las organizaciones de base comunitaria, mediante alianzas entre las comunidades, el sector público y el sector privado.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Desarrollo Económico Comunitario
  • Área de Urbanismo y Ambiente
  • Área de Vivienda
  • Junta Asesora
  • Junta de Directores
  • Oficina de la Directora Ejecutiva
  • Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 13 13 15 12 12

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige e implanta el Plan de Desarrollo Integral y el Plan de Usos de Terrenos para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, que incluye todos los proyectos y programas relacionados con la rehabilitación ambiental del Caño, y mejorar la calidad de vida de los residentes y del medio ambiente urbano de las comunidades aledañas al Caño.

Clientela

Aproximadamente 30,000 personas que conviven en las ocho (8) comunidades aledañas y localizadas en los márgenes del Caño Martín Peña, y sus visitantes en Santurce, Hato Rey y San Juan.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto recomendado consolidado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $4,600,000. Los recursos incluyen: $1,114,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $200,000 de Fondos Especiales Estatales y $3,286,00 de Otros Ingresos.

El total de presupuesto recomendado refleja un aumento de $2,788,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Este cambio responde a un aumento en los gastos de funcionamiento y mejoras permanentes con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General y a Otros Ingresos.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $1,114,000, lo cual representa un aumento de $106,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina, dicho cambio considera los aumentos solicitados para cubrir el aumento en la aportación patronal al Sistema de Retiro requerido por la Ley 116-2011 y para puestos adicionales necesarios en la Agencia. En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible y seguros y reforzar otros gastos de funcionamiento.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de las asignaciones que haga el Gobierno del Estado Libre Asociado, de otros fondos públicos, incluyendo, entre otros, de mejoras capitales, de otros fondos estatales y federales, municipales, de corporaciones públicas, agencias públicas, departamentos y otras instrumentalidades públicas que le asignen o que obtengan, y de aportaciones que hagan a éste individuos y entidades del sector privado.

Los recursos de Otros Ingresos provienen de propuestas al Departamento de Educación y al Municipio de San Juan. Esto recursos permitirán el desarrollo de proyectos sociales como el programa de alfabetización de adultos y adiestramientos a los jóvenes de la comunidad. Además, permitirán realizar proyectos de mejoras permanentes de aquisición de terrenos, construcción y rehabilitación de estructuras para realojo de los residentes de la comunidad.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,166 1,191 1,812 1,883
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,166 1,191 1,812 1,883
 
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 0 0 0 2,717
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 2,717
Total, Programa 1,166 1,191 1,812 4,600
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 539 1,013 1,008 1,114
Recursos por Financiamiento 480 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 147 172 804 200
Otros Ingresos 0 6 0 569
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,166 1,191 1,812 1,883
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 0 2,717
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 2,717
Total, Origen de Recursos 1,166 1,191 1,812 4,600
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 624 534 698 728
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 28 52 59 63
Servicios Comprados 41 55 77 77
Gastos de Transportación 2 2 4 4
Servicios Profesionales 349 332 118 253
Otros Gastos Operacionales 101 185 843 704
Asignaciones Englobadas 0 6 0 0
Compra de Equipo 2 2 1 37
Materiales y Suministros 7 10 10 15
Anuncios y Pautas en Medios 12 13 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,166 1,191 1,812 1,883
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 2,717
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 2,717
Total, Concepto 1,166 1,191 1,812 4,600