INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 209-2003, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", crea el Instituto como una entidad de la Rama Ejecutiva administrativa y fiscalmente autónoma.

MISIÓN

Elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística, coordinar el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y requerir información al sector público y privado.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Grupo de Administración
  • Grupo de Informática
  • Grupo de Proyectos Estadísticos
  • Junta de Directores
  • Oficina del Director Ejecutivo

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 6 7 7 7 7

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMA


Coordinación de Estadística e Informática

Descripción del Programa

Coordinar el sistema descentralizado de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales, incluyendo entre otros aspectos, el establecimiento de criterios de calidad, la elaboración de normativas uniformes y la validación de la metodología estadística.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Horas contactos de adiestramientos estadísticos 6,902 2,592 2,592
Número de informes estadísticos enviados 89,606 95,000 100,000

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Los organismos gubernamentales de las tres ramas de gobierno, municipios, agencias federales, universidades, centros académicos, sector privado, organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía en general.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $1,329,000. Los recursos incluyen $1,011,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $250,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $19,000 de Ingresos Propios y $49,000 de Otros Ingresos.

El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $573,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Estos recursos permitirán atender los gastos operacionales del Instituto, así como cumplir con los compromisos que le impone la ley que lo crea con el objetivo de coordinar el sistema de estadística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $1,011,000 lo cual representa un aumento de $370,000 con relación al año fiscal vigente. El cambio se reflejó en el renglón de nómina para reforzar dicha partida, entre otros.

En relación a las Asignaciones Especiales se incluyen $250,000 para mejoras en la metodología estadísticas del producto interno bruto y las encuestas de empleo.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, refleja un aumento ya que se están considerando los estimados de pago de energía eléctrica. Las partidas de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo mediante renegociaciones de tarifa, recortes administrativos, y mayor costo eficiencia.

Los Ingresos Propios se nutren de varios acuerdos alcanzados con entidades públicas y privadas entre estos: adiestramientos especializados, consultoría en desarrollo de instrumentos de recopilación de datos y revistas de progreso económico.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Coordinación de Estadística e Informática 860 854 756 1,329
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860 854 756 1,329
Total, Programa 860 854 756 1,329
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 263 641 641 1,011
Asignaciones Especiales 0 0 0 250
Recursos por Financiamiento 479 0 0 0
Ingresos Propios 53 30 55 19
Otros Ingresos 65 183 60 49
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860 854 756 1,329
Total, Origen de Recursos 860 854 756 1,329
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 499 476 476 761
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 42 39 35 37
Servicios Comprados 139 111 102 139
Donativos, Subsidios y Distribuciones 6 0 8 8
Gastos de Transportación 3 3 7 7
Servicios Profesionales 150 119 106 116
Otros Gastos Operacionales 4 2 14 3
Asignaciones Englobadas 0 101 0 250
Compra de Equipo 11 1 0 0
Materiales y Suministros 4 2 6 6
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860 854 756 1,329
Total, Concepto 860 854 756 1,329