OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 42-2010, crea la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico y la adscribe a la Oficina del Gobernador.


MISIÓN

Establecer un sistema integrado y coordinado de auditorías, estudios y evaluaciones preventivas en los organismos gubernamentales con miras a erradicar la redundancia y burocracia en la gestión pública, así como para optimizar el uso de los recursos y evitar el uso indebido de los mismos. De la misma manera, para eliminar la actividad corruptiva, así como para identificar aquellos funcionarios que no sepan manejar los recursos públicos de manera adecuada y que estén en busca de lucro personal.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Educación y Prevención
  • Área de Intervenciones
  • Área de Investigaciones
  • Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental.
  • Oficina del Inspector General

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 0 74 101 77 77

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Formula e implanta la política pública relacionada con sanas prácticas de administración pública de los procesos internos de las agencias y en el manejo de los fondos públicos estatales y federales. Además, supervisa el funcionamiento interno de la Oficina y brinda dirección a cada unidad.

Clientela

Programas y unidades de la Agencia.

Integridad y Eficiencia Gubernamental

Descripción del Programa

Elabora el Plan Estratégico Anual de Auditorías, Evaluaciones e Investigaciones, el cual someterá a la aprobación del Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental.


Clientela

Entidades gubernamentales, incluyendo corporaciones públicas, municipios, Universidad de Puerto Rico, y entidades sin fines de lucro que reciben fondos estatales y federales.



PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $5,179,000. Los recursos provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta asciende a $5,179,000, lo cual representa una reducción de $409,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera recortes en los gastos de nómina de confianza según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se considera el estimado de pago de combustible. Las partidas de Servicios Comprados, Gastos de Transportación, Servicios Profesionales, Compra de Equipo, y Materiales y Suministros fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin que afectar el servicio directo, mediante ajustes administrativos, así como otras iniciativas que redundarán en mayor costo eficiencia operacional.

Los fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General le permitirán cumplir con las responsabilidades de promover la integridad y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos, prevenir el fraude y la corrupción.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 307 1,333 1,470 1,061
Integridad y Eficiencia Gubernamental 2,804 4,586 4,118 4,118
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,111 5,919 5,588 5,179
Total, Programa 3,111 5,919 5,588 5,179
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 334 5,919 5,588 5,179
Recursos por Financiamiento 2,777 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,111 5,919 5,588 5,179
Total, Origen de Recursos 3,111 5,919 5,588 5,179
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,035 4,767 4,583 4,483
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 10 25 21
Servicios Comprados 10 20 198 148
Gastos de Transportación 55 66 169 154
Servicios Profesionales 0 250 500 300
Otros Gastos Operacionales 10 47 38 38
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 1 0 0
Compra de Equipo 0 750 37 17
Materiales y Suministros 0 8 38 18
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,111 5,919 5,588 5,179
Total, Concepto 3,111 5,919 5,588 5,179

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 268 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 39 1,333 1,470 1,061
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 307 1,333 1,470 1,061
Total, Origen de Recursos 307 1,333 1,470 1,061
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 286 248 465 365
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 10 25 21
Servicios Comprados 10 20 198 148
Gastos de Transportación 0 0 169 154
Servicios Profesionales 0 250 500 300
Otros Gastos Operacionales 10 47 38 38
Compra de Equipo 0 750 37 17
Materiales y Suministros 0 8 38 18
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 307 1,333 1,470 1,061
Total, Concepto 307 1,333 1,470 1,061
 

Integridad y Eficiencia Gubernamental

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 2,509 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 295 4,586 4,118 4,118
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,804 4,586 4,118 4,118
Total, Origen de Recursos 2,804 4,586 4,118 4,118
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,749 4,519 4,118 4,118
Gastos de Transportación 55 66 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,804 4,586 4,118 4,118
Total, Concepto 2,804 4,586 4,118 4,118