OFICINA DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Asuntos de la Juventud", crea dicha Oficina, adscrita a la Oficina del Gobernador, como organismo asesor sobre política pública y coordinación de los programas que se lleven a cabo en beneficio de la juventud.

La consolidación de entidades gubernamentales puede resultar en beneficios importantes, incluyendo (i) mayor agilidad y coherencia en la formulación de política pública; (ii) menor fragmentación en la provisión de servicios directos a la ciudadanía o la respectiva clientela; (iii) reubicación de personal en áreas de mayor necesidad e impacto; y (iv) la eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.

Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar la Oficina de Asuntos de la Juventud al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Entendemos que esta reorganización será de beneficio fiscal y programático. A largo plazo, la Administración considera que, más allá de reorganizaciones puntuales, una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es una parte íntegra de una estrategia efectiva de recuperación económica y fiscal.

En cuanto al presupuesto de la Oficina de Asuntos de la Juventud, debido a la necesidad de un proceso de evaluación legislativa profunda y la incertidumbre en cuanto al tiempo de ejecución, la fusión contemplada impactó de forma muy limitada la configuración del presupuesto recomendado. De ser aprobada la fusión, y una vez analizada la ejecución, se podrá evaluar con mayor certeza el presupuesto necesario y realizar los ajustes correspondientes.

MISIÓN

Asegurar la implantación de la política pública del Gobierno tomando en cuenta las aspiraciones y metas de la juventud, entre las edades de 13 a 29 años, mediante la coordinación de servicios directos de forma inmediata, accesible y eficiente, en cooperación con agencias públicas, entidades privadas, la ciudadanía y la participación activa de los jóvenes, para propiciar el desarrollo integral de la juventud. La visión de la Agencia es ofrecer y coordinar servicios que sirvan como instrumento para satisfacer las necesidades de los jóvenes, logrando una mejor calidad de vida.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área Auxiliar de Servicios
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Comunicaciones
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subdirector Ejecutivo

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 54 52 54 54 54

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes

Descripción del Programa

La Oficina de Asuntos de la Juventud ofrece servicios dirigidos a jóvenes entre las edades de 13 y 29 años. Brinda, a través del Programa de Juvempleo, la primera experiencia de empleo al joven y fomenta un sano desarrollo vital. También, a través de los Programas de Microempresas y los Clubes OAJ, se ofrece a los jóvenes la oportunidad de establecer su propio negocio y crear nuevos líderes preservando nuestra cultura, respectivamente. El Programa de Viajes Estudiantiles fue creado mediante la Ley Núm. 32 del 23 de junio de 1985, según enmendada, mejor conocida como "Ley de Viajes Estudiantiles". A través de este programa se le brinda la oportunidad a jóvenes de disfrutar de diversas experiencias educativas y culturales fuera de Puerto Rico como una extensión de su aprendizaje en el salón de clases.


Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Empleos generados 272 1,000 1,000
Escuelas Vocacionales impactadas 0 29 29
Escuelas impactadas 300 1,000 1,000
Jóvenes beneficiados 15,000 150,000 150,000
Microempresas 0 100 100
Patronos participantes del programa 112 500 500
Talleres 1,000 1,000 1,000
Universidades Pub-Priv (Recintos) 0 0 19

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015. El aumento en la cantidad de empleos generados, jóvenes beneficiados y patronos participantes para el año fiscal 2013-2014 se debe al aumento en la asignación de fondos, lo cual permitió realizar mayor cantidad de actividades y así aumentar la clientela impactada por nuestra agencia y los servicios en general.

Clientela

Jóvenes entre las edades de 13 a 29 años.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $5,766,000, los cuales incluyen $2,065,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,201,000 de Asignaciones Especiales y $1,500,000 de Fondos Especiales Estatales.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $2,776,000 (32.5%) en comparación con los recursos asignados con relación al año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, en gastos con cargo a Asignaciones Especiales y la eliminación de la asignación correspondiente a Otros Ingresos.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $2,065,000 y refleja una reducción de $276,000 (11.8%) que obedece a una baja de $199,000 en nómina y de $77,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. Además en gastos de funcionamiento se refleja una reducción por ajustes en distintas partidas a tono con la política fiscal de reducción de gastos.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $2,201,000. Las principales Asignaciones Especiales en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2014-2015 son $2,000,000 para sufragar gastos del Programa Juvempleo y Más Empleos, $200,000 para programa de financiamiento de Microempresas de jóvenes y $1,000 para cumplir con la otorgación del "Premio Compromiso Juvenil", Ley 434-2004.

Los Fondos Especiales Estatales ascienden a $1,500,000. Estos fondos se asignan mediante legislación bajo una enmienda a la Ley Núm. 32 del 23 de junio de 1985, conocida como Ley de Viajes Estudiantiles.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes 6,923 4,201 8,542 5,766
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,923 4,201 8,542 5,766
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes 0 383 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 383 0 0
Total, Programa 6,923 4,584 8,542 5,766
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,287 2,131 2,341 2,065
Asignaciones Especiales 2,042 1,870 5,201 2,201
Fondos Especiales Estatales 2,494 89 0 1,500
Fondos Federales 0 111 0 0
Otros Ingresos 100 0 1,000 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,923 4,201 8,542 5,766
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 383 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 383 0 0
Total, Origen de Recursos 6,923 4,584 8,542 5,766
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 1,789 1,733 1,757 1,558
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 22 12 55 38
Servicios Comprados 52 20 33 29
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 139 239 194
Gastos de Transportación 116 21 92 105
Servicios Profesionales 249 121 91 82
Otros Gastos Operacionales 37 38 35 33
Compra de Equipo 0 6 0 0
Materiales y Suministros 22 41 39 26
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 2,287 2,131 2,341 2,065
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 1,143 156 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 23 0 0 0
Servicios Comprados 286 0 0 105
Donativos, Subsidios y Distribuciones 249 0 201 201
Gastos de Transportación 1,967 80 0 1,200
Servicios Profesionales 660 12 0 10
Otros Gastos Operacionales 32 0 0 105
Asignaciones Englobadas 0 1,822 6,000 2,000
Compra de Equipo 258 0 0 0
Materiales y Suministros 18 0 0 80
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 4,636 2,070 6,201 3,701
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 383 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 0 383 0 0
Total, Concepto 6,923 4,584 8,542 5,766