BASE LEGAL
La
Ley 211-1999,
según enmendada, conocida como "Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico", crea la Agencia nominada como tal y la adscribe a la Comisión de Seguridad y Protección Pública de Puerto Rico. Dicha Agencia, tiene la responsabilidad de implantar la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proteger a nuestros habitantes en situaciones de emergencias o desastres.
MISIÓN
Coordinar todos los recursos gubernamentales, así como los del sector privado, para proveer de forma rápida y efectiva los servicios antes, durante y después de situaciones de emergencia para asegurar la protección de vida y propiedad de los ciudadanos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Administración
- Centro de Sistema de Información
- Consejo Consultivo de Seguridad contra Terremotos
- División de Mitigación
- División de Preparación
- División de Recuperación
- División de Respuesta
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Prensa y Relaciones Públicas
- Oficina del Director
- Zonas
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
178 |
180 |
174 |
187 |
187 |
PROGRAMAS
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Vela por la administración efectiva de los programas de finanzas y presupuesto estatal y federal, recursos humanos y servicios generales de la Agencia en cumplimiento con las normas, leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas aplicables al área administrativa. Bajo este Programa se llevan a cabo actividades dirigidas a atender las necesidades de: personal, planta física, compra de servicios, alquiler de equipo, materiales y recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Es responsable de mantener la continuidad de la operación antes, durante y después de la emergencia.
Clientela
Todo el personal de la Agencia, al cual se le brinda apoyo para llevar a cabo una labor eficaz en la planificación, coordinación y dirección de las operaciones antes, durante y después de la emergencia.
Operaciones de Emergencias,
Crisis o Desastres
Descripción del Programa
Asegura que se provean medidas para la protección y seguridad del pueblo puertorriqueño en cualquier situación de emergencia o desastre que pueda afectarle.
Clientela
La Agencia ofrece servicios a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley 211-1999. Además, atiende la clientela a través del Área de Operaciones que se compone de:
- Agencias del Gobierno Estatal y Federal
- Entidades del Sector Privado
- Gobiernos Municipales
- Grupos voluntarios y entidades sin fines de lucro
- Gobierno de otros países
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Procesa las llamadas recibidas desde el Centro de Recepción 9-1-1, para su atención y respuesta. Como Agencia de Respuesta del Sistema 9-1-1, recibe los referidos del centro de recepción de llamadas para la intervención de emergencias sociales que afecten la seguridad de niños, así como situaciones de maltrato.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Llamadas procesadas a las Zonas y Municipios |
20,956 |
23,461 |
25,016 |
Llamadas recibidas |
26,236 |
26,992 |
28,427 |
Clientela
Ofrece sus servicios a toda la ciudadanía
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $11,771,000 los cuales incluyen $6,755,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $300,000 de Asignaciones Especiales, y $4,716,000 de Fondos Federales.
El total de presupuesto aprobado refleja un aumento de $652,000 (5.86%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de un aumento en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $6,755,000 y refleja un aumento de $1,052,000 (18.44%) que obedece a un aumento en nómina de $1,364,000 y una disminución de $312,000 en otros gastos de funcionamiento.
El renglón de nómina se considera entre otras, la transferencia de la unidad administrativa del Governor's Authorized Representative (GAR) de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, conforme al Boletín Administrativo OE 2013-071. Esta transacción tiene como fin lograr una mejor y más eficaz coordinación en la implantación de los esfuerzos de manejo de desastres, promover economía funcional y eficiencia administrativa en la utilización de los recursos disponibles. No obstante, se consideran ajustes adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. La reducción en gastos de funcionamiento obedece a ajustes en partidas de servicios profesionales y servicios comprados y reducciones en estimados de consumo de utilidades.
Las Asignaciones Especiales ascienden a $300,000 para el pago de contratos entre la Red Sísmica de Puerto Rico-UPR Mayagüez y la Agencia, utilizados para alertar y orientar a la ciudadanía en caso de ocurrir un terremoto y/o tsunami. Además, refleja una reducción de $400,000 que obedece a recursos para el pago de nómina que se incluyen para el próximo año en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Los Fondos Federales ascienden a $4,716,000. Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones están: "Emergency Management Performance Grants", "Homeland Security Grant Program", "Urbain Train" y "Earthquake Consortium and State Assistant". Estos fondos corresponden a la asignación para gastos operacionales y administrativos del Programa de Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
340 |
324 |
293 |
293 |
Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres |
11,497 |
12,113 |
10,727 |
11,379 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
69 |
99 |
99 |
99 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,906 |
12,536 |
11,119 |
11,771 |
Total, Programa |
11,906 |
12,536 |
11,119 |
11,771 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,038 |
6,425 |
5,703 |
6,755 |
Asignaciones Especiales |
300 |
360 |
700 |
300 |
Fondos Federales |
5,568 |
5,751 |
4,716 |
4,716 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,906 |
12,536 |
11,119 |
11,771 |
Total, Origen de Recursos |
11,906 |
12,536 |
11,119 |
11,771 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,491 |
3,465 |
2,628 |
3,992 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
604 |
957 |
1,248 |
1,142 |
Servicios Comprados |
1,469 |
1,539 |
1,654 |
1,489 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
30 |
5 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
17 |
15 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
87 |
94 |
22 |
20 |
Otros Gastos Operacionales |
12 |
11 |
7 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
181 |
162 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
35 |
17 |
22 |
2 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
93 |
93 |
93 |
Materiales y Suministros |
112 |
67 |
19 |
7 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
6,038 |
6,425 |
5,703 |
6,755 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,229 |
2,643 |
3,045 |
2,645 |
Servicios Comprados |
137 |
612 |
745 |
745 |
Gastos de Transportación |
75 |
40 |
40 |
40 |
Servicios Profesionales |
1,343 |
245 |
645 |
645 |
Otros Gastos Operacionales |
220 |
153 |
156 |
156 |
Asignaciones Englobadas |
669 |
1,276 |
300 |
300 |
Compra de Equipo |
103 |
52 |
7 |
7 |
Materiales y Suministros |
200 |
271 |
78 |
78 |
Anuncios y Pautas en Medios |
892 |
819 |
400 |
400 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
5,868 |
6,111 |
5,416 |
5,016 |
Total, Concepto |
11,906 |
12,536 |
11,119 |
11,771 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
60 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
20 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
320 |
264 |
293 |
293 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
340 |
324 |
293 |
293 |
Total, Origen de Recursos |
340 |
324 |
293 |
293 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
244 |
248 |
188 |
188 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
76 |
76 |
105 |
105 |
Servicios Profesionales |
20 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
340 |
324 |
293 |
293 |
Total, Concepto |
340 |
324 |
293 |
293 |
  |
Operaciones de Emergencias,
Crisis o Desastres
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
300 |
300 |
700 |
300 |
Fondos Federales |
5,548 |
5,751 |
4,716 |
4,716 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,649 |
6,062 |
5,311 |
6,363 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,497 |
12,113 |
10,727 |
11,379 |
Total, Origen de Recursos |
11,497 |
12,113 |
10,727 |
11,379 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,431 |
5,785 |
5,410 |
6,374 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
504 |
857 |
1,119 |
1,013 |
Servicios Comprados |
1,606 |
2,151 |
2,399 |
2,234 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
30 |
5 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
92 |
55 |
50 |
50 |
Servicios Profesionales |
1,410 |
339 |
667 |
665 |
Otros Gastos Operacionales |
232 |
164 |
163 |
156 |
Asignaciones Englobadas |
669 |
1,276 |
300 |
300 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
181 |
162 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
138 |
69 |
29 |
9 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
93 |
93 |
93 |
Materiales y Suministros |
312 |
338 |
97 |
85 |
Anuncios y Pautas en Medios |
892 |
819 |
400 |
400 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,497 |
12,113 |
10,727 |
11,379 |
Total, Concepto |
11,497 |
12,113 |
10,727 |
11,379 |
  |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
69 |
99 |
99 |
99 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
69 |
99 |
99 |
99 |
Total, Origen de Recursos |
69 |
99 |
99 |
99 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
45 |
75 |
75 |
75 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
24 |
24 |
24 |
24 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
69 |
99 |
99 |
99 |
Total, Concepto |
69 |
99 |
99 |
99 |
  |
|