AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES.



BASE LEGAL

La Ley 211-1999, según enmendada, conocida como "Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico", crea la Agencia nominada como tal y la adscribe a la Comisión de Seguridad y Protección Pública de Puerto Rico. Dicha Agencia, tiene la responsabilidad de implantar la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proteger a nuestros habitantes en situaciones de emergencias o desastres.


MISIÓN

Coordinar todos los recursos gubernamentales, así como los del sector privado, para proveer de forma rápida y efectiva los servicios antes, durante y después de situaciones de emergencia para asegurar la protección de vida y propiedad de los ciudadanos.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Administración
  • Centro de Sistema de Información
  • Consejo Consultivo de Seguridad contra Terremotos
  • División de Mitigación
  • División de Preparación
  • División de Recuperación
  • División de Respuesta
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Prensa y Relaciones Públicas
  • Oficina del Director
  • Zonas


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 178 180 174 187 187

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Vela por la administración efectiva de los programas de finanzas y presupuesto estatal y federal, recursos humanos y servicios generales de la Agencia en cumplimiento con las normas, leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas aplicables al área administrativa. Bajo este Programa se llevan a cabo actividades dirigidas a atender las necesidades de: personal, planta física, compra de servicios, alquiler de equipo, materiales y recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Es responsable de mantener la continuidad de la operación antes, durante y después de la emergencia.


Clientela

Todo el personal de la Agencia, al cual se le brinda apoyo para llevar a cabo una labor eficaz en la planificación, coordinación y dirección de las operaciones antes, durante y después de la emergencia.


Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres

Descripción del Programa

Asegura que se provean medidas para la protección y seguridad del pueblo puertorriqueño en cualquier situación de emergencia o desastre que pueda afectarle.


Clientela

La Agencia ofrece servicios a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley 211-1999. Además, atiende la clientela a través del Área de Operaciones que se compone de:

  • Agencias del Gobierno Estatal y Federal
  • Entidades del Sector Privado
  • Gobiernos Municipales
  • Grupos voluntarios y entidades sin fines de lucro
  • Gobierno de otros países

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Procesa las llamadas recibidas desde el Centro de Recepción 9-1-1, para su atención y respuesta. Como Agencia de Respuesta del Sistema 9-1-1, recibe los referidos del centro de recepción de llamadas para la intervención de emergencias sociales que afecten la seguridad de niños, así como situaciones de maltrato.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Llamadas procesadas a las Zonas y Municipios 20,956 23,461 25,016
Llamadas recibidas 26,236 26,992 28,427

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.


Clientela

Ofrece sus servicios a toda la ciudadanía

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $11,771,000 los cuales incluyen $6,755,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $300,000 de Asignaciones Especiales, y $4,716,000 de Fondos Federales.

El total de presupuesto aprobado refleja un aumento de $652,000 (5.86%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de un aumento en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $6,755,000 y refleja un aumento de $1,052,000 (18.44%) que obedece a un aumento en nómina de $1,364,000 y una disminución de $312,000 en otros gastos de funcionamiento.

El renglón de nómina se considera entre otras, la transferencia de la unidad administrativa del Governor's Authorized Representative (GAR) de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, conforme al Boletín Administrativo OE 2013-071. Esta transacción tiene como fin lograr una mejor y más eficaz coordinación en la implantación de los esfuerzos de manejo de desastres, promover economía funcional y eficiencia administrativa en la utilización de los recursos disponibles. No obstante, se consideran ajustes adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. La reducción en gastos de funcionamiento obedece a ajustes en partidas de servicios profesionales y servicios comprados y reducciones en estimados de consumo de utilidades.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $300,000 para el pago de contratos entre la Red Sísmica de Puerto Rico-UPR Mayagüez y la Agencia, utilizados para alertar y orientar a la ciudadanía en caso de ocurrir un terremoto y/o tsunami. Además, refleja una reducción de $400,000 que obedece a recursos para el pago de nómina que se incluyen para el próximo año en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

Los Fondos Federales ascienden a $4,716,000. Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones están: "Emergency Management Performance Grants", "Homeland Security Grant Program", "Urbain Train" y "Earthquake Consortium and State Assistant". Estos fondos corresponden a la asignación para gastos operacionales y administrativos del Programa de Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres.





RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 340 324 293 293
Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres 11,497 12,113 10,727 11,379
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 69 99 99 99
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,906 12,536 11,119 11,771
Total, Programa 11,906 12,536 11,119 11,771
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,038 6,425 5,703 6,755
Asignaciones Especiales 300 360 700 300
Fondos Federales 5,568 5,751 4,716 4,716
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,906 12,536 11,119 11,771
Total, Origen de Recursos 11,906 12,536 11,119 11,771
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 3,491 3,465 2,628 3,992
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 604 957 1,248 1,142
Servicios Comprados 1,469 1,539 1,654 1,489
Donativos, Subsidios y Distribuciones 30 5 0 0
Gastos de Transportación 17 15 10 10
Servicios Profesionales 87 94 22 20
Otros Gastos Operacionales 12 11 7 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 181 162 0 0
Compra de Equipo 35 17 22 2
Asignación Pareo Fondos Federales 0 93 93 93
Materiales y Suministros 112 67 19 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 6,038 6,425 5,703 6,755
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 2,229 2,643 3,045 2,645
Servicios Comprados 137 612 745 745
Gastos de Transportación 75 40 40 40
Servicios Profesionales 1,343 245 645 645
Otros Gastos Operacionales 220 153 156 156
Asignaciones Englobadas 669 1,276 300 300
Compra de Equipo 103 52 7 7
Materiales y Suministros 200 271 78 78
Anuncios y Pautas en Medios 892 819 400 400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 5,868 6,111 5,416 5,016
Total, Concepto 11,906 12,536 11,119 11,771



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 60 0 0
Fondos Federales 20 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 320 264 293 293
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 340 324 293 293
Total, Origen de Recursos 340 324 293 293
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 244 248 188 188
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 76 76 105 105
Servicios Profesionales 20 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 340 324 293 293
Total, Concepto 340 324 293 293
 

Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 300 300 700 300
Fondos Federales 5,548 5,751 4,716 4,716
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,649 6,062 5,311 6,363
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,497 12,113 10,727 11,379
Total, Origen de Recursos 11,497 12,113 10,727 11,379
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,431 5,785 5,410 6,374
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 504 857 1,119 1,013
Servicios Comprados 1,606 2,151 2,399 2,234
Donativos, Subsidios y Distribuciones 30 5 0 0
Gastos de Transportación 92 55 50 50
Servicios Profesionales 1,410 339 667 665
Otros Gastos Operacionales 232 164 163 156
Asignaciones Englobadas 669 1,276 300 300
Pago de Deuda de Años Anteriores 181 162 0 0
Compra de Equipo 138 69 29 9
Asignación Pareo Fondos Federales 0 93 93 93
Materiales y Suministros 312 338 97 85
Anuncios y Pautas en Medios 892 819 400 400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,497 12,113 10,727 11,379
Total, Concepto 11,497 12,113 10,727 11,379
 

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 69 99 99 99
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69 99 99 99
Total, Origen de Recursos 69 99 99 99
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 45 75 75 75
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 24 24 24 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69 99 99 99
Total, Concepto 69 99 99 99