BASE LEGAL
La
Ley 53-1996,
según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", crea la Policía de Puerto Rico como un organismo civil de orden público en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos, así como la propiedad y el orden público.
MISIÓN
Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Fuerzas Conjuntas
- Oficina de Prensa
- Oficina de Seguridad y Protección
- Oficina del Superintendente
- Oficina del Superintendente Asociado
- Superintendencia Auxiliar de La Fortaleza
- Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas
- Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano
- Superintendencia Auxiliar de Servicios Administrativos
- Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales
- Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo
- Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional
DATOS ESTADÍSTICOS
Delitos Tipo I Reportados |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Apropiaciones ilegales |
7,255 |
7,200 |
6,950 |
Asesinatos |
868 |
850 |
830 |
Escalamientos |
19,749 |
19,710 |
19,685 |
Hurto de vehículos |
19,749 |
19,690 |
19,550 |
Robos |
5,537 |
5,550 |
5,475 |
Violaciones |
40 |
35 |
30 |
Agresiones agravadas |
1,664 |
1,600 |
1,580 |
Total delitos |
54,862 |
54,585 |
54,100 |
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
18,623 |
17,867 |
15,770 |
15,556 |
15,855 |
PROGRAMAS
Control y Seguridad en el Tránsito
Descripción del Programa
Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Accidentes de tránsito |
220,000 |
230,000 |
225,000 |
Clientela atendida |
2,536,736 |
2,536,736 |
2,536,736 |
Muertes por accidentes de tránsito |
300 |
335 |
325 |
Clientela
Conductores autorizados que poseen licencias activas
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a Nivel Central y en las comandancias a través de la Isla.
Clientela
Público en General
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Descripción del Programa
Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima que identifique, intercepte y confisque las aeronaves o embarcaciones con sus tripulantes, que intenten penetrar a nuestras costas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: la "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).
Clientela
Unidades de la Policía de Puerto Rico, y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos
Investigación Criminal
Descripción del Programa
Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, delitos tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Querellas recibidas |
50,585 |
50,725 |
50,725 |
Querellas esclarecidas |
37,825 |
38,120 |
38,220 |
Por ciento de esclarecimiento |
75 |
75 |
75 |
Clientela
Personas intervenidas por violar las leyes establecidas
Recursos Humanos y Fiscales
Descripción del Programa
Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.
Clientela
Personal de la agencia
Relaciones con la Comunidad
Descripción del Programa
Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos, para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y orden público.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Capítulos establecidos |
220 |
220 |
230 |
Participantes de la Liga Atlética Policiaca |
22,000 |
22,000 |
23,000 |
Clientela
La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad
Seguridad Escolar
Descripción del Programa
Provee mecanismos y acciones concertadas para prevenir, proteger y atender la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y del personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Escuelas en vigilancia fija |
19 |
19 |
19 |
Escuelas en vigilancia preventiva |
94 |
94 |
94 |
Matrícula |
501,899 |
434,609 |
414,283 |
Clientela
Personal, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes de servicios con mayor efectividad.
Clientela
Toda la población de la Isla
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas
Descripción del Programa
Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Certificado de Antecedentes Penales |
1,100,000 |
1,150,000 |
1,200,000 |
Licencias de Armas |
13,200 |
16,622 |
17,000 |
Clientela
Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y el público que solicita los diferentes servicios que se ofrecen
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores
Descripción del Programa
Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Ex-Gobernadores y Familiares |
4 |
4 |
4 |
Gobernador y Familia |
1 |
1 |
1 |
Vigilancia Policiaca
Descripción del Programa
Provee vigilancia preventiva, y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.
Clientela
Toda la población de la Isla
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
Descripción del Programa
Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas. Desde el 30 de junio de 2010, el Superintendente retiró la vigilancia en los residenciales públicos; solamente se le da vigilancia al Centro de Monitoreo. Tiene 24 agentes y 34 reservistas, que incluyen un sargento y un teniente.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Clientela atendida |
46,100 |
46,100 |
46,100 |
Clientela
Los residentes de 36 residenciales públicos
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $848,911,000 los cuales incluyen $751,907,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,695,000 de Asignaciones Especiales, $2,730,000 de Fondos Especiales Estatales, $2,274,000 de Fondos Federales, $33,605,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos, y $53,700,000 de Otros Ingresos.
El total de presupuesto aprobado refleja un aumento de $958,000 (.11%) en comparación con el presupuesto asignado en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción de $51,036,000 en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $905,000 en Asignaciones Especiales, $5,246,000 Fondos Federales, y un aumento de $24,445,000 en Otros Ingresos, $33,605,000 en Préstamos y Emisiones de Bonos y $95,000 en Fondos Especiales Estatales, entre otros.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General asciende a $751,907,000 y refleja una reducción de $51,036,000 (6.3%), que obedece a una baja de $42,967,000 en nómina y una baja de $8,069,000 en otros gastos de funcionamiento.
La reducción en nómina se debe a varios factores. Primero, el número de uniformados y empleados civiles en la Policía bajó sustancialmente a cierre del año fiscal 2013-2014, mientras que el presupuesto para esa partida contemplaba un aumento neto en uniformados. Segundo, el gasto en Bono de Navidad y liquidación de licencia de enfermedad en exceso se proyecta sustancialmente menor debido a las políticas de control fiscal implantadas en el presupuesto aprobado para lograr el balance presupuestario. Tercero, la Policía durante el año puso al día una cantidad sustancial de sus obligaciones laborales acumuladas, incluyendo horas extras y liquidaciones, que no recurrirán el año próximo; esto exceptúa el efecto de ajustes salariales retroactivos objeto de reclamación legal. Nótese que, en el presupuesto aprobado a la Policía, bajo Otros Ingresos, se incluye una asignación adicional de $16,000,000 para cubrir acuerdos potenciales relacionados con dichas reclamaciones. Nótese además, que la partida de nómina ya refleja el efecto salarial de año completo del reclutamiento de 200 cadetes adicionales que se graduaron en abril de 2014; este efecto mitigó el ajuste presupuestario.
La partida de gastos de funcionamiento refleja una reducción de $8,069,000. Esta reducción es el resultado primordialmente de una baja en la partida de Facilidades y Servicios Públicos.
Las Asignaciones Especiales ascienden a $4,695,000. Las principales Asignaciones Especiales en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2014-2015 son para establecimiento de una plataforma digitalizada de geo-localización de incidencia criminal ("Crime Mapping"), control de narcotráfico y para el mantenimiento extraordinario de la flota de patrullas.
Consciente de los ahorros en nómina, y aún a la luz de la situación fiscal, esta Administración ha invertido y continuará re-invirtiendo sustancialmente en la Policía, particularmente en lo que corresponde a tecnología y equipo. Las asignaciones contra Otros Ingresos incluyen $16 millones para reclamaciones por ajustes salariales, $20,000,000 para Reforma de la Policía, incluyendo mejoras a los procesos y tecnología y $14,000,000 para compra de equipo adicional, capitalizados el año próximo del Fondo de Amnistía con balance delimitado legalmente para esos propósitos. Este equipo incluirá chalecos, patrullas, equipo y otras necesidades.
Bajo Préstamos y Emisiones de Bonos se consideran $33,605,000 por compra de helicópteros que se comenzarán a pagar en julio de 2014 que se han estado pagando y seguirán recibiendo a través de los próximos meses.
Los fondos federales ascienden a $2,274,000. Los Fondos Federales provienen principalmente de las propuestas "Public Safety Partnership & Company Grants" y "National Explosive Detection Canine Team Program".
Los Otros Ingresos asciende a $53,700,000. Una parte de estos ingresos provienen de los recursos generados por las llamadas atendidas en la Junta de Gobierno de Servicio 9-1-1, en cumplimiento con la Ley 144-1994, según enmendada. También, se generan ingresos por los servicios policíacos prestados. Además, se incluyen $20,000,000 adicionales a los del año anterior para gastos relacionados con Reforma de la Policía conforme a la demanda del Departamento de Justicia Federal y los procesos de re-ingeniería relacionados a la Reforma, y $16,000,000 para gastos relacionados con reclamaciones legales y $14,000,000 para compra de equipo adicional, capitalizados el año próximo del Fondo de Amnistía .
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Control y Seguridad en el Tránsito |
37,935 |
36,452 |
35,130 |
26,200 |
Dirección y Administración General |
7,764 |
17,463 |
25,359 |
15,439 |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción |
19,870 |
19,165 |
22,483 |
23,967 |
Investigación Criminal |
101,266 |
93,427 |
94,750 |
84,048 |
Recursos Humanos y Fiscales |
19,656 |
18,625 |
15,836 |
15,612 |
Relaciones con la Comunidad |
7,843 |
9,654 |
8,848 |
8,997 |
Seguridad Escolar |
7,647 |
7,523 |
7,491 |
7,438 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
15,547 |
12,789 |
11,613 |
10,163 |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas |
28,504 |
25,931 |
21,827 |
18,001 |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores |
3,613 |
3,479 |
2,536 |
2,603 |
Vigilancia Policiaca |
588,735 |
559,340 |
584,348 |
620,961 |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos |
22,564 |
19,341 |
17,354 |
15,104 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
860,944 |
823,189 |
847,575 |
848,533 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
230 |
260 |
0 |
0 |
Investigación Criminal |
578 |
443 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
808 |
703 |
378 |
378 |
  |
Mejoras Permanentes |
Vigilancia Policiaca |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Programa |
862,202 |
823,892 |
847,953 |
848,911 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
760,625 |
796,163 |
802,565 |
751,529 |
Asignaciones Especiales |
21,365 |
14,137 |
5,600 |
4,695 |
Fondos Especiales Estatales |
59,564 |
1,891 |
2,635 |
2,730 |
Fondos Federales |
7,578 |
5,834 |
7,520 |
2,274 |
Fondos Federales ARRA |
4,677 |
890 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
7,135 |
4,274 |
29,255 |
53,700 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
0 |
33,605 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
860,944 |
823,189 |
847,575 |
848,533 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
578 |
443 |
378 |
378 |
Asignaciones Especiales |
230 |
260 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
808 |
703 |
378 |
378 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
862,202 |
823,892 |
847,953 |
848,911 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
688,897 |
715,650 |
701,602 |
658,635 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
53,069 |
56,861 |
75,624 |
72,672 |
Servicios Comprados |
6,985 |
7,969 |
6,644 |
3,920 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
63 |
81 |
54 |
54 |
Gastos de Transportación |
319 |
360 |
284 |
284 |
Servicios Profesionales |
3,151 |
2,875 |
1,012 |
911 |
Otros Gastos Operacionales |
1,658 |
3,409 |
1,055 |
577 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
3,456 |
5,691 |
450 |
450 |
Compra de Equipo |
56 |
272 |
10,837 |
10,060 |
Materiales y Suministros |
2,967 |
2,971 |
4,958 |
3,921 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
24 |
45 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
760,625 |
796,163 |
802,565 |
751,529 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Presupuesto General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
578 |
443 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Presupuesto General |
578 |
443 |
378 |
378 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
64,601 |
17,027 |
7,435 |
18,962 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
60 |
30 |
73 |
13 |
Servicios Comprados |
2,536 |
2,384 |
2,960 |
3,057 |
Gastos de Transportación |
164 |
137 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,684 |
484 |
528 |
374 |
Otros Gastos Operacionales |
5,421 |
473 |
4,360 |
2,550 |
Asignaciones Englobadas |
315 |
299 |
22,300 |
13,395 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
2,201 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
14,965 |
2,520 |
3,540 |
52,030 |
Materiales y Suministros |
10,573 |
1,471 |
3,814 |
6,623 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
100,319 |
27,026 |
45,010 |
97,004 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
230 |
260 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos |
230 |
260 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
862,202 |
823,892 |
847,953 |
848,911 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Control y Seguridad en el Tránsito
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
600 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,342 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
190 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
236 |
39 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
36,357 |
36,413 |
34,340 |
26,200 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
37,935 |
36,452 |
35,130 |
26,200 |
Total, Origen de Recursos |
37,935 |
36,452 |
35,130 |
26,200 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
36,481 |
34,923 |
32,642 |
24,452 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,226 |
1,226 |
1,226 |
1,243 |
Servicios Comprados |
189 |
250 |
126 |
6 |
Gastos de Transportación |
14 |
7 |
7 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
0 |
631 |
31 |
Compra de Equipo |
8 |
39 |
304 |
304 |
Materiales y Suministros |
15 |
7 |
194 |
157 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
37,935 |
36,452 |
35,130 |
26,200 |
Total, Concepto |
37,935 |
36,452 |
35,130 |
26,200 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
11,746 |
0 |
95 |
Fondos Especiales Estatales |
20 |
0 |
10 |
5 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
20,000 |
10,000 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,744 |
5,717 |
5,349 |
5,339 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,764 |
17,463 |
25,359 |
15,439 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
230 |
260 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
230 |
260 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
7,994 |
17,723 |
25,359 |
15,439 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,473 |
16,070 |
3,985 |
3,985 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,152 |
1,152 |
1,152 |
1,140 |
Servicios Comprados |
43 |
24 |
51 |
31 |
Gastos de Transportación |
16 |
13 |
16 |
16 |
Servicios Profesionales |
2,020 |
24 |
76 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
19 |
16 |
13 |
35 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
109 |
20,000 |
10,095 |
Compra de Equipo |
4 |
12 |
16 |
11 |
Materiales y Suministros |
33 |
19 |
41 |
41 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
24 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,764 |
17,463 |
25,359 |
15,439 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
230 |
260 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
230 |
260 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
7,994 |
17,723 |
25,359 |
15,439 |
  |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
3,800 |
4,300 |
Fondos Especiales Estatales |
882 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
150 |
220 |
264 |
22 |
Fondos Federales ARRA |
472 |
156 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,400 |
3,600 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
18,366 |
18,789 |
17,019 |
16,045 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,870 |
19,165 |
22,483 |
23,967 |
Total, Origen de Recursos |
19,870 |
19,165 |
22,483 |
23,967 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
17,360 |
16,478 |
14,755 |
14,143 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
537 |
542 |
565 |
649 |
Servicios Comprados |
427 |
491 |
818 |
118 |
Gastos de Transportación |
165 |
161 |
29 |
29 |
Otros Gastos Operacionales |
77 |
83 |
2,559 |
2,630 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
1,300 |
1,800 |
Compra de Equipo |
465 |
235 |
723 |
1,864 |
Materiales y Suministros |
839 |
1,175 |
1,734 |
2,734 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,870 |
19,165 |
22,483 |
23,967 |
Total, Concepto |
19,870 |
19,165 |
22,483 |
23,967 |
  |
Investigación Criminal
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
165 |
190 |
600 |
300 |
Fondos Especiales Estatales |
5,968 |
477 |
650 |
650 |
Fondos Federales |
3,376 |
2,656 |
5,176 |
676 |
Fondos Federales ARRA |
2,493 |
555 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
150 |
0 |
300 |
1,970 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
89,114 |
89,549 |
88,024 |
80,452 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
101,266 |
93,427 |
94,750 |
84,048 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
578 |
443 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
578 |
443 |
378 |
378 |
Total, Origen de Recursos |
101,844 |
93,870 |
95,128 |
84,426 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
94,432 |
88,632 |
88,228 |
77,048 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,856 |
2,826 |
2,841 |
2,241 |
Servicios Comprados |
273 |
195 |
297 |
224 |
Gastos de Transportación |
68 |
61 |
54 |
54 |
Servicios Profesionales |
152 |
102 |
63 |
54 |
Otros Gastos Operacionales |
2,219 |
455 |
645 |
186 |
Asignaciones Englobadas |
315 |
190 |
0 |
300 |
Compra de Equipo |
609 |
567 |
1,611 |
1,356 |
Materiales y Suministros |
342 |
399 |
1,011 |
2,585 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
101,266 |
93,427 |
94,750 |
84,048 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
578 |
443 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
578 |
443 |
378 |
378 |
Total, Concepto |
101,844 |
93,870 |
95,128 |
84,426 |
  |
Recursos Humanos y Fiscales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
2,799 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
16,857 |
18,625 |
15,836 |
15,612 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,656 |
18,625 |
15,836 |
15,612 |
Total, Origen de Recursos |
19,656 |
18,625 |
15,836 |
15,612 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,474 |
14,329 |
13,582 |
13,582 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
720 |
720 |
720 |
838 |
Servicios Comprados |
356 |
342 |
311 |
131 |
Gastos de Transportación |
10 |
7 |
12 |
12 |
Servicios Profesionales |
704 |
2,588 |
670 |
569 |
Otros Gastos Operacionales |
3,148 |
444 |
151 |
40 |
Compra de Equipo |
9 |
0 |
13 |
63 |
Materiales y Suministros |
235 |
195 |
350 |
350 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
27 |
27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,656 |
18,625 |
15,836 |
15,612 |
Total, Concepto |
19,656 |
18,625 |
15,836 |
15,612 |
  |
Relaciones con la Comunidad
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
340 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
2,302 |
1,475 |
1,576 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,000 |
1,200 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,503 |
7,352 |
6,373 |
6,221 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,843 |
9,654 |
8,848 |
8,997 |
Total, Origen de Recursos |
7,843 |
9,654 |
8,848 |
8,997 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,792 |
8,631 |
6,733 |
6,626 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
956 |
956 |
956 |
956 |
Servicios Comprados |
10 |
0 |
15 |
15 |
Gastos de Transportación |
34 |
32 |
57 |
57 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
9 |
9 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
1,000 |
1,200 |
Compra de Equipo |
2 |
3 |
19 |
2 |
Materiales y Suministros |
49 |
32 |
59 |
132 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,843 |
9,654 |
8,848 |
8,997 |
Total, Concepto |
7,843 |
9,654 |
8,848 |
8,997 |
  |
Seguridad Escolar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
124 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,523 |
7,523 |
7,491 |
7,438 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,647 |
7,523 |
7,491 |
7,438 |
Total, Origen de Recursos |
7,647 |
7,523 |
7,491 |
7,438 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,591 |
7,467 |
7,366 |
7,141 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
56 |
56 |
56 |
228 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
65 |
65 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,647 |
7,523 |
7,491 |
7,438 |
Total, Concepto |
7,647 |
7,523 |
7,491 |
7,438 |
  |
Servicio de Emergencia 9-1-1
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
462 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
5,496 |
3,200 |
3,200 |
3,300 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
9,589 |
9,589 |
8,413 |
6,863 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,547 |
12,789 |
11,613 |
10,163 |
Total, Origen de Recursos |
15,547 |
12,789 |
11,613 |
10,163 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
10,051 |
9,589 |
8,192 |
6,642 |
Servicios Comprados |
1,960 |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
Otros Gastos Operacionales |
312 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
578 |
900 |
1,100 |
1,200 |
Materiales y Suministros |
2,646 |
900 |
921 |
921 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,547 |
12,789 |
11,613 |
10,163 |
Total, Concepto |
15,547 |
12,789 |
11,613 |
10,163 |
  |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
5,121 |
1,414 |
1,975 |
2,075 |
Fondos Federales |
0 |
300 |
0 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
124 |
65 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
23,259 |
24,152 |
19,852 |
15,926 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
28,504 |
25,931 |
21,827 |
18,001 |
Total, Origen de Recursos |
28,504 |
25,931 |
21,827 |
18,001 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
19,904 |
19,444 |
17,176 |
13,976 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,010 |
1,010 |
1,010 |
1,010 |
Servicios Comprados |
1,868 |
2,523 |
1,176 |
353 |
Gastos de Transportación |
22 |
8 |
17 |
17 |
Servicios Profesionales |
1,652 |
472 |
542 |
542 |
Otros Gastos Operacionales |
956 |
1,325 |
42 |
12 |
Compra de Equipo |
2,360 |
621 |
971 |
1,194 |
Materiales y Suministros |
732 |
528 |
893 |
897 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
28,504 |
25,931 |
21,827 |
18,001 |
Total, Concepto |
28,504 |
25,931 |
21,827 |
18,001 |
  |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
218 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,395 |
3,479 |
2,536 |
2,603 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,613 |
3,479 |
2,536 |
2,603 |
Total, Origen de Recursos |
3,613 |
3,479 |
2,536 |
2,603 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,306 |
3,088 |
2,134 |
2,084 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
105 |
105 |
105 |
222 |
Servicios Comprados |
20 |
3 |
49 |
49 |
Gastos de Transportación |
83 |
127 |
51 |
51 |
Otros Gastos Operacionales |
3 |
13 |
13 |
13 |
Compra de Equipo |
2 |
11 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
94 |
132 |
182 |
182 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,613 |
3,479 |
2,536 |
2,603 |
Total, Concepto |
3,613 |
3,479 |
2,536 |
2,603 |
  |
Vigilancia Policiaca
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
21,200 |
2,201 |
600 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
42,014 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,399 |
356 |
415 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
1,352 |
75 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
1,489 |
1,074 |
3,355 |
33,630 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
0 |
33,605 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
521,281 |
555,634 |
579,978 |
553,726 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
588,735 |
559,340 |
584,348 |
620,961 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
589,185 |
559,340 |
584,348 |
620,961 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
516,107 |
494,722 |
496,992 |
492,916 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
44,474 |
48,261 |
67,029 |
64,121 |
Servicios Comprados |
4,375 |
5,125 |
5,357 |
4,646 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
63 |
81 |
54 |
54 |
Gastos de Transportación |
71 |
81 |
41 |
41 |
Servicios Profesionales |
307 |
173 |
189 |
44 |
Otros Gastos Operacionales |
343 |
1,546 |
1,352 |
171 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
3,456 |
7,892 |
450 |
450 |
Compra de Equipo |
10,984 |
404 |
9,618 |
56,094 |
Materiales y Suministros |
8,555 |
1,055 |
3,257 |
2,415 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
588,735 |
559,340 |
584,348 |
620,961 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
589,185 |
559,340 |
584,348 |
620,961 |
  |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
274 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
2,653 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,637 |
19,341 |
17,354 |
15,104 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,564 |
19,341 |
17,354 |
15,104 |
Total, Origen de Recursos |
22,564 |
19,341 |
17,354 |
15,104 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
22,527 |
19,304 |
17,252 |
15,002 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
37 |
37 |
37 |
37 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
65 |
65 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,564 |
19,341 |
17,354 |
15,104 |
Total, Concepto |
22,564 |
19,341 |
17,354 |
15,104 |
  |
|