POLICÍA DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 53-1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", crea la Policía de Puerto Rico como un organismo civil de orden público en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos, así como la propiedad y el orden público.


MISIÓN

Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Fuerzas Conjuntas
  • Oficina de Prensa
  • Oficina de Seguridad y Protección
  • Oficina del Superintendente
  • Oficina del Superintendente Asociado
  • Superintendencia Auxiliar de La Fortaleza
  • Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios Administrativos
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales
  • Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo
  • Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional

DATOS ESTADÍSTICOS

Delitos Tipo I Reportados 2013 2014 2015

 

Apropiaciones ilegales 7,255 7,200 6,950
Asesinatos 868 850 830
Escalamientos 19,749 19,710 19,685
Hurto de vehículos 19,749 19,690 19,550
Robos 5,537 5,550 5,475
Violaciones 40 35 30
Agresiones agravadas 1,664 1,600 1,580
Total delitos 54,862 54,585 54,100

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 18,623 17,867 15,770 15,556 15,855

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Control y Seguridad en el Tránsito

Descripción del Programa

Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Accidentes de tránsito 220,000 230,000 225,000
Clientela atendida 2,536,736 2,536,736 2,536,736
Muertes por accidentes de tránsito 300 335 325

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Conductores autorizados que poseen licencias activas

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a Nivel Central y en las comandancias a través de la Isla.

Clientela

Público en General

Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Descripción del Programa

Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima que identifique, intercepte y confisque las aeronaves o embarcaciones con sus tripulantes, que intenten penetrar a nuestras costas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: la "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).

Clientela

Unidades de la Policía de Puerto Rico, y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos

Investigación Criminal

Descripción del Programa

Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, delitos tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Querellas recibidas 50,585 50,725 50,725
Querellas esclarecidas 37,825 38,120 38,220
Por ciento de esclarecimiento 75 75 75

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-15.


Clientela

Personas intervenidas por violar las leyes establecidas

Recursos Humanos y Fiscales

Descripción del Programa

Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.

Clientela

Personal de la agencia


Relaciones con la Comunidad

Descripción del Programa

Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos, para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y orden público.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Capítulos establecidos 220 220 230
Participantes de la Liga Atlética Policiaca 22,000 22,000 23,000

La información de datos estadísticos es provista por la agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.


Clientela

La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad

Seguridad Escolar

Descripción del Programa

Provee mecanismos y acciones concertadas para prevenir, proteger y atender la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y del personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.


Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Escuelas en vigilancia fija 19 19 19
Escuelas en vigilancia preventiva 94 94 94
Matrícula 501,899 434,609 414,283

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Personal, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes de servicios con mayor efectividad.

Clientela

Toda la población de la Isla



Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Descripción del Programa

Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Certificado de Antecedentes Penales 1,100,000 1,150,000 1,200,000
Licencias de Armas 13,200 16,622 17,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y el público que solicita los diferentes servicios que se ofrecen

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Ex-Gobernadores y Familiares 4 4 4
Gobernador y Familia 1 1 1

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Vigilancia Policiaca

Descripción del Programa

Provee vigilancia preventiva, y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.

Clientela

Toda la población de la Isla

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Descripción del Programa

Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas. Desde el 30 de junio de 2010, el Superintendente retiró la vigilancia en los residenciales públicos; solamente se le da vigilancia al Centro de Monitoreo. Tiene 24 agentes y 34 reservistas, que incluyen un sargento y un teniente.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 46,100 46,100 46,100

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Los residentes de 36 residenciales públicos



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $848,911,000 los cuales incluyen $751,907,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,695,000 de Asignaciones Especiales, $2,730,000 de Fondos Especiales Estatales, $2,274,000 de Fondos Federales, $33,605,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos, y $53,700,000 de Otros Ingresos.

El total de presupuesto aprobado refleja un aumento de $958,000 (.11%) en comparación con el presupuesto asignado en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción de $51,036,000 en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $905,000 en Asignaciones Especiales, $5,246,000 Fondos Federales, y un aumento de $24,445,000 en Otros Ingresos, $33,605,000 en Préstamos y Emisiones de Bonos y $95,000 en Fondos Especiales Estatales, entre otros.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General asciende a $751,907,000 y refleja una reducción de $51,036,000 (6.3%), que obedece a una baja de $42,967,000 en nómina y una baja de $8,069,000 en otros gastos de funcionamiento.

La reducción en nómina se debe a varios factores. Primero, el número de uniformados y empleados civiles en la Policía bajó sustancialmente a cierre del año fiscal 2013-2014, mientras que el presupuesto para esa partida contemplaba un aumento neto en uniformados. Segundo, el gasto en Bono de Navidad y liquidación de licencia de enfermedad en exceso se proyecta sustancialmente menor debido a las políticas de control fiscal implantadas en el presupuesto aprobado para lograr el balance presupuestario. Tercero, la Policía durante el año puso al día una cantidad sustancial de sus obligaciones laborales acumuladas, incluyendo horas extras y liquidaciones, que no recurrirán el año próximo; esto exceptúa el efecto de ajustes salariales retroactivos objeto de reclamación legal. Nótese que, en el presupuesto aprobado a la Policía, bajo Otros Ingresos, se incluye una asignación adicional de $16,000,000 para cubrir acuerdos potenciales relacionados con dichas reclamaciones. Nótese además, que la partida de nómina ya refleja el efecto salarial de año completo del reclutamiento de 200 cadetes adicionales que se graduaron en abril de 2014; este efecto mitigó el ajuste presupuestario.

La partida de gastos de funcionamiento refleja una reducción de $8,069,000. Esta reducción es el resultado primordialmente de una baja en la partida de Facilidades y Servicios Públicos.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $4,695,000. Las principales Asignaciones Especiales en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2014-2015 son para establecimiento de una plataforma digitalizada de geo-localización de incidencia criminal ("Crime Mapping"), control de narcotráfico y para el mantenimiento extraordinario de la flota de patrullas.

Consciente de los ahorros en nómina, y aún a la luz de la situación fiscal, esta Administración ha invertido y continuará re-invirtiendo sustancialmente en la Policía, particularmente en lo que corresponde a tecnología y equipo. Las asignaciones contra Otros Ingresos incluyen $16 millones para reclamaciones por ajustes salariales, $20,000,000 para Reforma de la Policía, incluyendo mejoras a los procesos y tecnología y $14,000,000 para compra de equipo adicional, capitalizados el año próximo del Fondo de Amnistía con balance delimitado legalmente para esos propósitos. Este equipo incluirá chalecos, patrullas, equipo y otras necesidades.

Bajo Préstamos y Emisiones de Bonos se consideran $33,605,000 por compra de helicópteros que se comenzarán a pagar en julio de 2014 que se han estado pagando y seguirán recibiendo a través de los próximos meses.

Los fondos federales ascienden a $2,274,000. Los Fondos Federales provienen principalmente de las propuestas "Public Safety Partnership & Company Grants" y "National Explosive Detection Canine Team Program".

Los Otros Ingresos asciende a $53,700,000. Una parte de estos ingresos provienen de los recursos generados por las llamadas atendidas en la Junta de Gobierno de Servicio 9-1-1, en cumplimiento con la Ley 144-1994, según enmendada. También, se generan ingresos por los servicios policíacos prestados. Además, se incluyen $20,000,000 adicionales a los del año anterior para gastos relacionados con Reforma de la Policía conforme a la demanda del Departamento de Justicia Federal y los procesos de re-ingeniería relacionados a la Reforma, y $16,000,000 para gastos relacionados con reclamaciones legales y $14,000,000 para compra de equipo adicional, capitalizados el año próximo del Fondo de Amnistía .



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Control y Seguridad en el Tránsito 37,935 36,452 35,130 26,200
Dirección y Administración General 7,764 17,463 25,359 15,439
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 19,870 19,165 22,483 23,967
Investigación Criminal 101,266 93,427 94,750 84,048
Recursos Humanos y Fiscales 19,656 18,625 15,836 15,612
Relaciones con la Comunidad 7,843 9,654 8,848 8,997
Seguridad Escolar 7,647 7,523 7,491 7,438
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 15,547 12,789 11,613 10,163
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 28,504 25,931 21,827 18,001
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores 3,613 3,479 2,536 2,603
Vigilancia Policiaca 588,735 559,340 584,348 620,961
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos 22,564 19,341 17,354 15,104
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860,944 823,189 847,575 848,533
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 230 260 0 0
Investigación Criminal 578 443 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 808 703 378 378
 
Mejoras Permanentes
Vigilancia Policiaca 450 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 450 0 0 0
Total, Programa 862,202 823,892 847,953 848,911
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 760,625 796,163 802,565 751,529
Asignaciones Especiales 21,365 14,137 5,600 4,695
Fondos Especiales Estatales 59,564 1,891 2,635 2,730
Fondos Federales 7,578 5,834 7,520 2,274
Fondos Federales ARRA 4,677 890 0 0
Otros Ingresos 7,135 4,274 29,255 53,700
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 0 33,605
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860,944 823,189 847,575 848,533
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 578 443 378 378
Asignaciones Especiales 230 260 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 808 703 378 378
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 450 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 450 0 0 0
Total, Origen de Recursos 862,202 823,892 847,953 848,911
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 688,897 715,650 701,602 658,635
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 53,069 56,861 75,624 72,672
Servicios Comprados 6,985 7,969 6,644 3,920
Donativos, Subsidios y Distribuciones 63 81 54 54
Gastos de Transportación 319 360 284 284
Servicios Profesionales 3,151 2,875 1,012 911
Otros Gastos Operacionales 1,658 3,409 1,055 577
Pago de Deuda de Años Anteriores 3,456 5,691 450 450
Compra de Equipo 56 272 10,837 10,060
Materiales y Suministros 2,967 2,971 4,958 3,921
Anuncios y Pautas en Medios 4 24 45 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 760,625 796,163 802,565 751,529
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Presupuesto General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 578 443 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Presupuesto General 578 443 378 378
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 64,601 17,027 7,435 18,962
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 60 30 73 13
Servicios Comprados 2,536 2,384 2,960 3,057
Gastos de Transportación 164 137 0 0
Servicios Profesionales 1,684 484 528 374
Otros Gastos Operacionales 5,421 473 4,360 2,550
Asignaciones Englobadas 315 299 22,300 13,395
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 2,201 0 0
Compra de Equipo 14,965 2,520 3,540 52,030
Materiales y Suministros 10,573 1,471 3,814 6,623
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 100,319 27,026 45,010 97,004
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 230 260 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 230 260 0 0
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 450 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 450 0 0 0
Total, Concepto 862,202 823,892 847,953 848,911

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Control y Seguridad en el Tránsito

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 600 0
Fondos Especiales Estatales 1,342 0 0 0
Fondos Federales 0 0 190 0
Fondos Federales ARRA 236 39 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 36,357 36,413 34,340 26,200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 37,935 36,452 35,130 26,200
Total, Origen de Recursos 37,935 36,452 35,130 26,200
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 36,481 34,923 32,642 24,452
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,226 1,226 1,226 1,243
Servicios Comprados 189 250 126 6
Gastos de Transportación 14 7 7 7
Otros Gastos Operacionales 2 0 631 31
Compra de Equipo 8 39 304 304
Materiales y Suministros 15 7 194 157
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 37,935 36,452 35,130 26,200
Total, Concepto 37,935 36,452 35,130 26,200
 

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 11,746 0 95
Fondos Especiales Estatales 20 0 10 5
Otros Ingresos 0 0 20,000 10,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,744 5,717 5,349 5,339
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,764 17,463 25,359 15,439
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 230 260 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 230 260 0 0
Total, Origen de Recursos 7,994 17,723 25,359 15,439
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,473 16,070 3,985 3,985
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,152 1,152 1,152 1,140
Servicios Comprados 43 24 51 31
Gastos de Transportación 16 13 16 16
Servicios Profesionales 2,020 24 76 76
Otros Gastos Operacionales 19 16 13 35
Asignaciones Englobadas 0 109 20,000 10,095
Compra de Equipo 4 12 16 11
Materiales y Suministros 33 19 41 41
Anuncios y Pautas en Medios 4 24 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,764 17,463 25,359 15,439
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 230 260 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 230 260 0 0
Total, Concepto 7,994 17,723 25,359 15,439
 

Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 3,800 4,300
Fondos Especiales Estatales 882 0 0 0
Fondos Federales 150 220 264 22
Fondos Federales ARRA 472 156 0 0
Otros Ingresos 0 0 1,400 3,600
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,366 18,789 17,019 16,045
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,870 19,165 22,483 23,967
Total, Origen de Recursos 19,870 19,165 22,483 23,967
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 17,360 16,478 14,755 14,143
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 537 542 565 649
Servicios Comprados 427 491 818 118
Gastos de Transportación 165 161 29 29
Otros Gastos Operacionales 77 83 2,559 2,630
Asignaciones Englobadas 0 0 1,300 1,800
Compra de Equipo 465 235 723 1,864
Materiales y Suministros 839 1,175 1,734 2,734
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,870 19,165 22,483 23,967
Total, Concepto 19,870 19,165 22,483 23,967
 

Investigación Criminal

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 165 190 600 300
Fondos Especiales Estatales 5,968 477 650 650
Fondos Federales 3,376 2,656 5,176 676
Fondos Federales ARRA 2,493 555 0 0
Otros Ingresos 150 0 300 1,970
Resolución Conjunta del Presupuesto General 89,114 89,549 88,024 80,452
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 101,266 93,427 94,750 84,048
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 578 443 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 578 443 378 378
Total, Origen de Recursos 101,844 93,870 95,128 84,426
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 94,432 88,632 88,228 77,048
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,856 2,826 2,841 2,241
Servicios Comprados 273 195 297 224
Gastos de Transportación 68 61 54 54
Servicios Profesionales 152 102 63 54
Otros Gastos Operacionales 2,219 455 645 186
Asignaciones Englobadas 315 190 0 300
Compra de Equipo 609 567 1,611 1,356
Materiales y Suministros 342 399 1,011 2,585
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 101,266 93,427 94,750 84,048
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 578 443 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 578 443 378 378
Total, Concepto 101,844 93,870 95,128 84,426
 

Recursos Humanos y Fiscales

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,799 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16,857 18,625 15,836 15,612
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,656 18,625 15,836 15,612
Total, Origen de Recursos 19,656 18,625 15,836 15,612
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,474 14,329 13,582 13,582
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 720 720 720 838
Servicios Comprados 356 342 311 131
Gastos de Transportación 10 7 12 12
Servicios Profesionales 704 2,588 670 569
Otros Gastos Operacionales 3,148 444 151 40
Compra de Equipo 9 0 13 63
Materiales y Suministros 235 195 350 350
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,656 18,625 15,836 15,612
Total, Concepto 19,656 18,625 15,836 15,612
 

Relaciones con la Comunidad

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 340 0 0 0
Fondos Federales 0 2,302 1,475 1,576
Otros Ingresos 0 0 1,000 1,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,503 7,352 6,373 6,221
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,843 9,654 8,848 8,997
Total, Origen de Recursos 7,843 9,654 8,848 8,997
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,792 8,631 6,733 6,626
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 956 956 956 956
Servicios Comprados 10 0 15 15
Gastos de Transportación 34 32 57 57
Otros Gastos Operacionales 0 0 9 9
Asignaciones Englobadas 0 0 1,000 1,200
Compra de Equipo 2 3 19 2
Materiales y Suministros 49 32 59 132
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,843 9,654 8,848 8,997
Total, Concepto 7,843 9,654 8,848 8,997
 


Seguridad Escolar

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 124 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,523 7,523 7,491 7,438
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,647 7,523 7,491 7,438
Total, Origen de Recursos 7,647 7,523 7,491 7,438
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,591 7,467 7,366 7,141
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 56 56 56 228
Servicios Comprados 0 0 4 4
Materiales y Suministros 0 0 65 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,647 7,523 7,491 7,438
Total, Concepto 7,647 7,523 7,491 7,438
 

Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 462 0 0 0
Otros Ingresos 5,496 3,200 3,200 3,300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,589 9,589 8,413 6,863
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,547 12,789 11,613 10,163
Total, Origen de Recursos 15,547 12,789 11,613 10,163
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,051 9,589 8,192 6,642
Servicios Comprados 1,960 1,400 1,400 1,400
Otros Gastos Operacionales 312 0 0 0
Compra de Equipo 578 900 1,100 1,200
Materiales y Suministros 2,646 900 921 921
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,547 12,789 11,613 10,163
Total, Concepto 15,547 12,789 11,613 10,163
 

Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 5,121 1,414 1,975 2,075
Fondos Federales 0 300 0 0
Fondos Federales ARRA 124 65 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 23,259 24,152 19,852 15,926
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,504 25,931 21,827 18,001
Total, Origen de Recursos 28,504 25,931 21,827 18,001
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,904 19,444 17,176 13,976
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,010 1,010 1,010 1,010
Servicios Comprados 1,868 2,523 1,176 353
Gastos de Transportación 22 8 17 17
Servicios Profesionales 1,652 472 542 542
Otros Gastos Operacionales 956 1,325 42 12
Compra de Equipo 2,360 621 971 1,194
Materiales y Suministros 732 528 893 897
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,504 25,931 21,827 18,001
Total, Concepto 28,504 25,931 21,827 18,001
 

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 218 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,395 3,479 2,536 2,603
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,613 3,479 2,536 2,603
Total, Origen de Recursos 3,613 3,479 2,536 2,603
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,306 3,088 2,134 2,084
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 105 105 105 222
Servicios Comprados 20 3 49 49
Gastos de Transportación 83 127 51 51
Otros Gastos Operacionales 3 13 13 13
Compra de Equipo 2 11 2 2
Materiales y Suministros 94 132 182 182
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,613 3,479 2,536 2,603
Total, Concepto 3,613 3,479 2,536 2,603
 





Vigilancia Policiaca

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 21,200 2,201 600 0
Fondos Especiales Estatales 42,014 0 0 0
Fondos Federales 1,399 356 415 0
Fondos Federales ARRA 1,352 75 0 0
Otros Ingresos 1,489 1,074 3,355 33,630
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 0 33,605
Resolución Conjunta del Presupuesto General 521,281 555,634 579,978 553,726
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 588,735 559,340 584,348 620,961
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 450 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 450 0 0 0
Total, Origen de Recursos 589,185 559,340 584,348 620,961
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 516,107 494,722 496,992 492,916
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 44,474 48,261 67,029 64,121
Servicios Comprados 4,375 5,125 5,357 4,646
Donativos, Subsidios y Distribuciones 63 81 54 54
Gastos de Transportación 71 81 41 41
Servicios Profesionales 307 173 189 44
Otros Gastos Operacionales 343 1,546 1,352 171
Pago de Deuda de Años Anteriores 3,456 7,892 450 450
Compra de Equipo 10,984 404 9,618 56,094
Materiales y Suministros 8,555 1,055 3,257 2,415
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 588,735 559,340 584,348 620,961
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 450 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 450 0 0 0
Total, Concepto 589,185 559,340 584,348 620,961
 

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 274 0 0 0
Fondos Federales 2,653 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,637 19,341 17,354 15,104
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,564 19,341 17,354 15,104
Total, Origen de Recursos 22,564 19,341 17,354 15,104
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 22,527 19,304 17,252 15,002
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 37 37 37 37
Materiales y Suministros 0 0 65 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,564 19,341 17,354 15,104
Total, Concepto 22,564 19,341 17,354 15,104