BASE LEGAL
La
Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988,
según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
MISIÓN
Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Adiestramiento
- Área de Administración
- Área de Extinción
- Área de Prevención
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Relaciones Públicas y Prensa
- Oficina del Jefe de Bomberos
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,843 |
1,946 |
1,828 |
1,815 |
1,815 |
PROGRAMAS
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios
Descripción del Programa
Responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.
Clientela
Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ofrece servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.
Clientela
Personal civil y de rango de la agencia
Educación y Prevención de Incendios
Descripción del Programa
Desarrolla e implanta medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educa a la comunidad sobre los mismos.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Charlas a envejecientes |
52 |
55 |
57 |
Exhibiciones de equipo contra incendios |
399 |
419 |
440 |
Exhibiciones generales |
790 |
830 |
871 |
Otras actividades promocionales y educativas |
1,511 |
1,587 |
1,666 |
Presentaciones en escuelas elementales |
1,866 |
1,959 |
2,057 |
Clientela
Dueños de propiedades y/o negocios sujetos a ser inspeccionados, que se estiman en 80,000 y ciudadanía en general
Extinción y Control de Incendios
Descripción del Programa
Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales, y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación, y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro.
Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales, cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Extinción y Control de Incendios |
11,759 |
11,171 |
10,612 |
Clientela
Ciudadanía en general
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.
Clientela
Ciudadanía en general
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $67,715,000, los cuales incluyen $63,909,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $3,153,000 de Fondos Especiales Estatales, $300,000 de Otros ingresos y $353,000 de Fondos Federales.
El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $7,844,000 (10.4%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, las Asignaciones Especiales, Fondos Federales y en gastos con cargo a Fondos Especiales Estatales.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $63,909,000 y refleja una reducción de $3,636,000 (5.4%) que obedece a una baja de $3,425,000 en nómina y de $211,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 que incluyen entre otras, medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza, la eliminación de la liquidación por excesos acumulados de licencia de enfermedad y la estandarización del Bono de Navidad. La baja en gastos de funcionamiento se debe a reducciones en los estimados de consumo de algunas utilidades, que consideran ciertos créditos pre-existentes en la factura de renta de la Autoridad de Edificios Públicos.
Las Asignaciones Especiales reflejan una reducción de $2,300,000 de la cual una parte sustancial se integra a los fondos asignados a través de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, por lo que no se verán afectadas las funciones esenciales de esta agencia.
Los Fondos Especiales ascienden a $3,153,000 y reflejan una reducción de $1,786,000. Estos fondos provienen de las inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43-1998 y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. El uso de estos recursos está dispuesto por ley para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios y para proteger vida y propiedades. Además, incluye los fondos necesarios para completar el pago de facilidades y servicios públicos y los demás gastos de funcionamiento.
Los Fondos Federales provienen de los siguientes programas: "Cooperative Foresty Assisitance" y "Child Safety and Child Booster Seats Incentive".
Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios |
343 |
344 |
444 |
344 |
Dirección y Administración General |
1,453 |
1,538 |
1,454 |
1,454 |
Educación y Prevención de Incendios |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Extinción y Control de Incendios |
59,738 |
61,889 |
63,671 |
55,927 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
5,935 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,388 |
72,946 |
75,559 |
67,715 |
Total, Programa |
71,388 |
72,946 |
75,559 |
67,715 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
63,359 |
65,496 |
67,545 |
63,909 |
Asignaciones Especiales |
0 |
3,139 |
2,300 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
6,468 |
3,000 |
4,939 |
3,153 |
Fondos Federales |
244 |
971 |
475 |
353 |
Fondos Federales ARRA |
803 |
6 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
514 |
334 |
300 |
300 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,388 |
72,946 |
75,559 |
67,715 |
Total, Origen de Recursos |
71,388 |
72,946 |
75,559 |
67,715 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
61,188 |
61,893 |
65,003 |
61,578 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
518 |
3,152 |
2,152 |
1,941 |
Servicios Comprados |
475 |
451 |
390 |
390 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
125 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1,053 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
63,359 |
65,496 |
67,545 |
63,909 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
733 |
56 |
29 |
23 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,236 |
584 |
2,598 |
2,812 |
Servicios Comprados |
478 |
244 |
338 |
130 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
31 |
40 |
40 |
0 |
Gastos de Transportación |
92 |
163 |
138 |
5 |
Servicios Profesionales |
230 |
178 |
71 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
297 |
307 |
289 |
80 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,055 |
2,300 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
57 |
107 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1,585 |
1,259 |
1,050 |
436 |
Materiales y Suministros |
1,290 |
1,457 |
1,161 |
244 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
8,029 |
7,450 |
8,014 |
3,806 |
Total, Concepto |
71,388 |
72,946 |
75,559 |
67,715 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
ADIESTRAMIENTO EN TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
100 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
343 |
344 |
344 |
344 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
343 |
344 |
444 |
344 |
Total, Origen de Recursos |
343 |
344 |
444 |
344 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
343 |
344 |
344 |
344 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
100 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
343 |
344 |
444 |
344 |
Total, Concepto |
343 |
344 |
444 |
344 |
  |
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
84 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,453 |
1,454 |
1,454 |
1,454 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,453 |
1,538 |
1,454 |
1,454 |
Total, Origen de Recursos |
1,453 |
1,538 |
1,454 |
1,454 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,453 |
1,488 |
1,454 |
1,454 |
Servicios Profesionales |
0 |
50 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,453 |
1,538 |
1,454 |
1,454 |
Total, Concepto |
1,453 |
1,538 |
1,454 |
1,454 |
  |
EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Total, Origen de Recursos |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Total, Concepto |
4,037 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
  |
EXTINCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
3,055 |
2,200 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
6,468 |
3,000 |
4,939 |
3,153 |
Fondos Federales |
244 |
971 |
475 |
353 |
Fondos Federales ARRA |
803 |
6 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
52,223 |
54,857 |
56,057 |
52,421 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
59,738 |
61,889 |
63,671 |
55,927 |
Total, Origen de Recursos |
59,738 |
61,889 |
63,671 |
55,927 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
50,785 |
51,276 |
53,544 |
50,113 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,754 |
3,736 |
4,750 |
4,753 |
Servicios Comprados |
953 |
695 |
728 |
520 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
31 |
40 |
40 |
0 |
Gastos de Transportación |
92 |
163 |
138 |
5 |
Servicios Profesionales |
230 |
128 |
71 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
292 |
307 |
265 |
80 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,055 |
2,200 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
182 |
107 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
2,320 |
925 |
776 |
136 |
Materiales y Suministros |
1,099 |
1,457 |
1,159 |
244 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
59,738 |
61,889 |
63,671 |
55,927 |
Total, Concepto |
59,738 |
61,889 |
63,671 |
55,927 |
  |
SERVICIO DE EMERGENCIA 9-1-1 / LÍNEA DE MALTRATO DE MENORES
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
514 |
334 |
300 |
300 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,303 |
4,786 |
5,635 |
5,635 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
5,935 |
Total, Origen de Recursos |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
5,935 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,303 |
4,786 |
5,635 |
5,635 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
0 |
24 |
0 |
Compra de Equipo |
318 |
334 |
274 |
300 |
Materiales y Suministros |
191 |
0 |
2 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
5,935 |
Total, Concepto |
5,817 |
5,120 |
5,935 |
5,935 |
  |
|