BASE LEGAL
La
Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969,
según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico. La Guardia Nacional consistirá de las unidades que, como parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, se organicen en Puerto Rico.
MISIÓN
Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- División de Ingeniería
- División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
- División de Personal Militar
- División de Servicios Administrativos
- Guardia Estatal de Puerto Rico
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
- Unidad de la Guardia Nacional Aérea
- Unidad de la Guardia Nacional Terrestre
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
359 |
368 |
329 |
320 |
320 |
PROGRAMAS
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia.
Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Guardia Nacional de Puerto Rico
Descripción del Programa
Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador.
Clientela
La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general.
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Descripción del Programa
Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.
Clientela
Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Servicios Auxiliares de Administración
Descripción del Programa
Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $44,441,000, los cuales incluyen $12,163,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, y $32,278,000 de Fondos Federales.
El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $11,707,000 (20.9%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, Asignaciones Especiales y en gastos con cargo a Fondos Federales. Los principales factores son la eliminación de la Asignación Especial para el Programa Escudo Costero y una reducción en la Resolución Conjunta del Presupuesto General causada principalmente por la ausencia de una reserva presupuestaria innecesaria para el año próximo.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $12,163,000 y refleja una reducción de $2,169,000 (15.1%) que se debe a una baja de $121,000 en nómina y de $2,048,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y la aplicación de medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, la reducción se observa mayormente en una reserva presupuestaria utilizada este año inicialmente como contingencia para cubrir aumentos en el consumo de energía eléctrica. Dicho consumo se cubre en gran parte con fondos federales, por lo que la partida de reserva se reduce para el próximo año. Además, se incluyen ajustes en los estimados de algunas utilidades.
Para el año fiscal 2014-2015 no se asignan recursos de Asignaciones Especiales los cuales corresponde a la iniciativa de Escudo Costero. El programa se dio por terminado exitosamente y muchos de sus funciones pasaron a FURA y otras unidades de la Policía de Puerto Rico.
Los Fondos Federales ascienden a $32,278,000 que provienen del Programa "National Guard Military Operations Maintenance". Estos recursos son a través del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa y el Gobierno de Puerto Rico. Los mismos se utilizan para cubrir los gastos de nómina, funcionamiento de la agencia y para mejoras permanentes en las instalaciones de la Guardia Nacional. La reducción de $1,738,000 (5.1%) en Fondos Federales obedece a la eliminación del programa "Air Security".
Los Fondos de Mejoras permanentes con cargo a Fondos Federales ascienden a $4,245,000, y serán utilizados en la construcción de un Centro de Aprestamiento en el Municipio de Gurabo cuyo costo final será de $21,000,000. El proyecto consta de la construcción de un edificio de dos plantas que habrá de satisfacer las necesidades de facilidades militares de las unidades allí asignadas, entre las cuales se encuentran salones de clase, administración, almacenamiento de equipo militar y comedores.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
958 |
1,107 |
745 |
745 |
Guardia Estatal de Puerto Rico |
168 |
142 |
115 |
115 |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
26,234 |
30,493 |
46,366 |
34,659 |
Servicios Auxiliares de Administración |
4,489 |
2,214 |
4,677 |
4,677 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
31,849 |
33,956 |
51,903 |
40,196 |
  |
Mejoras Permanentes |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Total, Programa |
32,542 |
38,201 |
56,148 |
44,441 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,422 |
11,743 |
14,332 |
12,163 |
Asignaciones Especiales |
0 |
158 |
7,800 |
0 |
Fondos Federales |
23,027 |
22,055 |
29,771 |
28,033 |
Otros Ingresos |
400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
31,849 |
33,956 |
51,903 |
40,196 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Total, Origen de Recursos |
32,542 |
38,201 |
56,148 |
44,441 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,362 |
4,712 |
5,559 |
5,438 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,041 |
1,838 |
1,741 |
1,548 |
Servicios Comprados |
662 |
564 |
618 |
556 |
Gastos de Transportación |
8 |
12 |
14 |
14 |
Otros Gastos Operacionales |
82 |
860 |
5 |
5 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
84 |
0 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
2,179 |
3,745 |
3,950 |
3,950 |
Materiales y Suministros |
4 |
12 |
4 |
4 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,441 |
648 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
8,422 |
11,743 |
14,332 |
12,163 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,210 |
9,604 |
23,105 |
13,567 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,484 |
2,449 |
3,754 |
3,754 |
Servicios Comprados |
2,477 |
4,560 |
3,069 |
3,069 |
Gastos de Transportación |
338 |
225 |
365 |
365 |
Servicios Profesionales |
1,996 |
2,927 |
2,927 |
2,927 |
Otros Gastos Operacionales |
261 |
279 |
281 |
281 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
114 |
68 |
123 |
123 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
400 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
147 |
101 |
3,947 |
3,947 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
23,427 |
22,213 |
37,571 |
28,033 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Total, Concepto |
32,542 |
38,201 |
56,148 |
44,441 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
158 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
958 |
949 |
745 |
745 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
958 |
1,107 |
745 |
745 |
Total, Origen de Recursos |
958 |
1,107 |
745 |
745 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
908 |
954 |
688 |
688 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
50 |
50 |
50 |
50 |
Servicios Comprados |
0 |
7 |
7 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
96 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
958 |
1,107 |
745 |
745 |
Total, Concepto |
958 |
1,107 |
745 |
745 |
  |
Guardia Estatal de Puerto Rico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
168 |
142 |
115 |
115 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
168 |
142 |
115 |
115 |
Total, Origen de Recursos |
168 |
142 |
115 |
115 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
90 |
80 |
93 |
93 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5 |
5 |
5 |
5 |
Servicios Comprados |
0 |
4 |
14 |
14 |
Gastos de Transportación |
0 |
3 |
3 |
3 |
Otros Gastos Operacionales |
73 |
50 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
168 |
142 |
115 |
115 |
Total, Concepto |
168 |
142 |
115 |
115 |
  |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
7,800 |
0 |
Fondos Federales |
19,539 |
20,797 |
26,079 |
24,341 |
Otros Ingresos |
400 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,295 |
9,696 |
12,487 |
10,318 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
26,234 |
30,493 |
46,366 |
34,659 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Total, Origen de Recursos |
26,927 |
34,738 |
50,611 |
38,904 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,295 |
11,668 |
24,464 |
14,805 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,855 |
3,877 |
4,861 |
4,668 |
Servicios Comprados |
2,667 |
4,920 |
3,124 |
3,062 |
Gastos de Transportación |
301 |
214 |
324 |
324 |
Servicios Profesionales |
1,996 |
2,927 |
2,927 |
2,927 |
Otros Gastos Operacionales |
242 |
980 |
255 |
255 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
84 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
84 |
57 |
91 |
91 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
2,579 |
3,745 |
3,950 |
3,950 |
Materiales y Suministros |
131 |
105 |
3,929 |
3,929 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,441 |
648 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
26,234 |
30,493 |
46,366 |
34,659 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
693 |
4,245 |
4,245 |
4,245 |
Total, Concepto |
26,927 |
34,738 |
50,611 |
38,904 |
  |
Servicios Auxiliares de Administración
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
3,488 |
1,258 |
3,692 |
3,692 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,001 |
956 |
985 |
985 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,489 |
2,214 |
4,677 |
4,677 |
Total, Origen de Recursos |
4,489 |
2,214 |
4,677 |
4,677 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,279 |
1,614 |
3,419 |
3,419 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
615 |
355 |
579 |
579 |
Servicios Comprados |
472 |
193 |
542 |
542 |
Gastos de Transportación |
45 |
20 |
52 |
52 |
Otros Gastos Operacionales |
28 |
13 |
31 |
31 |
Compra de Equipo |
30 |
11 |
32 |
32 |
Materiales y Suministros |
20 |
8 |
22 |
22 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,489 |
2,214 |
4,677 |
4,677 |
Total, Concepto |
4,489 |
2,214 |
4,677 |
4,677 |
  |
|