GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO .


BASE LEGAL

La Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico. La Guardia Nacional consistirá de las unidades que, como parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, se organicen en Puerto Rico.



MISIÓN

Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • División de Ingeniería
  • División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
  • División de Personal Militar
  • División de Servicios Administrativos
  • Guardia Estatal de Puerto Rico
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Unidad de la Guardia Nacional Aérea
  • Unidad de la Guardia Nacional Terrestre



PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 359 368 329 320 320

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.


Guardia Nacional de Puerto Rico

Descripción del Programa

Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador.

Clientela

La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general.

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Descripción del Programa

Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

Clientela

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Servicios Auxiliares de Administración

Descripción del Programa

Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $44,441,000, los cuales incluyen $12,163,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, y $32,278,000 de Fondos Federales.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $11,707,000 (20.9%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, Asignaciones Especiales y en gastos con cargo a Fondos Federales. Los principales factores son la eliminación de la Asignación Especial para el Programa Escudo Costero y una reducción en la Resolución Conjunta del Presupuesto General causada principalmente por la ausencia de una reserva presupuestaria innecesaria para el año próximo.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $12,163,000 y refleja una reducción de $2,169,000 (15.1%) que se debe a una baja de $121,000 en nómina y de $2,048,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y la aplicación de medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, la reducción se observa mayormente en una reserva presupuestaria utilizada este año inicialmente como contingencia para cubrir aumentos en el consumo de energía eléctrica. Dicho consumo se cubre en gran parte con fondos federales, por lo que la partida de reserva se reduce para el próximo año. Además, se incluyen ajustes en los estimados de algunas utilidades.

Para el año fiscal 2014-2015 no se asignan recursos de Asignaciones Especiales los cuales corresponde a la iniciativa de Escudo Costero. El programa se dio por terminado exitosamente y muchos de sus funciones pasaron a FURA y otras unidades de la Policía de Puerto Rico.

Los Fondos Federales ascienden a $32,278,000 que provienen del Programa "National Guard Military Operations Maintenance". Estos recursos son a través del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa y el Gobierno de Puerto Rico. Los mismos se utilizan para cubrir los gastos de nómina, funcionamiento de la agencia y para mejoras permanentes en las instalaciones de la Guardia Nacional. La reducción de $1,738,000 (5.1%) en Fondos Federales obedece a la eliminación del programa "Air Security".

Los Fondos de Mejoras permanentes con cargo a Fondos Federales ascienden a $4,245,000, y serán utilizados en la construcción de un Centro de Aprestamiento en el Municipio de Gurabo cuyo costo final será de $21,000,000. El proyecto consta de la construcción de un edificio de dos plantas que habrá de satisfacer las necesidades de facilidades militares de las unidades allí asignadas, entre las cuales se encuentran salones de clase, administración, almacenamiento de equipo militar y comedores.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 958 1,107 745 745
Guardia Estatal de Puerto Rico 168 142 115 115
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 26,234 30,493 46,366 34,659
Servicios Auxiliares de Administración 4,489 2,214 4,677 4,677
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,849 33,956 51,903 40,196
 
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 693 4,245 4,245 4,245
Subtotal, Mejoras Permanentes 693 4,245 4,245 4,245
Total, Programa 32,542 38,201 56,148 44,441
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,422 11,743 14,332 12,163
Asignaciones Especiales 0 158 7,800 0
Fondos Federales 23,027 22,055 29,771 28,033
Otros Ingresos 400 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,849 33,956 51,903 40,196
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 693 4,245 4,245 4,245
Subtotal, Mejoras Permanentes 693 4,245 4,245 4,245
Total, Origen de Recursos 32,542 38,201 56,148 44,441
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 4,362 4,712 5,559 5,438
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,041 1,838 1,741 1,548
Servicios Comprados 662 564 618 556
Gastos de Transportación 8 12 14 14
Otros Gastos Operacionales 82 860 5 5
Pago de Deuda de Años Anteriores 84 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 2,179 3,745 3,950 3,950
Materiales y Suministros 4 12 4 4
Reserva Presupuestaria 0 0 2,441 648
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 8,422 11,743 14,332 12,163
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 14,210 9,604 23,105 13,567
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,484 2,449 3,754 3,754
Servicios Comprados 2,477 4,560 3,069 3,069
Gastos de Transportación 338 225 365 365
Servicios Profesionales 1,996 2,927 2,927 2,927
Otros Gastos Operacionales 261 279 281 281
Asignaciones Englobadas 0 2,000 0 0
Compra de Equipo 114 68 123 123
Asignación Pareo Fondos Federales 400 0 0 0
Materiales y Suministros 147 101 3,947 3,947
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 23,427 22,213 37,571 28,033
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 693 4,245 4,245 4,245
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 693 4,245 4,245 4,245
Total, Concepto 32,542 38,201 56,148 44,441


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 158 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 958 949 745 745
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 958 1,107 745 745
Total, Origen de Recursos 958 1,107 745 745
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 908 954 688 688
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 50 50 50 50
Servicios Comprados 0 7 7 7
Otros Gastos Operacionales 0 96 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 958 1,107 745 745
Total, Concepto 958 1,107 745 745
 




Guardia Estatal de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 168 142 115 115
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 168 142 115 115
Total, Origen de Recursos 168 142 115 115
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 90 80 93 93
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 5 5 5
Servicios Comprados 0 4 14 14
Gastos de Transportación 0 3 3 3
Otros Gastos Operacionales 73 50 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 168 142 115 115
Total, Concepto 168 142 115 115
 
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 7,800 0
Fondos Federales 19,539 20,797 26,079 24,341
Otros Ingresos 400 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,295 9,696 12,487 10,318
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,234 30,493 46,366 34,659
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 693 4,245 4,245 4,245
Subtotal, Mejoras Permanentes 693 4,245 4,245 4,245
Total, Origen de Recursos 26,927 34,738 50,611 38,904
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,295 11,668 24,464 14,805
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,855 3,877 4,861 4,668
Servicios Comprados 2,667 4,920 3,124 3,062
Gastos de Transportación 301 214 324 324
Servicios Profesionales 1,996 2,927 2,927 2,927
Otros Gastos Operacionales 242 980 255 255
Asignaciones Englobadas 0 2,000 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 84 0 0 0
Compra de Equipo 84 57 91 91
Asignación Pareo Fondos Federales 2,579 3,745 3,950 3,950
Materiales y Suministros 131 105 3,929 3,929
Reserva Presupuestaria 0 0 2,441 648
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,234 30,493 46,366 34,659
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 693 4,245 4,245 4,245
Subtotal, Mejoras Permanentes 693 4,245 4,245 4,245
Total, Concepto 26,927 34,738 50,611 38,904
 

Servicios Auxiliares de Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 3,488 1,258 3,692 3,692
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,001 956 985 985
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,489 2,214 4,677 4,677
Total, Origen de Recursos 4,489 2,214 4,677 4,677
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,279 1,614 3,419 3,419
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 615 355 579 579
Servicios Comprados 472 193 542 542
Gastos de Transportación 45 20 52 52
Otros Gastos Operacionales 28 13 31 31
Compra de Equipo 30 11 32 32
Materiales y Suministros 20 8 22 22
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,489 2,214 4,677 4,677
Total, Concepto 4,489 2,214 4,677 4,677