BASE LEGAL
La
Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972,
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales". Posteriormente, conforme al
Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993,
se reestructura dicho Departamento y se adscriben al mismo la Administración de Recursos Naturales y la Autoridad de Desperdicios Sólidos. El Departamento, dentro de las normas que establezca la Junta de Calidad Ambiental, es el responsable de poner en vigor programas para la utilización y conservación de los recursos naturales de Puerto Rico.
MISIÓN
Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de forma balanceada para garantizar a las próximas generaciones su disfrute y estimular una mejor calidad de vida.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Oficina de Asuntos Laborales
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Tecnología
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina del Oficial Examinador
- Oficina del Secretario
- Oficina del Subsecretario
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Endosos, Permisos y Licencias
- Secretaría Auxiliar de Planificación, Investigación y Educación
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
14 |
13 |
26 |
24 |
24 |
PROGRAMAS
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Agrupa todos los organismos adscritos y sus programas, cuyo objetivo principal es lograr un desarrollo económico ambientalmente sostenible. Además, garantiza el desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las funciones del Departamento, así como la implantación de la política pública para el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y ambientales.
Clientela
Público en general
Recursos Naturales y Ambientales
Descripción del programa
Protege, preserva y conserva los recursos naturales para garantizar el cumpliento de leyes y reglamentos. Este Programa es responsable de admnistrar los recusos forestales, recursos acuáticos, recursos de agua y minerales y de vida silvestre. Por otro lado, establece los lindes de la zona marítimo-terrestres, ríos, bosques, refugios de vida silvestre y reservas naturales. Entre los servicios que ofrecen a la ciudadanía se encuentran: limpiar canales y ríos, evaluar consultas para áreas inundables, evaluar permisos de construcción y franquicias de agua, evaluar permisos de extracción de materiales de la corteza terrestre, e inspeccionar zonas propensas a deslizamientos y derrumbes. Además, se encarga de proponer las estrategias de manejo para las áreas de planificación especial y áreas naturales protegidas.
Clientela
Público en general
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $7,247,000. Estos recursos incluyen $4,463,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $284,000 de Asignaciones Especiales y $2,500,000 de Otros Ingresos.
El total del presupuesto aprobado refleja una disminución de $86,000 (1.1%) en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2013-2014, corresponde a un efecto combinado de reducciones en gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, Asignaciones Especiales, Otros Ingresos y Fondo de Mejoras Públicas.
El presupuesto aprobado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $4,463,000, lo que representa una reducción de $220,000 (4.69%). La misma obedece a una baja de $20,000 en nómina y $200,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. La reducción en gastos de funcionamiento se debe a la reducción en gastos por servicios comprados y asignaciones englobadas a tono con la política pública de reducción de gastos.
En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $284,000 para finalizar el Estudio Hidrológico e Hidráulico para el Río Grande de Loíza para el área de San Isidro en el Municipio de Canóvanas y para mitigar zona de inundación y mantenimiento en los Municipios de Dorado, Vega Alta y Vega Baja.
Los Otros Ingresos incluyen $2,500,000 para proyectos de control de inundaciones. Esta asignación proviene de la Ley 60-2013, la cual crea el "Fondo de Infraestructura para las Ciencias y Tecnología".
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
5,080 |
4,151 |
4,933 |
6,963 |
Recursos Naturales y Ambientales |
0 |
0 |
2,000 |
284 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,080 |
4,151 |
6,933 |
7,247 |
  |
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
20 |
0 |
0 |
0 |
Recursos Naturales y Ambientales |
0 |
0 |
400 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
20 |
0 |
400 |
0 |
Total, Programa |
5,100 |
4,151 |
7,333 |
7,247 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,808 |
3,953 |
4,683 |
4,463 |
Asignaciones Especiales |
121 |
198 |
250 |
284 |
Recursos por Financiamiento |
151 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
2,000 |
2,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,080 |
4,151 |
6,933 |
7,247 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
20 |
0 |
400 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
20 |
0 |
400 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
5,100 |
4,151 |
7,333 |
7,247 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
839 |
884 |
812 |
792 |
Servicios Comprados |
1 |
19 |
92 |
83 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
20 |
8 |
89 |
289 |
Asignaciones Englobadas |
3,947 |
3,035 |
3,682 |
3,291 |
Materiales y Suministros |
1 |
7 |
8 |
8 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
4,808 |
3,953 |
4,683 |
4,463 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Asignaciones Englobadas |
272 |
198 |
2,250 |
2,784 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
272 |
198 |
2,250 |
2,784 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
20 |
0 |
400 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
20 |
0 |
400 |
0 |
Total, Concepto |
5,100 |
4,151 |
7,333 |
7,247 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
121 |
198 |
250 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
2,500 |
Recursos por Financiamiento |
151 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,808 |
3,953 |
4,683 |
4,463 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,080 |
4,151 |
4,933 |
6,963 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
20 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
20 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
5,100 |
4,151 |
4,933 |
6,963 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
839 |
884 |
812 |
792 |
Servicios Comprados |
1 |
19 |
92 |
83 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
20 |
8 |
89 |
289 |
Asignaciones Englobadas |
4,219 |
3,233 |
3,932 |
5,791 |
Materiales y Suministros |
1 |
7 |
8 |
8 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,080 |
4,151 |
4,933 |
6,963 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
20 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
20 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
5,100 |
4,151 |
4,933 |
6,963 |
  |
Recursos Naturales y Ambientales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
284 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
2,000 |
284 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
0 |
400 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
400 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
2,400 |
284 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
2,000 |
284 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
2,000 |
284 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
400 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
400 |
0 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
2,400 |
284 |
  |
|