DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales". Posteriormente, conforme al Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993, se reestructura dicho Departamento y se adscriben al mismo la Administración de Recursos Naturales y la Autoridad de Desperdicios Sólidos. El Departamento, dentro de las normas que establezca la Junta de Calidad Ambiental, es el responsable de poner en vigor programas para la utilización y conservación de los recursos naturales de Puerto Rico.


MISIÓN

Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de forma balanceada para garantizar a las próximas generaciones su disfrute y estimular una mejor calidad de vida.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Oficina de Asuntos Laborales
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Información y Tecnología
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Oficial Examinador
  • Oficina del Secretario
  • Oficina del Subsecretario
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Endosos, Permisos y Licencias
  • Secretaría Auxiliar de Planificación, Investigación y Educación

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 14 13 26 24 24

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Agrupa todos los organismos adscritos y sus programas, cuyo objetivo principal es lograr un desarrollo económico ambientalmente sostenible. Además, garantiza el desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las funciones del Departamento, así como la implantación de la política pública para el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y ambientales.

Clientela

Público en general

Recursos Naturales y Ambientales

Descripción del programa

Protege, preserva y conserva los recursos naturales para garantizar el cumpliento de leyes y reglamentos. Este Programa es responsable de admnistrar los recusos forestales, recursos acuáticos, recursos de agua y minerales y de vida silvestre. Por otro lado, establece los lindes de la zona marítimo-terrestres, ríos, bosques, refugios de vida silvestre y reservas naturales. Entre los servicios que ofrecen a la ciudadanía se encuentran: limpiar canales y ríos, evaluar consultas para áreas inundables, evaluar permisos de construcción y franquicias de agua, evaluar permisos de extracción de materiales de la corteza terrestre, e inspeccionar zonas propensas a deslizamientos y derrumbes. Además, se encarga de proponer las estrategias de manejo para las áreas de planificación especial y áreas naturales protegidas.

Clientela

Público en general


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $7,247,000. Estos recursos incluyen $4,463,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $284,000 de Asignaciones Especiales y $2,500,000 de Otros Ingresos.

El total del presupuesto aprobado refleja una disminución de $86,000 (1.1%) en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2013-2014, corresponde a un efecto combinado de reducciones en gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, Asignaciones Especiales, Otros Ingresos y Fondo de Mejoras Públicas.

El presupuesto aprobado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $4,463,000, lo que representa una reducción de $220,000 (4.69%). La misma obedece a una baja de $20,000 en nómina y $200,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. La reducción en gastos de funcionamiento se debe a la reducción en gastos por servicios comprados y asignaciones englobadas a tono con la política pública de reducción de gastos.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $284,000 para finalizar el Estudio Hidrológico e Hidráulico para el Río Grande de Loíza para el área de San Isidro en el Municipio de Canóvanas y para mitigar zona de inundación y mantenimiento en los Municipios de Dorado, Vega Alta y Vega Baja.

Los Otros Ingresos incluyen $2,500,000 para proyectos de control de inundaciones. Esta asignación proviene de la Ley 60-2013, la cual crea el "Fondo de Infraestructura para las Ciencias y Tecnología".



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 5,080 4,151 4,933 6,963
Recursos Naturales y Ambientales 0 0 2,000 284
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,080 4,151 6,933 7,247
 
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 20 0 0 0
Recursos Naturales y Ambientales 0 0 400 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 20 0 400 0
Total, Programa 5,100 4,151 7,333 7,247
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,808 3,953 4,683 4,463
Asignaciones Especiales 121 198 250 284
Recursos por Financiamiento 151 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 2,000 2,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,080 4,151 6,933 7,247
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 20 0 400 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 20 0 400 0
Total, Origen de Recursos 5,100 4,151 7,333 7,247
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 839 884 812 792
Servicios Comprados 1 19 92 83
Donativos, Subsidios y Distribuciones 20 8 89 289
Asignaciones Englobadas 3,947 3,035 3,682 3,291
Materiales y Suministros 1 7 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 4,808 3,953 4,683 4,463
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Asignaciones Englobadas 272 198 2,250 2,784
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 272 198 2,250 2,784
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 20 0 400 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 20 0 400 0
Total, Concepto 5,100 4,151 7,333 7,247

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 121 198 250 0
Otros Ingresos 0 0 0 2,500
Recursos por Financiamiento 151 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,808 3,953 4,683 4,463
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,080 4,151 4,933 6,963
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 20 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 20 0 0 0
Total, Origen de Recursos 5,100 4,151 4,933 6,963
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 839 884 812 792
Servicios Comprados 1 19 92 83
Donativos, Subsidios y Distribuciones 20 8 89 289
Asignaciones Englobadas 4,219 3,233 3,932 5,791
Materiales y Suministros 1 7 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,080 4,151 4,933 6,963
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 20 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 20 0 0 0
Total, Concepto 5,100 4,151 4,933 6,963
 



Recursos Naturales y Ambientales

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 284
Otros Ingresos 0 0 2,000 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 2,000 284
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 0 400 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 400 0
Total, Origen de Recursos 0 0 2,400 284
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Englobadas 0 0 2,000 284
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 2,000 284
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 400 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 400 0
Total, Concepto 0 0 2,400 284