DEPARTAMENTO DE SALUD.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, se eleva a rango constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficiencia pública, excepto aquellos que se relacionan con el servicio de cuarentena marítima.


MISIÓN

Propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo y creador de la sociedad.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Oficina de Asesores Legales
  • Oficina de Asuntos Fiscales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos
  • Oficina de Epidemiología e Investigación
  • Oficina de Información y Avances Tecnológicos
  • Oficina de Preparación y Coordinación de la Respuesta en Salud Pública
  • Oficina de Recursos Externos
  • Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Oficina de Registro Demográfico
  • Oficina del Programa de Asistencia Médica
  • Oficinas Regionales
  • Programa de Coordinación y Apoyo Social
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo
  • Secretaría Auxiliar de Promoción de la Salud
  • Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud
  • Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental y Laboratorios de Salud Pública
  • Secretaría Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados
  • Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 6,143 5,970 5,232 5,208 5,232

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el Año Fiscal 2014-2015 son proyecciones que se realizan durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Descripción del Programa

Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Admisiones 9,818 9,990 10,065
Censo diario promedio 203 207 209
Días paciente 75,010 75,600 76,197
Estadía promedio 8 7 7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

Pacientes mayores de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Descripción del Programa

Desde 1982, el Hospital Pediátrico Universitario ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica.

Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros.

Además, el Hospital cuenta con una sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados.

En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Admisiones 4,837 4,755 4,755
Camas en uso 165 165 165
Censo diario promedio 129 128 128
Días paciente 47,219 46,849 46,849
Estadía promedio 10 10 10
Intervenciones quirúrgicas 3,124 3,124 3,124
Visitas a clínicas externas 17,766 14,871 14,871
Visitas a sala de emergencia 7,169 7,900 7,900

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

Se atienden menores hasta los 21 años de edad.

Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Descripción del Programa

Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") el que comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mejor conocido como "Medicaid".

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. Éste Programa está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA. Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte del componente del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

Clientela

La clientela la componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así, como público en general.

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa

El Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce, Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. Por otra parte, el Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación 97,440 0 0
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas 12 0 0
Expediciones - Defunciones 86,709 86,096 81,791
Expediciones - Matrimonios 93,726 89,363 84,895
Expediciones - Nacimientos 834,669 782,664 743,531
Expediciones - Natimuertos 205 206 206
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros 19,131 0 0
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres 28,250 0 0
Expediciones - Subtotal 98,930 96,782 94,711
Inscripciones - Defunciones 29,758 29,840 29,922
Inscripciones - Matrimonios 17,314 16,509 15,742
Inscripciones - Nacimientos 51,858 50,433 49,047
Inscripciones - Natimuertos 610 612 612
Inscripciones - Subtotal 98,930 96,782 94,711
Localizaciones - Depuraciones mecanizadas 20,460 20,521 20,521
Localizaciones - Otras transacciones 23,030 0 0
Operaciones vitales - Adopciones 345 345 345
Operaciones vitales - Correcciones al sistema 2,675 0 0
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados 14,775 0 0
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años 2,685 0 0
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios 150 0 0
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras 28,750 28,750 28,750
Operaciones vitales - Reconocimientos de hijos 1,810 1,815 1,815
Operaciones vitales - Subtotal 74,220 0 0

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico.

Instituciones de Salud

Descripción del Programa

Administra las instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital Regional de Bayamón y los siguientes centros de salud en la Isla: Yabucoa, Adjuntas, Vieques y la Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además, las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Aguas Buenas, Barceloneta, Camuy, Cataño, Ciales, Corozal, Culebra, Dorado, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Isabela, Lajas, Lares, Maricao, Maunabo, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.

Clientela

Público en general

Plan de Salud

Descripción del Programa

Tiene la responsabilidad de monitorear la política pública sobre el Plan de Salud y velar por los servicios médico-hospitalarios, a través de las instalaciones de salud de cada municipio, ya sean privados o estatales. Con esto se garantiza que todos los ciudadanos, sin importar condición económica, tengan los servicios de salud disponibles las 24 horas al día los siete días a la semana. Mediante la Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería se integran los trabajos relacionados con los servicios de salud administrados por el Departamento de Salud a nivel primario, secundario y terciario. Coordina los esfuerzos para el ofrecimiento de servicios directos en las salas de emergencia y los Centros de Tratamientos (CDT) pertenecientes o administrados por el Departamento de Salud y los municipios. Es el facilitador y enlace entre las oficinas del Departamento de Salud y los Hospitales Pediátrico, Universitario de Adulto y el Regional de Bayamón. Es el enlace con la Administración de los Seguros de Salud (ASES), especialmente cuando haya necesidad de articular nuevos servicios o modificaciones al sistema de prestación de servicios.

Clientela

La población que cualifica para recibir servicios, a través del Plan de Salud.

Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Descripción del Programa

Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora a la Secretaria de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones, monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico, Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud Primaria y Salud de las Minorías. La Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), se creó en el año 1968 con el nombre de Oficina de Desarrollo de Sistemas de Información (ODSI) por disposición de la Orden Ejecutiva Núm. 66 de la OGP de mayo de 1968. Su creación surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro para el Procesamiento Electrónico de Datos en el Departamento de Salud. Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo Técnico.


Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Asistencia técnica provista 133 130 131
Coordinación con agencias públicas y privadas 115 84 56
Informes especiales 25 25 25
Informes estadísticos publicados 10 9 10
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento 31 24 31
Proyectos especiales en desarrollo 10 22 20
Solicitudes atendidas de información estadística 437 410 385

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

Funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Descripción del Programa

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública para salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS). Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil. Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Embarazadas 19,367 18,699 19,634
Infantes 38,972 36,046 37,848
Lactantes 8,479 7,119 7,475
Niños 119,140 111,078 116,632
Post parto 11,088 9,796 10,286

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.

Promoción y Protección de la Salud

Descripción del Programa

Desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de vacunación y servicios de diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, para crear la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, conocida como "Ley de Educación Especial". En este Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.




Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas 160 184 300
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados 6,652 11,500 11,500
Defunciones de casos de SIDA 183 184 56
Emisión de tarjetas a envejecientes 4,540 5,278 6,000
Servicios a niños con necesidades especiales 4,960 4,960 4,960
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) 52,000 21,633 25,015
Servicios preventivos de cáncer 112 45 80
Vacunación - dosis administradas 1,242,410 1,295,050 1,300,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

Toda la población que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.


Reglamentación sobre Salud Ambiental

Descripción del Programa

Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.

Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y fórmula, con la aprobación de la Secretaria de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Inspección de máquina radiológicas 1,000 700 700
Inspección establecimientos de leche 172 150 140
Inspección fábricas de alimentos 1,740 1,500 1,000
Inspección restaurantes y servicios de alimentos 12,890 12,000 11,000
Muestras bateriológicas acueductos 5,943 5,000 4,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían fuera del País.

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Descripción del Programa

Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.

Clientela

Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:

  • 72 Hospitales
  • 5 Unidades de Cuidado Prolongado
  • 6 Casas de Salud
  • 7 Centros de Rehabilitación
  • 6 Centros de Salud Mental
  • 2 Instalaciones Médicas de Retardación Mental
  • 39 Unidades Renales
  • 28 Centros de Cirugía Ambulatoria
  • 15 Salas de Urgencia
  • 1 Unidad de Salud Pública
  • 127 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
  • 2 Centros de Rehabilitación Psicosocial
  • 47 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
  • 37 Hospicios
  • 32 Industrias Farmacéuticas
  • 736 Botiquines
  • 877 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
  • 985 Farmacias
  • 44 Droguerías
  • 35 Agentes Vendedores
  • 66 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
  • 184 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
  • 1,200 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
  • 696 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
  • 278 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
  • 8 Centros de Terminaciones de Embarazos
  • 1,447 Productos Biológicos
  • 19 Instalaciones Veterinarias
  • 3 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Mayor
  • 105 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Menor


Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Descripción del Programa

Asesora a la Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.


Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Exámenes ofrecidos 52 63 63
Instituciones autorizadas de educación continuada 242 260 250
Licencias permanentes 6,938 1,262 1,262
Licencias provisionales 5,295 4,919 4,919
Profesionales registrados 66,275 66,725 66,725
Reuniones de juntas 268 220 220
Vistas administrativas 82 128 128
Vistas investigativas 418 795 795

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 51 49 49 49
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 2 4 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 1 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 7 4 3 3
Total, Puestos 60 58 53 53

Retardación Mental

Descripción del Programa

Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 15 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros.

Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas.

También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.

Ofrece servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.

Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas.

Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 704 718 742

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 9 a 55 años.

Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales de la l Secretaria de Salud, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.

Clientela

Unidades programáticas del Departamento de Salud y público en general.

Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa

Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: Química y Microbiología para agua potable, Química y Microbiología para leche, y Química y Microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Certificaciones de colectores de muestras 287 301 316
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente 491 500 500
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos 14 11 12
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales 908 922 968
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas 866 916 961
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas 711 410 430
Laboratorios ambientales 21,892 20,704 21,739
Laboratorios clínicos 165,663 121,452 127,524
Muestras preparadas 176,203 183,555 194,000
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas 158,807 164,940 190,800
Pruebas enviadas 158,807 158,807 158,807
Visitas de certificaciones 50 34 36

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2014-2015.

Clientela

El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con virus del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.

Clientela

Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2014-2015 asciende a $784,707,000. Estos recursos incluyen $237,717,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $34,045,000 de Asignaciones Especiales, $9,231,000 de Fondos Especiales Estatales, $386,740,000 de Fondos Federales y $116,974,000 de Ingresos Propios.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $32,269,000 (3.95%) en comparación con los recursos asignados en el Año Fiscal 2013-2014. El cambio obedece a una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, en los Fondos Especiales Estatales y en Otros Ingresos.

El presupuesto aprobado con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $237,717,000 y refleja una reducción de $16,750,000 (6.58%) en relación con el Año Fiscal 2013-2014. La reducción se observa en la partida de nómina por $7,306,000 y otros gastos de funcionamiento por $9,444,000. La reducción en nómina obedece a (i) una plantilla de empleados mas baja al inicio del año producto de las políticas de disciplina fiscal ejercidas durante el año 2013-2014; y (ii) políticas adicionales de reducción de gastos para el Año Fiscal 2014-2015, incluyendo entre otras, estandarización del Bono de Navidad, eliminación de la liquidación de licencias de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas con la nómina de confianza. La reducción en los gastos de funcionamiento incluye ajustes en el canon de arrendamiento de la AEP por créditos pre existentes, una reducción en la partida de Servicios Profesionales y Servicios Comprados, a tono con la política de reducción de gastos, y un incremento en la partida de Materiales y Suministros.

Los recursos de las Asignaciones Especiales del Fondo General incluyen la cantidad de $34,045,000. De éstos, $8,200,000 ingresarán al Fondo de Enfermedades Catastróficas, $7,500,000 al Centro Comprensivo del Cáncer para subvencionar los gastos de funcionamiento del Hospital Oncológico, $2,860,000 para los gastos de funcionamiento del Hospital Pediátrico para ofrecer tratamiento de cáncer pediátrico. Además, se consignan $284,000 para el Centro de Adiestramiento e Información de la Asociación de Padres Pro Bienestar de Niños Impedidos de Puerto Rico (APNI), $1,050,000 para la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), $500,000 para la sufragar los viajes en ambulancia aérea del Municipio de Vieques y $1,000,000 para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual. Los restantes $12,651,000 se consignan para distintas organizaciones y entidades que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía y para organismos que administran o regulan a diferentes entidades relacionadas con la política pública de la medicina en Puerto Rico.

Los gastos con cargo a Fondos Especiales Estatales ascienden a $9,231,000, cuyos ingresos se recaudan mayormente del cobro de las expediciones de certificados, documentos o servicios que ofrece el Registro Demográfico, multas por deficiencias en las condiciones o requisitos sanitarios, e ingresos generados por licenciamiento, honorarios, cargos y reembolsos productos de regir la práctica de la medicina en Puerto Rico.

Los recursos provenientes de Fondos Federales se estiman en $386,740,000. Estos provienen en su mayoría, de las aportaciones de los siguientes programas federales: "Supplemental Nutrition Program for Women", "Infants and Children", "Medical Assistance Program", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant". Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud, entre otros.

Los Ingresos Propios que ascienden a $116,974,000, se generan mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 139,449 150,477 145,248 142,479
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 63,220 64,223 61,995 58,161
Ayuda Económica a Médico-Indigentes 81,704 28,345 28,563 28,563
Dirección y Administración General 12,207 13,460 9,672 8,904
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 14,622 14,374 13,278 5,867
Instituciones de Salud 80,074 78,370 68,740 68,197
Plan de Salud 45 45 219 219
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud 2,930 2,619 2,856 2,856
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) 242,396 241,767 241,767 241,767
Promoción y Protección de la Salud 134,467 125,066 127,888 123,761
Reglamentación sobre Salud Ambiental 29,784 23,488 22,640 17,826
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 3,697 3,386 5,260 5,260
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 5,628 3,730 4,646 4,287
Retardación Mental 34,339 33,160 38,389 38,695
Servicios Auxiliares 10,279 9,424 9,342 9,342
Servicios de Laboratorios Clínicos 5,732 5,521 5,706 5,706
Servicios Integrados a Comunidades 309 285 635 635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860,882 797,740 786,844 762,525
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 6,779 12,098 4,834 3,771
Instituciones de Salud 0 247 0 0
Promoción y Protección de la Salud 1,534 11,871 10,924 10,637
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 6,793 6,632 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 15,106 30,848 23,532 22,182
 
Mejoras Permanentes
Administración del Hospital Universitario de Adultos 0 8,792 0 0
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 0 175 5,100 0
Dirección y Administración General 0 0 200 0
Instituciones de Salud 105 68 0 0
Retardación Mental 0 0 1,300 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 105 9,035 6,600 0
Total, Programa 876,093 837,623 816,976 784,707
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 268,186 250,143 243,393 226,930
Asignaciones Especiales 11,120 24,439 17,230 22,650
Recursos por Financiamiento 2,720 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 30,706 13,379 21,356 9,231
Fondos Federales 403,155 386,740 386,740 386,740
Fondos Federales ARRA 41,311 0 0 0
Ingresos Propios 103,684 123,039 116,625 116,974
Otros Ingresos 0 0 1,500 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860,882 797,740 786,844 762,525
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,665 8,912 11,074 10,787
Asignaciones Especiales 6,441 21,936 12,458 11,395
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 15,106 30,848 23,532 22,182
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 105 0 6,400 0
Otros Ingresos 0 9,035 200 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 105 9,035 6,600 0
Total, Origen de Recursos 876,093 837,623 816,976 784,707
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 137,867 134,826 127,433 120,127
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 75,789 70,066 74,683 67,943
Servicios Comprados 24,155 19,605 16,674 16,182
Donativos, Subsidios y Distribuciones 158 5 0 0
Gastos de Transportación 175 175 106 106
Servicios Profesionales 15,426 16,167 12,697 8,178
Otros Gastos Operacionales 70 202 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,639 98 0 0
Compra de Equipo 41 74 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 1,970 1,970 1,970 1,970
Materiales y Suministros 10,873 6,947 9,827 12,421
Anuncios y Pautas en Medios 23 8 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 268,186 250,143 243,393 226,930
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Presupuesto General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,872 2,280 3,300 3,013
Incentivos y Subsidios 6,793 6,632 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Presupuesto General 8,665 8,912 11,074 10,787
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 86,481 64,194 71,793 65,704
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 34,371 32,544 30,892 31,968
Servicios Comprados 40,546 48,819 38,058 33,235
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14,084 24,982 16,834 24,882
Gastos de Transportación 2,605 2,402 3,019 3,003
Servicios Profesionales 85,678 50,496 62,916 62,516
Otros Gastos Operacionales 5,415 13,268 12,095 11,920
Asignaciones Englobadas 36,099 4,441 8,501 6,373
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 13,772 641 0
Compra de Equipo 4,573 4,651 4,071 3,750
Materiales y Suministros 277,316 275,630 282,864 280,477
Anuncios y Pautas en Medios 1,342 575 575 575
Reserva Presupuestaria 4,186 11,823 11,192 11,192
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 592,696 547,597 543,451 535,595
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 5,526 21,689 11,543 11,395
Incentivos y Subsidios 915 247 915 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 6,441 21,936 12,458 11,395
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 105 9,035 6,600 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 105 9,035 6,600 0
Total, Concepto 876,093 837,623 816,976 784,707



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 6,417 6,417 6,417 6,417
Ingresos Propios 44,264 57,177 55,000 55,274
Resolución Conjunta del Presupuesto General 88,768 86,883 83,831 80,788
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139,449 150,477 145,248 142,479
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 8,792 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 8,792 0 0
Total, Origen de Recursos 139,449 159,269 145,248 142,479
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 37,396 35,680 37,536 33,730
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 64,561 72,632 62,878 63,915
Servicios Comprados 11,498 11,426 10,579 10,579
Gastos de Transportación 259 0 259 259
Servicios Profesionales 5,663 3,389 8,861 8,861
Otros Gastos Operacionales 251 1,226 251 251
Pago de Deuda de Años Anteriores 636 7,010 0 0
Compra de Equipo 0 448 0 0
Materiales y Suministros 19,185 18,666 24,884 24,884
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139,449 150,477 145,248 142,479
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 8,792 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 8,792 0 0
Total, Concepto 139,449 159,269 145,248 142,479
 

Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 1,800 2,860 3,060
Fondos Federales 1,353 1,390 1,390 1,390
Ingresos Propios 36,659 37,280 36,259 36,259
Resolución Conjunta del Presupuesto General 25,208 23,753 21,486 17,452
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 63,220 64,223 61,995 58,161
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 0 5,100 0
Otros Ingresos 0 175 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 175 5,100 0
Total, Origen de Recursos 63,220 64,398 67,095 58,161
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 21,034 24,956 20,388 16,582
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 15,626 8,694 15,269 15,146
Servicios Comprados 8,351 13,614 5,543 5,438
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 200
Gastos de Transportación 134 0 134 134
Servicios Profesionales 3,369 1,603 3,369 3,369
Otros Gastos Operacionales 194 955 194 194
Asignaciones Englobadas 0 1,800 2,860 2,860
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 1,375 0 0
Compra de Equipo 0 147 0 0
Materiales y Suministros 14,512 11,079 14,238 14,238
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 63,220 64,223 61,995 58,161
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 175 5,100 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 175 5,100 0
Total, Concepto 63,220 64,398 67,095 58,161
 

Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 58,500 27,580 27,580 27,580
Fondos Federales ARRA 22,439 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 765 765 983 983
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 81,704 28,345 28,563 28,563
Total, Origen de Recursos 81,704 28,345 28,563 28,563
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 34,057 14,644 14,644 14,644
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,895 1,724 1,942 2,572
Servicios Comprados 9,924 3,796 3,796 3,566
Gastos de Transportación 255 125 125 125
Servicios Profesionales 31,024 6,117 6,117 5,717
Otros Gastos Operacionales 506 297 297 297
Asignaciones Englobadas 0 270 270 270
Compra de Equipo 584 730 730 730
Materiales y Suministros 551 232 232 232
Anuncios y Pautas en Medios 810 12 12 12
Reserva Presupuestaria 98 398 398 398
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 81,704 28,345 28,563 28,563
Total, Concepto 81,704 28,345 28,563 28,563
 




Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 4,295 500 200
Fondos Federales 787 1,138 1,138 1,138
Ingresos Propios 1,226 1,226 1,549 1,549
Recursos por Financiamiento 2,720 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,474 6,801 6,485 6,017
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,207 13,460 9,672 8,904
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 6,441 11,585 4,258 3,195
Resolución Conjunta del Presupuesto General 338 513 576 576
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,779 12,098 4,834 3,771
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 200 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 200 0
Total, Origen de Recursos 18,986 25,558 14,706 12,675
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,466 4,858 4,285 4,285
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 768 748 770 689
Servicios Comprados 1,602 1,736 1,763 1,376
Donativos, Subsidios y Distribuciones 158 3,907 0 0
Gastos de Transportación 15 6 13 13
Servicios Profesionales 2,013 2,013 2,336 2,336
Asignaciones Englobadas 2,720 0 500 200
Pago de Deuda de Años Anteriores 453 147 0 0
Compra de Equipo 11 29 0 0
Materiales y Suministros 1 16 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,207 13,460 9,672 8,904
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 5,864 12,098 3,919 3,771
Incentivos y Subsidios 915 0 915 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,779 12,098 4,834 3,771
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 200 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 200 0
Total, Concepto 18,986 25,558 14,706 12,675
 


Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 8,048 8,451 9,965 2,604
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,574 5,923 3,313 3,263
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,622 14,374 13,278 5,867
Total, Origen de Recursos 14,622 14,374 13,278 5,867
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,993 5,742 5,435 3,577
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 941 742 742 702
Servicios Comprados 4,638 6,732 5,943 1,437
Gastos de Transportación 50 22 22 6
Otros Gastos Operacionales 0 206 206 31
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 339 339 0
Compra de Equipo 0 404 404 83
Materiales y Suministros 0 187 187 31
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,622 14,374 13,278 5,867
Total, Concepto 14,622 14,374 13,278 5,867
 

Instituciones de Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 16,253 3,000 13,500
Fondos Especiales Estatales 15,395 0 0 0
Fondos Federales 1,820 1,820 1,820 1,820
Ingresos Propios 12,499 16,320 13,027 13,027
Resolución Conjunta del Presupuesto General 50,360 43,977 50,893 39,850
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 80,074 78,370 68,740 68,197
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 247 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 247 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 105 0 0 0
Otros Ingresos 0 68 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 105 68 0 0
Total, Origen de Recursos 80,179 78,685 68,740 68,197
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 21,431 20,808 21,386 21,386
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 17,969 13,380 19,280 12,112
Servicios Comprados 644 2,834 337 337
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 14,351 3,000 13,500
Gastos de Transportación 0 19 0 0
Servicios Profesionales 20,135 15,808 17,940 14,065
Otros Gastos Operacionales 1,600 795 1,600 1,600
Asignaciones Englobadas 15,395 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 4,607 0 0
Compra de Equipo 400 131 400 400
Materiales y Suministros 2,500 5,637 4,797 4,797
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 80,074 78,370 68,740 68,197
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 247 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 247 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 105 68 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 105 68 0 0
Total, Concepto 80,179 78,685 68,740 68,197
 

Plan de Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 45 45 219 219
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 45 45 219 219
Total, Origen de Recursos 45 45 219 219
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 45 45 219 219
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 45 45 219 219
Total, Concepto 45 45 219 219
 

Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,930 2,619 2,856 2,856
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,930 2,619 2,856 2,856
Total, Origen de Recursos 2,930 2,619 2,856 2,856
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,379 2,041 2,270 2,270
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 551 578 578 578
Servicios Comprados 0 0 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,930 2,619 2,856 2,856
Total, Concepto 2,930 2,619 2,856 2,856
 



Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 241,433 241,104 241,104 241,104
Fondos Federales ARRA 300 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 663 663 663 663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 242,396 241,767 241,767 241,767
Total, Origen de Recursos 242,396 241,767 241,767 241,767
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,005 19,005 19,005 19,005
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,663 2,663 2,663 2,663
Servicios Comprados 7,151 6,822 6,822 6,822
Gastos de Transportación 379 379 379 379
Servicios Profesionales 9,045 9,045 9,045 9,045
Otros Gastos Operacionales 470 470 470 470
Asignaciones Englobadas 1,000 1,000 1,000 1,000
Compra de Equipo 822 522 522 522
Materiales y Suministros 201,746 201,746 201,746 201,746
Anuncios y Pautas en Medios 115 115 115 115
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 242,396 241,767 241,767 241,767
Total, Concepto 242,396 241,767 241,767 241,767
 

Promoción y Protección de la Salud


Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 10,120 2,091 9,870 5,218
Fondos Especiales Estatales 2,000 0 0 0
Fondos Federales 89,594 96,931 96,931 96,931
Fondos Federales ARRA 4,770 0 0 0
Ingresos Propios 4,390 6,390 5,759 5,834
Otros Ingresos 0 0 1,500 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 23,593 19,654 13,828 15,778
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 134,467 125,066 127,888 123,761
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 10,104 8,200 8,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,534 1,767 2,724 2,437
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,534 11,871 10,924 10,637
Total, Origen de Recursos 136,001 136,937 138,812 134,398
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 32,214 31,413 30,673 30,673
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 386 391 391 466
Servicios Comprados 2,994 2,792 2,560 2,560
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14,084 6,724 13,834 11,182
Gastos de Transportación 1,573 1,577 1,572 1,572
Servicios Profesionales 25,844 23,255 21,688 21,044
Otros Gastos Operacionales 435 584 428 428
Asignaciones Englobadas 2,225 1,371 2,871 1,371
Compra de Equipo 2,583 2,145 1,854 1,854
Materiales y Suministros 47,638 42,978 40,817 41,411
Anuncios y Pautas en Medios 403 411 406 406
Reserva Presupuestaria 4,088 11,425 10,794 10,794
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 134,467 125,066 127,888 123,761
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,534 11,871 10,924 10,637
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,534 11,871 10,924 10,637
Total, Concepto 136,001 136,937 138,812 134,398
 



Reglamentación Sobre Salud Ambiental

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 1,613 2,541 9,297 4,533
Fondos Federales 2,224 9,458 9,458 9,458
Fondos Federales ARRA 13,710 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 12,237 11,489 3,885 3,835
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,784 23,488 22,640 17,826
Total, Origen de Recursos 29,784 23,488 22,640 17,826
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,996 9,568 6,948 2,717
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 357 187 196 202
Servicios Comprados 85 888 1,547 1,491
Gastos de Transportación 0 309 548 548
Servicios Profesionales 982 1,624 2,079 2,079
Otros Gastos Operacionales 1,493 8,426 8,430 8,430
Asignaciones Englobadas 13,710 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 170 302 0
Compra de Equipo 49 57 101 101
Asignación Pareo Fondos Federales 1,970 1,970 1,970 1,970
Materiales y Suministros 142 289 519 288
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,784 23,488 22,640 17,826
Total, Concepto 29,784 23,488 22,640 17,826
 

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,027 902 902 902
Ingresos Propios 1,272 1,272 1,880 1,880
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,398 1,212 2,478 2,478
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,697 3,386 5,260 5,260
Total, Origen de Recursos 3,697 3,386 5,260 5,260
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,848 2,537 3,803 3,803
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 90 90 90 90
Servicios Comprados 361 361 969 969
Servicios Profesionales 317 317 317 317
Otros Gastos Operacionales 8 8 8 8
Compra de Equipo 45 45 45 45
Materiales y Suministros 28 28 28 28
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,697 3,386 5,260 5,260
Total, Concepto 3,697 3,386 5,260 5,260
 

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 0 1,000 672
Fondos Especiales Estatales 3,650 2,387 2,094 2,094
Resolución Conjunta del Presupuesto General 978 1,343 1,552 1,521
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,628 3,730 4,646 4,287
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,793 6,632 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,793 6,632 7,774 7,774
Total, Origen de Recursos 12,421 10,362 12,420 12,061
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,965 1,809 2,178 2,178
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,040 105 105 105
Servicios Comprados 1,304 695 526 495
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 5 0 0
Gastos de Transportación 0 24 24 24
Servicios Profesionales 75 881 726 726
Otros Gastos Operacionales 45 14 14 14
Asignaciones Englobadas 1,000 0 1,000 672
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 124 0 0
Compra de Equipo 102 15 15 15
Materiales y Suministros 83 13 13 13
Anuncios y Pautas en Medios 14 45 45 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,628 3,730 4,646 4,287
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 6,793 6,632 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,793 6,632 7,774 7,774
Total, Concepto 12,421 10,362 12,420 12,061
 

Retardación Mental

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 34,339 33,160 38,389 38,695
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,339 33,160 38,389 38,695
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 0 1,300 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 1,300 0
Total, Origen de Recursos 34,339 33,160 39,689 38,695
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 15,774 14,489 18,312 18,618
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 104 114 109 109
Servicios Comprados 15,991 16,576 14,225 14,225
Gastos de Transportación 90 78 2 2
Servicios Profesionales 1,321 1,295 1,819 1,819
Otros Gastos Operacionales 63 69 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 445 98 0 0
Compra de Equipo 18 52 0 0
Materiales y Suministros 510 389 3,922 3,922
Anuncios y Pautas en Medios 23 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,339 33,160 38,389 38,695
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 1,300 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 1,300 0
Total, Concepto 34,339 33,160 39,689 38,695
 


Servicios Auxiliares

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,151 1,151 1,151 1,151
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,128 8,273 8,191 8,191
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,279 9,424 9,342 9,342
Total, Origen de Recursos 10,279 9,424 9,342 9,342
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,646 7,527 7,497 7,497
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,181 534 534 534
Servicios Comprados 158 152 114 114
Gastos de Transportación 3 4 7 7
Servicios Profesionales 1,151 1,151 1,151 1,151
Pago de Deuda de Años Anteriores 105 0 0 0
Materiales y Suministros 35 56 39 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,279 9,424 9,342 9,342
Total, Concepto 10,279 9,424 9,342 9,342
 

Servicios de Laboratorios Clínicos

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales ARRA 92 0 0 0
Ingresos Propios 2,223 2,223 2,000 2,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,417 3,298 3,706 3,706
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,732 5,521 5,706 5,706
Total, Origen de Recursos 5,732 5,521 5,706 5,706
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,815 3,650 4,049 4,049
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 25 25 25 25
Gastos de Transportación 0 0 6 6
Servicios Profesionales 165 165 165 165
Otros Gastos Operacionales 420 420 197 197
Asignaciones Englobadas 49 0 0 0
Materiales y Suministros 1,258 1,261 1,264 1,264
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,732 5,521 5,706 5,706
Total, Concepto 5,732 5,521 5,706 5,706
 

Servicios Integrados a Comunidades

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 309 285 635 635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 309 285 635 635
Total, Origen de Recursos 309 285 635 635
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 284 248 598 598
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 3 3 3
Gastos de Transportación 22 34 34 34
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 309 285 635 635
Total, Concepto 309 285 635 635