BASE LEGAL
La
Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955,
según enmendada, reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, responsable de ejecutar la política pública en relación con el desarrollo de las artes, las humanidades y la cultura en Puerto Rico.
MISIÓN
Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Archivo General de Puerto Rico
- Biblioteca Nacional
- Directoría de Asuntos Administrativos
- División de Arqueología
- División de Artes Plásticas
- División de Artes Populares
- División de Museos y Parques
- División de Música
- División de Patrimonio Histórico Edificado
- División de Promoción Cultural a los Pueblos
- División de Publicaciones y Grabaciones
- División de Teatro
- Junta de Directores
- Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Prensa
- Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Revistas
- Oficina del Director Ejecutivo
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
202 |
186 |
150 |
158 |
158 |
PROGRAMAS
Conservación del Patrimonio Histórico
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.
Clientela
Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, es el encargado de establecer en cada agencia los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos públicos de índole administrativo, legal y fiscal.
Clientela
Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el ICP, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985.
Clientela
Público en general
Financiamiento de Actividades Culturales
Descripción del Programa
Promueve, divulga y pretende conservar todas nuestras manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo económico.
Clientela
Integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.
Promoción Cultural y de las Artes
Descripción del Programa
Promueve el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales, a través de sus cinco subprogramas.
Clientela
Centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $26,268,000, los cuales incluyen $12,139,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $11,251,000 de Asignaciones Especiales, $1,963,000 de Ingresos Propios, $277,000 de Otros ingresos y $638,000 de Fondos Federales.
El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $3,501,000 (11.8%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, Asignaciones Especiales e Ingresos Propios.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $12,139,000 y refleja una reducción de $263,000 (2.1%) que obedece a una baja en los gastos de nómina y en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. Los gastos de funcionamiento incluyen reducciones de los gastos de servicios profesionales y aumentos en ciertos servicios como el pago de prima de seguros.
Las Asignaciones Especiales ascienden a $11,251,000, que están destinadas a entidades gubernamentales participantes, que atienden las necesidades culturales de nuestra sociedad. Entre estas se encuentran: el Museo de Arte de Ponce, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de las Américas, Fundación Arturo Somohano, Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta y los Centros Culturales Guarionex, Jesús M. Muñoz y Ramón Aboy, entre otros la reducción en asignaciones especiales obedece a ajustes presupuestarios conforme a la situación fiscal del Gobierno y eliminación de asignaciones especiales no recurrentes.
Los Fondos Federales ascienden a $638,000 que corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts", para ofrecer a comunidades en desventaja social, económica y geográfica la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes, parte de la solución de sus problemas.
Los Ingresos Propios ascienden a $1,963,000 provienen de la venta de libros y publicaciones del Instituto, boletos de entrada a los museos, alquiler de propiedades, endosos y cobro de multas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Conservación del Patrimonio Histórico |
2,202 |
3,518 |
2,767 |
2,708 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
1,978 |
1,919 |
2,233 |
2,331 |
Dirección y Administración General |
1,947 |
2,407 |
1,605 |
1,931 |
Financiamiento de Actividades Culturales |
1,094 |
1,060 |
1,013 |
1,013 |
Promoción Cultural y de las Artes |
3,567 |
3,395 |
3,330 |
3,242 |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
7,423 |
7,066 |
7,952 |
6,910 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,211 |
19,365 |
18,900 |
18,135 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Conservación del Patrimonio Histórico |
0 |
2,951 |
0 |
0 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
65 |
65 |
65 |
65 |
Dirección y Administración General |
8,902 |
3,623 |
8,717 |
6,231 |
Promoción Cultural y de las Artes |
1,587 |
1,237 |
1,237 |
1,237 |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
600 |
600 |
600 |
600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
11,154 |
8,476 |
10,619 |
8,133 |
  |
Mejoras Permanentes |
Conservación del Patrimonio Histórico |
200 |
0 |
250 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
250 |
0 |
Total, Programa |
29,565 |
27,841 |
29,769 |
26,268 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
13,906 |
13,044 |
12,402 |
12,139 |
Asignaciones Especiales |
2,583 |
4,042 |
3,518 |
3,118 |
Fondos Federales |
717 |
685 |
638 |
638 |
Ingresos Propios |
855 |
1,317 |
2,065 |
1,963 |
Otros Ingresos |
150 |
277 |
277 |
277 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,211 |
19,365 |
18,900 |
18,135 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
10,804 |
8,476 |
10,619 |
8,133 |
Otros Ingresos |
350 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
11,154 |
8,476 |
10,619 |
8,133 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
200 |
0 |
250 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
250 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
29,565 |
27,841 |
29,769 |
26,268 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,986 |
6,125 |
5,616 |
5,295 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,848 |
2,402 |
2,419 |
2,225 |
Servicios Comprados |
2,566 |
2,974 |
2,824 |
2,522 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
166 |
136 |
136 |
236 |
Gastos de Transportación |
31 |
36 |
36 |
36 |
Servicios Profesionales |
482 |
429 |
343 |
284 |
Otros Gastos Operacionales |
478 |
616 |
728 |
1,241 |
Compra de Equipo |
168 |
132 |
106 |
106 |
Materiales y Suministros |
164 |
155 |
155 |
155 |
Anuncios y Pautas en Medios |
17 |
39 |
39 |
39 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
13,906 |
13,044 |
12,402 |
12,139 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
101 |
657 |
413 |
413 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
557 |
1,025 |
723 |
Servicios Comprados |
607 |
371 |
415 |
415 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,546 |
1,574 |
1,565 |
1,165 |
Gastos de Transportación |
39 |
43 |
18 |
16 |
Servicios Profesionales |
430 |
566 |
566 |
466 |
Otros Gastos Operacionales |
1,288 |
1,166 |
1,432 |
1,734 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1,200 |
935 |
935 |
Compra de Equipo |
145 |
64 |
31 |
31 |
Materiales y Suministros |
140 |
96 |
92 |
92 |
Anuncios y Pautas en Medios |
9 |
27 |
6 |
6 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
4,305 |
6,321 |
6,498 |
5,996 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
11,154 |
8,476 |
10,619 |
8,133 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos |
11,154 |
8,476 |
10,619 |
8,133 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
250 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
200 |
0 |
250 |
0 |
Total, Concepto |
29,565 |
27,841 |
29,769 |
26,268 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Conservación del Patrimonio Histórico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
202 |
1,402 |
952 |
952 |
Ingresos Propios |
159 |
319 |
168 |
168 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,841 |
1,797 |
1,647 |
1,588 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,202 |
3,518 |
2,767 |
2,708 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
2,951 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
2,951 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
200 |
0 |
250 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
250 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
2,402 |
6,469 |
3,017 |
2,708 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,497 |
1,516 |
1,366 |
1,366 |
Servicios Comprados |
202 |
226 |
154 |
154 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
10 |
10 |
10 |
Gastos de Transportación |
27 |
31 |
14 |
14 |
Servicios Profesionales |
226 |
248 |
248 |
189 |
Otros Gastos Operacionales |
172 |
191 |
168 |
168 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1,200 |
750 |
750 |
Compra de Equipo |
18 |
36 |
3 |
3 |
Materiales y Suministros |
55 |
55 |
49 |
49 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
5 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,202 |
3,518 |
2,767 |
2,708 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
2,951 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
2,951 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
250 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
250 |
0 |
Total, Concepto |
2,402 |
6,469 |
3,017 |
2,708 |
  |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
266 |
266 |
451 |
451 |
Ingresos Propios |
89 |
35 |
364 |
362 |
Otros Ingresos |
0 |
277 |
277 |
277 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,623 |
1,341 |
1,141 |
1,241 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,978 |
1,919 |
2,233 |
2,331 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
65 |
65 |
65 |
65 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
65 |
65 |
65 |
65 |
Total, Origen de Recursos |
2,043 |
1,984 |
2,298 |
2,396 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,156 |
1,164 |
964 |
964 |
Servicios Comprados |
193 |
147 |
213 |
213 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
189 |
183 |
215 |
215 |
Gastos de Transportación |
8 |
7 |
9 |
7 |
Servicios Profesionales |
70 |
60 |
60 |
60 |
Otros Gastos Operacionales |
274 |
303 |
527 |
627 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
185 |
185 |
Compra de Equipo |
22 |
2 |
3 |
3 |
Materiales y Suministros |
65 |
48 |
51 |
51 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
5 |
6 |
6 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,978 |
1,919 |
2,233 |
2,331 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
65 |
65 |
65 |
65 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
65 |
65 |
65 |
65 |
Total, Concepto |
2,043 |
1,984 |
2,298 |
2,396 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
6 |
265 |
6 |
6 |
Ingresos Propios |
426 |
767 |
224 |
361 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,515 |
1,375 |
1,375 |
1,564 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,947 |
2,407 |
1,605 |
1,931 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
8,902 |
3,623 |
8,717 |
6,231 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
8,902 |
3,623 |
8,717 |
6,231 |
Total, Origen de Recursos |
10,849 |
6,030 |
10,322 |
8,162 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,144 |
1,228 |
979 |
816 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2 |
557 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
145 |
48 |
32 |
32 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
90 |
90 |
89 |
89 |
Gastos de Transportación |
17 |
25 |
15 |
15 |
Servicios Profesionales |
208 |
206 |
120 |
106 |
Otros Gastos Operacionales |
115 |
120 |
285 |
788 |
Compra de Equipo |
203 |
89 |
63 |
63 |
Materiales y Suministros |
19 |
12 |
11 |
11 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
32 |
11 |
11 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,947 |
2,407 |
1,605 |
1,931 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
8,902 |
3,623 |
8,717 |
6,231 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
8,902 |
3,623 |
8,717 |
6,231 |
Total, Concepto |
10,849 |
6,030 |
10,322 |
8,162 |
  |
Financiamiento de Actividades Culturales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
249 |
249 |
249 |
249 |
Fondos Federales |
717 |
685 |
638 |
638 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
128 |
126 |
126 |
126 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,094 |
1,060 |
1,013 |
1,013 |
Total, Origen de Recursos |
1,094 |
1,060 |
1,013 |
1,013 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
210 |
247 |
252 |
252 |
Servicios Comprados |
9 |
6 |
5 |
5 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
555 |
555 |
515 |
515 |
Servicios Profesionales |
63 |
77 |
77 |
77 |
Otros Gastos Operacionales |
224 |
157 |
148 |
148 |
Compra de Equipo |
17 |
7 |
6 |
6 |
Materiales y Suministros |
12 |
6 |
6 |
6 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
5 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,094 |
1,060 |
1,013 |
1,013 |
Total, Concepto |
1,094 |
1,060 |
1,013 |
1,013 |
  |
Promoción Cultural y de las Artes
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,860 |
1,860 |
1,860 |
1,460 |
Ingresos Propios |
0 |
52 |
146 |
297 |
Otros Ingresos |
150 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,557 |
1,483 |
1,324 |
1,485 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,567 |
3,395 |
3,330 |
3,242 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,237 |
1,237 |
1,237 |
1,237 |
Otros Ingresos |
350 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,587 |
1,237 |
1,237 |
1,237 |
Total, Origen de Recursos |
5,154 |
4,632 |
4,567 |
4,479 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,187 |
1,065 |
906 |
906 |
Servicios Comprados |
292 |
249 |
322 |
322 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
878 |
872 |
872 |
572 |
Gastos de Transportación |
13 |
12 |
12 |
12 |
Servicios Profesionales |
242 |
238 |
238 |
238 |
Otros Gastos Operacionales |
863 |
860 |
881 |
1,093 |
Compra de Equipo |
30 |
28 |
28 |
28 |
Materiales y Suministros |
55 |
57 |
57 |
57 |
Anuncios y Pautas en Medios |
7 |
14 |
14 |
14 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,567 |
3,395 |
3,330 |
3,242 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,587 |
1,237 |
1,237 |
1,237 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,587 |
1,237 |
1,237 |
1,237 |
Total, Concepto |
5,154 |
4,632 |
4,567 |
4,479 |
  |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
181 |
144 |
1,163 |
775 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,242 |
6,922 |
6,789 |
6,135 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,423 |
7,066 |
7,952 |
6,910 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
600 |
600 |
600 |
600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
600 |
600 |
600 |
600 |
Total, Origen de Recursos |
8,023 |
7,666 |
8,552 |
7,510 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,893 |
1,562 |
1,562 |
1,404 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,846 |
2,402 |
3,444 |
2,948 |
Servicios Comprados |
2,332 |
2,669 |
2,513 |
2,211 |
Gastos de Transportación |
5 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
103 |
166 |
166 |
80 |
Otros Gastos Operacionales |
118 |
151 |
151 |
151 |
Compra de Equipo |
23 |
34 |
34 |
34 |
Materiales y Suministros |
98 |
73 |
73 |
73 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
5 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,423 |
7,066 |
7,952 |
6,910 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
600 |
600 |
600 |
600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
600 |
600 |
600 |
600 |
Total, Concepto |
8,023 |
7,666 |
8,552 |
7,510 |
  |
|