INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, responsable de ejecutar la política pública en relación con el desarrollo de las artes, las humanidades y la cultura en Puerto Rico.


MISIÓN

Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Archivo General de Puerto Rico
  • Biblioteca Nacional
  • Directoría de Asuntos Administrativos
  • División de Arqueología
  • División de Artes Plásticas
  • División de Artes Populares
  • División de Museos y Parques
  • División de Música
  • División de Patrimonio Histórico Edificado
  • División de Promoción Cultural a los Pueblos
  • División de Publicaciones y Grabaciones
  • División de Teatro
  • Junta de Directores
  • Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Información y Prensa
  • Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Revistas
  • Oficina del Director Ejecutivo

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 202 186 150 158 158

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMAS

Conservación del Patrimonio Histórico

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.

Clientela

Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.


Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, es el encargado de establecer en cada agencia los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos públicos de índole administrativo, legal y fiscal.

Clientela

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.

Nota: Conforme al Plan de Reorganización Núm. 13 del 21 de noviembre de 2011 se transfiere el programa de Documentos Públicos de la Administración de Servicios Generales al Instituto de Cultura.

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el ICP, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985.

Clientela

Público en general

Financiamiento de Actividades Culturales

Descripción del Programa

Promueve, divulga y pretende conservar todas nuestras manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo económico.

Clientela

Integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.


Promoción Cultural y de las Artes

Descripción del Programa

Promueve el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales, a través de sus cinco subprogramas.

Clientela

Centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $26,268,000, los cuales incluyen $12,139,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $11,251,000 de Asignaciones Especiales, $1,963,000 de Ingresos Propios, $277,000 de Otros ingresos y $638,000 de Fondos Federales.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $3,501,000 (11.8%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, Asignaciones Especiales e Ingresos Propios.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $12,139,000 y refleja una reducción de $263,000 (2.1%) que obedece a una baja en los gastos de nómina y en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. Los gastos de funcionamiento incluyen reducciones de los gastos de servicios profesionales y aumentos en ciertos servicios como el pago de prima de seguros.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $11,251,000, que están destinadas a entidades gubernamentales participantes, que atienden las necesidades culturales de nuestra sociedad. Entre estas se encuentran: el Museo de Arte de Ponce, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de las Américas, Fundación Arturo Somohano, Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta y los Centros Culturales Guarionex, Jesús M. Muñoz y Ramón Aboy, entre otros la reducción en asignaciones especiales obedece a ajustes presupuestarios conforme a la situación fiscal del Gobierno y eliminación de asignaciones especiales no recurrentes.

Los Fondos Federales ascienden a $638,000 que corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts", para ofrecer a comunidades en desventaja social, económica y geográfica la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes, parte de la solución de sus problemas.

Los Ingresos Propios ascienden a $1,963,000 provienen de la venta de libros y publicaciones del Instituto, boletos de entrada a los museos, alquiler de propiedades, endosos y cobro de multas.





RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación del Patrimonio Histórico 2,202 3,518 2,767 2,708
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 1,978 1,919 2,233 2,331
Dirección y Administración General 1,947 2,407 1,605 1,931
Financiamiento de Actividades Culturales 1,094 1,060 1,013 1,013
Promoción Cultural y de las Artes 3,567 3,395 3,330 3,242
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 7,423 7,066 7,952 6,910
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,211 19,365 18,900 18,135
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Conservación del Patrimonio Histórico 0 2,951 0 0
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 65 65 65 65
Dirección y Administración General 8,902 3,623 8,717 6,231
Promoción Cultural y de las Artes 1,587 1,237 1,237 1,237
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 600 600 600 600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,154 8,476 10,619 8,133
 
Mejoras Permanentes
Conservación del Patrimonio Histórico 200 0 250 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 200 0 250 0
Total, Programa 29,565 27,841 29,769 26,268
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,906 13,044 12,402 12,139
Asignaciones Especiales 2,583 4,042 3,518 3,118
Fondos Federales 717 685 638 638
Ingresos Propios 855 1,317 2,065 1,963
Otros Ingresos 150 277 277 277
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,211 19,365 18,900 18,135
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 10,804 8,476 10,619 8,133
Otros Ingresos 350 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,154 8,476 10,619 8,133
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 200 0 250 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 200 0 250 0
Total, Origen de Recursos 29,565 27,841 29,769 26,268
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 6,986 6,125 5,616 5,295
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,848 2,402 2,419 2,225
Servicios Comprados 2,566 2,974 2,824 2,522
Donativos, Subsidios y Distribuciones 166 136 136 236
Gastos de Transportación 31 36 36 36
Servicios Profesionales 482 429 343 284
Otros Gastos Operacionales 478 616 728 1,241
Compra de Equipo 168 132 106 106
Materiales y Suministros 164 155 155 155
Anuncios y Pautas en Medios 17 39 39 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 13,906 13,044 12,402 12,139
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 101 657 413 413
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 557 1,025 723
Servicios Comprados 607 371 415 415
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,546 1,574 1,565 1,165
Gastos de Transportación 39 43 18 16
Servicios Profesionales 430 566 566 466
Otros Gastos Operacionales 1,288 1,166 1,432 1,734
Asignaciones Englobadas 0 1,200 935 935
Compra de Equipo 145 64 31 31
Materiales y Suministros 140 96 92 92
Anuncios y Pautas en Medios 9 27 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 4,305 6,321 6,498 5,996
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 11,154 8,476 10,619 8,133
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 11,154 8,476 10,619 8,133
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 200 0 250 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 200 0 250 0
Total, Concepto 29,565 27,841 29,769 26,268



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Conservación del Patrimonio Histórico

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 202 1,402 952 952
Ingresos Propios 159 319 168 168
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,841 1,797 1,647 1,588
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,202 3,518 2,767 2,708
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 2,951 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 2,951 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 200 0 250 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 200 0 250 0
Total, Origen de Recursos 2,402 6,469 3,017 2,708
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,497 1,516 1,366 1,366
Servicios Comprados 202 226 154 154
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 10 10 10
Gastos de Transportación 27 31 14 14
Servicios Profesionales 226 248 248 189
Otros Gastos Operacionales 172 191 168 168
Asignaciones Englobadas 0 1,200 750 750
Compra de Equipo 18 36 3 3
Materiales y Suministros 55 55 49 49
Anuncios y Pautas en Medios 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,202 3,518 2,767 2,708
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 2,951 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 2,951 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 200 0 250 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 200 0 250 0
Total, Concepto 2,402 6,469 3,017 2,708
 



Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 266 266 451 451
Ingresos Propios 89 35 364 362
Otros Ingresos 0 277 277 277
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,623 1,341 1,141 1,241
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,978 1,919 2,233 2,331
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 65 65 65 65
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 65 65 65 65
Total, Origen de Recursos 2,043 1,984 2,298 2,396
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,156 1,164 964 964
Servicios Comprados 193 147 213 213
Donativos, Subsidios y Distribuciones 189 183 215 215
Gastos de Transportación 8 7 9 7
Servicios Profesionales 70 60 60 60
Otros Gastos Operacionales 274 303 527 627
Asignaciones Englobadas 0 0 185 185
Compra de Equipo 22 2 3 3
Materiales y Suministros 65 48 51 51
Anuncios y Pautas en Medios 1 5 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,978 1,919 2,233 2,331
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 65 65 65 65
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 65 65 65 65
Total, Concepto 2,043 1,984 2,298 2,396
 

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 6 265 6 6
Ingresos Propios 426 767 224 361
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,515 1,375 1,375 1,564
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,947 2,407 1,605 1,931
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,902 3,623 8,717 6,231
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,902 3,623 8,717 6,231
Total, Origen de Recursos 10,849 6,030 10,322 8,162
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,144 1,228 979 816
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 557 0 0
Servicios Comprados 145 48 32 32
Donativos, Subsidios y Distribuciones 90 90 89 89
Gastos de Transportación 17 25 15 15
Servicios Profesionales 208 206 120 106
Otros Gastos Operacionales 115 120 285 788
Compra de Equipo 203 89 63 63
Materiales y Suministros 19 12 11 11
Anuncios y Pautas en Medios 4 32 11 11
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,947 2,407 1,605 1,931
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,902 3,623 8,717 6,231
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,902 3,623 8,717 6,231
Total, Concepto 10,849 6,030 10,322 8,162
 

Financiamiento de Actividades Culturales

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 249 249 249 249
Fondos Federales 717 685 638 638
Resolución Conjunta del Presupuesto General 128 126 126 126
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,094 1,060 1,013 1,013
Total, Origen de Recursos 1,094 1,060 1,013 1,013
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 210 247 252 252
Servicios Comprados 9 6 5 5
Donativos, Subsidios y Distribuciones 555 555 515 515
Servicios Profesionales 63 77 77 77
Otros Gastos Operacionales 224 157 148 148
Compra de Equipo 17 7 6 6
Materiales y Suministros 12 6 6 6
Anuncios y Pautas en Medios 4 5 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,094 1,060 1,013 1,013
Total, Concepto 1,094 1,060 1,013 1,013
 

Promoción Cultural y de las Artes

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,860 1,860 1,860 1,460
Ingresos Propios 0 52 146 297
Otros Ingresos 150 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,557 1,483 1,324 1,485
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,567 3,395 3,330 3,242
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,237 1,237 1,237 1,237
Otros Ingresos 350 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,587 1,237 1,237 1,237
Total, Origen de Recursos 5,154 4,632 4,567 4,479
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,187 1,065 906 906
Servicios Comprados 292 249 322 322
Donativos, Subsidios y Distribuciones 878 872 872 572
Gastos de Transportación 13 12 12 12
Servicios Profesionales 242 238 238 238
Otros Gastos Operacionales 863 860 881 1,093
Compra de Equipo 30 28 28 28
Materiales y Suministros 55 57 57 57
Anuncios y Pautas en Medios 7 14 14 14
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,567 3,395 3,330 3,242
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,587 1,237 1,237 1,237
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,587 1,237 1,237 1,237
Total, Concepto 5,154 4,632 4,567 4,479
 

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 181 144 1,163 775
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,242 6,922 6,789 6,135
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,423 7,066 7,952 6,910
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 600 600 600 600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 600 600 600 600
Total, Origen de Recursos 8,023 7,666 8,552 7,510
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,893 1,562 1,562 1,404
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,846 2,402 3,444 2,948
Servicios Comprados 2,332 2,669 2,513 2,211
Gastos de Transportación 5 4 4 4
Servicios Profesionales 103 166 166 80
Otros Gastos Operacionales 118 151 151 151
Compra de Equipo 23 34 34 34
Materiales y Suministros 98 73 73 73
Anuncios y Pautas en Medios 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,423 7,066 7,952 6,910
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 600 600 600 600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 600 600 600 600
Total, Concepto 8,023 7,666 8,552 7,510