BASE LEGAL
La
Ley 8-2004,
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes, y establece la política pública respecto a la recreación y los deportes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
MISIÓN
Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y Seguridad en la Recreación y el Deporte
- Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
- Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Prensa y Comunicaciones
- Oficina de Presupuesto y Planificación
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Secretario
- Oficinas Regionales
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Infraestructura
- Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
- Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
521 |
478 |
429 |
439 |
439 |
PROGRAMAS
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme a los principios de sana administración pública.
Infraestructura Física
Descripción del Programa
Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.
Promoción y Fomento de los Deportes
Descripción del Programa
Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad, mejorando su calidad de vida.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $34,477,000 los cuales incluyen $26,955,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,477,000 de Asignaciones Especiales, y $1,045,000 de Otros Ingresos.
El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $7,474,000 (17.8%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, Asignaciones Especiales y el Fondo de Mejoras Públicas.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $26,955,000 y refleja una reducción de $754,000 (2.7%) que obedece a una baja de $681,000 en nómina y de $73,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza.
La reducción en gastos de funcionamiento incluye una reducción en los gastos de servicios profesionales y consultivos y servicios comprados y un aumento en los estimados de consumo de algunas utilidades.
Las Asignaciones Especiales ascienden a $6,477,000. Las principales Asignaciones Especiales en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2014-2015 son: $500,000 para ser transferidos al Comité Olímpico de Puerto Rico; $113,000 para el Maratón San Blas; $45,000 para la carrera internacional Abraham Rosa; y $18,000 para el Maratón de Puerto Rico en Villalba. Además, se incluye $135,000 para gastos de funcionamiento y programas de la Fundación Carlos Beltrán; $90,000 para el Festival Deportivo y las Justas Interuniversitarias LAI; $1,805,000 para el fondo y gastos de funcionamiento de la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a tiempo completo; $3,381,000 para proyectos de recreación y el deporte; $270,000 para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente; $100,000 para transferir a la Fundación Mayaguez 2010; $20,000 para transferir al Maratón de la Virgen del Pozo en Sabana Grande. Las reducciones en las asignaciones especiales ascienden a $690,000 (9.6%) y surgen como resultado de las políticas de austeridad incluidas en el presupuesto del año fiscal 2014-2015. La reducción en gastos con cargo al Fondo de Mejoras Públicas y Otros Ingresos de $6,030,000 corresponde a asignaciones no recurrentes para proyectos de mejoras permanentes con instalaciones recreativas y deportivas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
11,585 |
5,737 |
5,131 |
5,812 |
Infraestructura Física |
16,447 |
15,985 |
15,338 |
14,998 |
Promoción y Fomento de los Deportes |
6,999 |
6,552 |
8,240 |
7,190 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,031 |
28,274 |
28,709 |
28,000 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
0 |
4,163 |
0 |
0 |
Promoción y Fomento de los Deportes |
11,342 |
16,251 |
7,167 |
6,477 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
11,342 |
20,414 |
7,167 |
6,477 |
  |
Mejoras Permanentes |
Infraestructura Física |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Total, Programa |
46,823 |
48,688 |
41,951 |
34,477 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
28,713 |
28,023 |
27,709 |
26,955 |
Asignaciones Especiales |
3,618 |
251 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
2,700 |
0 |
1,000 |
1,045 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,031 |
28,274 |
28,709 |
28,000 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
11,342 |
20,414 |
7,167 |
6,477 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
11,342 |
20,414 |
7,167 |
6,477 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
46,823 |
48,688 |
41,951 |
34,477 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
17,854 |
16,659 |
15,681 |
15,000 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6,849 |
4,340 |
5,989 |
6,096 |
Servicios Comprados |
743 |
956 |
988 |
827 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
20 |
39 |
39 |
39 |
Gastos de Transportación |
320 |
312 |
382 |
662 |
Servicios Profesionales |
28 |
53 |
61 |
55 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
0 |
15 |
16 |
Asignaciones Englobadas |
2,633 |
5,462 |
4,529 |
4,229 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
219 |
140 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
45 |
62 |
25 |
31 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
28,713 |
28,023 |
27,709 |
26,955 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
251 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
3,618 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
2,700 |
0 |
1,000 |
1,045 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
6,318 |
251 |
1,000 |
1,045 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
6,570 |
11,867 |
1,245 |
901 |
Incentivos y Subsidios |
4,772 |
8,547 |
5,922 |
5,576 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos |
11,342 |
20,414 |
7,167 |
6,477 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Total, Concepto |
46,823 |
48,688 |
41,951 |
34,477 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,618 |
251 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
2,700 |
0 |
0 |
1,045 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,267 |
5,486 |
5,131 |
4,767 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,585 |
5,737 |
5,131 |
5,812 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
4,163 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
4,163 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
11,585 |
9,900 |
5,131 |
5,812 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,095 |
3,455 |
2,826 |
2,673 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
186 |
192 |
286 |
286 |
Servicios Comprados |
736 |
954 |
988 |
827 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
3,618 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
28 |
53 |
61 |
55 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
0 |
13 |
13 |
Asignaciones Englobadas |
3,665 |
883 |
935 |
1,930 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
219 |
140 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
36 |
59 |
21 |
27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,585 |
5,737 |
5,131 |
5,812 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
4,163 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
4,163 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
11,585 |
9,900 |
5,131 |
5,812 |
  |
Infraestructura Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
16,447 |
15,985 |
15,338 |
14,998 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,447 |
15,985 |
15,338 |
14,998 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
16,897 |
15,985 |
21,413 |
14,998 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
11,046 |
10,428 |
9,703 |
9,345 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,839 |
3,996 |
3,688 |
3,831 |
Servicios Comprados |
7 |
2 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
555 |
1,559 |
1,947 |
1,822 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,447 |
15,985 |
15,338 |
14,998 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
6,075 |
0 |
Total, Concepto |
16,897 |
15,985 |
21,413 |
14,998 |
  |
Promoción y Fomento de los Deportes
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,999 |
6,552 |
7,240 |
7,190 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,999 |
6,552 |
8,240 |
7,190 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
11,342 |
16,251 |
7,167 |
6,477 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
11,342 |
16,251 |
7,167 |
6,477 |
Total, Origen de Recursos |
18,341 |
22,803 |
15,407 |
13,667 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,713 |
3,027 |
3,152 |
2,982 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,824 |
152 |
2,015 |
1,979 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
20 |
39 |
39 |
39 |
Gastos de Transportación |
320 |
311 |
381 |
661 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
2 |
3 |
Asignaciones Englobadas |
1,113 |
3,020 |
2,647 |
1,522 |
Materiales y Suministros |
9 |
3 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,999 |
6,552 |
8,240 |
7,190 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
6,570 |
7,704 |
1,245 |
901 |
Incentivos y Subsidios |
4,772 |
8,547 |
5,922 |
5,576 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
11,342 |
16,251 |
7,167 |
6,477 |
Total, Concepto |
18,341 |
22,803 |
15,407 |
13,667 |
  |
|