DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes, y establece la política pública respecto a la recreación y los deportes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.


MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y Seguridad en la Recreación y el Deporte
  • Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
  • Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Prensa y Comunicaciones
  • Oficina de Presupuesto y Planificación
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Secretario
  • Oficinas Regionales
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Infraestructura
  • Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
  • Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 521 478 429 439 439

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme a los principios de sana administración pública.

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad, mejorando su calidad de vida.



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $34,477,000 los cuales incluyen $26,955,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,477,000 de Asignaciones Especiales, y $1,045,000 de Otros Ingresos.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $7,474,000 (17.8%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, Asignaciones Especiales y el Fondo de Mejoras Públicas.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $26,955,000 y refleja una reducción de $754,000 (2.7%) que obedece a una baja de $681,000 en nómina y de $73,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza.

La reducción en gastos de funcionamiento incluye una reducción en los gastos de servicios profesionales y consultivos y servicios comprados y un aumento en los estimados de consumo de algunas utilidades.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $6,477,000. Las principales Asignaciones Especiales en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2014-2015 son: $500,000 para ser transferidos al Comité Olímpico de Puerto Rico; $113,000 para el Maratón San Blas; $45,000 para la carrera internacional Abraham Rosa; y $18,000 para el Maratón de Puerto Rico en Villalba. Además, se incluye $135,000 para gastos de funcionamiento y programas de la Fundación Carlos Beltrán; $90,000 para el Festival Deportivo y las Justas Interuniversitarias LAI; $1,805,000 para el fondo y gastos de funcionamiento de la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a tiempo completo; $3,381,000 para proyectos de recreación y el deporte; $270,000 para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente; $100,000 para transferir a la Fundación Mayaguez 2010; $20,000 para transferir al Maratón de la Virgen del Pozo en Sabana Grande. Las reducciones en las asignaciones especiales ascienden a $690,000 (9.6%) y surgen como resultado de las políticas de austeridad incluidas en el presupuesto del año fiscal 2014-2015. La reducción en gastos con cargo al Fondo de Mejoras Públicas y Otros Ingresos de $6,030,000 corresponde a asignaciones no recurrentes para proyectos de mejoras permanentes con instalaciones recreativas y deportivas.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 11,585 5,737 5,131 5,812
Infraestructura Física 16,447 15,985 15,338 14,998
Promoción y Fomento de los Deportes 6,999 6,552 8,240 7,190
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,031 28,274 28,709 28,000
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 0 4,163 0 0
Promoción y Fomento de los Deportes 11,342 16,251 7,167 6,477
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,342 20,414 7,167 6,477
 
Mejoras Permanentes
Infraestructura Física 450 0 6,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 450 0 6,075 0
Total, Programa 46,823 48,688 41,951 34,477
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 28,713 28,023 27,709 26,955
Asignaciones Especiales 3,618 251 0 0
Otros Ingresos 2,700 0 1,000 1,045
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,031 28,274 28,709 28,000
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 11,342 20,414 7,167 6,477
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,342 20,414 7,167 6,477
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 450 0 6,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 450 0 6,075 0
Total, Origen de Recursos 46,823 48,688 41,951 34,477
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 17,854 16,659 15,681 15,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6,849 4,340 5,989 6,096
Servicios Comprados 743 956 988 827
Donativos, Subsidios y Distribuciones 20 39 39 39
Gastos de Transportación 320 312 382 662
Servicios Profesionales 28 53 61 55
Otros Gastos Operacionales 2 0 15 16
Asignaciones Englobadas 2,633 5,462 4,529 4,229
Pago de Deuda de Años Anteriores 219 140 0 0
Materiales y Suministros 45 62 25 31
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 28,713 28,023 27,709 26,955
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 0 251 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,618 0 0 0
Asignaciones Englobadas 2,700 0 1,000 1,045
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 6,318 251 1,000 1,045
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 6,570 11,867 1,245 901
Incentivos y Subsidios 4,772 8,547 5,922 5,576
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 11,342 20,414 7,167 6,477
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 450 0 6,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 450 0 6,075 0
Total, Concepto 46,823 48,688 41,951 34,477






RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,618 251 0 0
Otros Ingresos 2,700 0 0 1,045
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,267 5,486 5,131 4,767
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,585 5,737 5,131 5,812
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 4,163 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 4,163 0 0
Total, Origen de Recursos 11,585 9,900 5,131 5,812
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,095 3,455 2,826 2,673
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 186 192 286 286
Servicios Comprados 736 954 988 827
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,618 0 0 0
Gastos de Transportación 0 1 1 1
Servicios Profesionales 28 53 61 55
Otros Gastos Operacionales 2 0 13 13
Asignaciones Englobadas 3,665 883 935 1,930
Pago de Deuda de Años Anteriores 219 140 0 0
Materiales y Suministros 36 59 21 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,585 5,737 5,131 5,812
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 4,163 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 4,163 0 0
Total, Concepto 11,585 9,900 5,131 5,812
 



Infraestructura Física

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16,447 15,985 15,338 14,998
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,447 15,985 15,338 14,998
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 450 0 6,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 450 0 6,075 0
Total, Origen de Recursos 16,897 15,985 21,413 14,998
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,046 10,428 9,703 9,345
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,839 3,996 3,688 3,831
Servicios Comprados 7 2 0 0
Asignaciones Englobadas 555 1,559 1,947 1,822
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,447 15,985 15,338 14,998
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 450 0 6,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 450 0 6,075 0
Total, Concepto 16,897 15,985 21,413 14,998
 


Promoción y Fomento de los Deportes

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 0 0 1,000 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,999 6,552 7,240 7,190
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,999 6,552 8,240 7,190
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 11,342 16,251 7,167 6,477
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,342 16,251 7,167 6,477
Total, Origen de Recursos 18,341 22,803 15,407 13,667
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,713 3,027 3,152 2,982
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,824 152 2,015 1,979
Donativos, Subsidios y Distribuciones 20 39 39 39
Gastos de Transportación 320 311 381 661
Otros Gastos Operacionales 0 0 2 3
Asignaciones Englobadas 1,113 3,020 2,647 1,522
Materiales y Suministros 9 3 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,999 6,552 8,240 7,190
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 6,570 7,704 1,245 901
Incentivos y Subsidios 4,772 8,547 5,922 5,576
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,342 16,251 7,167 6,477
Total, Concepto 18,341 22,803 15,407 13,667