ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN.


BASE LEGAL

La Ley 67-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción" (ASSMCA), crea la Administración, adscrita al Departamento de Salud. Esta administración es la responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a las drogas y el alcoholismo. Por su parte, la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico" crea las "Cartas de Derechos" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental.

MISIÓN

Promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico. De la misma manera, garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención, tratamiento, y rehabilitación en el área de salud mental, para que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, en un ambiente de respeto y confidencialidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Administración Auxiliar de Prevención
  • Administración Auxiliar de Servicios Gerenciales
  • Administración Auxiliar de Tratamiento
  • Consejo General de Salud
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina de Calidad
  • Oficina de Comunicaciones
  • Oficina de la Administradora y del (la) Sub-Administrador
  • Oficina de Organismos Reguladores
  • Oficina de Planificación
  • Oficina de Sistemas de Información

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,696 1,612 1,342 1,317 1,317

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Administración

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa los trabajos de carácter administrativo que se ofrecen en las dependencias y oficinas de la ASSMCA. Sirve de apoyo a las operaciones para que se brinden servicios internos (a empleados y funcionarios) y externos (comunidad, sector privado y entidades sin fines de lucro) de manera adecuada. Bajo este Programa, se encuentra el Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto por las Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares; y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Clientela

Administraciones Auxiliares con sus dependencias y oficinas de la ASSMCA

Administración del Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce

Descripción del Programa

Atiende la población con problemas de salud mental, a tenor con las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, según enmendadas. Tiene capacidad para 150 camas para pacientes de ambos sexos mayores de 18 años. Ofrece servicios mediante un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. El enfoque de tratamiento es uno de rehabilitación psicosocial, bajo el Modelo de Recuperación.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 282 264 264

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud mental referidos a través del Sistema de Justicia

Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras

Descripción del Programa

Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admite pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años, durante la fase aguda y sub-aguda. Tiene capacidad para 200 camas de hospitalización, al igual que una Unidad de Evaluación y Cernimiento, debidamente licenciada. Además, cuenta con unidades de Cuidado Agudo y Sub-agudo, Sala de Enfermería para la atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para lo cual tiene 26 camas adicionales disponibles, enfatizando que es el único hospital público civil en Puerto Rico.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 743 506 506

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Pacientes mayores de 18 años (masculino y femenino) con enfermedad mental en fases aguda o sub-aguda, que requieran hospitalización

Administración del Hospital de Psiquiatría Forense

Descripción del Programa

Provee servicios de evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos mentales en fase aguda que han sido intervenidos por el Sistema Judicial, por la comisión de un delito y son referidos por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia. Tiene capacidad para 54 camas y atiende los referidos de los tribunales, para evaluación y tratamiento bajo la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado. Además, ofrece servicios a través de un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. Una vez el paciente se evalúa como procesable, se notifica al tribunal para su determinación final. Igualmente atiende, mediante contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación a menores varones entre las edades de 18 a 21 años para evaluación y tratamiento psiquiátrico que requiera de hospitalización aguda.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 208 129 129

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Pacientes adultos varones de 18 años o más con diagnóstico de salud mental que son referidos por los Tribunales de Justicia para tratamiento, mientras se determina procesabilidad, a tenor con la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado.


Calidad de Servicios

Descripción del Programa

Examina, analiza, ofrece seguimiento procesal y operacional a los servicios que se prestan en las facilidades de cuidado de salud mental y sustancias. Asimismo, calibra y persigue el mejoramiento del desempeño organizacional de las facilidades y servicios, dentro y fuera de la ASSMCA. Abarca metas y objetivos definidos en su plan de trabajo, basado en dominios e indicadores de desempeño, tales como: acceso, aceptabilidad, cuidado apropiado, seguridad, continuidad del cuidado, competencia profesional, sensibilidad cultural, efectividad, eficiencia, eficacia y prontitud, entre otros. Comprende un Plan de Vigilancia de Desempeño Sistemático con evaluaciones de calidad periódicas al Seguro de Salud Pública y Red de Apoyo, Centros de la ASSMCA, "Management Behavior Health Organization" (MBHO) y entidades externas. Ejerce como ente evaluador y fiscalizador de los servicios que se prestan en los centros, al igual que facilidades de salud mental y sustancias para que cumplan con los estándares de calidad y eficiencia.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Satisfacción de la Clientela 26,999 26,847 26,847

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Participantes del Seguro de Salud Pública (Salud Mental)

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública vigente aplicable a la estructura programática, así como, en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias. Dirige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y rehabilitación, en general. Bajo este Programa, se encuentran las Oficinas de Auditoría, que es responsable de determinar que las operaciones fiscales y de cumplimiento hayan sido realizadas de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables; Asesoramiento Legal, encargada de velar por la legalidad de todos los procesos de la Agencia, de la revisión y certificación de los contratos, y de la representación en los foros administrativos y judiciales; y Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, encargada de difundir el plan operacional en los medios de comunicación para facilitar el flujo de la información pública.

Clientela

Empleados y funcionarios de administraciones auxiliares con sus respectivas dependencias y oficinas de la ASSMCA

Información y Tecnología

Descripción del Programa

Provee el equipo, infraestructura de redes y telecomunicaciones, así como los sistemas o programas necesarios para facilitar la realización de funciones, lo que redunda en una prestación de servicios efectivos para los pacientes.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 1,025 1,344 1,344

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Setecientas veintiséis (726) cuentas activas de empleados con acceso a equipo electrónico y sistemas de información, a través de las unidades que componen la estructura organizacional de la ASSMCA, a nivel central y sus puntos de servicio a través de la Isla.

Oficina de Organismos Reguladores

Descripción del Programa

Planifica, dirige, administra y vela por el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de todas las instalaciones públicas y privadas que se requieran. Las que, dedican su operación a proveer servicios para la prevención, el tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes, que incluye el alcohol. Las funciones operacionales de la División de Drogas y Narcóticos, adscritas a este Programa, se transfieren al Departamento de Salud.



Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 16,940 1,200 1,142

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015. La disminución estadística responde a que las operaciones del Programa de Drogas y Narcóticos fueron transferidas al Departamento de Salud.

Clientela

Instalaciones públicas o privadas dedicadas a proveer servicios de prevención, tratamiento no medicado y rehabilitación.

Planificación

Descripción del Programa

Analiza e investiga nuevas estrategias operacionales, revisa los procesos programáticos y administrativos de la Agencia. También, sustenta estudios con información estadística y datos confiables. La Oficina se constituye en equipos de trabajo como: Planificación y Programación, Seguimiento Fiscal y Programático, Estadísticas y Análisis de Datos, Investigación y Evaluación y Análisis Gerencial. Ejerce como ente asesor para el Administrador, ofrece apoyo técnico a las dependencias y demás unidades de trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo alcance.

Clientela

Personal de la Agencia, instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, comunidad universitaria, sector privado y entidades sin fines de lucro

Prevención y Promoción de la Salud

Descripción del Programa

Diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la Agencia. Utiliza estrategias de investigación efectivas para promover el establecimiento de programas, así como, servicios basados en modelos efectivos. Los servicios se ofrecen con prioridad a las poblaciones de niños y jóvenes en alto riesgo, personal docente (escuelas públicas y privadas), líderes voluntarios, empleados del sector público y privado y familia o mujeres jefas de hogar.

Asimismo, a través de los servicios brindados se permiten ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas. Además, coordinan con organizaciones de base comunitaria, que implanten programas, actividades o servicios para la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 137,629 138,564 139,209

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.


Clientela

Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales y residenciales públicos, empleados, comerciantes, y la comunidad universitaria

Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario

Descripción del Programa

Orienta e interviene en crisis, coordina servicios, maneja casos, identifica personas sin hogar, ubica en albergues y coordina vivienda temporera. Los servicios incluidos en la vivienda transicional son, entre otros: evaluación psicológica y psiquiátrica; desarrollo e implantación de un plan de tratamiento individualizado; evaluación médica y de enfermería; toxicológica de rutina; consejería y terapia individual o grupal. Aporta principalmente el componente de trabajo social para reforzar el seguimiento y manejo de los casos (case management). Destaca la Línea PAS, la cual brinda servicios a través de una red de teléfonos (1-800-981-0023) atendidos 24 horas, los 7 días de la semana, por un equipo multidisciplinario de profesionales. Sirve a la población identificada sin hogar, deambulantes o personas en riesgo de perder la vivienda, a través de Ayuda a Personas Sin Hogar (Proyecto PATH). Dirige a todos los Alcances Comunitarios ("outreach") a través de manejadores de casos o coordinaciones interagenciales, para la población de adultos, niños y adolescentes. Igualmente, provee servicios dirigidos a personas sin hogar con condiciones de salud agudas. Coordina esfuerzos para que las personas sin hogar, obtengan una vivienda y se integren a la comunidad. Lo anterior se realiza mediante el Programa de Vuelta a la Vida: Sanación y Hogar (HUD).

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Participantes 2,202 2,030 2,030

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Toda la población incluyendo niños, adultos y envejecientes con condiciones mentales o usuarios de sustancias y alcohol

Servicios de Tratamiento Ambulatorios

Descripción del Programa

Integra todos los servicios ambulatorios para el tratamiento de los trastornos mentales, adictivos y concurrentes de las poblaciones de niños, adolescentes y adultos, desde la perspectiva biopsicosocial. Funciona por modalidad de servicio y nivel de cuidado.

Bajo este concepto, se agrupan los Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales y de Área en Moca, Mayagüez, Arecibo y Fajardo. Además, se ofrecen servicios en distintos niveles de cuidado ambulatorio: regular, intensivo, hospitalización parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales. De otra parte, en el Centro de Servicios Médicos (CSM) de Río Piedras y el Centro de Salud Mental de Mayagüez, existe una unidad de evaluación y referido que ofrecen servicios especializados bajo el Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE) y un Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC). De igual manera, se proveen tratamientos ambulatorios para trastornos adictivos bajo el Programa de Tratamiento con Metadona en San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey. Igualmente, cuenta con tres unidades móviles en el Residencial Lloréns Torres y Monte Hatillo en San Juan, Sector la Cantera de Ponce y el CDT de Coamo; se dispone además, de una unidad de alcoholismo (Centro Médico en Río Piedras); Laboratorios Toxicológicos en San Juan y Ponce; Programas de Desvío: "Drug Courts" (en 9 regiones judiciales) y "Treatment Alternative Street Crime (TASC)" en 13 regiones judiciales y TASC Juvenil en 4 regiones judiciales; Programa de Ingreso Involuntario a Tratamiento en 13 regiones judiciales bajo la Ley 67; Servicios a Niños y Adolescentes en San Juan, Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez y Bayamón.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Participantes 33,203 24,963 21,324

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Población de 4 años en adelante con problemas de salud mental, drogas y alcohol



Servicios de Tratamiento Interno (Transicionales y Residenciales)

Descripción del Programa

Provee servicios de rehabilitación psicosocial a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración efectiva en la comunidad. Los servicios con Hogares de Tratamiento se ofrecen a través de distintas categorías, cuyos servicios se organizan de acuerdo a las necesidades y fortalezas de la clientela referida. Estos hogares se establecen mediante contratos de servicios, con organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado y miembros de la comunidad interesados en atender y ayudar en la rehabilitación de las personas.

Además, provee servicios residenciales para la rehabilitación en los Centros de Servicios Integrados de Recuperación de Cayey y Trujillo Alto, los cuales ofrecen servicios de rehabilitación psicosocial en instalaciones de tipo transitorio; Residencial Varones de San Juan y Ponce y Residencial Mujeres San Juan. Esta modalidad está diseñada para ofrecer tratamiento a aquellos participantes con problemas en el uso de sustancias que necesitan estar en un ambiente terapéutico restrictivo de duración de 8 a 12 meses. Esto incluye servicios psicológicos, terapias grupales y familiares, terapia ocupacional y recreativa, entre otros. El Programa Servicios Residenciales Adolescente SERA, brinda el tratamiento residencial de adolescentes entre 13 y 17 años con disturbio emocional severo y con problemas por uso de sustancias.


El Área de Servicios Internos atiende su clientela en las instalaciones del Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras, Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce y Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Participantes 422 364 364

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Pacientes adultos de 18 años en adelante, de ambos géneros con condición de enfermedad mental o de uso de sustancias que necesitan hospitalización aguda y servicios psicosociales ambulatorios o residenciales. En el caso de menores, entre los 13 a 17 años, se incluyen los que necesitan servicios residenciales transicionales para salud mental o uso de sustancias.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El Presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2014-2015 asciende a $128,724,000, los cuales incluyen $79,426,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $10,481,000 de Asignaciones Especiales, $34,122,000 de Fondos Federales y $4,695,000 de Ingresos Propios.

El total del presupuesto aprobado refleja una disminución de $10,870,000 (8%) en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, y un incremento en gastos con cargo a Fondos Federales.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General Asciende a $79,426,000 y refleja una reducción de $11,039,000 (12.2%) que obedece a una baja de $8,053,000 en nómina y de $2,986,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el Año Fiscal 2014-2015 incluyendo, entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. Además, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción comienza el Año Fiscal con una plantilla base de nómina sustancialmente menor a la que el presupuesto del año anterior sustentaría.

La reducción en gastos de funcionamiento considera un ajuste por estimados de consumo de utilidades y reducción en distintas Partidas de gastos de funcionamiento tales como Servicios Profesionales y Servicios Comprados.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $10,481,000. Las principales Asignaciones Especiales en el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2014-2015 son: $950,000 para gastos de funcionamiento de la fundación UPENS; $200,000 para gastos de funcionamiento del Centro San Francisco de Ponce; proveen para ofrecer servicios dirigidos a la población con problemas de salud mental que atiende la ASSMCA mediante aportaciones a entidades sin fines de lucro, tales como los Centros Sor Isolina Ferré, Inc. ($250,000 a Caimito y $1,900,000 para Playa Ponce); $2,100,000 para gastos de funcionamiento para Hogar Crea, Inc.; se asignan recursos por $3,081,000 para atender la amortización al "Trustee" por la renta de las facilidades Centrales de la Agencia (AFI-ASSMCA), partida que reflejó una reducción de 1% comparado al año anterior. Además, se le asignó $400,000 para "Teen Challenge" y $1,600,000 a Iniciativa Comunitaria.

Los Fondos Federales ascienden a $34,122,000. Los principales programas de Fondos Federales incluyen "Block Grants for Community Mental Health Services", "Housing Opportunities for Persons with AIDS" y "Block Grant for Prevention and Treatment of Substance Abuse". Se estima un incremento de $408,000 en los fondos federales.

Los recursos provenientes de Ingresos Propios se generan del cobro por licenciamiento, y por la facturación en los servicios médicos que así lo permiten. La utilización de estos recursos se destina para sufragar parte de los gastos operacionales.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración 6,752 6,341 9,240 8,338
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce 7,422 7,347 9,259 7,879
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras 25,609 23,749 25,854 23,231
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense 5,209 5,274 5,865 5,168
Calidad de Servicios 371 429 513 401
Dirección y Administración General 1,860 2,030 2,037 1,738
Información y Tecnología 702 1,306 929 807
Oficina de Organismos Reguladores 1,641 817 1,035 889
Planificación 237 253 467 432
Prevención y Promoción de la Salud 18,380 7,349 5,236 5,067
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios 6,454 3,664 3,979 4,533
Servicios de Tratamiento Ambulatorios 47,930 52,938 48,323 44,231
Servicios de Tratamiento Interno 22,116 21,078 19,757 19,010
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 144,683 132,575 132,494 121,724
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 4,800 9,066 7,100 7,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,800 9,066 7,100 7,000
Total, Programa 149,483 141,641 139,594 128,724
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 92,012 84,061 90,465 79,426
Asignaciones Especiales 14,101 10,538 3,620 3,481
Fondos Federales 35,795 32,549 33,714 34,122
Ingresos Propios 2,675 5,427 4,695 4,695
Otros Ingresos 100 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 144,683 132,575 132,494 121,724
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,800 9,066 7,100 7,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,800 9,066 7,100 7,000
Total, Origen de Recursos 149,483 141,641 139,594 128,724
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 44,674 39,521 43,040 34,987
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10,564 7,109 8,529 8,802
Servicios Comprados 6,771 6,880 10,377 9,278
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 130 0 0
Gastos de Transportación 161 328 214 164
Servicios Profesionales 10,021 10,889 8,869 7,982
Otros Gastos Operacionales 14,703 14,584 12,094 11,445
Pago de Deuda de Años Anteriores 605 786 0 0
Compra de Equipo 329 456 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 304 301 415 415
Materiales y Suministros 3,878 3,075 6,926 6,352
Anuncios y Pautas en Medios 2 2 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 92,012 84,061 90,465 79,426
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 12,766 10,114 13,675 12,043
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 306 116 85 105
Servicios Comprados 2,312 5,388 6,355 6,080
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,850 1,630 48 56
Gastos de Transportación 254 1,334 398 329
Servicios Profesionales 18,139 16,874 14,946 17,946
Otros Gastos Operacionales 1,575 1,644 1,490 1,982
Asignaciones Englobadas 8,868 7,418 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 3,151 0 0 0
Compra de Equipo 351 451 67 99
Materiales y Suministros 3,090 3,541 4,961 3,642
Anuncios y Pautas en Medios 9 4 4 16
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 52,671 48,514 42,029 42,298
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 4,800 9,066 7,100 7,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 4,800 9,066 7,100 7,000
Total, Concepto 149,483 141,641 139,594 128,724

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 784 1,041 1,102 1,041
Ingresos Propios 370 142 870 870
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,598 5,158 7,268 6,427
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,752 6,341 9,240 8,338
Total, Origen de Recursos 6,752 6,341 9,240 8,338
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,875 3,364 3,800 2,989
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,003 427 219 199
Servicios Comprados 915 605 3,755 3,511
Donativos, Subsidios y Distribuciones 7 0 0 0
Gastos de Transportación 19 22 15 17
Servicios Profesionales 458 671 1,026 1,194
Otros Gastos Operacionales 271 321 336 336
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 786 0 0
Compra de Equipo 128 50 0 3
Materiales y Suministros 71 95 89 89
Anuncios y Pautas en Medios 5 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,752 6,341 9,240 8,338
Total, Concepto 6,752 6,341 9,240 8,338
 

Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 500 400
Ingresos Propios 0 105 35 35
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,422 7,242 8,724 7,444
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,422 7,347 9,259 7,879
Total, Origen de Recursos 7,422 7,347 9,259 7,879
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,304 2,893 3,369 2,739
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 129 107 127 127
Servicios Comprados 936 1,048 1,190 1,040
Gastos de Transportación 3 5 3 3
Servicios Profesionales 496 790 952 752
Otros Gastos Operacionales 486 627 630 555
Compra de Equipo 20 17 0 0
Materiales y Suministros 2,048 1,860 2,988 2,663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,422 7,347 9,259 7,879
Total, Concepto 7,422 7,347 9,259 7,879
 



Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,151 3,120 3,120 3,081
Ingresos Propios 831 2,767 582 582
Resolución Conjunta del Presupuesto General 21,627 17,862 22,152 19,568
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,609 23,749 25,854 23,231
Total, Origen de Recursos 25,609 23,749 25,854 23,231
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,020 7,315 9,280 7,545
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,381 2,471 2,223 2,154
Servicios Comprados 1,084 4,171 4,324 4,105
Gastos de Transportación 20 957 139 89
Servicios Profesionales 5,478 5,461 4,490 4,190
Otros Gastos Operacionales 1,451 1,356 3,082 2,882
Pago de Deuda de Años Anteriores 3,189 0 0 0
Compra de Equipo 181 65 0 0
Materiales y Suministros 805 1,953 2,316 2,266
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,609 23,749 25,854 23,231
Total, Concepto 25,609 23,749 25,854 23,231
 


Administración del Hospital de Psiquiatría Forense

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 14 15 75 75
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,195 5,259 5,790 5,093
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,209 5,274 5,865 5,168
Total, Origen de Recursos 5,209 5,274 5,865 5,168
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,787 1,679 1,839 1,494
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 850 880 1,044 1,017
Servicios Comprados 929 977 1,252 1,102
Gastos de Transportación 5 69 5 5
Servicios Profesionales 970 995 916 816
Otros Gastos Operacionales 459 508 535 460
Compra de Equipo 12 4 0 0
Materiales y Suministros 197 162 274 274
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,209 5,274 5,865 5,168
Total, Concepto 5,209 5,274 5,865 5,168
 



Calidad de Servicios

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 371 429 513 401
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 371 429 513 401
Total, Origen de Recursos 371 429 513 401
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 312 312 331 269
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 9 0 0
Servicios Comprados 5 6 5 5
Gastos de Transportación 7 6 4 4
Servicios Profesionales 41 96 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 0 0
Materiales y Suministros 5 0 173 123
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 371 429 513 401
Total, Concepto 371 429 513 401
 




Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 211 426 368 368
Otros Ingresos 100 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,549 1,604 1,669 1,370
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,860 2,030 2,037 1,738
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,800 9,066 7,100 7,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,800 9,066 7,100 7,000
Total, Origen de Recursos 6,660 11,096 9,137 8,738
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 688 763 886 720
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 148 125 249 222
Servicios Comprados 79 322 561 480
Donativos, Subsidios y Distribuciones 100 140 0 0
Gastos de Transportación 0 4 2 2
Servicios Profesionales 179 653 195 195
Otros Gastos Operacionales 7 13 21 21
Pago de Deuda de Años Anteriores 567 0 0 0
Compra de Equipo 38 0 0 0
Materiales y Suministros 54 8 122 97
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,860 2,030 2,037 1,738
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 4,800 9,066 7,100 7,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,800 9,066 7,100 7,000
Total, Concepto 6,660 11,096 9,137 8,738
 
Información y Tecnología

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 39 50 145 145
Resolución Conjunta del Presupuesto General 663 1,256 784 662
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 702 1,306 929 807
Total, Origen de Recursos 702 1,306 929 807
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 605 583 641 519
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 32 32 47 47
Servicios Comprados 12 8 79 79
Gastos de Transportación 2 2 1 1
Servicios Profesionales 38 56 140 140
Otros Gastos Operacionales 8 275 6 6
Compra de Equipo 0 348 0 0
Materiales y Suministros 5 2 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 702 1,306 929 807
Total, Concepto 702 1,306 929 807
 


Oficina de Organismos Reguladores

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2 2 45 45
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,639 815 990 844
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,641 817 1,035 889
Total, Origen de Recursos 1,641 817 1,035 889
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,380 563 594 486
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 64 63 60 60
Servicios Comprados 132 122 270 232
Gastos de Transportación 16 15 3 3
Otros Gastos Operacionales 46 54 98 98
Materiales y Suministros 3 0 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,641 817 1,035 889
Total, Concepto 1,641 817 1,035 889
 

Planificación

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 63 51 180 180
Ingresos Propios 7 2 3 3
Resolución Conjunta del Presupuesto General 167 200 284 249
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 237 253 467 432
Total, Origen de Recursos 237 253 467 432
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 135 142 186 151
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 55 52 52
Servicios Comprados 4 3 4 4
Gastos de Transportación 3 2 20 13
Servicios Profesionales 63 43 101 103
Otros Gastos Operacionales 2 0 4 4
Compra de Equipo 1 0 22 27
Materiales y Suministros 1 8 78 78
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 237 253 467 432
Total, Concepto 237 253 467 432
 



Prevención y Promoción de la Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 9,253 0 0 0
Fondos Federales 7,735 6,497 4,406 4,373
Ingresos Propios 6 125 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,386 727 830 694
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,380 7,349 5,236 5,067
Total, Origen de Recursos 18,380 7,349 5,236 5,067
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,596 3,481 3,420 3,483
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 104 123 125 117
Servicios Comprados 657 313 314 315
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,689 1,577 0 1
Gastos de Transportación 130 101 100 94
Servicios Profesionales 4,866 1,645 1,152 930
Otros Gastos Operacionales 50 21 18 22
Asignaciones Englobadas 7,171 0 0 0
Compra de Equipo 15 15 14 10
Materiales y Suministros 100 72 92 94
Anuncios y Pautas en Medios 2 1 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,380 7,349 5,236 5,067
Total, Concepto 18,380 7,349 5,236 5,067
 

Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,697 0 0 0
Fondos Federales 4,184 2,952 3,029 3,671
Ingresos Propios 3 1 55 55
Resolución Conjunta del Presupuesto General 570 711 895 807
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,454 3,664 3,979 4,533
Total, Origen de Recursos 6,454 3,664 3,979 4,533
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 929 952 1,058 950
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 44 50 58 51
Servicios Comprados 107 131 180 169
Donativos, Subsidios y Distribuciones 54 42 48 21
Gastos de Transportación 17 17 20 15
Servicios Profesionales 2,737 1,487 1,408 1,721
Otros Gastos Operacionales 115 136 116 645
Asignaciones Englobadas 1,697 0 0 0
Compra de Equipo 5 56 7 8
Asignación Pareo Fondos Federales 304 301 415 415
Materiales y Suministros 442 491 669 536
Anuncios y Pautas en Medios 3 1 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,454 3,664 3,979 4,533
Total, Concepto 6,454 3,664 3,979 4,533
 

Servicios de Tratamiento Ambulatorios

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 7,418 0 0
Fondos Federales 21,298 20,278 23,267 22,147
Ingresos Propios 1,155 1,588 2,417 2,417
Resolución Conjunta del Presupuesto General 25,477 23,654 22,639 19,667
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,930 52,938 48,323 44,231
Total, Origen de Recursos 47,930 52,938 48,323 44,231
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 25,803 21,648 24,420 19,573
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,216 1,964 2,466 2,993
Servicios Comprados 3,400 3,685 4,117 3,538
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 1 0 34
Gastos de Transportación 157 427 268 208
Servicios Profesionales 11,598 14,200 12,313 14,363
Otros Gastos Operacionales 2,427 2,105 1,183 1,199
Asignaciones Englobadas 0 7,418 0 0
Compra de Equipo 203 294 24 37
Materiales y Suministros 2,126 1,194 3,529 2,273
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 3 13
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,930 52,938 48,323 44,231
Total, Concepto 47,930 52,938 48,323 44,231
 

Servicios de Tratamiento Interno

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,731 1,730 1,730 2,710
Ingresos Propios 37 204 100 100
Resolución Conjunta del Presupuesto General 20,348 19,144 17,927 16,200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,116 21,078 19,757 19,010
Total, Origen de Recursos 22,116 21,078 19,757 19,010
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,006 5,940 6,891 6,112
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 872 919 1,944 1,868
Servicios Comprados 823 877 681 778
Gastos de Transportación 36 35 32 39
Servicios Profesionales 1,236 1,666 1,122 1,524
Otros Gastos Operacionales 10,955 10,812 7,555 7,199
Compra de Equipo 77 58 0 14
Materiales y Suministros 1,111 771 1,532 1,476
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,116 21,078 19,757 19,010
Total, Concepto 22,116 21,078 19,757 19,010