OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES.



BASE LEGAL

La Ley 20-2001, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres", crea la Oficina como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública. Dicha Oficina está dotada de funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, de reglamentación y cuasi judiciales, relacionadas a la implantación de la política pública decretada por dicha Ley.

La consolidación de entidades gubernamentales puede resultar en beneficios importantes, incluyendo (i) mayor agilidad y coherencia en la formulación de política pública; (ii) menor fragmentación en la provisión de servicios directos a la ciudadanía o la respectiva clientela; (iii) reubicación de personal en áreas de mayor necesidad e impacto; y (iv) la eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.

Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de modo que forme parte del Departamento de la Familia. Entendemos que esta reorganización será de beneficio fiscal y programático. A largo plazo, la Administración considera que, más allá, de reorganizaciones puntuales, una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es una parte íntegra de una estrategia efectiva de recuperación económica y fiscal.

En cuanto al presupuesto de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, debido a la necesidad de un proceso de evaluación legislativa profunda y la incertidumbre en cuanto al tiempo de ejecución, la fusión contemplada impactó de forma muy limitada la configuración del presupuesto recomendado. De ser aprobada la fusión, y una vez analizada la ejecución, se podrá evaluar con mayor certeza el presupuesto necesario y realizar los ajustes correspondientes.


MISIÓN

Asegurar y promover el desarrollo, igualdad y la equidad de la mujer en Puerto Rico. Erradicar todas las manifestaciones de discrimen y violencia. Fomentar y hacer cumplir las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de las mujeres y educar a la comunidad para tomar decisiones proactivas y afirmativas, en defensa de los derechos de las mujeres.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS) "Call Center"
  • Consejo Consultivo
  • Gerencia de Presupuesto y Finanzas
  • Gerencia de Recursos Humanos
  • Oficina de Comunicación y Prensa
  • Oficina de la Procuradora
  • Oficina de Tecnología e Informática
  • Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa
  • Procuraduría Auxiliar de Administración, Servicios y Desarrollo y Monitoreo
  • Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Querellas e Investigaciones
  • Procuraduría Auxiliar de Educación y Servicios de Apoyo



PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 37 41 43 43 45

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Asuntos de la Mujer

Descripción del Programa

Diseña, coordina y ofrece conferencias en áreas de violencia doméstica y equidad educativa en el ambiente laboral, entre otras. Además, educa, provee asistencia legal, realiza investigaciones sobre casos de precedente y de derechos adquiridos de la mujer y promueve legislación en su beneficio.


Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Actividades educativas y comunitarias 494 592 592
Anteproyectos de Ley y ponencias ante la Legislatura 52 53 53
Consultas Adjudicadas 85 87 87
Consultas Presentadas 137 140 140
Coordinación de Servicios y Seguimiento 7,507 7,700 7,700
Investigaciones Jurídicas 13 15 15
Llamadas a líneas de orientación 6,675 6,800 6,800
Orientación y coordinación de servicios 19,355 19,800 19,800
Personas impactadas en actividades educativas y comunitarias 19,799 20,200 20,200
Querellas Adjudicadas 85 52 52
Querellas Nuevas 4 5 5
Servicios Ofrecidos por ONGs* y Agencias 19,146 19,500 19,500

*Organizaciones no gubernamentales
Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Mujeres, estudiantes, funcionarios públicos y empresas privadas.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $6,584,000, los cuales incluyen $2,777,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,800,000 de Asignaciones Especiales, y $1,007,000 de Fondos Federales.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $529,000 (7.4%) en comparación con los recursos asignados con relación al año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, Otros Ingresos y Fondo Federales, así como un aumento en gastos con cargo a Asignaciones Especiales.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $2,777,000 y refleja una reducción de $175,000 (5.9%) que obedece a una baja de $109,000 en nómina y $66,000 en gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de empleados de confianza.

La reducción en gastos de funcionamiento considera un aumento en el estimado de algunas corporaciones y ajustes en otros gastos, tales como los servicios profesionales a tono con la política fiscal de reducción de gastos.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $2,800,000. De esta cantidad, $1,600,000 son destinados para cubrir gastos, ofrecer servicios y programas sobre prevención de discrimen y violencia doméstica contra la mujer y cualquier otro fin relacionado y $1,200,000 para gastos relacionados a grilletes en casos de violencia doméstica de conformidad con la OE 2008-048.

Los Fondos Federales ascienden a $1,007,000. Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Crime Victim Assistance y Violence Against Women Formula Grants".

El renglón de Otros Ingresos refleja una reducción de $1,500,000. No obstante, la mayor parte de esta reducción será subsanada con el aumento en las asignaciones especiales.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Asuntos de la Mujer 9,842 5,824 7,113 6,584
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,842 5,824 7,113 6,584
Total, Programa 9,842 5,824 7,113 6,584
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,195 2,183 2,952 2,777
Asignaciones Especiales 2,873 2,100 1,600 2,800
Fondos Federales 2,791 1,026 1,061 1,007
Fondos Federales ARRA 983 0 0 0
Otros Ingresos 1,000 515 1,500 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,842 5,824 7,113 6,584
Total, Origen de Recursos 9,842 5,824 7,113 6,584
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 1,663 1,661 1,811 1,702
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 77 87 37 86
Servicios Comprados 304 355 320 287
Gastos de Transportación 14 14 16 16
Servicios Profesionales 13 24 51 46
Otros Gastos Operacionales 24 10 2 2
Asignaciones Englobadas 0 0 500 423
Materiales y Suministros 15 16 9 9
Anuncios y Pautas en Medios 85 16 206 206
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 2,195 2,183 2,952 2,777
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 330 304 332 395
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 14 12 0
Servicios Comprados 0 11 15 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,680 1,042 669 513
Gastos de Transportación 0 0 5 0
Servicios Profesionales 54 645 10 95
Otros Gastos Operacionales 0 0 5 0
Asignaciones Englobadas 1,572 1,615 3,100 2,800
Compra de Equipo 0 0 3 1
Materiales y Suministros 0 9 7 0
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 7,647 3,641 4,161 3,807
Total, Concepto 9,842 5,824 7,113 6,584