ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 54 de 22 de agosto de 1990, según enmendada, crea la Escuela de Artes Plásticas como una entidad autónoma adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña, con el propósito de reafirmar y robustecer la autonomía académica de la educación en artes plásticas y facilitar el desarrollo de éstas.

MISIÓN

Formar y preparar artistas profesionales, diseñadores y maestros de arte, mediante el desarrollo de la creatividad, los procesos cognoscitivos y la enseñanza de técnicas artísticas y pedagógicas. Ofrecer programas de bachillerato que estimulen y promuevan el desarrollo humanístico y cultural de los estudiantes. Atender la educación recurrente de diversos sectores de la comunidad, a través de cursos cortos dirigidos a ampliar sus conocimientos y capacidades artísticas, profesionales o personales.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Decanato de Administración
  • Decanato de Asuntos Académicos y Estudiantiles
  • Junta de Directores
  • Oficina de Planificación y Desarrollo
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Rector(a)

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 38 39 49 51 51

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMA

Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas

Descripción del Programa

Ofrece cursos en artes plásticas con especialización en Educación del Arte, Pintura, Escultura, Imagen y Diseño, Diseño Industrial y Diseño de Modas.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Graduados programa regular 77 85 90
Matrícula estudios libres 21 23 10
Matrícula extensión 596 650 675
Matrícula regular 489 524 583

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $4,198,000, los cuales incluyen $2,479,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $1,719,000 de Ingresos Propios.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $279,000 (6.2%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014.

La disminución es el resultado de una reducción en gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, contrarrestado en parte por un aumento en ingresos propios.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $2,479,000 y refleja una reducción de $86,000 (3.3%) que obedece a una baja de $47,000 en nómina y de $39,000 en otros gastos de funcionamiento.

La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. La reducción en gastos de funcionamiento incluye una reducción de los gastos de servicios comprados y una reducción leve en los estimados de consumo de utilidades.

Los Ingresos Propios por $1,719,000 provienen por concepto del cobro de matrícula de los programas de Bachillerato y Extensión a la Comunidad, alquiler de facilidades de actividades de recaudación de fondos.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas 4,551 3,903 4,377 4,198
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,551 3,903 4,377 4,198
 
Mejoras Permanentes
Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas 0 0 100 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 100 0
Total, Programa 4,551 3,903 4,477 4,198
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,229 2,319 2,565 2,479
Asignaciones Especiales 0 25 0 0
Fondos Federales 514 0 0 0
Ingresos Propios 1,808 1,559 1,680 1,719
Otros Ingresos 0 0 132 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,551 3,903 4,377 4,198
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 0 100 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 100 0
Total, Origen de Recursos 4,551 3,903 4,477 4,198
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 2,004 2,171 2,226 2,179
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 197 148 208 120
Servicios Comprados 28 0 56 45
Otros Gastos Operacionales 0 0 75 135
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 2,229 2,319 2,565 2,479
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 277 65 110 497
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 176 225 189 344
Servicios Comprados 360 308 278 170
Donativos, Subsidios y Distribuciones 30 24 30 30
Gastos de Transportación 5 1 3 4
Servicios Profesionales 1,152 868 941 575
Otros Gastos Operacionales 192 41 41 41
Asignaciones Englobadas 0 25 0 0
Compra de Equipo 69 7 62 32
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 132 0
Materiales y Suministros 52 17 20 20
Anuncios y Pautas en Medios 9 3 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,322 1,584 1,812 1,719
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 100 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 0 100 0
Total, Concepto 4,551 3,903 4,477 4,198