ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, crea la Administración de Familias y Niños como un componente programático y operacional del Departamento de la Familia. La misma está a cargo, de los programas de protección de niños y jóvenes; trabajo social familiar e intervención en casos de adopción, maltrato, abandono, violencia doméstica y otros; protección y cuidado de ancianos e impedidos; y desarrollo de trabajo comunitario.

MISIÓN

Facilitar y proveer oportunidades de desarrollo económico y social, de forma ágil y coherente a las personas en desventaja social y económica. Esto, con el propósito de apoderar a nuestras familias y que alcancen la autosuficiencia, la integración al desarrollo socioeconómico de manera productiva y fomentar la buena convivencia familiar y comunitaria.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y Adopción
  • Administración Auxiliar de Preservación y Fortalecimiento a la Familia y Comunidad
  • Administración Auxiliar de Protección Social
  • Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos
  • Administración Auxiliar de Servicios de Prevención en la Comunidad
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Planificación, Evaluación y Desarrollo
  • Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Administrador


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 2,838 2,816 2,665 2,690 2,690

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMAS

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

La línea directa para situaciones de maltrato ofrece servicios a menores, personas de edad avanzada y adultos con impedimentos en situaciones de maltrato, negligencia, maltrato institucional o negligencia institucional. La misma opera 24 horas, 365 días al año. Mediante la Línea de Maltrato y el Sistema 9-1-1, los telecomunicadores reciben referidos que son canalizados para su atención en los Centros de Intervención del Programa de Emergencias Sociales (PES). Los referidos son clasificados en emergencias y urgencias, para determinar la prioridad con que se atenderá el referido. Una vez realizada la investigación de la situación, los Trabajadores Sociales del Programa de Emergencias Sociales, toman las medidas protectoras necesarias, tales como: petición de custodia al Tribunal, evaluaciones médicas, ubicación con familiares o albergues temporeros, tanto para menores como para personas de edad avanzada y adultos con impedimentos.

Clientela

Menores víctimas de maltrato y negligencia, padres y madres que incurren en maltrato a menores, mujeres con problemas de violencia familiar, personas de edad avanzada y adultos con impedimento, víctimas de maltrato o negligencia

Servicios a Familia con Niños

Descripción del Programa

Ofrece servicios de preservación, protección y reunificación familiar, para garantizar la seguridad, estabilidad y bienestar de menores víctimas de maltrato intrafamiliar e institucional, de mujeres víctimas de violencia doméstica y familias con niños que evidencian problemas de adaptación social, emocional, condiciones múltiples o doble diagnóstico.


Clientela

Familias con niños que enfrentan problemas en sus diferentes modalidades y niveles de severidad; menores candidatos a adopción y menores con plan de independencia económica y/o emancipación.

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

Desarrolla actividades y proyectos especiales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades abiertas y residenciales públicos. Administra, supervisa y delega fondos federales a las entidades elegibles que ofrecen servicios y programas, dirigidos a promover la autosuficiencia de los individuos y familias bajo los niveles de pobreza. Además, aminora las causas de la pobreza. También, delega fondos para mejorar los hábitos nutricionales y la calidad de vida de envejecientes y deambulantes.

Clientela

Familias provenientes de sectores y comunidades con desventajas económicas, sociales, culturales, laborales, educativas y ambientales.

Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos

Descripción del Programa

Ofrece servicios que promueven una mejor calidad de vida a las personas de edad avanzada y adultos con impedimento físico, dentro del contexto de la familia. Se provee un continuo servicio holístico de base comunitaria, para minimizar los problemas sociales que les afectan, prevenir su deterioro, aislamiento y proteger aquellos que son víctimas de maltrato y negligencia.

Clientela

Personas de 60 años o más y adultos con impedimentos (limitaciones físicas severas que no estén relacionadas con salud mental), carentes de recursos ecónomicos y de familiares.

Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños

Descripción del Programa

Ofrece y supervisa la prestación de los servicios directos a menores víctimas de maltrato, ubicados en las instalaciones operadas o contratadas por el Departamento y hogares de cuidado sustituto. Establece la reglamentación, requisitos, normas y medidas de control de calidad necesarias, en coordinación con el Programa de Licenciamiento para el buen funcionamiento de las instalaciones residenciales, administrado por el Secretariado del Departamento de la Familia.

Clientela

Menores de 21 años sin hogar o que han sido removidos de sus hogares y están bajo la custodia del Departamento de la Familia

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $228,623,000, los cuales incluyen $176,574,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $200,000 de Asignaciones Especiales y $51,849,000 de Fondos Federales.

El total de presupuesto aprobado refleja una reducción de $2,277,000 (1%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción de $4,306,000 en gastos con cargo a Fondos Federales y un aumento en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $176,574,000 y refleja un aumento de $2,229,000 (1.2%) el cual incluye una baja de $2,348,000 en nómina y un aumento de $4,577,000 en gastos de funcionamiento.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $200,000 para cubrir parte de los gastos de funcionamiento.

La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza.

El aumento en gastos de funcionamiento incluye, entre otros, recursos para fortalecer la partida de donativos para cubrir el gasto de hogares que alberguen a menores bajo la custodia de la Agencia, hogares de crianza de menores y los hogares sustitutos de edad avanzada. Cabe señalar que el aumento en esta partida lo que hace es llevar al presupuesto a un número más cercano del gasto real; no contempla un aumento en el mismo. Además contiene un aumento sustancial debido a un incremento en el estimado de consumo de energía.

Los Fondos Federales ascienden a $51,849,000. Los principales programas de Fondos Federales incluyen "Promoting Safe and Stable Families", "Temporary Assistance for Needy Families (TANF)", "Community Service Block Grant", "Community-Based Family Resource and Support Grants", "Grants to States for Access and Visitation Programs", "Chafee Education and Training Vouchers Program", "Children's Justice Grants to States", "Child Welfare Services", "Social Service Block Grant", "Child Abuse and Neglect State Grants", "Family Violence Prevention and Services Grants for Battered Women Shelter", "Chafee Foster Care Independent Living" y "Retired and Senior Volunteer Program".





RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 2,156 3,389 4,342 4,342
Servicios a Familia con Niños 142,325 144,224 135,042 134,885
Servicios Integrados a Comunidades 31,790 30,884 30,342 28,578
Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos 46,786 46,256 54,434 54,641
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños 8,667 6,414 6,740 6,177
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 231,724 231,167 230,900 228,623
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Servicios a Familia con Niños 252 330 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 252 330 0 0
Total, Programa 231,976 231,497 230,900 228,623
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 170,814 171,362 174,345 176,574
Asignaciones Especiales 0 400 400 200
Fondos Federales 60,910 59,405 56,155 51,849
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 231,724 231,167 230,900 228,623
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 252 330 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 252 330 0 0
Total, Origen de Recursos 231,976 231,497 230,900 228,623
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 71,109 72,291 77,344 74,996
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,725 2,302 1,669 4,001
Servicios Comprados 15,040 10,615 17,783 15,860
Donativos, Subsidios y Distribuciones 66,646 75,389 67,466 71,711
Gastos de Transportación 447 1,827 2,606 2,606
Servicios Profesionales 1,558 995 781 703
Otros Gastos Operacionales 782 492 83 83
Asignaciones Englobadas 5,542 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,112 1,765 0 0
Compra de Equipo 122 719 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 4,048 4,240 4,608 4,608
Materiales y Suministros 672 727 2,005 2,006
Anuncios y Pautas en Medios 11 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 170,814 171,362 174,345 176,574
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Presupuesto General  
Incentivos y Subsidios 252 330 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Presupuesto General 252 330 0 0
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 16,186 16,679 17,115 15,186
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 6 6 6
Servicios Comprados 178 137 124 124
Donativos, Subsidios y Distribuciones 39,744 38,461 35,665 33,861
Gastos de Transportación 313 180 516 490
Servicios Profesionales 3,800 3,790 2,598 1,851
Otros Gastos Operacionales 394 294 281 281
Compra de Equipo 72 58 72 72
Materiales y Suministros 157 147 130 130
Anuncios y Pautas en Medios 53 53 48 48
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 60,910 59,805 56,555 52,049
Total, Concepto 231,976 231,497 230,900 228,623

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,156 3,389 4,342 4,342
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,156 3,389 4,342 4,342
Total, Origen de Recursos 2,156 3,389 4,342 4,342
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,264 2,515 4,110 4,110
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 18 52 72 72
Servicios Comprados 479 0 0 0
Gastos de Transportación 324 354 100 100
Servicios Profesionales 0 203 0 0
Otros Gastos Operacionales 52 152 60 60
Compra de Equipo 12 113 0 0
Materiales y Suministros 7 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,156 3,389 4,342 4,342
Total, Concepto 2,156 3,389 4,342 4,342
 



Servicios a Familia con Niños

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 400 400 200
Fondos Federales 21,317 20,647 20,336 17,908
Resolución Conjunta del Presupuesto General 121,008 123,177 114,306 116,777
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 142,325 144,224 135,042 134,885
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 252 330 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 252 330 0 0
Total, Origen de Recursos 142,577 144,554 135,042 134,885
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 68,952 69,485 70,991 67,916
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,682 2,247 1,581 3,913
Servicios Comprados 1,898 5,620 3,115 3,101
Donativos, Subsidios y Distribuciones 53,949 53,821 48,729 50,101
Gastos de Transportación 395 1,435 2,752 2,726
Servicios Profesionales 3,649 4,098 2,452 1,705
Otros Gastos Operacionales 977 491 213 213
Asignaciones Englobadas 3,379 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,862 1,709 0 0
Compra de Equipo 136 590 51 51
Asignación Pareo Fondos Federales 4,048 4,240 4,240 4,240
Materiales y Suministros 347 446 876 877
Anuncios y Pautas en Medios 51 42 42 42
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 142,325 144,224 135,042 134,885
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 252 330 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 252 330 0 0
Total, Concepto 142,577 144,554 135,042 134,885
 







Servicios Integrados a Comunidades

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 29,314 28,502 28,403 26,639
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,476 2,382 1,939 1,939
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,790 30,884 30,342 28,578
Total, Origen de Recursos 31,790 30,884 30,342 28,578
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,541 3,454 3,011 2,923
Servicios Comprados 59 18 18 18
Donativos, Subsidios y Distribuciones 27,848 27,077 26,983 25,307
Gastos de Transportación 21 21 21 21
Servicios Profesionales 161 161 161 161
Otros Gastos Operacionales 91 91 91 91
Compra de Equipo 21 21 21 21
Materiales y Suministros 37 30 30 30
Anuncios y Pautas en Medios 11 11 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,790 30,884 30,342 28,578
Total, Concepto 31,790 30,884 30,342 28,578
 


Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 9,131 9,108 6,268 6,217
Resolución Conjunta del Presupuesto General 37,655 37,148 48,166 48,424
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 46,786 46,256 54,434 54,641
Total, Origen de Recursos 46,786 46,256 54,434 54,641
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,106 7,102 9,607 9,056
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 38 9 22 22
Servicios Comprados 12,782 5,114 14,774 12,865
Donativos, Subsidios y Distribuciones 24,593 32,952 27,419 30,164
Gastos de Transportación 20 197 249 249
Servicios Profesionales 1,548 323 766 688
Otros Gastos Operacionales 31 52 0 0
Asignaciones Englobadas 103 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 100 56 0 0
Compra de Equipo 25 53 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 368 368
Materiales y Suministros 438 398 1,229 1,229
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 46,786 46,256 54,434 54,641
Total, Concepto 46,786 46,256 54,434 54,641
 



Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,148 1,148 1,148 1,085
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,519 5,266 5,592 5,092
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,667 6,414 6,740 6,177
Total, Origen de Recursos 8,667 6,414 6,740 6,177
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,432 6,414 6,740 6,177
Otros Gastos Operacionales 25 0 0 0
Asignaciones Englobadas 2,060 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 150 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,667 6,414 6,740 6,177
Total, Concepto 8,667 6,414 6,740 6,177