BASE LEGAL
La
Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988,
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", crea la Autoridad nominada como tal, como una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de establecer un mecanismo para conceder asistencia financiera, administrativa o de otra índole a corporaciones e instrumentalidades públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico autorizadas por ley a desarrollar facilidades de infraestructura y para establecer un medio alterno para el financiamiento de facilidades de infraestructura.
MISIÓN
Establecer mecanismos para conceder asistencia financiera, técnica, administrativa o de otra índole a corporaciones públicas, agencias, municipios e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de agilizar sus correspondientes programas de mejoras capitales y proveer una alternativa para el financiamiento de las necesidades de infraestructura del sector público.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Comunicaciones
- Área de Finanzas y Administración
- Área de Ingeniería
- Área Legal
- Junta de Directores
- Junta de Subastas
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Subdirector Ejecutivo
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
21 |
22 |
21 |
21 |
21 |
PROGRAMA
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR
Descripción del Programa
Provee fondos, asistencia técnica y administrativa a las corporaciones públicas, agencias, municipios y otras instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, mediante emisiones de bonos, concesión o cesión de fondos y acuerdos de entendimiento.
Clientela
Corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con necesidades de asistencia financiera, técnica y administrativa para el desarrollo de sus programas de mejoras permanentes.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $10,422,000, los cuales incluyen $3,156,000 de Ingresos Propios, $5,307,000 de Otros Ingresos y $1,959,000 de Prestamos y Emisiones de Bonos.
El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $68,919,000 (86.9%) en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción de $32,579,000 en los gastos con cargo al Fondo de Préstamos y Emisiones de Bonos que fueron asignados en el 2013-14 para la construcción y remodelación propuesta para el Edificio Westerbank, y $39,602,000 en gastos con cargo al Fondo de Mejoras Públicas asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 96-2013, para el desarrollo de varios proyectos de mejoras.
Los Fondos de Ingresos Propios provienen de los arrendamientos, por propiedades adquiridas por la Autoridad.
Los Fondos de Otros Ingresos provienen del trámite de financiamiento y/o la gerencia de proyectos y se utilizarán mayormente para cubrir los gastos operacionales relacionados con la asistencia técnica y financiera de varias entidades gubernamentales. Mediante la Ley Núm. 74-2014 incluye una asignación de $1,000,000, para el soterrado en el área del Condado en San Juan.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR |
5,394 |
5,361 |
7,754 |
9,111 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,394 |
5,361 |
7,754 |
9,111 |
  |
Mejoras Permanentes |
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR |
4,973 |
0 |
71,587 |
1,311 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,973 |
0 |
71,587 |
1,311 |
Total, Programa |
10,367 |
5,361 |
79,341 |
10,422 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales ARRA |
617 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
989 |
1,845 |
Otros Ingresos |
4,777 |
5,361 |
4,212 |
5,307 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
2,553 |
1,959 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,394 |
5,361 |
7,754 |
9,111 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
0 |
39,602 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
2,973 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
1,311 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
2,000 |
0 |
31,985 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,973 |
0 |
71,587 |
1,311 |
Total, Origen de Recursos |
10,367 |
5,361 |
79,341 |
10,422 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,879 |
2,483 |
1,744 |
1,795 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
885 |
342 |
2,287 |
2,235 |
Servicios Comprados |
59 |
15 |
1,584 |
474 |
Servicios Profesionales |
2,424 |
2,115 |
1,771 |
3,136 |
Otros Gastos Operacionales |
61 |
296 |
226 |
341 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
Compra de Equipo |
59 |
59 |
85 |
85 |
Materiales y Suministros |
27 |
51 |
57 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,394 |
5,361 |
7,754 |
9,111 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
4,973 |
0 |
71,587 |
1,311 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,973 |
0 |
71,587 |
1,311 |
Total, Concepto |
10,367 |
5,361 |
79,341 |
10,422 |
|