AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", crea la Autoridad nominada como tal, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este organismo se encarga de conservar, desarrollar y utilizar las fuentes fluviales y de energía en Puerto Rico de manera que, sean asequibles para los habitantes de la Isla.


MISIÓN

Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Asuntos Jurídicos
  • Área de Finanzas
  • Área de Generación
  • Área de Planificación y Protección Ambiental
  • Área de Recursos Humanos y Asuntos Laborales
  • Área de Servicio al Cliente
  • Área de Transmisión y Distribución
  • Área Director Ejecutivo
  • Junta de Gobierno



PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 8,610 8,718 8,377 8,201 8,201

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

Descripción del Programa

Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por siete embalses con sus represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 417 369 369

Clientela

Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante nueve directorados: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y Junta de Gobierno.

Clientela

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica

Contribución a los Municipios

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 78 78 78

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Contribución al Gobierno de Puerto Rico

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la Contribución a los Municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 250,309 250,309 250,309

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

El Gobierno y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos, para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ejecuta la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.

Clientela

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

Descripción del Programa

Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Teléfonos.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 1,485,151 1,469,250 1,469,250

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales


Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

Descripción del Programa

Genera energía para satisfacer la demanda que necesita el País al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico del País, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 1,485,151 1,469,250 1,469,250

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.


Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Descripción del Programa

Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela atendida 1,485,151 1,469,250 1,469,250

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $4,249,161,000, los cuales incluyen $3,949,303,000 provenientes de Ingresos Propios, $31,179,000 de Otros Ingresos y $268,679,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

El total de presupuesto aprobado, según presentado por la agencia, refleja una aumento de $48,435,000 (1.2%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014, provenientes de Ingresos Propios, según estimados de la agencia.

Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica, los cuales se utilizan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de combustible y desarrollo de mejoras permanentes.

Por otra parte, los Otros Ingresos permiten sufragar gastos operacionales, tales como: nómina y costos relacionados, servicios comprados y materiales y suministros.

Los recursos que provienen de Préstamos y Emisiones de Bonos se destinan para realizar mejoras permanentes en el área de producción, transmisión y distribución de energía, lo que, permitirá desarrollar el plan de expansión generatriz y rehabilitar el sistema eléctrico, así como brindar atención al sistema de transmisión y distribución. Se incluye, además, recursos para realizar mejoras en los edificios, adquisición de equipo y en los sistemas de riego público.

Los recursos aprobados permitirán continuar con la implantación y búsqueda de fuentes alternas de energía para reducir la dependencia en el uso del petróleo y provocar reducir bajar el costo del consumo de energía en general. Los proyectos dirigidos a reducir la dependencia del uso del petróleo incluye: Biomasa, Eólica, y Solar (Energía Renovable) y las iniciativas relacionadas con las Centrales de Costa Sur, Aguirre y Cambalache.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 10,176 11,002 12,693 12,967
Apoyo Técnico y Administrativo 187,601 166,588 143,902 132,481
Contribución a los Municipios 257,086 138,199 164,703 168,815
Dirección y Administración General 39,189 61,553 51,357 50,816
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 122,977 118,969 129,383 128,019
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 3,787,764 3,548,090 3,145,662 3,196,297
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 235,245 230,190 229,704 227,282
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,640,038 4,274,591 3,877,404 3,916,677
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Contribución al Gobierno de Puerto Rico 44,415 42,361 30,967 31,484
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 44,415 42,361 30,967 31,484
 
Mejoras Permanentes
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 1,000 1,000 1,000 1,000
Apoyo Técnico y Administrativo 22,058 13,282 22,696 17,504
Dirección y Administración General 1,873 4,277 3,465 4,275
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 91,462 16,030 12,677 5,324
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 192,920 112,284 107,217 129,015
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 80,024 181,804 153,945 143,882
Subtotal, Mejoras Permanentes 389,337 328,677 301,000 301,000
Total, Programa 5,073,790 4,645,629 4,209,371 4,249,161
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 4,616,358 4,245,391 3,846,224 3,885,498
Otros Ingresos 23,680 29,200 31,180 31,179
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,640,038 4,274,591 3,877,404 3,916,677
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 44,415 42,361 30,967 31,484
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 44,415 42,361 30,967 31,484
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 36 0 0 0
Ingresos Propios 40,200 18,000 23,677 32,321
Otros Ingresos 0 4,642 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 349,101 306,035 277,323 268,679
Subtotal, Mejoras Permanentes 389,337 328,677 301,000 301,000
Total, Origen de Recursos 5,073,790 4,645,629 4,209,371 4,249,161
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 588,280 552,901 565,986 560,295
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10,591 14,593 11,163 11,381
Servicios Comprados 687,014 758,086 813,507 911,406
Donativos, Subsidios y Distribuciones 257,086 138,199 164,703 168,815
Gastos de Transportación 36,019 36,439 35,224 34,863
Servicios Profesionales 5,722 9,113 8,557 8,520
Otros Gastos Operacionales 112,388 123,544 94,377 82,942
Materiales y Suministros 2,941,095 2,641,437 2,182,039 2,136,570
Anuncios y Pautas en Medios 1,843 279 1,848 1,885
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,640,038 4,274,591 3,877,404 3,916,677
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 44,415 42,361 30,967 31,484
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 44,415 42,361 30,967 31,484
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 389,337 328,677 301,000 301,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 389,337 328,677 301,000 301,000
Total, Concepto 5,073,790 4,645,629 4,209,371 4,249,161

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 10,176 11,002 12,693 12,967
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,176 11,002 12,693 12,967
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,000 1,000 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 11,176 12,002 13,693 13,967
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,184 7,769 8,674 8,862
Gastos de Transportación 887 866 266 272
Otros Gastos Operacionales 1,706 1,932 3,083 3,149
Materiales y Suministros 399 435 670 684
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,176 11,002 12,693 12,967
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Total, Concepto 11,176 12,002 13,693 13,967
 

Apoyo Técnico y Administrativo

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 186,582 165,409 142,689 131,375
Otros Ingresos 1,019 1,179 1,213 1,106
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 187,601 166,588 143,902 132,481
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 2,221 689 1,716 1,827
Préstamos y Emisiones de Bonos 19,837 12,593 20,980 15,677
Subtotal, Mejoras Permanentes 22,058 13,282 22,696 17,504
Total, Origen de Recursos 209,659 179,870 166,598 149,985
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 91,771 51,249 53,082 52,519
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10,496 14,479 10,953 11,173
Servicios Comprados 234 174 6,253 6,379
Gastos de Transportación 429 438 447 443
Servicios Profesionales 5,722 5,876 4,530 4,533
Otros Gastos Operacionales 76,878 93,719 66,484 55,247
Materiales y Suministros 228 374 305 302
Anuncios y Pautas en Medios 1,843 279 1,848 1,885
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 187,601 166,588 143,902 132,481
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 22,058 13,282 22,696 17,504
Subtotal, Mejoras Permanentes 22,058 13,282 22,696 17,504
Total, Concepto 209,659 179,870 166,598 149,985
 

Contribución a los Municipios

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 257,086 138,199 164,703 168,815
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 257,086 138,199 164,703 168,815
Total, Origen de Recursos 257,086 138,199 164,703 168,815
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 257,086 138,199 164,703 168,815
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 257,086 138,199 164,703 168,815
Total, Concepto 257,086 138,199 164,703 168,815
 

Contribución al Gobierno de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 44,415 42,361 30,967 31,484
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 44,415 42,361 30,967 31,484
Total, Origen de Recursos 44,415 42,361 30,967 31,484
 
Concepto  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 44,415 42,361 30,967 31,484
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 44,415 42,361 30,967 31,484
Total, Concepto 44,415 42,361 30,967 31,484
 

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 38,980 61,117 50,924 50,392
Otros Ingresos 209 436 433 424
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 39,189 61,553 51,357 50,816
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 189 222 262 446
Préstamos y Emisiones de Bonos 1,684 4,055 3,203 3,829
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,873 4,277 3,465 4,275
Total, Origen de Recursos 41,062 65,830 54,822 55,091
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 30,074 45,923 41,241 40,805
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 9 21 21
Servicios Comprados 12 631 4 4
Gastos de Transportación 564 1,207 572 567
Servicios Profesionales 0 0 1,034 1,024
Otros Gastos Operacionales 8,007 12,457 7,863 7,780
Materiales y Suministros 529 1,326 622 615
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 39,189 61,553 51,357 50,816
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,873 4,277 3,465 4,275
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,873 4,277 3,465 4,275
Total, Concepto 41,062 65,830 54,822 55,091
 

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 122,311 118,127 128,293 126,950
Otros Ingresos 666 842 1,090 1,069
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 122,977 118,969 129,383 128,019
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 9,209 832 958 556
Préstamos y Emisiones de Bonos 82,253 15,198 11,719 4,768
Subtotal, Mejoras Permanentes 91,462 16,030 12,677 5,324
Total, Origen de Recursos 214,439 134,999 142,060 133,343
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 108,908 104,491 116,069 114,844
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 1 6 6
Servicios Comprados 149 100 75 74
Gastos de Transportación 7,599 7,010 7,231 7,155
Servicios Profesionales 0 3,237 1,619 1,604
Otros Gastos Operacionales 3,029 1,107 1,447 1,431
Materiales y Suministros 3,290 3,023 2,936 2,905
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 122,977 118,969 129,383 128,019
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 91,462 16,030 12,677 5,324
Subtotal, Mejoras Permanentes 91,462 16,030 12,677 5,324
Total, Concepto 214,439 134,999 142,060 133,343
 

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,767,252 3,522,976 3,119,154 3,169,614
Otros Ingresos 20,512 25,114 26,508 26,683
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,787,764 3,548,090 3,145,662 3,196,297
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 19,524 5,825 8,105 13,470
Préstamos y Emisiones de Bonos 173,396 106,459 99,112 115,545
Subtotal, Mejoras Permanentes 192,920 112,284 107,217 129,015
Total, Origen de Recursos 3,980,684 3,660,374 3,252,879 3,325,312
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 149,656 144,065 148,947 147,378
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 49 56 84 84
Servicios Comprados 685,865 757,042 806,916 904,693
Gastos de Transportación 7,196 7,270 6,446 6,378
Servicios Profesionales 0 0 1,347 1,333
Otros Gastos Operacionales 18,904 13,433 14,581 14,426
Materiales y Suministros 2,926,094 2,626,224 2,167,341 2,122,005
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,787,764 3,548,090 3,145,662 3,196,297
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 192,920 112,284 107,217 129,015
Subtotal, Mejoras Permanentes 192,920 112,284 107,217 129,015
Total, Concepto 3,980,684 3,660,374 3,252,879 3,325,312
 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 233,971 228,561 227,768 225,385
Otros Ingresos 1,274 1,629 1,936 1,897
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 235,245 230,190 229,704 227,282
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 36 0 0 0
Ingresos Propios 8,057 9,432 11,636 15,022
Otros Ingresos 0 4,642 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 71,931 167,730 142,309 128,860
Subtotal, Mejoras Permanentes 80,024 181,804 153,945 143,882
Total, Origen de Recursos 315,269 411,994 383,649 371,164
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 200,687 199,404 197,973 195,887
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 41 48 99 97
Servicios Comprados 754 139 259 256
Gastos de Transportación 19,344 19,648 20,262 20,048
Servicios Profesionales 0 0 27 26
Otros Gastos Operacionales 3,864 896 919 909
Materiales y Suministros 10,555 10,055 10,165 10,059
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 235,245 230,190 229,704 227,282
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 80,024 181,804 153,945 143,882
Subtotal, Mejoras Permanentes 80,024 181,804 153,945 143,882
Total, Concepto 315,269 411,994 383,649 371,164