CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 43 de 12 de mayo de 1980, según enmendada, crea la Corporación del Centro de las Bellas Artes de Puerto Rico como una corporación pública y la adscribe al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ello, con el propósito de administrar el complejo de las salas de representación conocido con el Centro de las Bellas Artes.


MISIÓN

Ofrecer al pueblo de Puerto Rico y a nuestros visitantes la oportunidad de conocer y apreciar las distintas expresiones de las artes de la representación, tanto nacionales como internacionales, a fin de contribuir a enriquecer nuestra vida cultural. Proveer los mejores escenarios, servicios y oportunidades de trabajo a la clase artística y a los productores.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • División de Alimentos y Bebidas
  • Junta de Directores
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Estacionamiento y Transportación
  • Oficina de Finanzas y Presupuesto
  • Oficina de Programación y Servicios
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Servicios Generales
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Gerente General



PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 58 86 74 78 78

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Operación y Gerencia

Descripción del Programa

Promueve la actividad cultural a un nivel de excelencia y calidad, y mantiene una administración eficiente de los recursos disponibles.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Conciertos populares y no populares 90 83 95
Obras de teatro (experimental) 70 82 95
Obras de teatro y comedias 80 94 107

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Productores, público en general y otras instituciones gubernamentales y privadas.




PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $5,746,000, los cuales incluyen $2,216,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,530,000 de Asignaciones Especiales y $2,000,000 de Ingresos Propios.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $539,000 (8.6%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, Asignaciones Especiales e Ingresos Propios.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General asciende a $2,216,000 y refleja una disminución de $195,000 (8.1%) que obedece a una baja de $84,000 en nómina y de $111,000 en otros gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. Por su parte, la disminución en los gastos de funcionamiento obedece a la reducción en servicios comprados, a tono con la política pública de reducción de gastos.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $1,530,000, recursos que se consignan para sufragar los gastos operacionales de la Sala Sinfónica. Las asignaciones especiales se reducen como resultado de las políticas de austeridad incluidas en el presupuesto del año fiscal 2014-2015.

Los Ingresos Propios por $2,000,000 son producto del alquiler de las salas de espectáculos y venta en las cantinas, entre otros, los cuales serán utilizados para complementar los gastos de funcionamiento de la Corporación.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Operación y Gerencia 8,068 6,090 6,285 5,746
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,068 6,090 6,285 5,746
Total, Programa 8,068 6,090 6,285 5,746
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,581 2,146 2,411 2,216
Asignaciones Especiales 1,820 1,761 1,700 1,530
Ingresos Propios 3,667 2,183 2,174 2,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,068 6,090 6,285 5,746
Total, Origen de Recursos 8,068 6,090 6,285 5,746
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 1,516 1,124 1,465 1,381
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 775 812 764 763
Servicios Comprados 283 203 175 65
Gastos de Transportación 3 3 3 3
Materiales y Suministros 4 4 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 2,581 2,146 2,411 2,216
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 1,576 862 862 1,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 653 90 140 933
Servicios Comprados 650 723 847 644
Donativos, Subsidios y Distribuciones 8 5 5 5
Gastos de Transportación 8 10 10 10
Servicios Profesionales 468 218 100 100
Otros Gastos Operacionales 11 30 10 0
Asignaciones Englobadas 1,820 1,761 1,700 748
Compra de Equipo 31 75 30 20
Materiales y Suministros 262 170 170 70
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 5,487 3,944 3,874 3,530
Total, Concepto 8,068 6,090 6,285 5,746