CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA.


BASE LEGAL

La Ley 216-1996, según enmendada, crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con existencia perpetua y personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad, agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, regida por una Junta de Directores, a los fines de divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público.


MISIÓN

Operar los medios de comunicación, pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de excelencia.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Administración
  • Área de Radio
  • Departamento de Ingeniería
  • Departamento de Mercadeo y Recursos Externos
  • Departamento de Producción
  • Junta de Directores
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Presidente
  • Oficina del Principal de Informática


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 176 163 140 146 146

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.

Clientela

La Corporación opera las siguientes estaciones de Radio y Televisión: San Juan: PRTV 3.1, Best TV 3.2, Kids TV 3.3, Vme 3.4, Noticias 24/7;3.5; Mayagüez: PRTV 6.1, Best TV 6.2, Kids TV 6.3, Vme 6.4, Noticias 24/7 6.5; Radio: FM Allegro 91.3, FM Jazz, 91.3HD2, FM Noticias 91.3HD3, AM 940.

Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Descripción del Programa

Diseña, instala y mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

Clientela

Dos estaciones de radio y televisión.

Operación de Estaciones de Radio

Descripción del Programa

Administra dos estaciones de radio, AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

Clientela

Población de Puerto Rico.

Programación y Producción de Programas para la Televisión

Descripción del Programa

Produce, selecciona, evalúa y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.

Clientela

Población de Puerto Rico.




PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $17,397,000, los cuales incluyen $11,297,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $800,000 de Asignaciones Especiales; $2,500,000 de Ingresos Propios; $2,000,000 de Fondos Federales y $800,000 de Fondos Especiales Estatales.

El total del presupuesto aprobado refleja una disminución de $734,000 (4.04%) en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General y las Asignaciones Especiales.

El presupuesto aprobado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $11,297,000 y refleja una reducción $534,000 (4.5%) que obedece a una baja de $433,000 en nómina y $101,000 en otros gastos de funcionamiento.

La reducción en nómina responde a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. Por otra parte, la reducción en otros gastos de funcionamiento responde principalmente a una disminución en gastos de servicios profesionales y servicios comprados y ajustes en el pago de utilidades.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán continuar ofreciendo una amplia programación educativa, deportiva, artística, musical, cultural y de interés público a través de la señal digital. La digitalización permite que el Canal 6 (PRTV 6.1 en San Juan) y el Canal 3 (PRTV 3.1 en Mayagüez) cuente con cuatro señales adicionales con recepción en San Juan y Mayagüez, mediante los canales: Best TV 6.2/3.2, Kid's TV 6.3/3.3, VME 6.4/3.4 y Noticias 24/7 6.5/3.5. De igual manera, la señal digital se ha integrado en la programación radial con el beneficio de aumentar el alcance de la banda 940 AM en un 85% y 91.3 FM en un 50%.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $800,000 para gastos de funcionamiento de la producción de Telenovelas, Miniseries o Unitarios, según dispuesto en la Ley 223-2000, según enmendada. La asignación se reduce en $200,000 conforme a los ajustes fiscales incluidos en el presupuesto del año fiscal 2014-2015.

Entre los programas federales que proveen aportaciones se incluye el "Public Telecommunications Facilities Planning and Construction", que concede asignaciones presupuestarias a emisoras de difusión pública certificadas.

Los recursos con cargo a Fondos Especiales Estatales provienen de la "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico". La utilización de estos fondos está dispuesto por ley para sufragar los gastos relacionados a la producción de programas culturales, de contenido histórico, novelas, musicales, comedia, miniseries y unitarios radiales con la participación de artistas locales y con temática puertorriqueña; y para otros fines relacionados.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 3,690 2,568 2,476 2,363
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 2,953 3,812 3,207 2,825
Operación de Estaciones de Radio 2,062 2,012 2,012 2,004
Programación y Producción de Programas para la Televisión 11,803 11,936 10,436 10,205
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,508 20,328 18,131 17,397
Total, Programa 20,508 20,328 18,131 17,397
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,258 11,728 11,831 11,297
Asignaciones Especiales 1,800 2,500 1,000 800
Recursos por Financiamiento 750 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 800 800 800
Fondos Federales 2,200 2,000 2,000 2,000
Ingresos Propios 2,500 2,500 2,500 2,500
Otros Ingresos 0 800 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,508 20,328 18,131 17,397
Total, Origen de Recursos 20,508 20,328 18,131 17,397
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 9,333 7,666 7,576 7,143
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,401 1,888 2,086 1,826
Servicios Comprados 550 550 550 529
Gastos de Transportación 61 61 61 61
Servicios Profesionales 719 611 464 423
Otros Gastos Operacionales 1,022 419 419 549
Compra de Equipo 12 12 12 12
Materiales y Suministros 46 407 549 510
Anuncios y Pautas en Medios 114 114 114 244
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 13,258 11,728 11,831 11,297
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 45
Servicios Profesionales 353 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 6,147 5,500 5,500 5,255
Asignaciones Englobadas 750 3,100 800 800
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 7,250 8,600 6,300 6,100
Total, Concepto 20,508 20,328 18,131 17,397





RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 85 0 0 0
Ingresos Propios 468 200 200 172
Recursos por Financiamiento 750 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,387 2,368 2,276 2,191
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,690 2,568 2,476 2,363
Total, Origen de Recursos 3,690 2,568 2,476 2,363
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,715 1,448 1,358 1,358
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 5 8 20
Servicios Profesionales 1,015 554 407 366
Otros Gastos Operacionales 200 200 200 155
Asignaciones Englobadas 750 0 0 0
Materiales y Suministros 0 361 503 464
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,690 2,568 2,476 2,363
Total, Concepto 3,690 2,568 2,476 2,363
 

Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 400 400 400 428
Otros Ingresos 0 800 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,553 2,612 2,807 2,397
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,953 3,812 3,207 2,825
Total, Origen de Recursos 2,953 3,812 3,207 2,825
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,452 1,052 1,052 880
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 653 1,112 1,307 1,097
Servicios Comprados 338 338 338 338
Gastos de Transportación 7 7 7 7
Servicios Profesionales 45 45 45 45
Otros Gastos Operacionales 400 400 400 400
Asignaciones Englobadas 0 800 0 0
Compra de Equipo 12 12 12 12
Materiales y Suministros 46 46 46 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,953 3,812 3,207 2,825
Total, Concepto 2,953 3,812 3,207 2,825
 

Operación de Estaciones de Radio

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 500 200 200 200
Ingresos Propios 500 500 500 500
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,062 1,312 1,312 1,304
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,062 2,012 2,012 2,004
Total, Origen de Recursos 2,062 2,012 2,012 2,004
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 835 1,072 1,072 1,072
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 202 215 215 207
Servicios Comprados 4 4 4 4
Gastos de Transportación 13 13 13 13
Otros Gastos Operacionales 1,000 700 700 700
Anuncios y Pautas en Medios 8 8 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,062 2,012 2,012 2,004
Total, Concepto 2,062 2,012 2,012 2,004
 

Programación y Producción de Programas para la Televisión

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,800 2,500 1,000 800
Fondos Especiales Estatales 0 800 800 800
Fondos Federales 1,615 1,800 1,800 1,800
Ingresos Propios 1,132 1,400 1,400 1,400
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,256 5,436 5,436 5,405
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,803 11,936 10,436 10,205
Total, Origen de Recursos 11,803 11,936 10,436 10,205
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,331 4,094 4,094 3,833
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 536 556 556 547
Servicios Comprados 208 208 208 187
Gastos de Transportación 41 41 41 41
Servicios Profesionales 12 12 12 12
Otros Gastos Operacionales 5,569 4,619 4,619 4,549
Asignaciones Englobadas 0 2,300 800 800
Anuncios y Pautas en Medios 106 106 106 236
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,803 11,936 10,436 10,205
Total, Concepto 11,803 11,936 10,436 10,205