OFICINA DE SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO.


BASE LEGAL

La Ley 177-1995, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio", crea la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio como una entidad autónoma adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

La consolidación de entidades gubernamentales puede resultar en beneficios importantes, incluyendo (i) mayor agilidad y coherencia en la formulación de política pública; (ii) menor fragmentación en la provisión de servicios directos a la ciudadanía o la respectiva clientela; (iii) reubicación de personal en áreas de mayor necesidad e impacto; y (iv) la eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.

Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio de modo que forme parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Entendemos que esta reorganización será de beneficio fiscal y programático. A largo plazo, la Administración considera que, más allá, de reorganizaciones puntuales, una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es una parte íntegra de una estrategia efectiva de recuperación económica y fiscal.

En cuanto al presupuesto de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, debido a la necesidad de un proceso de evaluación legislativa profunda y la incertidumbre en cuanto al tiempo de ejecución, la fusión contemplada impactó de forma muy limitada la configuración del presupuesto recomendado. De ser aprobada la fusión, y una vez analizada la ejecución, se podrá evaluar con mayor certeza el presupuesto necesario y realizar los ajustes correspondientes.

MISIÓN

Investigar y evaluar a todo imputado de delito que conlleve fianza y suministrar información verificable a los tribunales sobre los antecedentes penales y el perfil sociológico y socio-económico del imputado. Supervisar el cumplimiento con las condiciones de libertad provisional que le fueron impuestas al imputado por el tribunal.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Supervisión y Seguimiento
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 125 153 153 156 156

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política funcional de la Agencia mediante la adopción y supervisión de normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a través de las oficinas de Asuntos Legales, Recursos Humanos y Finanzas.

Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Descripción del Programa

Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable que le permite tomar una decisión justa al momento de determinar las medidas de libertad provisional. Asimismo, impone supervisión efectiva de liberados bajo la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal. También, investiga y arresta a imputados de delitos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad pública.

Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Clientela bajo OSAJ 5,062 5,214 5,370
Clientela evaluada 18,442 18,995 19,565

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.

Clientela

Personas imputadas por la comisión de delitos que conlleve derecho a fianza.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $7,107,000, los cuales provienen en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $301,000 (4.1%) en comparación con los recursos asignados con relación al año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General y en gastos con cargo a Fondos Federales.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $7,107,000 y refleja una reducción de $281,000 (3.8%). El cambio obedece a una baja de $89,000 en nómina y de $192,000 en otros gastos de funcionamiento.

La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. La reducción en gastos de funcionamiento obedece a ajustes en distintas partidas tales como compra de equipo, servicios comprados y ajustes leves en el estimado de utilidades.

Se estima una reducción de $20,000 en fondos federales debido a que los fondos de la propuesta "Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant" para supervisión y monitoria electrónica a imputados de delitos no recurren para el próximo año fiscal.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,158 1,318 1,302 1,358
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio 6,645 7,197 6,106 5,749
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,803 8,515 7,408 7,107
Total, Programa 7,803 8,515 7,408 7,107
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,528 7,324 7,388 7,107
Asignaciones Especiales 927 25 0 0
Fondos Federales 244 181 20 0
Fondos Federales ARRA 104 0 0 0
Otros Ingresos 0 985 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,803 8,515 7,408 7,107
Total, Origen de Recursos 7,803 8,515 7,408 7,107
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 4,559 5,491 5,551 5,462
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 190 167 196 191
Servicios Comprados 1,073 1,136 1,153 1,102
Gastos de Transportación 33 54 29 29
Servicios Profesionales 24 63 73 66
Otros Gastos Operacionales 44 0 0 0
Asignaciones Englobadas 295 243 211 211
Pago de Deuda de Años Anteriores 30 0 0 0
Compra de Equipo 220 130 129 0
Materiales y Suministros 60 40 46 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 6,528 7,324 7,388 7,107
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 129 50 0 0
Servicios Comprados 200 150 20 0
Asignaciones Englobadas 927 985 0 0
Compra de Equipo 19 6 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 1,275 1,191 20 0
Total, Concepto 7,803 8,515 7,408 7,107



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA



Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 25 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,158 1,293 1,302 1,358
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,158 1,318 1,302 1,358
Total, Origen de Recursos 1,158 1,318 1,302 1,358
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 249 277 252 252
Servicios Comprados 885 978 977 1,040
Servicios Profesionales 24 63 73 66
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,158 1,318 1,302 1,358
Total, Concepto 1,158 1,318 1,302 1,358
 

Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 927 0 0 0
Fondos Federales 244 181 20 0
Fondos Federales ARRA 104 0 0 0
Otros Ingresos 0 985 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,370 6,031 6,086 5,749
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,645 7,197 6,106 5,749
Total, Origen de Recursos 6,645 7,197 6,106 5,749
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,439 5,264 5,299 5,210
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 190 167 196 191
Servicios Comprados 388 308 196 62
Gastos de Transportación 33 54 29 29
Otros Gastos Operacionales 44 0 0 0
Asignaciones Englobadas 1,222 1,228 211 211
Pago de Deuda de Años Anteriores 30 0 0 0
Compra de Equipo 239 136 129 0
Materiales y Suministros 60 40 46 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,645 7,197 6,106 5,749
Total, Concepto 6,645 7,197 6,106 5,749