BASE LEGAL
La
Ley 177-1995,
según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio", crea la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio como una entidad autónoma adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.
La consolidación de entidades gubernamentales puede resultar en beneficios importantes, incluyendo (i) mayor agilidad y coherencia en la formulación de política pública; (ii) menor fragmentación en la provisión de servicios directos a la ciudadanía o la respectiva clientela; (iii) reubicación de personal en áreas de mayor necesidad e impacto; y (iv) la eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.
Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio de modo que forme parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Entendemos que esta reorganización será de beneficio fiscal y programático. A largo plazo, la Administración considera que, más allá, de reorganizaciones puntuales, una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es una parte íntegra de una estrategia efectiva de recuperación económica y fiscal.
En cuanto al presupuesto de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, debido a la necesidad de un proceso de evaluación legislativa profunda y la incertidumbre en cuanto al tiempo de ejecución, la fusión contemplada impactó de forma muy limitada la configuración del presupuesto recomendado. De ser aprobada la fusión, y una vez analizada la ejecución, se podrá evaluar con mayor certeza el presupuesto necesario y realizar los ajustes correspondientes.
MISIÓN
Investigar y evaluar a todo imputado de delito que conlleve fianza y suministrar información verificable a los tribunales sobre los antecedentes penales y el perfil sociológico y socio-económico del imputado. Supervisar el cumplimiento con las condiciones de libertad provisional que le fueron impuestas al imputado por el tribunal.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Supervisión y Seguimiento
- Oficina de Administración
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Director Ejecutivo
- Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
125 |
153 |
153 |
156 |
156 |
PROGRAMAS
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Implanta la política funcional de la Agencia mediante la adopción y supervisión de normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a través de las oficinas de Asuntos Legales, Recursos Humanos y Finanzas.
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio
Descripción del Programa
Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable que le permite tomar una decisión justa al momento de determinar las medidas de libertad provisional. Asimismo, impone supervisión efectiva de liberados bajo la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal. También, investiga y arresta a imputados de delitos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad pública.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Clientela bajo OSAJ |
5,062 |
5,214 |
5,370 |
Clientela evaluada |
18,442 |
18,995 |
19,565 |
Clientela
Personas imputadas por la comisión de delitos que conlleve derecho a fianza.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $7,107,000, los cuales provienen en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $301,000 (4.1%) en comparación con los recursos asignados con relación al año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General y en gastos con cargo a Fondos Federales.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $7,107,000 y refleja una reducción de $281,000 (3.8%). El cambio obedece a una baja de $89,000 en nómina y de $192,000 en otros gastos de funcionamiento.
La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación de la liquidación por exceso de licencia de enfermedad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. La reducción en gastos de funcionamiento obedece a ajustes en distintas partidas tales como compra de equipo, servicios comprados y ajustes leves en el estimado de utilidades.
Se estima una reducción de $20,000 en fondos federales debido a que los fondos de la propuesta "Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant" para supervisión y monitoria electrónica a imputados de delitos no recurren para el próximo año fiscal.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
1,158 |
1,318 |
1,302 |
1,358 |
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio |
6,645 |
7,197 |
6,106 |
5,749 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,803 |
8,515 |
7,408 |
7,107 |
Total, Programa |
7,803 |
8,515 |
7,408 |
7,107 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,528 |
7,324 |
7,388 |
7,107 |
Asignaciones Especiales |
927 |
25 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
244 |
181 |
20 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
104 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
985 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,803 |
8,515 |
7,408 |
7,107 |
Total, Origen de Recursos |
7,803 |
8,515 |
7,408 |
7,107 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,559 |
5,491 |
5,551 |
5,462 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
190 |
167 |
196 |
191 |
Servicios Comprados |
1,073 |
1,136 |
1,153 |
1,102 |
Gastos de Transportación |
33 |
54 |
29 |
29 |
Servicios Profesionales |
24 |
63 |
73 |
66 |
Otros Gastos Operacionales |
44 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
295 |
243 |
211 |
211 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
30 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
220 |
130 |
129 |
0 |
Materiales y Suministros |
60 |
40 |
46 |
46 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
6,528 |
7,324 |
7,388 |
7,107 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
129 |
50 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
200 |
150 |
20 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
927 |
985 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
19 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
1,275 |
1,191 |
20 |
0 |
Total, Concepto |
7,803 |
8,515 |
7,408 |
7,107 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
25 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,158 |
1,293 |
1,302 |
1,358 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,158 |
1,318 |
1,302 |
1,358 |
Total, Origen de Recursos |
1,158 |
1,318 |
1,302 |
1,358 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
249 |
277 |
252 |
252 |
Servicios Comprados |
885 |
978 |
977 |
1,040 |
Servicios Profesionales |
24 |
63 |
73 |
66 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,158 |
1,318 |
1,302 |
1,358 |
Total, Concepto |
1,158 |
1,318 |
1,302 |
1,358 |
  |
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio
Presupuesto (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
927 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
244 |
181 |
20 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
104 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
985 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,370 |
6,031 |
6,086 |
5,749 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,645 |
7,197 |
6,106 |
5,749 |
Total, Origen de Recursos |
6,645 |
7,197 |
6,106 |
5,749 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,439 |
5,264 |
5,299 |
5,210 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
190 |
167 |
196 |
191 |
Servicios Comprados |
388 |
308 |
196 |
62 |
Gastos de Transportación |
33 |
54 |
29 |
29 |
Otros Gastos Operacionales |
44 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
1,222 |
1,228 |
211 |
211 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
30 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
239 |
136 |
129 |
0 |
Materiales y Suministros |
60 |
40 |
46 |
46 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,645 |
7,197 |
6,106 |
5,749 |
Total, Concepto |
6,645 |
7,197 |
6,106 |
5,749 |
  |
|