COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 323-2003, según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico", crea la Compañía como una corporación pública y la adscribe al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esta corporación pública tiene la responsabilidad de desarrollar y proveer programas de información, asesoramiento, promoción y servicios directos a las empresas o individuos dedicados en Puerto Rico a las distintas actividades del comercio local e internacional.

MISIÓN

Fomentar el desarrollo del comercio, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas y las exportaciones de productos y servicios de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Finanzas y Operaciones
  • Área de Servicios de Desarrollo Empresarial
  • Junta de Directores
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Comunicaciones y Prensa
  • Oficina del Director Ejecutivo

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 153 148 147 147 147

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Centro de Desarrollo de Negocios

Descripción del Programa

Provee servicios integrados, individualizados y asesora a empresarios potenciales, los cuales incluyen, análisis en los renglones de financiamiento, exportación e importación, incentivos económicos, mercadeo internacional y educación continuada. Tiene cinco Centros de Desarrollo de Negocios, uno por cada polo de desarrollo económico.



Clientela

Comerciantes, futuros empresarios y exportadores a través de toda la Isla.

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrece servicios a todas las áreas operacionales; administra lo concerniente a los recursos humanos y fiscales; y fiscaliza el uso de los fondos asignados a la Compañía.

Clientela

Personal de la Agencia

Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional

Descripción del Programa

Incentiva y promueve la actividad de exportación de las empresas puertorriqueñas. Identifica mercados potenciales para los productos y servicios. Asiste al empresario en el desarrollo de un plan de exportación, además de ofrecer las herramientas básicas para una formación en comercio internacional. Realiza misiones comerciales en diferentes países de manera que los empresarios locales puedan exportar sus productos o servicios. Mantiene una base de datos de los exportadores actuales y potenciales.

Clientela

Sector de empresas en expansión que exportan a mercados locales e internacionales y nuevos empresarios con capacidad de exportar sus bienes y servicios.

Facilidades Comerciales

Descripción del Programa

Provee instalaciones de almacenamiento para la distribución de productos, así como instalaciones comerciales a empresarios a través de la Isla. Administra los almacenes e instalaciones comerciales estratégicamente localizadas en San Juan, Ponce y Mayagüez. Además, es la división encargada de administrar la ZONA LIBRE DE COMERCIO # 61, la cual está ubicada en el Centro Mercantil Internacional.

Clientela

Empresas en expansión, que distribuyen sus productos alrededor de la Isla y, empresas con potencial de exportación, las cuales se benefician de la ZONA LIBRE DE COMERCIO para la distribución en mercados internacionales.

Investigación de Mercados y Economía

Descripción del Programa

Recopila, analiza, organiza e interpreta toda la información cuantitativa que sea necesaria y que permita a la Agencia analizar la actividad comercial en general. Además, realiza evaluaciones de estudios de viabilidad, para hacer recomendaciones sobre la ubicación de estaciones de gasolina y centros comerciales, esto conforme a la Ley 171-2000, conocida como "Ley del Registro de Comerciantes y de Negocios".


Clientela

Pequeños y medianos comerciantes

Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas

Descripción del Programa

Provee el diseño, planificación, adiestramiento y evaluación de la mayoría de los programas de desarrollo empresarial operados a través del Sistema de Centros de Desarrollo de Negocios (CDN). Mantiene un programa de promoción sobre servicios disponibles y atiende la línea de acceso a los servicios. Este Programa cuenta con las siguientes unidades y departamentos: Gerencia de Programas y Alianzas, Promoción de Servicios, Centro de Recursos para el Empresarismo y los Exportadores, y el Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial.

Clientela

Futuros empresarios y exportadores, nuevas empresas y empresas en crecimiento

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $18,793,000, los cuales incluyen $800,000 de Asignaciones Especiales, $16,993,000 de Ingresos Propios y $1,000,000 de Otros Ingresos.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $3,125,000 (14.2%) en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a las Asignaciones Especiales y en los Otros Ingresos, no recurrentes, provenientes del Fondo de Apoyo Presupuestario utilizado para incentivos de fletes y gastos de implantación de la Ley de Empleo Ahora.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $800,000 y son para el Programa de Desarrollo Económico Comunitario, con el propósito de fortalecer y revitalizar los Centros Urbanos. Estas reflejan una reducción de $1,200,000 en varios programas como resultado de un ejercicio de ajuste presupuestario a tono con la política pública de austeridad y responsabilidad fiscal para recomendar un presupuesto balanceado sin afectar servicios esenciales.

El Presupuesto de Otros Ingresos refleja una disminución de $1,000,000. Estos recursos provienen del Fondo para la Promoción de Empleos y Actividad Económica. El Fondo se nutrirá de aportaciones producto de ahorros por medidas de disciplina fiscal en nómina de diversas corporaciones públicas, principalmente vinculadas al desarrollo económico.

Los Ingresos Propios provienen del arrendamiento de los almacenes y oficinas que se encuentran ubicados a través de toda la Isla.





RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Centro de Desarrollo de Negocios 2,338 2,442 2,251 2,291
Dirección y Administración General 4,939 6,517 9,665 6,171
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional 1,246 1,271 1,328 2,200
Facilidades Comerciales 4,613 5,227 5,132 5,485
Investigación de Mercados y Economía 817 794 794 753
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas 891 957 898 893
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,844 17,208 20,068 17,793
 
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 250 250 250 0
Facilidades Comerciales 1,530 1,200 1,600 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,780 1,450 1,850 1,000
Total, Programa 16,624 18,658 21,918 18,793
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 2,000 800
Ingresos Propios 14,844 17,208 16,068 15,993
Otros Ingresos 0 0 2,000 1,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,844 17,208 20,068 17,793
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,780 900 1,300 1,000
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 550 550 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,780 1,450 1,850 1,000
Total, Origen de Recursos 16,624 18,658 21,918 18,793
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,755 9,844 9,365 9,527
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,572 1,799 1,559 1,770
Servicios Comprados 2,741 2,939 2,701 2,773
Gastos de Transportación 172 106 157 120
Servicios Profesionales 570 1,105 1,205 940
Otros Gastos Operacionales 460 843 441 350
Asignaciones Englobadas 0 0 4,000 1,800
Compra de Equipo 36 52 68 63
Materiales y Suministros 163 103 173 100
Anuncios y Pautas en Medios 375 417 399 350
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,844 17,208 20,068 17,793
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,780 1,450 1,850 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,780 1,450 1,850 1,000
Total, Concepto 16,624 18,658 21,918 18,793

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Centro de Desarrollo de Negocios

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,338 2,442 2,251 2,291
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,338 2,442 2,251 2,291
Total, Origen de Recursos 2,338 2,442 2,251 2,291
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,402 1,434 1,709 1,673
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 259 262 223 221
Servicios Comprados 404 426 188 266
Gastos de Transportación 45 37 12 12
Otros Gastos Operacionales 76 131 0 0
Compra de Equipo 14 14 22 22
Materiales y Suministros 63 63 17 17
Anuncios y Pautas en Medios 75 75 80 80
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,338 2,442 2,251 2,291
Total, Concepto 2,338 2,442 2,251 2,291
 



Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 2,000 800
Ingresos Propios 4,939 6,517 5,665 5,371
Otros Ingresos 0 0 2,000 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,939 6,517 9,665 6,171
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 250 0 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 250 250 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 250 250 250 0
Total, Origen de Recursos 5,189 6,767 9,915 6,171
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,354 4,296 3,424 3,505
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 85 158 72 117
Servicios Comprados 713 784 590 546
Gastos de Transportación 59 33 89 70
Servicios Profesionales 510 1,045 1,205 940
Otros Gastos Operacionales 80 53 60 70
Asignaciones Englobadas 0 0 4,000 800
Compra de Equipo 11 27 27 22
Materiales y Suministros 52 4 120 47
Anuncios y Pautas en Medios 75 117 78 54
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,939 6,517 9,665 6,171
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 250 250 250 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 250 250 250 0
Total, Concepto 5,189 6,767 9,915 6,171
 

Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,246 1,271 1,328 1,200
Otros Ingresos 0 0 0 1,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,246 1,271 1,328 2,200
Total, Origen de Recursos 1,246 1,271 1,328 2,200
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 693 727 781 749
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 83 83 74 72
Servicios Comprados 122 72 30 30
Gastos de Transportación 6 0 32 17
Otros Gastos Operacionales 261 308 325 246
Asignaciones Englobadas 0 0 0 1,000
Compra de Equipo 1 1 1 1
Materiales y Suministros 5 5 5 5
Anuncios y Pautas en Medios 75 75 80 80
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,246 1,271 1,328 2,200
Total, Concepto 1,246 1,271 1,328 2,200
 

Facilidades Comerciales

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 4,613 5,227 5,132 5,485
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,613 5,227 5,132 5,485
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,530 900 1,300 1,000
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 300 300 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,530 1,200 1,600 1,000
Total, Origen de Recursos 6,143 6,427 6,732 6,485
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,140 2,172 2,089 2,255
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 981 1,132 1,038 1,210
Servicios Comprados 1,285 1,480 1,833 1,871
Gastos de Transportación 14 0 14 14
Servicios Profesionales 60 60 0 0
Otros Gastos Operacionales 22 284 41 32
Compra de Equipo 6 6 12 12
Materiales y Suministros 30 18 25 25
Anuncios y Pautas en Medios 75 75 80 66
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,613 5,227 5,132 5,485
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,530 1,200 1,600 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,530 1,200 1,600 1,000
Total, Concepto 6,143 6,427 6,732 6,485
 


Investigación de Mercados y Economía

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 817 794 794 753
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 817 794 794 753
Total, Origen de Recursos 817 794 794 753
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 601 618 686 648
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 83 83 74 72
Servicios Comprados 113 73 29 29
Gastos de Transportación 7 7 2 1
Otros Gastos Operacionales 8 8 2 2
Materiales y Suministros 5 5 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 817 794 794 753
Total, Concepto 817 794 794 753
 




Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas

Presupuesto (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 891 957 898 893
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 891 957 898 893
Total, Origen de Recursos 891 957 898 893
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 565 597 676 697
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 81 81 78 78
Servicios Comprados 104 104 31 31
Gastos de Transportación 41 29 8 6
Otros Gastos Operacionales 13 59 13 0
Compra de Equipo 4 4 6 6
Materiales y Suministros 8 8 5 5
Anuncios y Pautas en Medios 75 75 81 70
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 891 957 898 893
Total, Concepto 891 957 898 893