BASE LEGAL
La
Ley 209-2003,
según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", crea el Instituto como una entidad de la Rama Ejecutiva administrativa y fiscalmente autónoma. Ello, con el fin de promover cambios en los sistemas de recopilación de datos y estadísticas y análisis de la información que se genera para que éstos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso.
MISIÓN
Elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística, coordinar el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y requerir información al sector público y privado.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Grupo de Administración
- Grupo de Informática
- Grupo de Proyectos Estadísticos
- Junta de Directores
- Oficina del Director Ejecutivo
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Sept./11 |
Sept./12 |
Sept./13 |
Feb./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
7 |
7 |
10 |
11 |
11 |
PROGRAMA
Coordinación de Estadística e Informática
Descripción del Programa
Coordina el sistema descentralizado de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales, incluyendo entre otros aspectos, el establecimiento de criterios de calidad, la elaboración de normativas uniformes y la validación de la metodología estadística.
Datos Estadísticos |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Horas contactos de adiestramientos estadísticos |
1,890 |
2,000 |
2,000 |
Número de informes estadísticos enviados |
142,903 |
160,000 |
180,000 |
Clientela
Los organismos gubernamentales de las tres ramas de gobierno, municipios, agencias federales, universidades, centros académicos, sector privado, organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía en general.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $1,411,000, los cuales incluyen $943,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General,$400,000 de Asignaciones Especiales, $19,000 de Ingresos Propios, y $49,000 de Otros Ingresos.
El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $929,000 (47.8%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, Asignaciones Especiales y gastos con cargo a los Ingresos Propios.
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta asciende a $943,000 y refleja una reducción de $68,000 (6.7%) que se debe a una baja de $51,000 en nómina y de $17,000 en gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. En cuanto a los otros gastos de funcionamiento se reducen a tono con la politíca de reducción de gastos.
Las Asignaciones Especiales reflejan una disminución de $450,000 los cuales fueron asignados como un gasto no recurrente para mejoras en la metodología estadística del producto interno bruto y las encuestas de empleo y proyectos estadísticos, durante el año fiscal 2013-2014.
Los Ingresos Propios ascienden a $19,000 y se nutren de varios acuerdos alcanzados con entidades públicas y privadas entre estos: adiestramientos especializados, consultoría en desarrollo de instrumentos de recopilación de datos y revistas de progreso económico.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Coordinación de Estadística e Informática |
854 |
789 |
1,940 |
1,411 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
854 |
789 |
1,940 |
1,411 |
Total, Programa |
854 |
789 |
1,940 |
1,411 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
641 |
641 |
1,011 |
943 |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
850 |
400 |
Ingresos Propios |
30 |
54 |
30 |
19 |
Otros Ingresos |
183 |
94 |
49 |
49 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
854 |
789 |
1,940 |
1,411 |
Total, Origen de Recursos |
854 |
789 |
1,940 |
1,411 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
476 |
476 |
761 |
710 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
39 |
36 |
37 |
35 |
Servicios Comprados |
81 |
72 |
105 |
94 |
Gastos de Transportación |
3 |
4 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
37 |
45 |
97 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
2 |
2 |
13 |
Compra de Equipo |
1 |
3 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
3 |
6 |
12 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General |
641 |
641 |
1,011 |
943 |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
18 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
6 |
5 |
10 |
Servicios Comprados |
30 |
18 |
35 |
14 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
7 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
3 |
Servicios Profesionales |
82 |
69 |
25 |
25 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
10 |
0 |
5 |
Asignaciones Englobadas |
101 |
0 |
850 |
400 |
Compra de Equipo |
0 |
16 |
14 |
10 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
4 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
213 |
148 |
929 |
468 |
Total, Concepto |
854 |
789 |
1,940 |
1,411 |
|