INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 209-2003, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", crea el Instituto como una entidad de la Rama Ejecutiva administrativa y fiscalmente autónoma. Ello, con el fin de promover cambios en los sistemas de recopilación de datos y estadísticas y análisis de la información que se genera para que éstos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso.

MISIÓN

Elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística, coordinar el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y requerir información al sector público y privado.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Grupo de Administración
  • Grupo de Informática
  • Grupo de Proyectos Estadísticos
  • Junta de Directores
  • Oficina del Director Ejecutivo


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2012 2013 2014 2015
Sept./11 Sept./12 Sept./13 Feb./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 7 7 10 11 11

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2014-2015 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMA

Coordinación de Estadística e Informática

Descripción del Programa

Coordina el sistema descentralizado de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales, incluyendo entre otros aspectos, el establecimiento de criterios de calidad, la elaboración de normativas uniformes y la validación de la metodología estadística.


Datos Estadísticos 2013 2014 2015

 

Horas contactos de adiestramientos estadísticos 1,890 2,000 2,000
Número de informes estadísticos enviados 142,903 160,000 180,000

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2014-2015.


Clientela

Los organismos gubernamentales de las tres ramas de gobierno, municipios, agencias federales, universidades, centros académicos, sector privado, organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía en general.



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2014-2015 asciende a $1,411,000, los cuales incluyen $943,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General,$400,000 de Asignaciones Especiales, $19,000 de Ingresos Propios, y $49,000 de Otros Ingresos.

El total de presupuesto aprobado refleja una disminución de $929,000 (47.8%) en comparación con los recursos asignados en el año fiscal 2013-2014. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, Asignaciones Especiales y gastos con cargo a los Ingresos Propios.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta asciende a $943,000 y refleja una reducción de $68,000 (6.7%) que se debe a una baja de $51,000 en nómina y de $17,000 en gastos de funcionamiento. La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año fiscal 2014-2015 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad y medidas de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. En cuanto a los otros gastos de funcionamiento se reducen a tono con la politíca de reducción de gastos.

Las Asignaciones Especiales reflejan una disminución de $450,000 los cuales fueron asignados como un gasto no recurrente para mejoras en la metodología estadística del producto interno bruto y las encuestas de empleo y proyectos estadísticos, durante el año fiscal 2013-2014.

Los Ingresos Propios ascienden a $19,000 y se nutren de varios acuerdos alcanzados con entidades públicas y privadas entre estos: adiestramientos especializados, consultoría en desarrollo de instrumentos de recopilación de datos y revistas de progreso económico.









RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2012 2013 2014 2015

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Coordinación de Estadística e Informática 854 789 1,940 1,411
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 854 789 1,940 1,411
Total, Programa 854 789 1,940 1,411
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 641 641 1,011 943
Asignaciones Especiales 0 0 850 400
Ingresos Propios 30 54 30 19
Otros Ingresos 183 94 49 49
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 854 789 1,940 1,411
Total, Origen de Recursos 854 789 1,940 1,411
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General  
Nómina y Costos Relacionados 476 476 761 710
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 39 36 37 35
Servicios Comprados 81 72 105 94
Gastos de Transportación 3 4 3 3
Servicios Profesionales 37 45 97 76
Otros Gastos Operacionales 2 2 2 13
Compra de Equipo 1 3 0 0
Materiales y Suministros 2 3 6 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Presupuesto General 641 641 1,011 943
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 0 18 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 6 5 10
Servicios Comprados 30 18 35 14
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 7 0 0
Gastos de Transportación 0 0 0 3
Servicios Profesionales 82 69 25 25
Otros Gastos Operacionales 0 10 0 5
Asignaciones Englobadas 101 0 850 400
Compra de Equipo 0 16 14 10
Anuncios y Pautas en Medios 0 4 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 213 148 929 468
Total, Concepto 854 789 1,940 1,411