OFICINA DEL GOBERNADOR.


BASE LEGAL

El Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, establece el cargo del Gobernador, así como sus funciones y deberes generales. El Código Político de 1902, según enmendado, establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes generales del Gobernador. Por su parte, la Ley Núm. 54 de 26 de abril de 1941, autoriza y ordena al Gobernador de Puerto Rico a traspasar al Gobierno de los Estados Unidos, propiedades para defensa nacional. La Ley Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre de rentas, los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico. La Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta al Gobernador para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por último, la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del Gobierno.

MISIÓN

Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del Estado Libre Asociado a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 286 282 286 286

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $21,004,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $19,283,000, lo que representa el 91.81% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $1,721,000 equivalente al 8.19%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $18,531,000. Los recursos incluyen $16,810,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $1,721,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $2,473,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: $1,546,000 de las aportaciones del Programa "State Commission", destinados a la Oficina de la Primera Dama para fortalecer aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía y $175,000 que provienen de las aportaciones del Programa "Head Start" que se destinan al Programa Formulación y Coordinación de Política Pública para establecer programas e iniciativas dirigidas al desarrollo de proyectos y estrategias a otras organizaciones que requieran auspicio para actividades educativas, con énfasis en la niñez y las familias puertorriqueñas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Formulación y Coordinación de Política Pública 6,215 5,747 5,061 4,942
Comunicación y Servicios al Ciudadano 2,470 4,535 3,386 3,439
Oficina de la Primera Dama 2,112 2,081 2,398 2,398
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 10,797 12,363 10,845 10,779
 
Total, Servicio Directo 10,797 12,363 10,845 10,779
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 11,953 8,195 7,784 5,377
Nombramientos Judiciales 317 354 475 475
Mansión Ejecutiva 1,904 2,045 1,900 1,900
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 14,174 10,594 10,159 7,752
 
Total, Servicio de Apoyo 14,174 10,594 10,159 7,752
 
Total, Programa 24,971 22,957 21,004 18,531
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,741 20,283 19,283 16,810
Asignaciones Especiales 3,509 953 0 0
Fondos Federales 1,721 1,721 1,721 1,721
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,971 22,957 21,004 18,531
Total, Origen de Recursos 24,971 22,957 21,004 18,531
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 13,305 13,861 13,554 13,554
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,892 1,764 1,571 180
Servicios Comprados 979 1,838 228 191
Gastos de Transportación 45 168 61 61
Servicios Profesionales 1,707 1,090 1,026 923
Otros Gastos Operacionales 470 174 108 145
Asignaciones Englobadas 0 516 2,057 1,078
Pago de Deuda de Años Anteriores 207 0 0 0
Compra de Equipo 497 177 74 74
Materiales y Suministros 639 695 604 604
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 19,741 20,283 19,283 16,810
 
Total de la RC del Fondo General 19,741 20,283 19,283 16,810
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 3,509 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 953 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 3,509 953 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 3,509 953 0 0
 
Total del Fondo General 23,250 21,236 19,283 16,810
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 323 323 323 323
Servicios Comprados 6 6 6 6
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,321 1,321 1,321 1,321
Gastos de Transportación 9 9 9 9
Servicios Profesionales 35 35 35 35
Otros Gastos Operacionales 22 22 22 22
Materiales y Suministros 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 1,721 1,721 1,721 1,721
Total, Concepto 24,971 22,957 21,004 18,531



PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Formulación y Coordinación de Política Pública

Descripción del Programa

Establece y coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y otras ramas del gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.


Clientela

El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 74 69 80 80

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 175 175 175 175
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,040 5,572 4,886 4,767
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,215 5,747 5,061 4,942
Total, Origen de Recursos 6,215 5,747 5,061 4,942
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,490 5,504 4,566 4,566
Servicios Comprados 4 4 7 7
Gastos de Transportación 18 39 39 39
Servicios Profesionales 655 157 371 268
Otros Gastos Operacionales 42 32 54 38
Materiales y Suministros 6 11 24 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,215 5,747 5,061 4,942
Total, Concepto 6,215 5,747 5,061 4,942
 

Comunicación y Servicios al Ciudadano

Descripción del Programa

Coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia, recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones.


Clientela

Público en general y agencias de la Rama Ejecutiva.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 55 55 57 57


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,470 4,535 3,386 3,439
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,470 4,535 3,386 3,439
Total, Origen de Recursos 2,470 4,535 3,386 3,439
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,034 3,494 2,862 2,862
Servicios Comprados 0 630 0 0
Servicios Profesionales 415 393 475 475
Otros Gastos Operacionales 9 12 29 82
Materiales y Suministros 12 6 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,470 4,535 3,386 3,439
Total, Concepto 2,470 4,535 3,386 3,439
 
Oficina de la Primera Dama

Descripción del Programa

Organiza y realiza actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste.

Clientela Agencias gubernamentales, estudiantes y público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 16 9 10 10

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,546 1,546 1,546 1,546
Resolución Conjunta del Presupuesto General 566 535 852 852
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,112 2,081 2,398 2,398
Total, Origen de Recursos 2,112 2,081 2,398 2,398
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 710 557 948 948
Servicios Comprados 6 102 12 12
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,321 1,321 1,321 1,321
Gastos de Transportación 3 7 8 8
Servicios Profesionales 59 76 90 90
Otros Gastos Operacionales 13 14 14 14
Materiales y Suministros 0 4 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,112 2,081 2,398 2,398
Total, Concepto 2,112 2,081 2,398 2,398
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Realiza las operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza.


Clientela

Personal de la Agencia, otras agencias y público en general



Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 85 104 85 85

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,509 953 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,444 7,242 7,784 5,377
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,953 8,195 7,784 5,377
Total, Origen de Recursos 11,953 8,195 7,784 5,377
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,252 2,877 3,747 3,747
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,874 1,745 1,551 160
Servicios Comprados 899 1,019 148 111
Gastos de Transportación 33 131 20 20
Servicios Profesionales 545 449 95 95
Otros Gastos Operacionales 409 113 11 11
Asignaciones Englobadas 0 1,469 2,057 1,078
Pago de Deuda de Años Anteriores 207 0 0 0
Compra de Equipo 483 129 29 29
Materiales y Suministros 251 263 126 126
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,953 8,195 7,784 5,377
Total, Concepto 11,953 8,195 7,784 5,377
 

Nombramientos Judiciales

Descripción del Programa

Sirve como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.


Clientela

Organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 8 5 5 5


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 317 354 475 475
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 317 354 475 475
Total, Origen de Recursos 317 354 475 475
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 317 352 468 468
Otros Gastos Operacionales 0 0 2 2
Materiales y Suministros 0 2 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 317 354 475 475
Total, Concepto 317 354 475 475
 

Mansión Ejecutiva

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva.


Clientela

La Fortaleza y personal que labora en ella.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 48 40 49 49


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,904 2,045 1,900 1,900
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,904 2,045 1,900 1,900
Total, Origen de Recursos 1,904 2,045 1,900 1,900
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,334 1,400 1,286 1,286
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 18 19 20 20
Servicios Comprados 76 89 67 67
Gastos de Transportación 0 0 3 3
Servicios Profesionales 68 50 30 30
Otros Gastos Operacionales 19 25 20 20
Compra de Equipo 14 48 45 45
Materiales y Suministros 375 414 429 429
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,904 2,045 1,900 1,900
Total, Concepto 1,904 2,045 1,900 1,900