BASE LEGAL
El
Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952,
establece el cargo del Gobernador, así como sus funciones y deberes generales. El
Código Político de 1902,
según enmendado, establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes generales del Gobernador. Por su parte, la
Ley Núm. 54 de 26 de abril de 1941,
autoriza y ordena al Gobernador de Puerto Rico a traspasar al Gobierno de los Estados Unidos, propiedades para defensa nacional. La
Ley Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948,
según enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre de rentas, los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico.
La
Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956,
faculta al Gobernador para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva.
Por último, la
Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989,
según enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del Gobierno.
MISIÓN
Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del Estado Libre Asociado a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
286 |
282 |
286 |
286 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $21,004,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $19,283,000, lo que representa el 91.81% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $1,721,000 equivalente al 8.19%.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $18,531,000. Los recursos incluyen $16,810,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $1,721,000 de Fondos Federales.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $2,473,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.
Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: $1,546,000 de las aportaciones del Programa "State Commission", destinados a la Oficina de la Primera Dama para fortalecer aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía y $175,000 que provienen de las aportaciones del Programa "Head Start" que se destinan al Programa Formulación y Coordinación de Política Pública para establecer programas e iniciativas dirigidas al desarrollo de proyectos y estrategias a otras organizaciones que requieran auspicio para actividades educativas, con énfasis en la niñez y las familias puertorriqueñas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Formulación y Coordinación de Política Pública |
6,215 |
5,747 |
5,061 |
4,942 |
Comunicación y Servicios al Ciudadano |
2,470 |
4,535 |
3,386 |
3,439 |
Oficina de la Primera Dama |
2,112 |
2,081 |
2,398 |
2,398 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
10,797 |
12,363 |
10,845 |
10,779 |
  |
Total, Servicio Directo |
10,797 |
12,363 |
10,845 |
10,779 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
11,953 |
8,195 |
7,784 |
5,377 |
Nombramientos Judiciales |
317 |
354 |
475 |
475 |
Mansión Ejecutiva |
1,904 |
2,045 |
1,900 |
1,900 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
14,174 |
10,594 |
10,159 |
7,752 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
14,174 |
10,594 |
10,159 |
7,752 |
  |
Total, Programa |
24,971 |
22,957 |
21,004 |
18,531 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,741 |
20,283 |
19,283 |
16,810 |
Asignaciones Especiales |
3,509 |
953 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,971 |
22,957 |
21,004 |
18,531 |
Total, Origen de Recursos |
24,971 |
22,957 |
21,004 |
18,531 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
13,305 |
13,861 |
13,554 |
13,554 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,892 |
1,764 |
1,571 |
180 |
Servicios Comprados |
979 |
1,838 |
228 |
191 |
Gastos de Transportación |
45 |
168 |
61 |
61 |
Servicios Profesionales |
1,707 |
1,090 |
1,026 |
923 |
Otros Gastos Operacionales |
470 |
174 |
108 |
145 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
516 |
2,057 |
1,078 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
207 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
497 |
177 |
74 |
74 |
Materiales y Suministros |
639 |
695 |
604 |
604 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
19,741 |
20,283 |
19,283 |
16,810 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
19,741 |
20,283 |
19,283 |
16,810 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,509 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
953 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
3,509 |
953 |
0 |
0 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
3,509 |
953 |
0 |
0 |
  |
Total del Fondo General |
23,250 |
21,236 |
19,283 |
16,810 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
323 |
323 |
323 |
323 |
Servicios Comprados |
6 |
6 |
6 |
6 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,321 |
1,321 |
1,321 |
1,321 |
Gastos de Transportación |
9 |
9 |
9 |
9 |
Servicios Profesionales |
35 |
35 |
35 |
35 |
Otros Gastos Operacionales |
22 |
22 |
22 |
22 |
Materiales y Suministros |
5 |
5 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
Total, Concepto |
24,971 |
22,957 |
21,004 |
18,531 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Formulación y Coordinación de Política Pública
Descripción del Programa
Establece y coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y otras ramas del gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.
Clientela
El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
74 |
69 |
80 |
80 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
175 |
175 |
175 |
175 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,040 |
5,572 |
4,886 |
4,767 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,215 |
5,747 |
5,061 |
4,942 |
Total, Origen de Recursos |
6,215 |
5,747 |
5,061 |
4,942 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,490 |
5,504 |
4,566 |
4,566 |
Servicios Comprados |
4 |
4 |
7 |
7 |
Gastos de Transportación |
18 |
39 |
39 |
39 |
Servicios Profesionales |
655 |
157 |
371 |
268 |
Otros Gastos Operacionales |
42 |
32 |
54 |
38 |
Materiales y Suministros |
6 |
11 |
24 |
24 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,215 |
5,747 |
5,061 |
4,942 |
Total, Concepto |
6,215 |
5,747 |
5,061 |
4,942 |
  |
Comunicación y Servicios al Ciudadano
Descripción del Programa
Coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia, recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones.
Clientela
Público en general y agencias de la Rama Ejecutiva.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
55 |
55 |
57 |
57 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,470 |
4,535 |
3,386 |
3,439 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,470 |
4,535 |
3,386 |
3,439 |
Total, Origen de Recursos |
2,470 |
4,535 |
3,386 |
3,439 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,034 |
3,494 |
2,862 |
2,862 |
Servicios Comprados |
0 |
630 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
415 |
393 |
475 |
475 |
Otros Gastos Operacionales |
9 |
12 |
29 |
82 |
Materiales y Suministros |
12 |
6 |
20 |
20 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,470 |
4,535 |
3,386 |
3,439 |
Total, Concepto |
2,470 |
4,535 |
3,386 |
3,439 |
  |
Oficina de la Primera Dama
Descripción del Programa
Organiza y realiza actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste.
Clientela
Agencias gubernamentales, estudiantes y público en general.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
16 |
9 |
10 |
10 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
1,546 |
1,546 |
1,546 |
1,546 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
566 |
535 |
852 |
852 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,112 |
2,081 |
2,398 |
2,398 |
Total, Origen de Recursos |
2,112 |
2,081 |
2,398 |
2,398 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
710 |
557 |
948 |
948 |
Servicios Comprados |
6 |
102 |
12 |
12 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,321 |
1,321 |
1,321 |
1,321 |
Gastos de Transportación |
3 |
7 |
8 |
8 |
Servicios Profesionales |
59 |
76 |
90 |
90 |
Otros Gastos Operacionales |
13 |
14 |
14 |
14 |
Materiales y Suministros |
0 |
4 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,112 |
2,081 |
2,398 |
2,398 |
Total, Concepto |
2,112 |
2,081 |
2,398 |
2,398 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Realiza las operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza.
Clientela
Personal de la Agencia, otras agencias y público en general
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
85 |
104 |
85 |
85 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,509 |
953 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,444 |
7,242 |
7,784 |
5,377 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,953 |
8,195 |
7,784 |
5,377 |
Total, Origen de Recursos |
11,953 |
8,195 |
7,784 |
5,377 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,252 |
2,877 |
3,747 |
3,747 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,874 |
1,745 |
1,551 |
160 |
Servicios Comprados |
899 |
1,019 |
148 |
111 |
Gastos de Transportación |
33 |
131 |
20 |
20 |
Servicios Profesionales |
545 |
449 |
95 |
95 |
Otros Gastos Operacionales |
409 |
113 |
11 |
11 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1,469 |
2,057 |
1,078 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
207 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
483 |
129 |
29 |
29 |
Materiales y Suministros |
251 |
263 |
126 |
126 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,953 |
8,195 |
7,784 |
5,377 |
Total, Concepto |
11,953 |
8,195 |
7,784 |
5,377 |
  |
Nombramientos Judiciales
Descripción del Programa
Sirve como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.
Clientela
Organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
8 |
5 |
5 |
5 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
317 |
354 |
475 |
475 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
317 |
354 |
475 |
475 |
Total, Origen de Recursos |
317 |
354 |
475 |
475 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
317 |
352 |
468 |
468 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
0 |
2 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
317 |
354 |
475 |
475 |
Total, Concepto |
317 |
354 |
475 |
475 |
  |
Mansión Ejecutiva
Descripción del Programa
Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva.
Clientela
La Fortaleza y personal que labora en ella.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
48 |
40 |
49 |
49 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,904 |
2,045 |
1,900 |
1,900 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,904 |
2,045 |
1,900 |
1,900 |
Total, Origen de Recursos |
1,904 |
2,045 |
1,900 |
1,900 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,334 |
1,400 |
1,286 |
1,286 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
18 |
19 |
20 |
20 |
Servicios Comprados |
76 |
89 |
67 |
67 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
68 |
50 |
30 |
30 |
Otros Gastos Operacionales |
19 |
25 |
20 |
20 |
Compra de Equipo |
14 |
48 |
45 |
45 |
Materiales y Suministros |
375 |
414 |
429 |
429 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,904 |
2,045 |
1,900 |
1,900 |
Total, Concepto |
1,904 |
2,045 |
1,900 |
1,900 |
  |
|