BASE LEGAL
La
Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980,
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", crea esta Oficina y la adscribe a la Oficina del Gobernador. Este Organismo se encarga de asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en asuntos de índole presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa; lleva a cabo las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Anual de Mejoras Capitales y Gastos de Funcionamiento del Gobierno; y vela por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzca de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones presupuestarias.
La
Ley 103-2006,
según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006", le impone a la Oficina de Gerencia y Presupuesto las funciones de control fiscal presupuestario. La
Ley 151-2004,
según enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electrónico", incorpora las tecnologías de información al funcionamiento gubernamental. Asimismo, esta Ley dispone que es responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativos con el uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental; ofrecer asesoramiento a las agencias; actualizar y desarrollar las transacciones gubernamentales electrónicas y asegurarse del funcionamiento correcto de las mismas. La
Ley 148-2006,
según enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Electrónicas", le impone a la Oficina de Gerencia y Presupuesto aprobar la reglamentación necesaria para participar de transacciones de forma electrónica, así como determinar los estándares necesarios que serán utilizados por cada agencia gubernamental para la creación y conservación de expedientes y formularios electrónicos.
La
Ley 62-2013,
deroga la
Ley 42-2010,
según enmendada, que creó la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, y ordena la transferencia de los bienes, recursos humanos y facultades de esta entidad a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, el Boletín Administrativo
OE-2013-071
dispone para que las facultades, personal y otros recursos administrativos del Programa del Governor's Authorized Representative (GAR) se transfieran de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.
MISIÓN
Asistir y asesorar al Gobernador y a las tres Ramas de Gobierno en la administración y uso de los recursos públicos, así como en otros aspectos gerenciales, para promover un gobierno efectivo y una sana administración fiscal.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
172 |
200 |
182 |
173 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $13,975,000, los cuales provienen en un 100% del Fondo General.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $12,670,000. Los recursos incluyen $12,630,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $40,000 de Asignaciones Especiales.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,305,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto y la cancelación de contratos de arrendamiento con la Autoridad de Edificios Públicos. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Área de Presupuesto |
3,568 |
3,663 |
4,133 |
3,476 |
Tecnologías de Información |
0 |
26,716 |
2,645 |
2,273 |
Área de Gerencia Pública |
0 |
0 |
0 |
429 |
Área de Gerencia de Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
729 |
Representante del Gobernador ante FEMA (GAR) |
790 |
1,398 |
0 |
0 |
Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria |
23,239 |
4,983 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
27,597 |
36,760 |
6,778 |
6,907 |
  |
Total, Servicio Directo |
27,597 |
36,760 |
6,778 |
6,907 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
2,823 |
4,142 |
2,145 |
1,513 |
Administración General |
2,340 |
1,962 |
2,686 |
2,388 |
Área de Asesoramiento Legal |
299 |
341 |
383 |
383 |
Servicios a los Ex-gobernadores |
643 |
711 |
648 |
618 |
Auditoría1 |
0 |
967 |
1,335 |
861 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
6,105 |
8,123 |
7,197 |
5,763 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
6,105 |
8,123 |
7,197 |
5,763 |
  |
Total, Programa |
33,702 |
44,883 |
13,975 |
12,670 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
12,124 |
13,473 |
13,735 |
12,630 |
Asignaciones Especiales |
21,578 |
27,105 |
240 |
40 |
Otros Ingresos |
0 |
4,305 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,702 |
44,883 |
13,975 |
12,670 |
Total, Origen de Recursos |
33,702 |
44,883 |
13,975 |
12,670 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,882 |
11,826 |
11,904 |
11,090 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
474 |
462 |
613 |
104 |
Servicios Comprados |
408 |
293 |
308 |
371 |
Gastos de Transportación |
74 |
61 |
48 |
64 |
Servicios Profesionales |
907 |
349 |
476 |
428 |
Otros Gastos Operacionales |
259 |
328 |
291 |
478 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
23 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
45 |
97 |
15 |
16 |
Materiales y Suministros |
52 |
57 |
80 |
79 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
12,124 |
13,473 |
13,735 |
12,630 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
12,124 |
13,473 |
13,735 |
12,630 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
248 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
21,330 |
27,105 |
240 |
40 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
21,578 |
27,105 |
240 |
40 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
21,578 |
27,105 |
240 |
40 |
  |
Total del Fondo General |
33,702 |
40,578 |
13,975 |
12,670 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Asignaciones Englobadas |
0 |
4,305 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
0 |
4,305 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
33,702 |
44,883 |
13,975 |
12,670 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Área de Presupuesto
Descripción del Programa
Prepara y administra el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que presenta el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. Además, ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración de dicho presupuesto. Como parte de sus funciones, analiza y aprueba proyecciones de gastos, transacciones de personal, realiza el efecto presupuestario de análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven impacto fiscal.
Clientela
Oficina del Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y organismos gubernamentales.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
46 |
54 |
60 |
48 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,568 |
3,663 |
4,133 |
3,476 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,568 |
3,663 |
4,133 |
3,476 |
Total, Origen de Recursos |
3,568 |
3,663 |
4,133 |
3,476 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,439 |
3,455 |
3,908 |
3,318 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
3 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
50 |
48 |
8 |
120 |
Gastos de Transportación |
2 |
0 |
0 |
5 |
Servicios Profesionales |
60 |
125 |
182 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
15 |
17 |
22 |
20 |
Compra de Equipo |
0 |
4 |
5 |
6 |
Materiales y Suministros |
2 |
11 |
8 |
7 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,568 |
3,663 |
4,133 |
3,476 |
Total, Concepto |
3,568 |
3,663 |
4,133 |
3,476 |
  |
Tecnologías de Información
Descripción del Programa
El Área de Tecnologías de Información tiene la responsabilidad de implantar la política pública establecida en la Ley Número 151-2004, según enmendada y conocida como " Ley de Gobierno Electrónico", para administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativas con el uso de las tecnologías de información a nivel gubernamental, a la vez que asesora a las agencias en el desarrollo de transacciones gubernamentales electrónicas y se asegura del funcionamiento a través del Portal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, provee servicios de apoyo técnico, almacenamiento de datos y acceso a la Internet a las agencias gubernamentales. Colabora con la Oficina del Principal Ejecutivo de Información del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la ejecución de las estrategias establecidas para las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Clientela
Agencias y corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
29 |
32 |
32 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
24,866 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
1,850 |
2,645 |
2,273 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
26,716 |
2,645 |
2,273 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
26,716 |
2,645 |
2,273 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
1,409 |
2,203 |
1,949 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
215 |
202 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
1 |
4 |
7 |
Gastos de Transportación |
0 |
1 |
0 |
4 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
100 |
183 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
216 |
125 |
119 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
24,866 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
3 |
10 |
10 |
Materiales y Suministros |
0 |
5 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
26,716 |
2,645 |
2,273 |
Total, Concepto |
0 |
26,716 |
2,645 |
2,273 |
  |
Área de Gerencia Pública
Descripción del Programa
Asesora y provee apoyo a las diversas entidades gubernamentales en la búsqueda de soluciones dirigidas a tener un gobierno ágil y que responda a las necesidades de los ciudadanos de forma rápida y efectiva. Asimismo, provee al Ejecutivo y a las distintas entidades de Gobierno las herramientas y estrategias necesarias para que puedan identificar oportunidades de eficiencia y simplificación de procesos, resuelvan problemas operacionales y logren atemperar las estructuras organizacionales a la realidad fiscal actual, sin afectar la prestación de servicios.
Clientela
Oficina del Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y organismos gubernamentales.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
6 |
0 |
0 |
5 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
429 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
429 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
429 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
374 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
52 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
429 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
429 |
  |
Área de Gerencia de Fondos Federales
Descripción del Programa
Las responsabilidades primordiales del Área de Gerencia de Fondos Federales son velar por el cumplimento de las reglamentaciones federales, asegurar el uso efectivo de los fondos federales asignados a las agencias gubernamentales y apoyar en la búsqueda de nuevas oportunidades y de propuestas competitivas. Estas responsabilidades se realizarán a través de las siguientes unidades funcionales: División de Manejo de Carteras y División de Cumplimiento. Una Unidad de Investigación y Desarrollo que apoya a la dirección y a las áreas operacionales en la ejecución de sus funciones. Coordina política pública, planes de acción y asesoría sobre asuntos relacionados con la asistencia financiera del Gobierno Federal con la Oficina del Comisionado Residente, la Oficina de Asuntos Federales del Estado Libre Asociado, el Asesor del Gobernador en Asuntos Federales, Oficina del Contralor y cualquier otra entidad reguladora.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
0 |
0 |
4 |
Clientela
Rama Ejecutiva, Municipios, Agencias Federales
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
729 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
729 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
729 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
583 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
15 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
129 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
729 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
729 |
  |
Representante del Gobernador ante FEMA (GAR)
Descripción del Programa
El GAR es la entidad responsable de administrar y distribuir los fondos aprobados por la "Federal Emergency Management Agency" (FEMA) que se encuentran bajo la custodia de la OGP. De la misma forma, actúa como enlace entre FEMA y todas las entidades que reciben los fondos, para atender las necesidades originadas por desastres. Provee seguimiento a los participantes para garantizar el buen uso de los fondos. Los recursos y personal de este Programa se transfirieron a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres conforme con la Orden Ejecutiva 2013-071.
Clientela
Municipios y Organismos Gubernamentales
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
35 |
23 |
0 |
0 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
790 |
1,398 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
790 |
1,398 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
790 |
1,398 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
762 |
1,330 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
6 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
1 |
9 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
23 |
20 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
3 |
5 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
28 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
790 |
1,398 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
790 |
1,398 |
0 |
0 |
  |
Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria
Descripción del Programa
Dirige las iniciativas y esfuerzos de eficiencia y desarrollo tecnológico del Gobierno del Estado Libre Asociado, su portal y las comunicaciones interagenciales y los sistemas de información geográfica, entre otros servicios a las agencias. Además, trabaja con las necesidades tecnológicas internas de la OGP y atiende los objetivos programáticos de la Agencia. Los recursos y personal de este Programa se transfirieron al Programa de Tecnología de Información, conforme con la Orden Administrativa 145-14.
Clientela
Agencias y corporaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
25 |
6 |
0 |
0 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
20,331 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
4,305 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,908 |
678 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,239 |
4,983 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
23,239 |
4,983 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,031 |
669 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
335 |
3 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
213 |
2 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
9 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
301 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
13 |
3 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
20,331 |
4,305 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
5 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,239 |
4,983 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
23,239 |
4,983 |
0 |
0 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Se encarga de formular e implantar la política presupuestaria y gerencial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la adopción de normas y guías aplicables a los organismos públicos.Además, supervisa el funcionamiento interno de la Oficina y le brinda dirección a cada unidad.
Clientela
Entidades gubernamentales incluyendo corporaciones públicas, municipios, Universidad de Puerto Rico y entidades sin fines de lucro que reciben fondos estatales y federales.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
10 |
15 |
19 |
15 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,247 |
2,239 |
240 |
40 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,576 |
1,903 |
1,905 |
1,473 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,823 |
4,142 |
2,145 |
1,513 |
Total, Origen de Recursos |
2,823 |
4,142 |
2,145 |
1,513 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,301 |
1,750 |
1,859 |
1,317 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3 |
2 |
1 |
1 |
Servicios Comprados |
23 |
9 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
0 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
372 |
103 |
0 |
22 |
Otros Gastos Operacionales |
120 |
32 |
33 |
120 |
Asignaciones Englobadas |
999 |
2,239 |
240 |
40 |
Compra de Equipo |
3 |
1 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
2 |
2 |
3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,823 |
4,142 |
2,145 |
1,513 |
Total, Concepto |
2,823 |
4,142 |
2,145 |
1,513 |
  |
Administración General
Descripción del Programa
Provee apoyo administrativo y técnico a todas las áreas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Agrupa las Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Servicios Generales y Finanzas. Una de las funciones principales de este Programa es asesorar al Director y al personal gerencial en aquellas áreas relacionadas con la administración de los recursos humanos, para el logro de las metas y objetivos de la Agencia.
Clientela
Recursos humanos de la Agencia
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
35 |
31 |
34 |
34 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,340 |
1,962 |
2,686 |
2,388 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,340 |
1,962 |
2,686 |
2,388 |
Total, Origen de Recursos |
2,340 |
1,962 |
2,686 |
2,388 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,941 |
1,597 |
1,943 |
1,973 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
83 |
166 |
352 |
65 |
Servicios Comprados |
86 |
128 |
197 |
145 |
Servicios Profesionales |
86 |
6 |
79 |
108 |
Otros Gastos Operacionales |
99 |
37 |
67 |
59 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
22 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
1 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
23 |
27 |
48 |
38 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,340 |
1,962 |
2,686 |
2,388 |
Total, Concepto |
2,340 |
1,962 |
2,686 |
2,388 |
  |
Área de Asesoramiento Legal
Descripción del Programa
Asesora al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa en el análisis de proyectos de ley que conlleven impacto presupuestario, gerencial que guarden relación con la formulación de política de sistemas de informática y tecnología. Asimismo, participa en el proceso de asesoramiento al Primer Ejecutivo para la firma o veto de las medidas que tenga ante su consideración, prepara o comenta anteproyectos de ley y redacta las resoluciones conjuntas que acompañan al presupuesto recomendado para cada año fiscal y otras legislaciones programáticas. Además, provee asesoramiento legal interno y especializado sobre transacciones presupuestarias, fiscales, gerenciales y tecnológicas que estén bajo la consideración de la Agencia.
Clientela
Oficina del Gobernador y miembros de la Asamblea Legislativa
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
7 |
9 |
8 |
8 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
299 |
341 |
383 |
383 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
299 |
341 |
383 |
383 |
Total, Origen de Recursos |
299 |
341 |
383 |
383 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
290 |
329 |
376 |
376 |
Servicios Comprados |
7 |
7 |
1 |
1 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
5 |
6 |
6 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
299 |
341 |
383 |
383 |
Total, Concepto |
299 |
341 |
383 |
383 |
  |
Servicios a los Ex-gobernadores
Descripción del Programa
Se crea mediante la
Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965,
según enmendada, adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para proveerle a cada ex-gobernador, facilidades y servicios tales como oficina, contratación de personal, compra de equipo y otros para que éstos continúen aportando con su experiencia al País.
Clientela
Ex-gobernadores del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
8 |
9 |
9 |
9 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
643 |
711 |
648 |
618 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
643 |
711 |
648 |
618 |
Total, Origen de Recursos |
643 |
711 |
648 |
618 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
366 |
399 |
402 |
383 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
53 |
53 |
58 |
38 |
Servicios Comprados |
28 |
31 |
17 |
23 |
Gastos de Transportación |
40 |
36 |
23 |
21 |
Servicios Profesionales |
88 |
115 |
115 |
115 |
Otros Gastos Operacionales |
7 |
6 |
12 |
15 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
1 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
41 |
60 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
19 |
11 |
21 |
23 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
643 |
711 |
648 |
618 |
Total, Concepto |
643 |
711 |
648 |
618 |
  |
Auditoría
Descripción del Programa
Realiza evaluaciones especiales en las agencias gubernamentales para facilitar el logro de sus objetivos programáticos al menor costo posible y dentro del presupuesto asignado. Mediante la Ley 62-2013, se reintegraron el personal, los recursos y las funciones de auditoría gerencial y presupuestaria de la Oficina del Inspector General a la Oicina de Gerencia y Presupuesto. Sin embargo, estos empleados realizan destacados a realizar auditorías internas en las diferentes agencias del Gobierno.
Clientela
Municipios y organismos gubernamentales
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
24 |
20 |
18 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
967 |
1,335 |
861 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
967 |
1,335 |
861 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
967 |
1,335 |
861 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
888 |
1,213 |
817 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
14 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
58 |
75 |
17 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
21 |
15 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
7 |
26 |
10 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
967 |
1,335 |
861 |
Total, Concepto |
0 |
967 |
1,335 |
861 |
  |
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