GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO .


BASE LEGAL

La Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico. La Guardia Nacional consistirá de las unidades que, como parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, se organicen en Puerto Rico.

MISIÓN

Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 368 329 341 341

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $44,441,000. La fuente principal de recursos es el Fondo Federal, a través del cual se asignó $32,278,000 lo que representa el 72.63% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron del Fondo General $12,163,000 equivalente al 27.37% .

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $47,782,000. Los recursos incluyen $10,017,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $250,000 de Asignaciones Especiales y $37,515,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $12,060,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

La Asignación Especial es de $250,00 para gastos de funcionamiento al personal voluntario del State Guard.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "National Guard Military Operations Maintenance". Estos recursos son a través del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los mismos se utilizan para cubrir los gastos de nómina y otros gastos de funcionamiento de la Agencia, y para mejoras permanentes en las instalaciones de la Guardia Nacional.

Para el desarrollo de las mejoras permanentes se recomendaron $15,401,000 y serán sufragados con los recursos provenientes de Fondos Federales. Estos fondos se utilizarán para desarrollar un Centro de Aprestamiento en el Municipio de Gurabo cuyo costo final será de $21,000,000. Este proyecto consta de la construcción de un edificio que habrá de satisfacer las necesidades de facilidades militares de las unidades allí asignadas, entre las cuales se encuentran salones de clase, administración, almacenamiento de equipo militar y comedores.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 30,493 47,348 38,904 24,595
Guardia Estatal de Puerto Rico 142 101 115 505
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 30,635 47,449 39,019 25,100
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 4,245 0 0 15,401
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 4,245 0 0 15,401
 
Total, Servicio Directo 34,880 47,449 39,019 40,501
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,107 1,058 745 850
Servicios Auxiliares de Administración 2,214 4,710 4,677 6,431
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 3,321 5,768 5,422 7,281
 
Total, Servicio de Apoyo 3,321 5,768 5,422 7,281
 
Total, Programa 38,201 53,217 44,441 47,782
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,743 12,301 12,163 10,017
Asignaciones Especiales 158 6,900 0 250
Fondos Federales 22,055 34,016 32,278 22,114
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,956 53,217 44,441 32,381
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 4,245 0 0 15,401
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,245 0 0 15,401
Total, Origen de Recursos 38,201 53,217 44,441 47,782
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 4,712 5,633 5,438 6,086
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,838 1,746 1,548 0
Servicios Comprados 564 565 556 0
Gastos de Transportación 12 16 14 0
Servicios Profesionales 0 13 0 0
Otros Gastos Operacionales 860 255 5 0
Compra de Equipo 0 83 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 3,745 3,950 3,950 3,931
Materiales y Suministros 12 40 4 0
Reserva Presupuestaria 0 0 648 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 11,743 12,301 12,163 10,017
 
Total de la RC del Fondo General 11,743 12,301 12,163 10,017
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 62 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 96 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 6,900 0 250
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 158 6,900 0 250
 
Total de la AE del Fondo General 158 6,900 0 250
 
Total del Fondo General 11,901 19,201 12,163 10,267
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 9,542 19,550 16,354 8,336
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,449 3,754 3,405 6,875
Servicios Comprados 4,560 3,069 3,313 41
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 3 3
Gastos de Transportación 225 365 327 50
Servicios Profesionales 2,927 2,927 3,548 4,545
Otros Gastos Operacionales 183 281 1,257 1,971
Asignaciones Englobadas 2,000 0 0 0
Compra de Equipo 68 123 120 100
Materiales y Suministros 101 3,947 3,951 193
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 22,055 34,016 32,278 22,114
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 4,245 0 0 15,401
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 4,245 0 0 15,401
Total, Concepto 38,201 53,217 44,441 47,782

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Descripción del Programa

Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales, y en algunos casos, mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

Clientela

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.



Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 316 274 285 285

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 6,900 0 0
Fondos Federales 20,797 30,324 28,586 16,551
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,696 10,124 10,318 8,044
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 30,493 47,348 38,904 24,595
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 4,245 0 0 15,401
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,245 0 0 15,401
Total, Origen de Recursos 34,738 47,348 38,904 39,996
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,668 20,620 20,305 11,284
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,877 4,866 4,669 6,858
Servicios Comprados 4,920 3,101 3,380 39
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 3 3
Gastos de Transportación 214 326 331 24
Servicios Profesionales 2,927 2,940 285 285
Otros Gastos Operacionales 980 506 1,258 1,971
Asignaciones Englobadas 2,000 6,900 0 0
Compra de Equipo 57 174 120 100
Asignación Pareo Fondos Federales 3,745 3,950 3,950 3,931
Materiales y Suministros 105 3,965 3,955 100
Reserva Presupuestaria 0 0 648 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 30,493 47,348 38,904 24,595
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 4,245 0 0 15,401
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,245 0 0 15,401
Total, Concepto 34,738 47,348 38,904 39,996
 

Guardia Estatal de Puerto Rico

Descripción del Programa

Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que el Gobernador solicite su activación.

Clientela

La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 2 2 2 2

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 250
Resolución Conjunta del Presupuesto General 142 101 115 255
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 142 101 115 505
Total, Origen de Recursos 142 101 115 505
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 80 93 93 255
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 5 5 0
Servicios Comprados 4 0 14 0
Gastos de Transportación 3 3 3 0
Otros Gastos Operacionales 50 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 0 0 250
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 142 101 115 505
Total, Concepto 142 101 115 505
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal.

Clientela

Programas y unidades de la Agencia.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 17 18 18 18


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 158 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 949 1,058 745 850
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,107 1,058 745 850
Total, Origen de Recursos 1,107 1,058 745 850
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 954 1,001 688 850
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 50 50 50 0
Servicios Comprados 7 7 7 0
Otros Gastos Operacionales 96 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,107 1,058 745 850
Total, Concepto 1,107 1,058 745 850
 

Servicios Auxiliares de Administración

Descripción del Programa

Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 33 35 36 36


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,258 3,692 3,692 5,563
Resolución Conjunta del Presupuesto General 956 1,018 985 868
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,214 4,710 4,677 6,431
Total, Origen de Recursos 2,214 4,710 4,677 6,431
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,614 3,469 706 2,033
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 355 579 229 17
Servicios Comprados 193 526 468 2
Gastos de Transportación 20 52 7 26
Servicios Profesionales 0 0 3,263 4,260
Otros Gastos Operacionales 13 30 4 0
Compra de Equipo 11 32 0 0
Materiales y Suministros 8 22 0 93
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,214 4,710 4,677 6,431
Total, Concepto 2,214 4,710 4,677 6,431