BASE LEGAL
La
Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969,
según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico. La Guardia Nacional consistirá de las unidades que, como parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, se organicen en Puerto Rico.
MISIÓN
Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
368 |
329 |
341 |
341 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $44,441,000. La fuente principal de recursos es el Fondo Federal, a través del cual se asignó $32,278,000 lo que representa el 72.63% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron del Fondo General $12,163,000 equivalente al 27.37% .
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $47,782,000. Los recursos incluyen $10,017,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $250,000 de Asignaciones Especiales y $37,515,000 de Fondos Federales.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $12,060,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.
La Asignación Especial es de $250,00 para gastos de funcionamiento al personal voluntario del State Guard.
Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "National Guard Military Operations Maintenance". Estos recursos son a través del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los mismos se utilizan para cubrir los gastos de nómina y otros gastos de funcionamiento de la Agencia, y para mejoras permanentes en las instalaciones de la Guardia Nacional.
Para el desarrollo de las mejoras permanentes se recomendaron $15,401,000 y serán sufragados con los recursos provenientes de Fondos Federales. Estos fondos se utilizarán para desarrollar un Centro de Aprestamiento en el Municipio de Gurabo cuyo costo final será de $21,000,000. Este proyecto consta de la construcción de un edificio que habrá de satisfacer las necesidades de facilidades militares de las unidades allí asignadas, entre las cuales se encuentran salones de clase, administración, almacenamiento de equipo militar y comedores.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
30,493 |
47,348 |
38,904 |
24,595 |
Guardia Estatal de Puerto Rico |
142 |
101 |
115 |
505 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
30,635 |
47,449 |
39,019 |
25,100 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
  |
Total, Servicio Directo |
34,880 |
47,449 |
39,019 |
40,501 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
1,107 |
1,058 |
745 |
850 |
Servicios Auxiliares de Administración |
2,214 |
4,710 |
4,677 |
6,431 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
3,321 |
5,768 |
5,422 |
7,281 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
3,321 |
5,768 |
5,422 |
7,281 |
  |
Total, Programa |
38,201 |
53,217 |
44,441 |
47,782 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,743 |
12,301 |
12,163 |
10,017 |
Asignaciones Especiales |
158 |
6,900 |
0 |
250 |
Fondos Federales |
22,055 |
34,016 |
32,278 |
22,114 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,956 |
53,217 |
44,441 |
32,381 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Total, Origen de Recursos |
38,201 |
53,217 |
44,441 |
47,782 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,712 |
5,633 |
5,438 |
6,086 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,838 |
1,746 |
1,548 |
0 |
Servicios Comprados |
564 |
565 |
556 |
0 |
Gastos de Transportación |
12 |
16 |
14 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
13 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
860 |
255 |
5 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
83 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
3,745 |
3,950 |
3,950 |
3,931 |
Materiales y Suministros |
12 |
40 |
4 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
648 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
11,743 |
12,301 |
12,163 |
10,017 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
11,743 |
12,301 |
12,163 |
10,017 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
62 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
96 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
6,900 |
0 |
250 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
158 |
6,900 |
0 |
250 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
158 |
6,900 |
0 |
250 |
  |
Total del Fondo General |
11,901 |
19,201 |
12,163 |
10,267 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,542 |
19,550 |
16,354 |
8,336 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,449 |
3,754 |
3,405 |
6,875 |
Servicios Comprados |
4,560 |
3,069 |
3,313 |
41 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
3 |
3 |
Gastos de Transportación |
225 |
365 |
327 |
50 |
Servicios Profesionales |
2,927 |
2,927 |
3,548 |
4,545 |
Otros Gastos Operacionales |
183 |
281 |
1,257 |
1,971 |
Asignaciones Englobadas |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
68 |
123 |
120 |
100 |
Materiales y Suministros |
101 |
3,947 |
3,951 |
193 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
22,055 |
34,016 |
32,278 |
22,114 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Total, Concepto |
38,201 |
53,217 |
44,441 |
47,782 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Descripción del Programa
Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales, y en algunos casos, mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.
Clientela
Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
316 |
274 |
285 |
285 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
6,900 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
20,797 |
30,324 |
28,586 |
16,551 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
9,696 |
10,124 |
10,318 |
8,044 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
30,493 |
47,348 |
38,904 |
24,595 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Total, Origen de Recursos |
34,738 |
47,348 |
38,904 |
39,996 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
11,668 |
20,620 |
20,305 |
11,284 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,877 |
4,866 |
4,669 |
6,858 |
Servicios Comprados |
4,920 |
3,101 |
3,380 |
39 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
3 |
3 |
Gastos de Transportación |
214 |
326 |
331 |
24 |
Servicios Profesionales |
2,927 |
2,940 |
285 |
285 |
Otros Gastos Operacionales |
980 |
506 |
1,258 |
1,971 |
Asignaciones Englobadas |
2,000 |
6,900 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
57 |
174 |
120 |
100 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
3,745 |
3,950 |
3,950 |
3,931 |
Materiales y Suministros |
105 |
3,965 |
3,955 |
100 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
648 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
30,493 |
47,348 |
38,904 |
24,595 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,245 |
0 |
0 |
15,401 |
Total, Concepto |
34,738 |
47,348 |
38,904 |
39,996 |
  |
Guardia Estatal de Puerto Rico
Descripción del Programa
Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que el Gobernador solicite su activación.
Clientela
La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
2 |
2 |
2 |
2 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
250 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
142 |
101 |
115 |
255 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
142 |
101 |
115 |
505 |
Total, Origen de Recursos |
142 |
101 |
115 |
505 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
80 |
93 |
93 |
255 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5 |
5 |
5 |
0 |
Servicios Comprados |
4 |
0 |
14 |
0 |
Gastos de Transportación |
3 |
3 |
3 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
50 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
250 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
142 |
101 |
115 |
505 |
Total, Concepto |
142 |
101 |
115 |
505 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia.
Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal.
Clientela
Programas y unidades de la Agencia.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
17 |
18 |
18 |
18 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
158 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
949 |
1,058 |
745 |
850 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,107 |
1,058 |
745 |
850 |
Total, Origen de Recursos |
1,107 |
1,058 |
745 |
850 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
954 |
1,001 |
688 |
850 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
50 |
50 |
50 |
0 |
Servicios Comprados |
7 |
7 |
7 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
96 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,107 |
1,058 |
745 |
850 |
Total, Concepto |
1,107 |
1,058 |
745 |
850 |
  |
Servicios Auxiliares de Administración
Descripción del Programa
Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
33 |
35 |
36 |
36 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
1,258 |
3,692 |
3,692 |
5,563 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
956 |
1,018 |
985 |
868 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,214 |
4,710 |
4,677 |
6,431 |
Total, Origen de Recursos |
2,214 |
4,710 |
4,677 |
6,431 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,614 |
3,469 |
706 |
2,033 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
355 |
579 |
229 |
17 |
Servicios Comprados |
193 |
526 |
468 |
2 |
Gastos de Transportación |
20 |
52 |
7 |
26 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
3,263 |
4,260 |
Otros Gastos Operacionales |
13 |
30 |
4 |
0 |
Compra de Equipo |
11 |
32 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
8 |
22 |
0 |
93 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,214 |
4,710 |
4,677 |
6,431 |
Total, Concepto |
2,214 |
4,710 |
4,677 |
6,431 |
  |
|