DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.


BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, crea el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se reorganiza y redenomina al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Posteriormente, mediante la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, se le adscribe la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. La Ley 123-2014, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al Departamento. Ésta, autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la ATI las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera. Además, autoriza la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio de Vieques y Culebra.

MISIÓN

Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,793 1,575 1,607 1,607

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $102,845,000. La fuente principal de recursos es Fondos Especiales Estatales, a través del cual se asignó $50,267,000, lo que representa el 48.88% del presupuesto consolidado. Además, se asignó del Fondo General $41,043,000 equivalente al 39.90% y de Otros Recursos $11,535,000 lo que representa el 11.22%.

RESULTADOS

  • Desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014, se digitalizó un total de 1.4 millones de multas que estaban en riesgo de caducar y que representan $70 millones al cobro. Esto permitirá garantizar la seguridad de los datos de las operaciones y facilitar el cobro de multas.
  • Mediante el Plan Piloto de Registro de Vehículos, el cual contó con la colaboración de estudiantes de educación comercial, se registraron más de 9,500 vehículos durante el verano de 2014. Esto permitió generar ingresos de un millón de dólares para la Agencia y el Erario.
  • Desde agosto de 2014 hasta el presente, se transfirieron las multas de AutoExpreso de 25,000 vehículos registrados a la licencia del conductor certificado, cumpliendo así con la Ley 253-2012. Esto benefició a las entidades financieras con vehículos grabados por multas de AutoExpreso conforme a la referida Ley.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $91,882,000. Los recursos incluyen $34,159,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,000 de Asignaciones Especiales, $7,450,000 de Otros Ingresos y $50,267,000 de Fondos Especiales Estatales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $10,878,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianzas de Fidelidad. Los recursos para el pago de rentas y utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General se consignaron bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes. Además, como parte del presupuesto aprobado se realizó una reserva presupuestaria por $2,300,000 para cumplir con un acuerdo con el Gobierno Federal, en particular con la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), de acuerdo con la Ley Federal de Aguas Limpias (Clean Water Act) y la reglamentación aplicable a los "Municipal Separate Storm Sewer System" (MS4).

La Asignación Especial es para a cumplir con la Ley 267-1998, según enmendada conocida como "Ley del Centro de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico". Esta Ley enmendó la Ley 149-2014, que delegó al Departamento de Transportación y Obras Públicas la facultad de reglamentar las empresas de gas natural y las de conducción de gas por tubería. Además, le transfiere todas las funciones y facultades del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones antes adscrito a la Comisión de Servicio Público.

Los Fondos Especiales provienen de la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", por concepto de la inspección de vehículos de motor, el registro e inscripción de vehículos de motor, uso de tablillas de vehículos de motor de arrastre y semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de Ordenamiento al Tránsito (COT).

En el renglón de Otros Ingresos se incluyen los $7,450,000 provenientes del Fondo de Apoyo Municipal, para sufragar gastos de convenios de mantenimiento de carreteras con los municipios.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 37,299 35,793 46,291 46,291
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 26,870 23,169 21,620 20,333
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 2,331 1,341 3,976 3,976
Directoría de Urbanismo 135 470 476 475
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 66,635 60,773 72,363 71,075
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 0 2,920 85 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 2,920 85 0
 
Total, Servicio Directo 66,635 63,693 72,448 71,075
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,422 725 813 813
Administración y Servicios Auxiliares Centrales 22,927 18,126 24,094 15,304
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 2,649 1,626 1,668 1,268
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,157 1,146 1,187 1,187
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 2,505 2,578 2,554 2,154
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 6 34 37 37
Adquisición y Administración de Propiedades 39 74 44 44
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 31,705 24,309 30,397 20,807
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 0 3,000 0 0
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 0 500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 3,500 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 31,705 27,809 30,397 20,807
 
Total, Programa 98,340 91,502 102,845 91,882
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 47,985 43,388 41,035 34,159
Asignaciones Especiales 10,725 4,310 8 6
Fondos Especiales Estatales 39,630 37,134 50,267 50,267
Otros Ingresos 0 250 11,450 7,450
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 98,340 85,082 102,760 91,882
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 6,420 85 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 6,420 85 0
Total, Origen de Recursos 98,340 91,502 102,845 91,882
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 32,616 31,307 29,592 28,792
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,046 5,983 5,374 879
Servicios Comprados 1,144 1,043 983 687
Gastos de Transportación 752 1,214 283 283
Servicios Profesionales 275 597 0 0
Otros Gastos Operacionales 4,704 2,847 4,379 794
Compra de Equipo 14 27 20 20
Materiales y Suministros 1,429 370 400 400
Anuncios y Pautas en Medios 5 0 4 4
Reserva Presupuestaria 0 0 0 2,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 47,985 43,388 41,035 34,159
 
Total de la RC del Fondo General 47,985 43,388 41,035 34,159
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 136 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10,524 4,310 8 6
Asignaciones Englobadas 65 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 10,725 4,310 8 6
 
Total de la AE del Fondo General 10,725 4,310 8 6
 
Total del Fondo General 58,710 47,698 41,043 34,165
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 22,691 21,349 27,392 27,392
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 391 1,302 2,867 2,867
Servicios Comprados 6,269 5,729 8,177 8,177
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 11 11,450 7,450
Gastos de Transportación 108 62 355 355
Servicios Profesionales 5,441 1,663 1,358 1,358
Otros Gastos Operacionales 3,023 4,017 3,102 3,102
Compra de Equipo 61 777 1,327 1,327
Materiales y Suministros 1,633 2,474 3,155 3,155
Anuncios y Pautas en Medios 13 0 2,534 2,534
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 39,630 37,384 61,717 57,717
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 6,420 85 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 6,420 85 0
Total, Concepto 98,340 91,502 102,845 91,882

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Descripción del Programa

Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".

Clientela

Público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 684 622 767 767

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 37,299 35,793 46,291 46,291
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 37,299 35,793 46,291 46,291
Total, Origen de Recursos 37,299 35,793 46,291 46,291
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 21,301 20,564 26,335 26,335
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 297 1,297 2,000 2,000
Servicios Comprados 6,266 5,711 7,533 7,533
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 11 0 0
Gastos de Transportación 93 42 179 179
Servicios Profesionales 5,113 1,663 1,358 1,358
Otros Gastos Operacionales 2,542 3,761 2,702 2,702
Compra de Equipo 45 521 1,125 1,125
Materiales y Suministros 1,629 2,223 2,525 2,525
Anuncios y Pautas en Medios 13 0 2,534 2,534
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 37,299 35,793 46,291 46,291
Total, Concepto 37,299 35,793 46,291 46,291
 


Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Descripción del Programa

Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.


Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 722 596 505 505

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 75 10 8 6
Resolución Conjunta del Presupuesto General 26,795 23,159 21,612 20,327
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,870 23,169 21,620 20,333
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 2,920 85 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,920 85 0
Total, Origen de Recursos 26,870 26,089 21,705 20,333
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,505 18,774 16,266 16,266
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4 4 0 0
Servicios Comprados 622 170 581 581
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10 10 8 6
Gastos de Transportación 616 1,115 133 133
Servicios Profesionales 11 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 4,696 2,844 4,379 794
Asignaciones Englobadas 65 0 0 0
Compra de Equipo 3 19 0 0
Materiales y Suministros 1,338 233 253 253
Reserva Presupuestaria 0 0 0 2,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,870 23,169 21,620 20,333
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 2,920 85 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,920 85 0
Total, Concepto 26,870 26,089 21,705 20,333
 

Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

Descripción del Programa

Orienta a los conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22, supra.



Clientela

Conductores y peatones en los sectores y municipios donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 23 22 34 34

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,331 1,341 3,976 3,976
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,331 1,341 3,976 3,976
Total, Origen de Recursos 2,331 1,341 3,976 3,976
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,390 785 1,057 1,057
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 94 5 867 867
Servicios Comprados 3 18 644 644
Gastos de Transportación 15 20 176 176
Servicios Profesionales 328 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 481 256 400 400
Compra de Equipo 16 256 202 202
Materiales y Suministros 4 1 630 630
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,331 1,341 3,976 3,976
Total, Concepto 2,331 1,341 3,976 3,976
 

Directoría de Urbanismo

Descripción del Programa

Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.

Clientela

Los 78 municipios de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los centros urbanos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 3 2 3 3

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 135 470 476 475
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 135 470 476 475
Total, Origen de Recursos 135 470 476 475
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 105 348 433 433
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 15 10 9
Servicios Comprados 4 7 11 11
Gastos de Transportación 5 0 10 10
Servicios Profesionales 0 95 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 1 0 0
Compra de Equipo 4 3 6 6
Materiales y Suministros 2 1 2 2
Anuncios y Pautas en Medios 5 0 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 135 470 476 475
Total, Concepto 135 470 476 475
 




PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.

Clientela

Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 13 17 6 6


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 650 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,772 725 813 813
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,422 725 813 813
Total, Origen de Recursos 2,422 725 813 813
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 938 700 808 808
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 860 25 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 514 0 0 0
Gastos de Transportación 3 0 3 3
Servicios Profesionales 105 0 0 0
Materiales y Suministros 2 0 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,422 725 813 813
Total, Concepto 2,422 725 813 813
 

Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Descripción del Programa

Integra las funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.

Clientela

Provee servicios a empleados del Departamento; así como al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Municipios.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 92 86 84 84

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 9,000 4,300 0 0
Otros Ingresos 0 0 11,450 7,450
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,927 13,826 12,644 7,854
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,927 18,126 24,094 15,304
Total, Origen de Recursos 22,927 18,126 24,094 15,304
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,063 6,560 6,854 6,854
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6,172 5,939 5,364 870
Servicios Comprados 485 815 348 52
Donativos, Subsidios y Distribuciones 9,000 4,300 11,450 7,450
Gastos de Transportación 2 1 5 5
Servicios Profesionales 159 459 0 0
Otros Gastos Operacionales 5 1 0 0
Compra de Equipo 6 5 14 14
Materiales y Suministros 35 46 59 59
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,927 18,126 24,094 15,304
Total, Concepto 22,927 18,126 24,094 15,304
 

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Descripción del Programa

Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 53 43 41 41



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,649 1,626 1,668 1,268
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,649 1,626 1,668 1,268
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 3,000 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 3,000 0 0
Total, Origen de Recursos 2,649 4,626 1,668 1,268
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,635 1,617 1,654 1,254
Servicios Comprados 8 7 8 8
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,000 0 0 0
Gastos de Transportación 5 2 5 5
Materiales y Suministros 1 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,649 1,626 1,668 1,268
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 3,000 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 3,000 0 0
Total, Concepto 2,649 4,626 1,668 1,268
 

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Descripción del Programa

Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.

Clientela

Público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 52 51 46 46

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,157 1,146 1,187 1,187
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,157 1,146 1,187 1,187
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 500 0 0
Total, Origen de Recursos 1,157 1,646 1,187 1,187
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,100 1,071 1,112 1,112
Servicios Comprados 5 1 0 0
Gastos de Transportación 20 20 20 20
Materiales y Suministros 32 54 55 55
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,157 1,146 1,187 1,187
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 500 0 0
Total, Concepto 1,157 1,646 1,187 1,187
 


Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad

Descripción del Programa

Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el Departamento.


Clientela

Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 148 134 119 119

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 0 250 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,505 2,328 2,554 2,154
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,505 2,578 2,554 2,154
Total, Origen de Recursos 2,505 2,578 2,554 2,154
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,374 2,182 2,404 2,004
Servicios Comprados 13 34 21 21
Gastos de Transportación 96 75 102 102
Otros Gastos Operacionales 3 1 0 0
Compra de Equipo 1 0 0 0
Materiales y Suministros 18 286 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,505 2,578 2,554 2,154
Total, Concepto 2,505 2,578 2,554 2,154
 


Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Descripción del Programa

Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.


Clientela

Programas operacionales del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6 34 37 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6 34 37 37
Total, Origen de Recursos 6 34 37 37
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3 29 32 32
Servicios Comprados 2 5 4 4
Materiales y Suministros 1 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6 34 37 37
Total, Concepto 6 34 37 37
 

Adquisición y Administración de Propiedades

Descripción del Programa

Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Las agencias y organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el público en general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 3 2 2 2

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 39 74 44 44
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 39 74 44 44
Total, Origen de Recursos 39 74 44 44
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29 26 29 29
Servicios Comprados 5 4 10 10
Gastos de Transportación 5 1 5 5
Servicios Profesionales 0 43 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 39 74 44 44
Total, Concepto 39 74 44 44