CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado como una corporación e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta entidad tiene la responsabilidad de desarrollar y ejecutar programas encaminados a la prevención y reducción de los accidentes del trabajo y las enfermedades ocupacionales; garantizar al trabajador lesionado el tratamiento necesario para que pueda reintegrarse a su empleo regular a la mayor brevedad posible; establecer programas individuales de rehabilitación vocacional; y proveer al trabajador lesionado una ayuda económica durante su período de incapacidad total transitoria.

MISIÓN

Ofrecer al trabajador lesionado para su pronta reintegración al trabajo, servicios médicos, rehabilitación y compensación económica por accidentes o enfermedades ocupacionales. Brindar a los patronos una cubierta de seguro obrero amplia y económica. Fomentar la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales, mediante la educación.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 3,571 3,299 3,236 3,288

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $461,909,000, los cuales provienen en un 100% de Ingresos Propios.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $461,909,000. Los recursos provienen de Ingresos Propios que genera la Corporación por concepto de recaudación de pólizas de seguro a los patronos privados y públicos, conforme con la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, supra.

El presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2015-2016, se presenta igual al asignado en el Año Fiscal 2014-2015. Esto debido a que al momento de la preparación del presupuesto, la Junta de Directores no ha formulado, ni aprobado el presupuesto, según dispone la Ley Orgánica de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado.

Para la continuación de proyectos de mejoras permanentes se incluye $23,180,000 y serán sufragados con recursos provenientes de Ingresos Propios. Los proyectos más destacados serán la remodelación del Hospital Industrial y las mejoras menores a la Oficina Central, Oficinas Regionales y dispensarios.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados 332,856 328,580 302,829 302,829
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 332,856 328,580 302,829 302,829
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados 2,819 233 22,425 22,425
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 2,819 233 22,425 22,425
 
Total, Servicio Directo 335,675 328,813 325,254 325,254
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones 132,828 139,198 135,900 135,900
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 132,828 139,198 135,900 135,900
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones 403 918 755 755
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 403 918 755 755
 
Total, Servicio de Apoyo 133,231 140,116 136,655 136,655
 
Total, Programa 468,906 468,929 461,909 461,909
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 465,684 467,778 438,729 438,729
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 465,684 467,778 438,729 438,729
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 3,222 1,151 23,180 23,180
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,222 1,151 23,180 23,180
Total, Origen de Recursos 468,906 468,929 461,909 461,909
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 342,617 335,920 322,278 322,278
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10,874 9,618 11,626 11,626
Servicios Comprados 70,135 67,640 65,670 65,670
Donativos, Subsidios y Distribuciones 986 825 867 867
Gastos de Transportación 1,436 1,677 1,449 1,449
Servicios Profesionales 7,400 11,297 12,569 12,569
Otros Gastos Operacionales 4,745 9,968 5,889 5,889
Compra de Equipo 11,168 12,224 8,187 8,187
Materiales y Suministros 16,273 18,308 9,990 9,990
Anuncios y Pautas en Medios 50 301 204 204
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 465,684 467,778 438,729 438,729
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 3,222 1,151 23,180 23,180
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,222 1,151 23,180 23,180
Total, Concepto 468,906 468,929 461,909 461,909

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados

Descripción del Programa

Ofrece servicios de evaluación médica a los trabajadores lesionados, tratamiento médico ambulatorio, rehabilitación física, hospitalización, cirugías y servicios de trabajo social. Además, provee servicios de rehabilitación a través del Departamento de la Familia.


Clientela

Trabajadores lesionados por algún accidente o enfermedad ocupacional.


Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Admisiones 1,634 1,634 1,634
Altas y muertes 1,629 1,629 1,629
Censo diario promedio 36 36 36
Días/Paciente 13,146 13,146 13,146
Estadía promedio 8 8 8
Número de camas 76 76 76
Por ciento de ocupación 34 34 34
Servicio de evaluación a pacientes en dispensarios 429,552 429,552 429,552
Servicios de hospitalización en el Hospital Industrial 136,796 136,796 136,796

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 1,892 1,783 1,749 1,772

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 332,856 328,580 302,829 302,829
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 332,856 328,580 302,829 302,829
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 2,819 233 22,425 22,425
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,819 233 22,425 22,425
Total, Origen de Recursos 335,675 328,813 325,254 325,254
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 234,786 224,289 209,159 209,159
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,040 6,909 9,174 9,174
Servicios Comprados 58,603 56,534 55,015 55,015
Donativos, Subsidios y Distribuciones 638 523 461 461
Gastos de Transportación 711 687 525 525
Servicios Profesionales 3,400 7,238 8,698 8,698
Otros Gastos Operacionales 3,200 6,035 3,463 3,463
Compra de Equipo 8,028 9,116 7,270 7,270
Materiales y Suministros 15,450 17,249 9,064 9,064
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 332,856 328,580 302,829 302,829
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,819 233 22,425 22,425
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,819 233 22,425 22,425
Total, Concepto 335,675 328,813 325,254 325,254
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones

Descripción del Programa

Responsable de todos los asuntos relacionados con el seguro obrero, el trámite de las reclamaciones de los trabajadores lesionados, las funciones de dirección y servicios de apoyo para toda la Corporación. El Programa está integrado por las Oficinas del Administrador, Auditoría Interna, Contratación, Seguridad Corporativa e Información Pública; así como por las Áreas de Administración, Finanzas, Sistemas de Información y Asuntos Actuariales, Asesoría Jurídica y Operaciones.

Clientela

Todos los patronos que empleen uno o más trabajadores. Además, se le ofrecen servicios a los trabajadores que radiquen una reclamación como consecuencia de algún accidente en el trabajo independientemente si el patrono está o no asegurado.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Casos en arrastre 47,055 47,055 47,055
Casos radicados 54,423 54,423 54,423
Casos reabiertos 7,252 7,252 7,252
Casos cerrados 59,418 59,418 59,418
Casos activos 49,312 49,312 49,312
Casos en descanso 14,163 14,163 14,163
Casos con trabajo 35,149 35,149 35,149
Investigaciones sobre reclamaciones realizadas 10,744 10,744 10,744
Investigaciones proyectadas 14,183 14,183 14,183
Imposición de pólizas nuevas 34,240 34,240 34,240
Pólizas nuevas formalizadas 40,115 40,115 40,115
Pagos de beneficios por incapacidad (en miles de $) 140,403 140,403 140,403

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 1,679 1,516 1,487 1,516

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 132,828 139,198 135,900 135,900
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 132,828 139,198 135,900 135,900
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 403 918 755 755
Subtotal, Mejoras Permanentes 403 918 755 755
Total, Origen de Recursos 133,231 140,116 136,655 136,655
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 107,831 111,631 113,119 113,119
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,834 2,709 2,452 2,452
Servicios Comprados 11,532 11,106 10,655 10,655
Donativos, Subsidios y Distribuciones 348 302 406 406
Gastos de Transportación 725 990 924 924
Servicios Profesionales 4,000 4,059 3,871 3,871
Otros Gastos Operacionales 1,545 3,933 2,426 2,426
Compra de Equipo 3,140 3,108 917 917
Materiales y Suministros 823 1,059 926 926
Anuncios y Pautas en Medios 50 301 204 204
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 132,828 139,198 135,900 135,900
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 403 918 755 755
Subtotal, Mejoras Permanentes 403 918 755 755
Total, Concepto 133,231 140,116 136,655 136,655