INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito es conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.


MISIÓN

Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 186 150 166 166

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $26,268,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $23,390,000, lo que representa el 89.04% del presupuesto consolidado. Cuentan con $1,963,000 de Ingresos Propios equivalentes al 7.47% y de Otros Recursos por $915,000 equivalentes a 3.49%.


RESULTADOS

  • El Instituto de Cultura Puertorriqueña desempeñó un papel protagónico en el éxito de la Celebración de La Campechada 2014, dedicada a la artista Myrna Báez y en la que este año participaron alrededor de 100,000 personas.
  • Se redujo el tiempo promedio de emisión de endosos a proyectos a siete (7) días, lo que representa una reducción significativa, ya que la Ley de Permisos le otorga al Instituto 30 días laborables para llevar a cabo este trámite. Esto ocurrió tanto en la Oficina de Patrimonio Histórico como en la Oficina de Arqueología Terrestre. Al presente se han llevado a cabo unas 960 evaluaciones a proyectos de construcción y desarrollo referidos por la Oficina de Gerencia de Premisos (OGPe).
  • Los Festivales de Teatro por segundo año consecutivo salieron del área metropolitana a varios pueblos fuera del área metropolitana.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $21,875,000. Los recursos incluyen $9,035,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,962,000 de Asignaciones Especiales, $638,000 de Fondos Federales, $1,963,000 de Ingresos Propios y $277,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $6,222,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago por concepto de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica. Los recursos para este pago con cargo al Fondo General se consignaron bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar el pago correspondiente.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $9,962,000, destinadas a entidades no gubernamentales. Entre éstas se encuentran: el Museo de Arte de Ponce, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de las Américas, Fundación Arturo Somohano, Banda de Conciertos de Puerto Rico, Orquesta Filarmónica, Galería Nacional, Feria de Artesanos y los Centros Culturales Guarionex, Jesús M. Muñoz y Ramón Aboy, entre otros.

Los Fondos Federales ascienden a $638,000 que corresponden a la subvención de la "National Endowment for the Arts", para ofrecer a las comunidades en desventaja social, económica y geográfica la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes parte de la solución de sus problemas.

Los Ingresos Propios provienen de la venta de libros y publicaciones del Instituto, boletos de entrada a los museos, alquiler de propiedades, endosos y cobro de multas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación del Patrimonio Histórico 3,518 1,845 2,708 1,741
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 1,919 2,542 2,331 1,851
Financiamiento de Actividades Culturales 1,060 2,459 1,013 764
Promoción Cultural y de las Artes 3,395 1,676 3,242 1,752
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 9,892 8,522 9,294 6,108
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación del Patrimonio Histórico 2,951 2,222 0 1,123
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 65 0 65 609
Financiamiento de Actividades Culturales 0 0 0 291
Promoción Cultural y de las Artes 1,237 8,543 1,237 2,841
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 4,253 10,765 1,302 4,864
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación del Patrimonio Histórico 0 1,206 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 1,206 0 0
 
Total, Servicio Directo 14,145 20,493 10,596 10,972
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,407 1,441 1,931 1,916
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 7,066 7,952 6,910 3,889
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,473 9,393 8,841 5,805
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 3,623 3,140 6,231 4,048
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 600 0 600 1,050
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 4,223 3,140 6,831 5,098
 
Total, Servicio de Apoyo 13,696 12,533 15,672 10,903
 
Total, Programa 27,841 33,026 26,268 21,875
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,044 12,238 12,139 9,035
Asignaciones Especiales 4,042 2,697 3,118 0
Fondos Federales 685 638 638 638
Ingresos Propios 1,317 2,065 1,963 1,963
Otros Ingresos 277 277 277 277
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,365 17,915 18,135 11,913
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,476 13,905 8,133 9,962
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,476 13,905 8,133 9,962
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 1,206 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,206 0 0
Total, Origen de Recursos 27,841 33,026 26,268 21,875
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 6,125 5,452 5,295 5,295
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,402 2,419 2,225 246
Servicios Comprados 2,974 2,824 2,522 1,425
Donativos, Subsidios y Distribuciones 136 136 236 236
Gastos de Transportación 36 36 36 36
Servicios Profesionales 429 343 284 256
Otros Gastos Operacionales 616 728 1,241 1,241
Compra de Equipo 132 106 106 106
Materiales y Suministros 155 155 155 155
Anuncios y Pautas en Medios 39 39 39 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 13,044 12,238 12,139 9,035
 
Total de la RC del Fondo General 13,044 12,238 12,139 9,035
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 259 0 0 0
Servicios Comprados 203 0 203 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,196 1,701 796 0
Gastos de Transportación 7 0 7 0
Servicios Profesionales 249 249 249 0
Otros Gastos Operacionales 832 0 832 0
Asignaciones Englobadas 1,200 747 935 0
Compra de Equipo 22 0 22 0
Materiales y Suministros 74 0 74 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 4,042 2,697 3,118 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,476 13,905 8,133 9,962
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 8,476 13,905 8,133 9,962
 
Total de la AE del Fondo General 12,518 16,602 11,251 9,962
 
Total del Fondo General 25,562 28,840 23,390 18,997
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 398 413 413 413
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 557 1,025 723 723
Servicios Comprados 168 212 212 212
Donativos, Subsidios y Distribuciones 378 369 369 369
Gastos de Transportación 36 11 9 9
Servicios Profesionales 317 317 217 217
Otros Gastos Operacionales 334 600 902 902
Compra de Equipo 42 9 9 9
Materiales y Suministros 22 18 18 18
Anuncios y Pautas en Medios 27 6 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,279 2,980 2,878 2,878
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 1,206 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 1,206 0 0
Total, Concepto 27,841 33,026 26,268 21,875

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Conservación del Patrimonio Histórico

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.

Clientela

Municipios, propietarios de estructuras con valor histórico y arquitectónico, arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 49 43 45 45

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,402 30 952 0
Ingresos Propios 319 168 168 168
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,797 1,647 1,588 1,573
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,518 1,845 2,708 1,741
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,951 2,222 0 1,123
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,951 2,222 0 1,123
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 1,206 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,206 0 0
Total, Origen de Recursos 6,469 5,273 2,708 2,864
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,516 1,366 1,366 1,366
Servicios Comprados 226 64 154 49
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10 10 10 10
Gastos de Transportación 31 14 14 14
Servicios Profesionales 248 248 189 159
Otros Gastos Operacionales 191 112 168 112
Asignaciones Englobadas 1,200 0 750 0
Compra de Equipo 36 3 3 3
Materiales y Suministros 55 23 49 23
Anuncios y Pautas en Medios 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,518 1,845 2,708 1,741
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,951 2,222 0 1,123
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,951 2,222 0 1,123
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 1,206 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,206 0 0
Total, Concepto 6,469 5,273 2,708 2,864
 


Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, se encarga de los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos públicos de índole administrativo, legal y fiscal, en cada agencia.

Clientela

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 28 21 21 21

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 266 760 451 0
Ingresos Propios 35 364 362 362
Otros Ingresos 277 277 277 277
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,341 1,141 1,241 1,212
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,919 2,542 2,331 1,851
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 65 0 65 609
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 65 0 65 609
Total, Origen de Recursos 1,984 2,542 2,396 2,460
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,164 964 964 964
Servicios Comprados 147 187 213 158
Donativos, Subsidios y Distribuciones 183 65 215 65
Gastos de Transportación 7 5 7 3
Servicios Profesionales 60 60 60 47
Otros Gastos Operacionales 303 471 627 571
Asignaciones Englobadas 0 747 185 0
Compra de Equipo 2 3 3 3
Materiales y Suministros 48 34 51 34
Anuncios y Pautas en Medios 5 6 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,919 2,542 2,331 1,851
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 65 0 65 609
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 65 0 65 609
Total, Concepto 1,984 2,542 2,396 2,460
 

Financiamiento de Actividades Culturales

Descripción del Programa

Promueve, divulga y pretende conservar todas las manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo económico.

Clientela

Integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 4 6 6 6

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 249 1,695 249 0
Fondos Federales 685 638 638 638
Resolución Conjunta del Presupuesto General 126 126 126 126
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,060 2,459 1,013 764
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 0 291
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 291
Total, Origen de Recursos 1,060 2,459 1,013 1,055
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 247 252 252 252
Servicios Comprados 6 5 5 5
Donativos, Subsidios y Distribuciones 555 1,997 515 302
Servicios Profesionales 77 77 77 77
Otros Gastos Operacionales 157 113 148 113
Compra de Equipo 7 6 6 6
Materiales y Suministros 6 5 6 5
Anuncios y Pautas en Medios 5 4 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,060 2,459 1,013 764
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 291
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 291
Total, Concepto 1,060 2,459 1,013 1,055
 

Promoción Cultural y de las Artes

Descripción del Programa

Promueve el teatro, la música, artes plásticas, artes populares y los centros culturales, a través de sus cinco subprogramas.

Clientela

Centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 27 29 34 34

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,860 206 1,460 0
Ingresos Propios 52 146 297 297
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,483 1,324 1,485 1,455
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,395 1,676 3,242 1,752
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,237 8,543 1,237 2,841
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,237 8,543 1,237 2,841
Total, Origen de Recursos 4,632 10,219 4,479 4,593
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,065 906 906 906
Servicios Comprados 249 235 322 233
Donativos, Subsidios y Distribuciones 872 45 572 145
Gastos de Transportación 12 9 12 9
Servicios Profesionales 238 238 238 4
Otros Gastos Operacionales 860 196 1,093 408
Compra de Equipo 28 6 28 6
Materiales y Suministros 57 27 57 27
Anuncios y Pautas en Medios 14 14 14 14
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,395 1,676 3,242 1,752
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,237 8,543 1,237 2,841
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,237 8,543 1,237 2,841
Total, Concepto 4,632 10,219 4,479 4,593
 


PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Además, es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada.

Clientela

Público en general


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 31 10 12 12


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 265 6 6 0
Ingresos Propios 767 224 361 361
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,375 1,211 1,564 1,555
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,407 1,441 1,931 1,916
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 3,623 3,140 6,231 4,048
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,623 3,140 6,231 4,048
Total, Origen de Recursos 6,030 4,581 8,162 5,964
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,228 815 816 816
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 557 0 0 0
Servicios Comprados 48 32 32 23
Donativos, Subsidios y Distribuciones 90 89 89 83
Gastos de Transportación 25 15 15 15
Servicios Profesionales 206 120 106 106
Otros Gastos Operacionales 120 285 788 788
Compra de Equipo 89 63 63 63
Materiales y Suministros 12 11 11 11
Anuncios y Pautas en Medios 32 11 11 11
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,407 1,441 1,931 1,916
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,623 3,140 6,231 4,048
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,623 3,140 6,231 4,048
Total, Concepto 6,030 4,581 8,162 5,964
 

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

Clientela

Público en General

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 47 41 48 48




Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 144 1,163 775 775
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,922 6,789 6,135 3,114
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,066 7,952 6,910 3,889
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 600 0 600 1,050
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 600 0 600 1,050
Total, Origen de Recursos 7,666 7,952 7,510 4,939
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,562 1,562 1,404 1,404
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,402 3,444 2,948 969
Servicios Comprados 2,669 2,513 2,211 1,169
Gastos de Transportación 4 4 4 4
Servicios Profesionales 166 166 80 80
Otros Gastos Operacionales 151 151 151 151
Compra de Equipo 34 34 34 34
Materiales y Suministros 73 73 73 73
Anuncios y Pautas en Medios 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,066 7,952 6,910 3,889
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 600 0 600 1,050
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 600 0 600 1,050
Total, Concepto 7,666 7,952 7,510 4,939