ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN.


BASE LEGAL

La Ley 67-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción", crea la Administración, adscrita al Departamento de Salud. La Administración es la responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el alcoholismo. Por su parte, la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico" crea la "Carta de Derechos" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental.

La consolidación de entidades gubernamentales es un esfuerzo dirigido aumentar la capacidad de funcionamiento y coordinación en beneficio de la ciudadanía. Estos procesos proveen para lograr mayor coherencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, menos fragmentación en la prestación de servicios, eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo y mejor uso de los recursos humanos para designarlos a las áreas de mayor necesidad e impacto al ciudadano. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.

Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar las funciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción al Departamento de Salud. La Administración considera que una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es parte integral de una estrategia efectiva para mejorar los servicios a la ciudadanía y la recuperación económica y fiscal.

MISIÓN

Promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico. Garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en el área de salud mental, para que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, en un ambiente de respeto y confidencialidad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,612 1,342 1,340 1,144

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $128,724,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $89,907,000 lo que representa el 69.84% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $34,122,000, equivalentes al 26.51% y de Otros Recursos $4,695,000, lo que representa el 3.65%.

RESULTADOS

  • Se logró impactar 4,368 personas sin hogar a través del Programa de Personas sin Hogar, a saber: 2,991 a través de rescates comunitarios; 1,102 mediante el servicio de manejo de casos (incluye coordinación de servicios de vivienda, salud y alimentación); 60 recibieron el servicio de pago único de renta y/o depósito; y 215 fueron ubicados en arreglos residenciales con la colaboración de sus familiares y la comunidad.
  • Se logró reubicar en vivienda permanente a 49 participantes de vivienda transitoria a través del Programa Vuelta a la Vida. Además, 11 participantes lograron obtener empleo, 5 completaron sus estudios de cuarto año y 1 completó estudios de enfermería.
  • Se logró iniciar la implantación de un sistema mecanizado de dispensación de metadona en los centros de Bayamón, Caguas y Cayey; como mecanismo para el control, seguridad y certeza en la dispensación de la medicación en beneficio de los pacientes. Además, se logró incluir al Hospital de Psiquiatría Forense en Ponce como parte de las instalaciones hospitalarias de la ASSMCA que utilizan el sistema mecanizado de farmacia cuyo objetivo es mantener un mayor control en el inventario de los medicamentos.
  • Se logró impactar a 446 participantes desde enero de 2015, como parte del recién desarrollado Programa de Servicios Transicionales de Recuperación. Este Programa tiene el objetivo de lograr que personas adultas con enfermedad mental severa o persistentes adquieran destrezas de autocuidado, socialización y vocacional que le permitan reintegrarse a la comunidad de manera independiente y productiva.
  • Se implantó el Proyecto Camino a Casa en colaboración con el Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda. El objetivo es que los participantes logren tener una vida independiente, con el apoyo de la Agencia, así como de sus familiares.
  • Se logró la acreditación de la Comisión Conjunta Internacional para el Hospital Estatal de Psiquiatría General, hasta el año 2017. Es la primera vez que la Agencia logra obtener la acreditación por el periodo de 36 meses, que es el periodo máximo que concede la Comisión, la misma se obtuvo en octubre de 2014.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $119,999,000. Los recursos incluyen $75,105,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,995,000 de Asignaciones Especiales, $32,932,000 de Fondos Federales y $4,967,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $8,360,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de renta y de las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes. Se incluye como parte de los gastos de funcionamiento una asignación para cubrir los costos operacionales de una sala para 27 pacientes inaugurada en abril de 2015 en el Hospital Psiquiátrico Forense de Río Piedras. También se asignó en la partida de nómina, fondos de la Resolución Conjunta para cubrir puestos anteriormente sufragados con Fondos Federales.

Las Asignaciones Especiales son $795,000 para gastos de funcionamiento de la Fundación UPENS; $200,000 para gastos de funcionamiento del Centro San Francisco de Ponce; $1,890,000 para gastos de funcionamiento del Hogar Crea, Inc.; $360,000 para gastos de "Teen Challege" y $1,600,000 para gastos de funcionamiento de Iniciativa Comunitaria de Investigación. Además, se asignaron $2,150,000 para gastos de funcionamiento de los Centros Sor Isolina Ferré, Inc. ($250,000 Centro de Caimito y $1,900,000 para Playa Ponce), estos fondos proveen para ofrecer servicios dirigidos a la población con problemas de salud mental que atiende la ASSMCA.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Block Grants for Community Mental Health Services", "Block Grant for Prevention and Treatment of Substance Abuse", "Housing Oportunities for Persons with Aids", and "Substance Abuse and Mental Health Services Projects of Regional and National Significance". Se estima una reducción en fondos federales debido a que las aportaciones de "Family Resources and Support Program", y de "Drug Free Communities Support Programs", concluyen el 30 de junio 2015 y el 30 de septiembre 2015, respectivamente.

Se estima un aumento en los Ingresos Propios que se generan del cobro por licenciamiento, y por la facturación en los servicios médicos que así lo permiten. La utilización de estos recursos se destina para sufragar parte de los gastos de funcionamiento.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Prevención y Promoción de la Salud 7,349 13,508 5,067 6,543
Servicios de Tratamiento Ambulatorios 52,938 47,967 44,231 38,214
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras 23,749 26,077 23,231 20,721
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce 7,347 7,604 7,879 7,489
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense 5,274 5,246 5,168 7,821
Servicios de Tratamiento Interno 21,078 21,090 19,010 20,738
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios 3,664 4,181 4,533 3,845
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 121,399 125,673 109,119 105,371
 
Total, Servicio Directo 121,399 125,673 109,119 105,371
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,030 2,313 1,738 824
Administración 6,341 10,018 8,338 5,383
Calidad de Servicios 429 442 401 302
Oficina de Organismos Reguladores 817 767 889 625
Información y Tecnología 1,306 740 807 581
Planificación 253 228 432 278
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 11,176 14,508 12,605 7,993
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 9,066 8,840 7,000 6,635
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 9,066 8,840 7,000 6,635
 
Total, Servicio de Apoyo 20,242 23,348 19,605 14,628
 
Total, Programa 141,641 149,021 128,724 119,999
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 84,061 82,038 79,426 75,105
Asignaciones Especiales 10,538 9,963 3,481 360
Fondos Federales 32,549 39,862 34,122 32,932
Ingresos Propios 5,427 8,318 4,695 4,967
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 132,575 140,181 121,724 113,364
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 9,066 8,840 7,000 6,635
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,066 8,840 7,000 6,635
Total, Origen de Recursos 141,641 149,021 128,724 119,999
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 39,521 34,755 34,987 36,170
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,109 8,801 8,802 3,404
Servicios Comprados 6,880 7,216 9,278 6,843
Donativos, Subsidios y Distribuciones 130 0 0 0
Gastos de Transportación 328 435 164 177
Servicios Profesionales 10,889 12,601 7,982 6,350
Otros Gastos Operacionales 14,584 13,788 11,445 15,624
Pago de Deuda de Años Anteriores 786 0 0 0
Compra de Equipo 456 516 0 11
Asignación Pareo Fondos Federales 301 347 415 415
Materiales y Suministros 3,075 3,577 6,352 6,111
Anuncios y Pautas en Medios 2 2 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 84,061 82,038 79,426 75,105
 
Total de la RC del Fondo General 84,061 82,038 79,426 75,105
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Comprados 3,120 3,120 3,081 0
Asignaciones Englobadas 7,418 6,843 0 0
Materiales y Suministros 0 0 400 360
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 10,538 9,963 3,481 360
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 9,066 8,840 7,000 6,635
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 9,066 8,840 7,000 6,635
 
Total de la AE del Fondo General 19,604 18,803 10,481 6,995
 
Total del Fondo General 103,665 100,841 89,907 82,100
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 10,114 8,261 12,043 7,557
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 116 132 105 95
Servicios Comprados 2,268 3,911 2,999 4,083
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,630 3,023 56 27
Gastos de Transportación 1,334 566 329 252
Servicios Profesionales 16,874 22,197 17,946 17,003
Otros Gastos Operacionales 1,644 4,516 1,982 4,208
Compra de Equipo 451 597 99 514
Materiales y Suministros 3,541 4,972 3,242 4,158
Anuncios y Pautas en Medios 4 5 16 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 37,976 48,180 38,817 37,899
Total, Concepto 141,641 149,021 128,724 119,999

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Prevención y Promoción de la Salud

Descripción del Programa

Diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la Agencia. Utiliza estrategias de investigación efectivas para promover el establecimiento de programas, así como, servicios basados en modelos efectivos. Los servicios se ofrecen con prioridad a las poblaciones de niños y jóvenes en alto riesgo, personal docente (escuelas públicas y privadas), líderes voluntarios, empleados del sector público y privado, familias o mujeres jefas de hogar.

Asimismo, a través de los servicios brindados se permiten ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas. Además, coordina con organizaciones de base comunitaria, que implanten programas, actividades o servicios para la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.

Clientela

Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales y residenciales públicos, empleados, comerciantes, y la comunidad universitaria


Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 138,564 139,209 139,564

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 6,497 12,985 4,373 5,973
Ingresos Propios 125 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 727 523 694 570
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,349 13,508 5,067 6,543
Total, Origen de Recursos 7,349 13,508 5,067 6,543
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,481 3,332 3,483 3,390
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 123 55 117 40
Servicios Comprados 313 384 315 373
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,577 2,987 1 5
Gastos de Transportación 101 264 94 97
Servicios Profesionales 1,645 6,212 930 2,522
Otros Gastos Operacionales 21 59 22 21
Compra de Equipo 15 13 10 10
Materiales y Suministros 72 199 94 84
Anuncios y Pautas en Medios 1 3 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,349 13,508 5,067 6,543
Total, Concepto 7,349 13,508 5,067 6,543
 

Servicios de Tratamiento Ambulatorios

Descripción del Programa

Integra todos los servicios ambulatorios para el tratamiento de los trastornos mentales, adictivos y concurrentes de las poblaciones de niños, adolescentes y adultos, desde la perspectiva biopsicosocial. Funciona por modalidad de servicio y nivel de cuidado.

Bajo este concepto, se agrupan los Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales localizados en Moca, Mayagüez, Arecibo y Fajardo. Además, se ofrecen servicios en distintos niveles de cuidado ambulatorio: regular, intensivo, hospitalización parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales. De otra parte, en el Centro de Servicios Médicos (CSM) de Río Piedras y el Centro de Salud Mental de Mayagüez, existe una unidad de evaluación y referido que ofrecen servicios especializados bajo el Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE) y un Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC). De igual manera, se proveen tratamientos ambulatorios para trastornos adictivos bajo el Programa de Tratamiento con Metadona en San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey. Igualmente, cuenta con tres unidades móviles en el Residencial Lloréns Torres y Monte Hatillo en San Juan, Sector la Cantera de Ponce y en el CDT de Coamo. Además, se dispone de una unidad de alcoholismo en el Centro Médico en Río Piedras; Laboratorios Toxicológicos en San Juan y Ponce; Programas de Desvío: "Drug Courts" (en 9 regiones judiciales) y "Treatment Alternative Street Crime (TASC)" en 13 regiones judiciales y TASC Juvenil en 4 regiones judiciales; Programa de Ingreso Involuntario a Tratamiento en 13 regiones judiciales bajo la Ley 67; Servicios a Niños y Adolescentes en San Juan, Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez y Bayamón.

Clientela

Población de cuatro (4) años en adelante con problemas de salud mental, drogas y alcohol

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Participantes 24,963 21,324 19,857

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 7,418 6,843 0 0
Fondos Federales 20,278 19,581 22,147 19,581
Ingresos Propios 1,588 2,120 2,417 782
Resolución Conjunta del Presupuesto General 23,654 19,423 19,667 17,851
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,938 47,967 44,231 38,214
Total, Origen de Recursos 52,938 47,967 44,231 38,214
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 21,648 16,444 19,573 15,340
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,964 604 2,993 632
Servicios Comprados 3,685 3,719 3,538 3,472
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1 0 34 0
Gastos de Transportación 427 447 208 149
Servicios Profesionales 14,200 13,524 14,363 11,995
Otros Gastos Operacionales 2,105 3,273 1,199 3,350
Asignaciones Englobadas 7,418 6,843 0 0
Compra de Equipo 294 391 37 360
Materiales y Suministros 1,194 2,721 2,273 2,916
Anuncios y Pautas en Medios 2 1 13 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,938 47,967 44,231 38,214
Total, Concepto 52,938 47,967 44,231 38,214
 

Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras

Descripción del Programa

Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admite pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años, durante la fase aguda y sub-aguda. Tiene capacidad para 121 camas de hospitalización, al igual que una Unidad de Evaluación y Cernimiento, debidamente acreditada. Además, cuenta con unidades de Cuidado Agudo y Sub-agudo, Sala de Enfermería para la atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para lo cual tiene 26 camas adicionales disponibles, enfatizando que es el único hospital público civil en Puerto Rico.

Clientela

Pacientes mayores de 18 años (masculino y femenino) con enfermedad mental en fases aguda o sub-aguda, que requieran hospitalización

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 694 687 648

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,120 3,120 3,081 0
Ingresos Propios 2,767 3,842 582 3,739
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,862 19,115 19,568 16,982
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,749 26,077 23,231 20,721
Total, Origen de Recursos 23,749 26,077 23,231 20,721
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,315 7,138 7,545 8,775
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,471 2,600 2,154 1,158
Servicios Comprados 4,171 5,454 4,105 2,357
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 2 0 2
Gastos de Transportación 957 139 89 101
Servicios Profesionales 5,461 7,327 4,190 3,776
Otros Gastos Operacionales 1,356 1,937 2,882 2,497
Compra de Equipo 65 455 0 85
Materiales y Suministros 1,953 1,025 2,266 1,970
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,749 26,077 23,231 20,721
Total, Concepto 23,749 26,077 23,231 20,721
 

Administración del Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce

Descripción del Programa

Atiende la población con problemas de salud mental, a tenor con las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, según enmendadas. Tiene capacidad para 125 camas para pacientes de ambos sexos mayores de 18 años. Ofrece servicios mediante un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. El enfoque de tratamiento es uno de rehabilitación psicosocial, bajo el Modelo de Recuperación.

Clientela

Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud mental referidos a través del Sistema de Judicial.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 264 270 277

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 400 360
Ingresos Propios 105 343 35 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,242 7,261 7,444 7,129
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,347 7,604 7,879 7,489
Total, Origen de Recursos 7,347 7,604 7,879 7,489
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,893 2,281 2,739 2,748
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 107 8 127 9
Servicios Comprados 1,048 1,238 1,040 986
Gastos de Transportación 5 12 3 3
Servicios Profesionales 790 1,204 752 752
Otros Gastos Operacionales 627 847 555 756
Compra de Equipo 17 64 0 0
Materiales y Suministros 1,860 1,950 2,663 2,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,347 7,604 7,879 7,489
Total, Concepto 7,347 7,604 7,879 7,489
 

Administración del Hospital de Psiquiatría Forense

Descripción del Programa

Provee servicios de evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos mentales en fase aguda que han sido intervenidos por el Sistema Judicial, por la comisión de un delito y son referidos por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia. Tiene capacidad para 81 camas y atiende los referidos de los tribunales, para evaluación y tratamiento bajo la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado. Además, ofrece servicios a través de un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. Una vez el paciente se evalúa como procesable, se notifica al tribunal para su determinación final. Igualmente atiende, mediante contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación a menores varones entre las edades de 18 a 21 años para evaluación y tratamiento psiquiátrico que requiera de hospitalización aguda.


Clientela

Pacientes adultos varones de 18 años o más con diagnóstico de salud mental que son referidos por el Sistema Judicial para tratamiento, mientras se determina procesabilidad, a tenor con la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 129 118 107

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 15 57 75 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,259 5,189 5,093 7,821
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,274 5,246 5,168 7,821
Total, Origen de Recursos 5,274 5,246 5,168 7,821
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,679 1,447 1,494 1,505
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 880 853 1,017 1,304
Servicios Comprados 977 1,170 1,102 1,576
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 20 0 0
Gastos de Transportación 69 56 5 5
Servicios Profesionales 995 1,103 816 816
Otros Gastos Operacionales 508 382 460 1,552
Compra de Equipo 4 14 0 11
Materiales y Suministros 162 201 274 1,052
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,274 5,246 5,168 7,821
Total, Concepto 5,274 5,246 5,168 7,821
 

Servicios de Tratamiento Interno (Transicionales y Residenciales)

Descripción del Programa

Provee servicios de rehabilitación psicosocial a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración efectiva en la comunidad. Los servicios con Hogares de Tratamiento se ofrecen a través de distintas categorías, cuyos servicios se organizan de acuerdo con las necesidades y fortalezas de la clientela referida. Estos hogares se establecen mediante contratos de servicios, con organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado y miembros de la comunidad interesados en atender y ayudar en la rehabilitación de las personas.

Además, provee servicios residenciales para la rehabilitación en los Centros de Servicios Integrados de Recuperación de Cayey y Trujillo Alto, los cuales ofrecen servicios de rehabilitación psicosocial en instalaciones de tipo transitorio; Residencial Varones de San Juan y Ponce y Residencial Mujeres San Juan. Esta modalidad está diseñada para ofrecer tratamiento a aquellos participantes con problemas en el uso de sustancias que necesitan estar en un ambiente terapéutico restrictivo de duración de 8 a 12 meses. Esto incluye servicios psicológicos, terapias grupales y familiares, terapia ocupacional y recreativa, entre otros. El Programa Servicios Residenciales Adolescente SERA, brinda el tratamiento residencial para adolescentes entre 13 y 17 años con disturbio emocional severo y con problemas por uso de sustancias.

El Área de Servicios Internos atiende su clientela en las instalaciones del Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras, Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce y en el Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.

Clientela

Pacientes adultos de 18 años en adelante, de ambos géneros con condición de enfermedad mental o de uso de sustancias que necesitan hospitalización aguda y servicios psicosociales ambulatorios o residenciales. En el caso de menores, entre los 13 a 17 años, se incluyen los que necesitan servicios residenciales transicionales para salud mental o uso de sustancias.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Participantes 639 595 590

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,730 3,132 2,710 3,132
Ingresos Propios 204 101 100 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,144 17,857 16,200 17,606
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,078 21,090 19,010 20,738
Total, Origen de Recursos 21,078 21,090 19,010 20,738
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,940 5,392 6,112 5,551
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 919 60 1,868 70
Servicios Comprados 877 897 778 786
Gastos de Transportación 35 37 39 35
Servicios Profesionales 1,666 1,740 1,524 1,601
Otros Gastos Operacionales 10,812 11,087 7,199 11,025
Compra de Equipo 58 67 14 49
Materiales y Suministros 771 1,810 1,476 1,621
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,078 21,090 19,010 20,738
Total, Concepto 21,078 21,090 19,010 20,738
 

Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario

Descripción del Programa

Orienta e interviene en crisis, coordina servicios, maneja casos, identifica personas sin hogar, ubica en albergues y coordina vivienda temporera. Los servicios incluidos en la vivienda transicional son, entre otros: evaluación psicológica y psiquiátrica; desarrollo e implantación de un plan de tratamiento individualizado; evaluación médica y de enfermería; toxicológica de rutina; consejería y terapia individual o grupal. Aporta principalmente el componente de trabajo social para reforzar el seguimiento y manejo de los casos (case management). Destaca la Línea PAS, la cual brinda servicios a través de una red de teléfonos (1-800-981-0023) atendidos 24 horas, los 7 días de la semana, por un equipo multidisciplinario de profesionales. Sirve a la población identificada sin hogar, deambulantes o personas en riesgo de perder la vivienda, a través de Ayuda a Personas Sin Hogar (Proyecto PATH). Dirige a todos los Alcances Comunitarios ("outreach") a través de manejadores de casos o coordinaciones interagenciales, para la población de adultos, niños y adolescentes. Igualmente, provee servicios dirigidos a personas sin hogar con condiciones de salud agudas. Coordina esfuerzos para que las personas sin hogar, obtengan una vivienda y se integren a la comunidad. Lo anterior se realiza mediante el Programa de Vuelta a la Vida: Sanación y Hogar (HUD).

Clientela

Toda la población incluyendo niños, adultos y envejecientes con condiciones mentales o usuarios de sustancias y alcohol

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Participantes 2,065 2,072 2,296

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 2,952 2,967 3,671 3,008
Ingresos Propios 1 110 55 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 711 1,104 807 837
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,664 4,181 4,533 3,845
Total, Origen de Recursos 3,664 4,181 4,533 3,845
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 952 843 950 880
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 50 46 51 20
Servicios Comprados 131 184 169 601
Donativos, Subsidios y Distribuciones 42 14 21 20
Gastos de Transportación 17 9 15 11
Servicios Profesionales 1,487 2,135 1,721 1,293
Otros Gastos Operacionales 136 99 645 86
Compra de Equipo 56 41 8 10
Asignación Pareo Fondos Federales 301 347 415 415
Materiales y Suministros 491 462 536 508
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 2 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,664 4,181 4,533 3,845
Total, Concepto 3,664 4,181 4,533 3,845
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública vigente aplicable a la estructura programática, así como, en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias. Dirige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y rehabilitación, en general. Bajo este Programa, se encuentran las Oficinas de Auditoría, que es responsable de determinar que las operaciones fiscales y de cumplimiento se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables; Asesoramiento Legal, encargada de velar por la legalidad de todos los procesos de la Agencia, de la revisión y certificación de los contratos, y de la representación en los foros administrativos y judiciales; y Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, encargada de difundir el plan operacional en los medios de comunicación para facilitar el flujo de la información pública.

Clientela

Empleados y funcionarios de administraciones auxiliares con sus respectivas dependencias y oficinas de la ASSMCA.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 426 1,110 368 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,604 1,203 1,370 824
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,030 2,313 1,738 824
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 9,066 8,840 7,000 6,635
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,066 8,840 7,000 6,635
Total, Origen de Recursos 11,096 11,153 8,738 7,459
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 763 1,070 720 720
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 125 6 222 19
Servicios Comprados 322 482 480 46
Donativos, Subsidios y Distribuciones 140 0 0 0
Gastos de Transportación 4 2 2 1
Servicios Profesionales 653 702 195 20
Otros Gastos Operacionales 13 20 21 7
Compra de Equipo 0 5 0 0
Materiales y Suministros 8 24 97 11
Anuncios y Pautas en Medios 2 2 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,030 2,313 1,738 824
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 9,066 8,840 7,000 6,635
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,066 8,840 7,000 6,635
Total, Concepto 11,096 11,153 8,738 7,459
 

Administración

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa los trabajos de carácter administrativo que se ofrecen en las dependencias y oficinas de la ASSMCA. Sirve de apoyo a las operaciones para que se brinden servicios internos (a empleados y funcionarios) y externos (comunidad, sector privado y entidades sin fines de lucro) de manera adecuada. Bajo este Programa, se encuentra el Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto por las Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares; y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Clientela

Administraciones auxiliares con sus dependencias y empleados de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,041 1,118 1,041 1,118
Ingresos Propios 142 445 870 406
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,158 8,455 6,427 3,859
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,341 10,018 8,338 5,383
Total, Origen de Recursos 6,341 10,018 8,338 5,383
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,364 3,621 2,989 3,427
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 427 4,695 199 241
Servicios Comprados 605 579 3,511 612
Gastos de Transportación 22 17 17 17
Servicios Profesionales 671 482 1,194 418
Otros Gastos Operacionales 321 480 336 484
Pago de Deuda de Años Anteriores 786 0 0 0
Compra de Equipo 50 24 3 0
Materiales y Suministros 95 120 89 184
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,341 10,018 8,338 5,383
Total, Concepto 6,341 10,018 8,338 5,383
 

Calidad de Servicios

Descripción del Programa

Examina, analiza, ofrece seguimiento procesal y operacional a los servicios que se prestan en las instalaciones de cuidado de salud mental y sustancias. Asimismo, calibra y persigue el mejoramiento del desempeño organizacional de las instalaciones y servicios, dentro y fuera de la ASSMCA. Abarca metas y objetivos definidos en su plan de trabajo, basado en dominios e indicadores de desempeño, tales como: acceso, aceptabilidad, cuidado apropiado, seguridad, continuidad del cuidado, competencia profesional, sensibilidad cultural, efectividad, eficiencia, eficacia y prontitud, entre otros. Comprende un Plan de Vigilancia de Desempeño Sistemático con evaluaciones de calidad periódicas al Seguro de Salud Pública y Red de Apoyo, Centros de la ASSMCA, "Management Behavior Health Organization" (MBHO) y entidades externas. Ejerce como ente evaluador y fiscalizador de los servicios que se prestan en los centros, al igual que instalaciones de salud mental y sustancias para que cumplan con los estándares de calidad y eficiencia.

Clientela

Participantes del Seguro de Salud Pública (Salud Mental) que se atienden en los hospitales e instituciones de la Agencia.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Satisfacción de la Clientela (porciento) 83 90 93

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 429 442 401 302
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 429 442 401 302
Total, Origen de Recursos 429 442 401 302
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 312 295 269 263
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9 0 0 0
Servicios Comprados 6 4 5 2
Gastos de Transportación 6 2 4 2
Servicios Profesionales 96 141 0 0
Materiales y Suministros 0 0 123 35
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 429 442 401 302
Total, Concepto 429 442 401 302
 

Oficina de Organismos Reguladores

Descripción del Programa

Planifica, dirige, administra y vela por el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de todas las instalaciones públicas y privadas que se requieran. Las que, dedican su operación a proveer servicios para la prevención, el tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes, que incluye el alcohol.

Clientela

Instalaciones públicas o privadas dedicadas a proveer servicios de prevención, tratamiento no medicado y de rehabilitación.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 1,200 1,142 1,192

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2 45 45 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 815 722 844 625
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 817 767 889 625
Total, Origen de Recursos 817 767 889 625
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 563 545 486 458
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 63 6 60 5
Servicios Comprados 122 125 232 104
Gastos de Transportación 15 10 3 5
Otros Gastos Operacionales 54 75 98 52
Compra de Equipo 0 3 0 0
Materiales y Suministros 0 3 10 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 817 767 889 625
Total, Concepto 817 767 889 625
 

Información y Tecnología

Descripción del Programa

Provee el equipo, infraestructura de redes y telecomunicaciones, así como los sistemas o programas necesarios para facilitar la realización de funciones, lo que redunda en una prestación de servicios efectivos para los pacientes.

Clientela

Empleados de la Agencia con acceso a equipo electrónico y sistemas de información.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 1,344 1,344 1,478

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 50 105 145 40
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,256 635 662 541
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,306 740 807 581
Total, Origen de Recursos 1,306 740 807 581
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 583 506 519 519
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 32 0 47 1
Servicios Comprados 8 7 79 7
Gastos de Transportación 2 2 1 3
Servicios Profesionales 56 173 140 40
Otros Gastos Operacionales 275 16 6 1
Compra de Equipo 348 28 0 0
Materiales y Suministros 2 8 15 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,306 740 807 581
Total, Concepto 1,306 740 807 581
 

Planificación

Descripción del Programa

Analiza e investiga nuevas estrategias operacionales, revisa los procesos programáticos y administrativos de la Agencia. También, sustenta estudios con información estadística y datos confiables. La Oficina se constituye en equipos de trabajo como: Planificación y Programación, Seguimiento Fiscal y Programático, Estadísticas y Análisis de Datos, Investigación y Evaluación y Análisis Gerencial. Ejerce como ente asesor para el Administrador, ofrece apoyo técnico a las dependencias y demás unidades de trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo alcance.

Clientela

Personal de la Agencia, instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, comunidad universitaria, sector privado y entidades sin fines de lucro

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 51 79 180 120
Ingresos Propios 2 40 3 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 200 109 249 158
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 253 228 432 278
Total, Origen de Recursos 253 228 432 278
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 142 102 151 151
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 55 0 52 0
Servicios Comprados 3 4 4 4
Gastos de Transportación 2 4 13 0
Servicios Profesionales 43 55 103 120
Otros Gastos Operacionales 0 29 4 1
Compra de Equipo 0 8 27 0
Materiales y Suministros 8 26 78 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 253 228 432 278
Total, Concepto 253 228 432 278