BASE LEGAL
La
Ley 67-1993,
según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción", crea la Administración, adscrita al Departamento de Salud. La Administración es la responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el alcoholismo. Por su parte, la
Ley 408-2000,
según enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico" crea la "Carta de Derechos" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental.
La consolidación de entidades gubernamentales es un esfuerzo dirigido aumentar la capacidad de funcionamiento y coordinación en beneficio de la ciudadanía. Estos procesos proveen para lograr mayor coherencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, menos fragmentación en la prestación de servicios, eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo y mejor uso de los recursos humanos para designarlos a las áreas de mayor necesidad e impacto al ciudadano. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.
Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar las funciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción al Departamento de Salud. La Administración considera que una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es parte integral de una estrategia efectiva para mejorar los servicios a la ciudadanía y la recuperación económica y fiscal.
MISIÓN
Promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico. Garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en el área de salud mental, para que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, en un ambiente de respeto y confidencialidad.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,612 |
1,342 |
1,340 |
1,144 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $128,724,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $89,907,000 lo que representa el 69.84% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $34,122,000, equivalentes al 26.51% y de Otros Recursos $4,695,000, lo que representa el 3.65%.
RESULTADOS
- Se logró impactar 4,368 personas sin hogar a través del Programa de Personas sin Hogar, a saber: 2,991 a través de rescates comunitarios; 1,102 mediante el servicio de manejo de casos (incluye coordinación de servicios de vivienda, salud y alimentación); 60 recibieron el servicio de pago único de renta y/o depósito; y 215 fueron ubicados en arreglos residenciales con la colaboración de sus familiares y la comunidad.
- Se logró reubicar en vivienda permanente a 49 participantes de vivienda transitoria a través del Programa Vuelta a la Vida. Además, 11 participantes lograron obtener empleo, 5 completaron sus estudios de cuarto año y 1 completó estudios de enfermería.
- Se logró iniciar la implantación de un sistema mecanizado de dispensación de metadona en los centros de Bayamón, Caguas y Cayey; como mecanismo para el control, seguridad y certeza en la dispensación de la medicación en beneficio de los pacientes. Además, se logró incluir al Hospital de Psiquiatría Forense en Ponce como parte de las instalaciones hospitalarias de la ASSMCA que utilizan el sistema mecanizado de farmacia cuyo objetivo es mantener un mayor control en el inventario de los medicamentos.
- Se logró impactar a 446 participantes desde enero de 2015, como parte del recién desarrollado Programa de Servicios Transicionales de Recuperación. Este Programa tiene el objetivo de lograr que personas adultas con enfermedad mental severa o persistentes adquieran destrezas de autocuidado, socialización y vocacional que le permitan reintegrarse a la comunidad de manera independiente y productiva.
- Se implantó el Proyecto Camino a Casa en colaboración con el Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda. El objetivo es que los participantes logren tener una vida independiente, con el apoyo de la Agencia, así como de sus familiares.
- Se logró la acreditación de la Comisión Conjunta Internacional para el Hospital Estatal de Psiquiatría General, hasta el año 2017. Es la primera vez que la Agencia logra obtener la acreditación por el periodo de 36 meses, que es el periodo máximo que concede la Comisión, la misma se obtuvo en octubre de 2014.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $119,999,000. Los recursos incluyen $75,105,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,995,000 de Asignaciones Especiales, $32,932,000 de Fondos Federales y $4,967,000 de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $8,360,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de renta y de las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes. Se incluye como parte de los gastos de funcionamiento una asignación para cubrir los costos operacionales de una sala para 27 pacientes inaugurada en abril de 2015 en el Hospital Psiquiátrico Forense de Río Piedras. También se asignó en la partida de nómina, fondos de la Resolución Conjunta para cubrir puestos anteriormente sufragados con Fondos Federales.
Las Asignaciones Especiales son $795,000 para gastos de funcionamiento de la Fundación UPENS; $200,000 para gastos de funcionamiento del Centro San Francisco de Ponce; $1,890,000 para gastos de funcionamiento del Hogar Crea, Inc.; $360,000 para gastos de "Teen Challege" y $1,600,000 para gastos de funcionamiento de Iniciativa Comunitaria de Investigación. Además, se asignaron $2,150,000 para gastos de funcionamiento de los Centros Sor Isolina Ferré, Inc. ($250,000 Centro de Caimito y $1,900,000 para Playa Ponce), estos fondos proveen para ofrecer servicios dirigidos a la población con problemas de salud mental que atiende la ASSMCA.
Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Block Grants for Community Mental Health Services", "Block Grant for Prevention and Treatment of Substance Abuse", "Housing Oportunities for Persons with Aids", and "Substance Abuse and Mental Health Services Projects of Regional and National Significance". Se estima una reducción en fondos federales debido a que las aportaciones de "Family Resources and Support Program", y de "Drug Free Communities Support Programs", concluyen el 30 de junio 2015 y el 30 de septiembre 2015, respectivamente.
Se estima un aumento en los Ingresos Propios que se generan del cobro por licenciamiento, y por la facturación en los servicios médicos que así lo permiten. La utilización de estos recursos se destina para sufragar parte de los gastos de funcionamiento.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Prevención y Promoción de la Salud |
7,349 |
13,508 |
5,067 |
6,543 |
Servicios de Tratamiento Ambulatorios |
52,938 |
47,967 |
44,231 |
38,214 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras |
23,749 |
26,077 |
23,231 |
20,721 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce |
7,347 |
7,604 |
7,879 |
7,489 |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense |
5,274 |
5,246 |
5,168 |
7,821 |
Servicios de Tratamiento Interno |
21,078 |
21,090 |
19,010 |
20,738 |
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios |
3,664 |
4,181 |
4,533 |
3,845 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
121,399 |
125,673 |
109,119 |
105,371 |
  |
Total, Servicio Directo |
121,399 |
125,673 |
109,119 |
105,371 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
2,030 |
2,313 |
1,738 |
824 |
Administración |
6,341 |
10,018 |
8,338 |
5,383 |
Calidad de Servicios |
429 |
442 |
401 |
302 |
Oficina de Organismos Reguladores |
817 |
767 |
889 |
625 |
Información y Tecnología |
1,306 |
740 |
807 |
581 |
Planificación |
253 |
228 |
432 |
278 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
11,176 |
14,508 |
12,605 |
7,993 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
20,242 |
23,348 |
19,605 |
14,628 |
  |
Total, Programa |
141,641 |
149,021 |
128,724 |
119,999 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
84,061 |
82,038 |
79,426 |
75,105 |
Asignaciones Especiales |
10,538 |
9,963 |
3,481 |
360 |
Fondos Federales |
32,549 |
39,862 |
34,122 |
32,932 |
Ingresos Propios |
5,427 |
8,318 |
4,695 |
4,967 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
132,575 |
140,181 |
121,724 |
113,364 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
Total, Origen de Recursos |
141,641 |
149,021 |
128,724 |
119,999 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
39,521 |
34,755 |
34,987 |
36,170 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
7,109 |
8,801 |
8,802 |
3,404 |
Servicios Comprados |
6,880 |
7,216 |
9,278 |
6,843 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
130 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
328 |
435 |
164 |
177 |
Servicios Profesionales |
10,889 |
12,601 |
7,982 |
6,350 |
Otros Gastos Operacionales |
14,584 |
13,788 |
11,445 |
15,624 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
786 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
456 |
516 |
0 |
11 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
301 |
347 |
415 |
415 |
Materiales y Suministros |
3,075 |
3,577 |
6,352 |
6,111 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
2 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
84,061 |
82,038 |
79,426 |
75,105 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
84,061 |
82,038 |
79,426 |
75,105 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Servicios Comprados |
3,120 |
3,120 |
3,081 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
7,418 |
6,843 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
400 |
360 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
10,538 |
9,963 |
3,481 |
360 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
19,604 |
18,803 |
10,481 |
6,995 |
  |
Total del Fondo General |
103,665 |
100,841 |
89,907 |
82,100 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
10,114 |
8,261 |
12,043 |
7,557 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
116 |
132 |
105 |
95 |
Servicios Comprados |
2,268 |
3,911 |
2,999 |
4,083 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,630 |
3,023 |
56 |
27 |
Gastos de Transportación |
1,334 |
566 |
329 |
252 |
Servicios Profesionales |
16,874 |
22,197 |
17,946 |
17,003 |
Otros Gastos Operacionales |
1,644 |
4,516 |
1,982 |
4,208 |
Compra de Equipo |
451 |
597 |
99 |
514 |
Materiales y Suministros |
3,541 |
4,972 |
3,242 |
4,158 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
5 |
16 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
37,976 |
48,180 |
38,817 |
37,899 |
Total, Concepto |
141,641 |
149,021 |
128,724 |
119,999 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Prevención y Promoción de la Salud
Descripción del Programa
Diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la Agencia. Utiliza estrategias de investigación efectivas para promover el establecimiento de programas, así como, servicios basados en modelos efectivos. Los servicios se ofrecen con prioridad a las poblaciones de niños y jóvenes en alto riesgo, personal docente (escuelas públicas y privadas), líderes voluntarios, empleados del sector público y privado, familias o mujeres jefas de hogar.
Asimismo, a través de los servicios brindados se permiten ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas. Además, coordina con organizaciones de base comunitaria, que implanten programas, actividades o servicios para la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.
Clientela
Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales y residenciales públicos, empleados, comerciantes, y la comunidad universitaria
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Clientela atendida |
138,564 |
139,209 |
139,564 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
6,497 |
12,985 |
4,373 |
5,973 |
Ingresos Propios |
125 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
727 |
523 |
694 |
570 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,349 |
13,508 |
5,067 |
6,543 |
Total, Origen de Recursos |
7,349 |
13,508 |
5,067 |
6,543 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,481 |
3,332 |
3,483 |
3,390 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
123 |
55 |
117 |
40 |
Servicios Comprados |
313 |
384 |
315 |
373 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,577 |
2,987 |
1 |
5 |
Gastos de Transportación |
101 |
264 |
94 |
97 |
Servicios Profesionales |
1,645 |
6,212 |
930 |
2,522 |
Otros Gastos Operacionales |
21 |
59 |
22 |
21 |
Compra de Equipo |
15 |
13 |
10 |
10 |
Materiales y Suministros |
72 |
199 |
94 |
84 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
3 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,349 |
13,508 |
5,067 |
6,543 |
Total, Concepto |
7,349 |
13,508 |
5,067 |
6,543 |
  |
Servicios de Tratamiento Ambulatorios
Descripción del Programa
Integra todos los servicios ambulatorios para el tratamiento de los trastornos mentales, adictivos y concurrentes de las poblaciones de niños, adolescentes y adultos, desde la perspectiva biopsicosocial. Funciona por modalidad de servicio y nivel de cuidado.
Bajo este concepto, se agrupan los Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales localizados en Moca, Mayagüez, Arecibo y Fajardo. Además, se ofrecen servicios en distintos niveles de cuidado ambulatorio: regular, intensivo, hospitalización parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales. De otra parte, en el Centro de Servicios Médicos (CSM) de Río Piedras y el Centro de Salud Mental de Mayagüez, existe una unidad de evaluación y referido que ofrecen servicios especializados bajo el Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE) y un Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC). De igual manera, se proveen tratamientos ambulatorios para trastornos adictivos bajo el Programa de Tratamiento con Metadona en San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey. Igualmente, cuenta con tres unidades móviles en el Residencial Lloréns Torres y Monte Hatillo en San Juan, Sector la Cantera de Ponce y en el CDT de Coamo. Además, se dispone de una unidad de alcoholismo en el Centro Médico en Río Piedras; Laboratorios Toxicológicos en San Juan y Ponce; Programas de Desvío: "Drug Courts" (en 9 regiones judiciales) y "Treatment Alternative Street Crime (TASC)" en 13 regiones judiciales y TASC Juvenil en 4 regiones judiciales; Programa de Ingreso Involuntario a Tratamiento en 13 regiones judiciales bajo la Ley 67; Servicios a Niños y Adolescentes en San Juan, Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez y Bayamón.
Clientela
Población de cuatro (4) años en adelante con problemas de salud mental, drogas y alcohol
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Participantes |
24,963 |
21,324 |
19,857 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
7,418 |
6,843 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
20,278 |
19,581 |
22,147 |
19,581 |
Ingresos Propios |
1,588 |
2,120 |
2,417 |
782 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
23,654 |
19,423 |
19,667 |
17,851 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
52,938 |
47,967 |
44,231 |
38,214 |
Total, Origen de Recursos |
52,938 |
47,967 |
44,231 |
38,214 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
21,648 |
16,444 |
19,573 |
15,340 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,964 |
604 |
2,993 |
632 |
Servicios Comprados |
3,685 |
3,719 |
3,538 |
3,472 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1 |
0 |
34 |
0 |
Gastos de Transportación |
427 |
447 |
208 |
149 |
Servicios Profesionales |
14,200 |
13,524 |
14,363 |
11,995 |
Otros Gastos Operacionales |
2,105 |
3,273 |
1,199 |
3,350 |
Asignaciones Englobadas |
7,418 |
6,843 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
294 |
391 |
37 |
360 |
Materiales y Suministros |
1,194 |
2,721 |
2,273 |
2,916 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
1 |
13 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
52,938 |
47,967 |
44,231 |
38,214 |
Total, Concepto |
52,938 |
47,967 |
44,231 |
38,214 |
  |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras
Descripción del Programa
Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admite pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años, durante la fase aguda y sub-aguda. Tiene capacidad para 121 camas de hospitalización, al igual que una Unidad de Evaluación y Cernimiento, debidamente acreditada. Además, cuenta con unidades de Cuidado Agudo y Sub-agudo, Sala de Enfermería para la atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para lo cual tiene 26 camas adicionales disponibles, enfatizando que es el único hospital público civil en Puerto Rico.
Clientela
Pacientes mayores de 18 años (masculino y femenino) con enfermedad mental en fases aguda o sub-aguda, que requieran hospitalización
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Clientela atendida |
694 |
687 |
648 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,120 |
3,120 |
3,081 |
0 |
Ingresos Propios |
2,767 |
3,842 |
582 |
3,739 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
17,862 |
19,115 |
19,568 |
16,982 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,749 |
26,077 |
23,231 |
20,721 |
Total, Origen de Recursos |
23,749 |
26,077 |
23,231 |
20,721 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,315 |
7,138 |
7,545 |
8,775 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,471 |
2,600 |
2,154 |
1,158 |
Servicios Comprados |
4,171 |
5,454 |
4,105 |
2,357 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
2 |
0 |
2 |
Gastos de Transportación |
957 |
139 |
89 |
101 |
Servicios Profesionales |
5,461 |
7,327 |
4,190 |
3,776 |
Otros Gastos Operacionales |
1,356 |
1,937 |
2,882 |
2,497 |
Compra de Equipo |
65 |
455 |
0 |
85 |
Materiales y Suministros |
1,953 |
1,025 |
2,266 |
1,970 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,749 |
26,077 |
23,231 |
20,721 |
Total, Concepto |
23,749 |
26,077 |
23,231 |
20,721 |
  |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce
Descripción del Programa
Atiende la población con problemas de salud mental, a tenor con las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, según enmendadas. Tiene capacidad para 125 camas para pacientes de ambos sexos mayores de 18 años. Ofrece servicios mediante un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. El enfoque de tratamiento es uno de rehabilitación psicosocial, bajo el Modelo de Recuperación.
Clientela
Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud mental referidos a través del Sistema de Judicial.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Clientela atendida |
264 |
270 |
277 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
400 |
360 |
Ingresos Propios |
105 |
343 |
35 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,242 |
7,261 |
7,444 |
7,129 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,347 |
7,604 |
7,879 |
7,489 |
Total, Origen de Recursos |
7,347 |
7,604 |
7,879 |
7,489 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,893 |
2,281 |
2,739 |
2,748 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
107 |
8 |
127 |
9 |
Servicios Comprados |
1,048 |
1,238 |
1,040 |
986 |
Gastos de Transportación |
5 |
12 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
790 |
1,204 |
752 |
752 |
Otros Gastos Operacionales |
627 |
847 |
555 |
756 |
Compra de Equipo |
17 |
64 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1,860 |
1,950 |
2,663 |
2,235 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,347 |
7,604 |
7,879 |
7,489 |
Total, Concepto |
7,347 |
7,604 |
7,879 |
7,489 |
  |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense
Descripción del Programa
Provee servicios de evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos mentales en fase aguda que han sido intervenidos por el Sistema Judicial, por la comisión de un delito y son referidos por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia. Tiene capacidad para 81 camas y atiende los referidos de los tribunales, para evaluación y tratamiento bajo la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado. Además, ofrece servicios a través de un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. Una vez el paciente se evalúa como procesable, se notifica al tribunal para su determinación final. Igualmente atiende, mediante contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación a menores varones entre las edades de 18 a 21 años para evaluación y tratamiento psiquiátrico que requiera de hospitalización aguda.
Clientela
Pacientes adultos varones de 18 años o más con diagnóstico de salud mental que son referidos por el Sistema Judicial para tratamiento, mientras se determina procesabilidad, a tenor con la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Clientela atendida |
129 |
118 |
107 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
15 |
57 |
75 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,259 |
5,189 |
5,093 |
7,821 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,274 |
5,246 |
5,168 |
7,821 |
Total, Origen de Recursos |
5,274 |
5,246 |
5,168 |
7,821 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,679 |
1,447 |
1,494 |
1,505 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
880 |
853 |
1,017 |
1,304 |
Servicios Comprados |
977 |
1,170 |
1,102 |
1,576 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
20 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
69 |
56 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
995 |
1,103 |
816 |
816 |
Otros Gastos Operacionales |
508 |
382 |
460 |
1,552 |
Compra de Equipo |
4 |
14 |
0 |
11 |
Materiales y Suministros |
162 |
201 |
274 |
1,052 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,274 |
5,246 |
5,168 |
7,821 |
Total, Concepto |
5,274 |
5,246 |
5,168 |
7,821 |
  |
Servicios de Tratamiento Interno (Transicionales y Residenciales)
Descripción del Programa
Provee servicios de rehabilitación psicosocial a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración efectiva en la comunidad. Los servicios con Hogares de Tratamiento se ofrecen a través de distintas categorías, cuyos servicios se organizan de acuerdo con las necesidades y fortalezas de la clientela referida. Estos hogares se establecen mediante contratos de servicios, con organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado y miembros de la comunidad interesados en atender y ayudar en la rehabilitación de las personas.
Además, provee servicios residenciales para la rehabilitación en los Centros de Servicios Integrados de Recuperación de Cayey y Trujillo Alto, los cuales ofrecen servicios de rehabilitación psicosocial en instalaciones de tipo transitorio; Residencial Varones de San Juan y Ponce y Residencial Mujeres San Juan. Esta modalidad está diseñada para ofrecer tratamiento a aquellos participantes con problemas en el uso de sustancias que necesitan estar en un ambiente terapéutico restrictivo de duración de 8 a 12 meses. Esto incluye servicios psicológicos, terapias grupales y familiares, terapia ocupacional y recreativa, entre otros. El Programa Servicios Residenciales Adolescente SERA, brinda el tratamiento residencial para adolescentes entre 13 y 17 años con disturbio emocional severo y con problemas por uso de sustancias.
El Área de Servicios Internos atiende su clientela en las instalaciones del Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras, Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce y en el Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.
Clientela
Pacientes adultos de 18 años en adelante, de ambos géneros con condición de enfermedad mental o de uso de sustancias que necesitan hospitalización aguda y servicios psicosociales ambulatorios o residenciales. En el caso de menores, entre los 13 a 17 años, se incluyen los que necesitan servicios residenciales transicionales para salud mental o uso de sustancias.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Participantes |
639 |
595 |
590 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
1,730 |
3,132 |
2,710 |
3,132 |
Ingresos Propios |
204 |
101 |
100 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,144 |
17,857 |
16,200 |
17,606 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
21,078 |
21,090 |
19,010 |
20,738 |
Total, Origen de Recursos |
21,078 |
21,090 |
19,010 |
20,738 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,940 |
5,392 |
6,112 |
5,551 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
919 |
60 |
1,868 |
70 |
Servicios Comprados |
877 |
897 |
778 |
786 |
Gastos de Transportación |
35 |
37 |
39 |
35 |
Servicios Profesionales |
1,666 |
1,740 |
1,524 |
1,601 |
Otros Gastos Operacionales |
10,812 |
11,087 |
7,199 |
11,025 |
Compra de Equipo |
58 |
67 |
14 |
49 |
Materiales y Suministros |
771 |
1,810 |
1,476 |
1,621 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
21,078 |
21,090 |
19,010 |
20,738 |
Total, Concepto |
21,078 |
21,090 |
19,010 |
20,738 |
  |
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario
Descripción del Programa
Orienta e interviene en crisis, coordina servicios, maneja casos, identifica personas sin hogar, ubica en albergues y coordina vivienda temporera. Los servicios incluidos en la vivienda transicional son, entre otros: evaluación psicológica y psiquiátrica; desarrollo e implantación de un plan de tratamiento individualizado; evaluación médica y de enfermería; toxicológica de rutina; consejería y terapia individual o grupal. Aporta principalmente el componente de trabajo social para reforzar el seguimiento y manejo de los casos (case management). Destaca la Línea PAS, la cual brinda servicios a través de una red de teléfonos (1-800-981-0023) atendidos 24 horas, los 7 días de la semana, por un equipo multidisciplinario de profesionales. Sirve a la población identificada sin hogar, deambulantes o personas en riesgo de perder la vivienda, a través de Ayuda a Personas Sin Hogar (Proyecto PATH). Dirige a todos los Alcances Comunitarios ("outreach") a través de manejadores de casos o coordinaciones interagenciales, para la población de adultos, niños y adolescentes. Igualmente, provee servicios dirigidos a personas sin hogar con condiciones de salud agudas. Coordina esfuerzos para que las personas sin hogar, obtengan una vivienda y se integren a la comunidad. Lo anterior se realiza mediante el Programa de Vuelta a la Vida: Sanación y Hogar (HUD).
Clientela
Toda la población incluyendo niños, adultos y envejecientes con condiciones mentales o usuarios de sustancias y alcohol
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Participantes |
2,065 |
2,072 |
2,296 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
2,952 |
2,967 |
3,671 |
3,008 |
Ingresos Propios |
1 |
110 |
55 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
711 |
1,104 |
807 |
837 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,664 |
4,181 |
4,533 |
3,845 |
Total, Origen de Recursos |
3,664 |
4,181 |
4,533 |
3,845 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
952 |
843 |
950 |
880 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
50 |
46 |
51 |
20 |
Servicios Comprados |
131 |
184 |
169 |
601 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
42 |
14 |
21 |
20 |
Gastos de Transportación |
17 |
9 |
15 |
11 |
Servicios Profesionales |
1,487 |
2,135 |
1,721 |
1,293 |
Otros Gastos Operacionales |
136 |
99 |
645 |
86 |
Compra de Equipo |
56 |
41 |
8 |
10 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
301 |
347 |
415 |
415 |
Materiales y Suministros |
491 |
462 |
536 |
508 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
2 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,664 |
4,181 |
4,533 |
3,845 |
Total, Concepto |
3,664 |
4,181 |
4,533 |
3,845 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Establece la política pública vigente aplicable a la estructura programática, así como, en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias. Dirige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y rehabilitación, en general. Bajo este Programa, se encuentran las Oficinas de Auditoría, que es responsable de determinar que las operaciones fiscales y de cumplimiento se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables; Asesoramiento Legal, encargada de velar por la legalidad de todos los procesos de la Agencia, de la revisión y certificación de los contratos, y de la representación en los foros administrativos y judiciales; y Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, encargada de difundir el plan operacional en los medios de comunicación para facilitar el flujo de la información pública.
Clientela
Empleados y funcionarios de administraciones auxiliares con sus respectivas dependencias y oficinas de la ASSMCA.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
426 |
1,110 |
368 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,604 |
1,203 |
1,370 |
824 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,030 |
2,313 |
1,738 |
824 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
Total, Origen de Recursos |
11,096 |
11,153 |
8,738 |
7,459 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
763 |
1,070 |
720 |
720 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
125 |
6 |
222 |
19 |
Servicios Comprados |
322 |
482 |
480 |
46 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
140 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
4 |
2 |
2 |
1 |
Servicios Profesionales |
653 |
702 |
195 |
20 |
Otros Gastos Operacionales |
13 |
20 |
21 |
7 |
Compra de Equipo |
0 |
5 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
8 |
24 |
97 |
11 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
2 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,030 |
2,313 |
1,738 |
824 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
9,066 |
8,840 |
7,000 |
6,635 |
Total, Concepto |
11,096 |
11,153 |
8,738 |
7,459 |
  |
Administración
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa los trabajos de carácter administrativo que se ofrecen en las dependencias y oficinas de la ASSMCA. Sirve de apoyo a las operaciones para que se brinden servicios internos (a empleados y funcionarios) y externos (comunidad, sector privado y entidades sin fines de lucro) de manera adecuada. Bajo este Programa, se encuentra el Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto por las Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares; y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
Clientela
Administraciones auxiliares con sus dependencias y empleados de la Agencia.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
1,041 |
1,118 |
1,041 |
1,118 |
Ingresos Propios |
142 |
445 |
870 |
406 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,158 |
8,455 |
6,427 |
3,859 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,341 |
10,018 |
8,338 |
5,383 |
Total, Origen de Recursos |
6,341 |
10,018 |
8,338 |
5,383 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,364 |
3,621 |
2,989 |
3,427 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
427 |
4,695 |
199 |
241 |
Servicios Comprados |
605 |
579 |
3,511 |
612 |
Gastos de Transportación |
22 |
17 |
17 |
17 |
Servicios Profesionales |
671 |
482 |
1,194 |
418 |
Otros Gastos Operacionales |
321 |
480 |
336 |
484 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
786 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
50 |
24 |
3 |
0 |
Materiales y Suministros |
95 |
120 |
89 |
184 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,341 |
10,018 |
8,338 |
5,383 |
Total, Concepto |
6,341 |
10,018 |
8,338 |
5,383 |
  |
Calidad de Servicios
Descripción del Programa
Examina, analiza, ofrece seguimiento procesal y operacional a los servicios que se prestan en las instalaciones de cuidado de salud mental y sustancias. Asimismo, calibra y persigue el mejoramiento del desempeño organizacional de las instalaciones y servicios, dentro y fuera de la ASSMCA. Abarca metas y objetivos definidos en su plan de trabajo, basado en dominios e indicadores de desempeño, tales como: acceso, aceptabilidad, cuidado apropiado, seguridad, continuidad del cuidado, competencia profesional, sensibilidad cultural, efectividad, eficiencia, eficacia y prontitud, entre otros. Comprende un Plan de Vigilancia de Desempeño Sistemático con evaluaciones de calidad periódicas al Seguro de Salud Pública y Red de Apoyo, Centros de la ASSMCA, "Management Behavior Health Organization" (MBHO) y entidades externas. Ejerce como ente evaluador y fiscalizador de los servicios que se prestan en los centros, al igual que instalaciones de salud mental y sustancias para que cumplan con los estándares de calidad y eficiencia.
Clientela
Participantes del Seguro de Salud Pública (Salud Mental) que se atienden en los hospitales e instituciones de la Agencia.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Satisfacción de la Clientela (porciento) |
83 |
90 |
93 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
429 |
442 |
401 |
302 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
429 |
442 |
401 |
302 |
Total, Origen de Recursos |
429 |
442 |
401 |
302 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
312 |
295 |
269 |
263 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
9 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
6 |
4 |
5 |
2 |
Gastos de Transportación |
6 |
2 |
4 |
2 |
Servicios Profesionales |
96 |
141 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
123 |
35 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
429 |
442 |
401 |
302 |
Total, Concepto |
429 |
442 |
401 |
302 |
  |
Oficina de Organismos Reguladores
Descripción del Programa
Planifica, dirige, administra y vela por el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de todas las instalaciones públicas y privadas que se requieran. Las que, dedican su operación a proveer servicios para la prevención, el tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes, que incluye el alcohol.
Clientela
Instalaciones públicas o privadas dedicadas a proveer servicios de prevención, tratamiento no medicado y de rehabilitación.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Clientela atendida |
1,200 |
1,142 |
1,192 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
2 |
45 |
45 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
815 |
722 |
844 |
625 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
817 |
767 |
889 |
625 |
Total, Origen de Recursos |
817 |
767 |
889 |
625 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
563 |
545 |
486 |
458 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
63 |
6 |
60 |
5 |
Servicios Comprados |
122 |
125 |
232 |
104 |
Gastos de Transportación |
15 |
10 |
3 |
5 |
Otros Gastos Operacionales |
54 |
75 |
98 |
52 |
Compra de Equipo |
0 |
3 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
3 |
10 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
817 |
767 |
889 |
625 |
Total, Concepto |
817 |
767 |
889 |
625 |
  |
Información y Tecnología
Descripción del Programa
Provee el equipo, infraestructura de redes y telecomunicaciones, así como los sistemas o programas necesarios para facilitar la realización de funciones, lo que redunda en una prestación de servicios efectivos para los pacientes.
Clientela
Empleados de la Agencia con acceso a equipo electrónico y sistemas de información.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Clientela atendida |
1,344 |
1,344 |
1,478 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
50 |
105 |
145 |
40 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,256 |
635 |
662 |
541 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,306 |
740 |
807 |
581 |
Total, Origen de Recursos |
1,306 |
740 |
807 |
581 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
583 |
506 |
519 |
519 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
32 |
0 |
47 |
1 |
Servicios Comprados |
8 |
7 |
79 |
7 |
Gastos de Transportación |
2 |
2 |
1 |
3 |
Servicios Profesionales |
56 |
173 |
140 |
40 |
Otros Gastos Operacionales |
275 |
16 |
6 |
1 |
Compra de Equipo |
348 |
28 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
8 |
15 |
10 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,306 |
740 |
807 |
581 |
Total, Concepto |
1,306 |
740 |
807 |
581 |
  |
Planificación
Descripción del Programa
Analiza e investiga nuevas estrategias operacionales, revisa los procesos programáticos y administrativos de la Agencia. También, sustenta estudios con información estadística y datos confiables. La Oficina se constituye en equipos de trabajo como: Planificación y Programación, Seguimiento Fiscal y Programático, Estadísticas y Análisis de Datos, Investigación y Evaluación y Análisis Gerencial. Ejerce como ente asesor para el Administrador, ofrece apoyo técnico a las dependencias y demás unidades de trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo alcance.
Clientela
Personal de la Agencia, instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, comunidad universitaria, sector privado y entidades sin fines de lucro
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
51 |
79 |
180 |
120 |
Ingresos Propios |
2 |
40 |
3 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
200 |
109 |
249 |
158 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
253 |
228 |
432 |
278 |
Total, Origen de Recursos |
253 |
228 |
432 |
278 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
142 |
102 |
151 |
151 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
55 |
0 |
52 |
0 |
Servicios Comprados |
3 |
4 |
4 |
4 |
Gastos de Transportación |
2 |
4 |
13 |
0 |
Servicios Profesionales |
43 |
55 |
103 |
120 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
29 |
4 |
1 |
Compra de Equipo |
0 |
8 |
27 |
0 |
Materiales y Suministros |
8 |
26 |
78 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
253 |
228 |
432 |
278 |
Total, Concepto |
253 |
228 |
432 |
278 |
  |
|