BASE LEGAL
El Artículo III de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952,
crea el Poder Legislativo ejercido por una Asamblea Legislativa, compuesta de dos Cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes.
MISIÓN
Ejercer el poder legislativo mediante la aprobación de leyes y realización de estudios e investigaciones de interés público.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,583 |
1,583 |
1,583 |
1,583 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $142,170,000, los cuales provienen en un 100% del Fondo General.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $124,951,000. Los recursos incluyen $109,000,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $15,951,000 de Asignaciones Especiales.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,451,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto; así, como una reducción proporcional en el presupuesto de todas las ramas de Gobierno conforme a las disposiciones del Artículo 20 de la Ley 66-2014. Además, el ajuste se calculará excluyendo las asignaciones propuestas para el servicio de la deuda constitucional del Presupuesto General de Gastos con cargo al Fondo General, tanto de la base del año previo como del monto recomendado para el año fiscal bajo consideración.
Asimismo, se excluyeron de ambas bases de comparación los presupuestos de la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa, la Oficina del Contralor, el Procurador del Ciudadano, la Comisión de Derechos Civiles, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor Electoral y el Panel del Fiscal Especial Independiente.
Los fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cubrir los gastos de funcionamiento. Además, se incluyen recursos adicionales provenientes de Asignaciones Especiales para cubrir los gastos de los dos cuerpos legislativos, para compra de materiales y equipo para el Distrito Capitolino y una aportación que se destina a entidades e instituciones públicas, semi-públicas y privadas sin fines de lucro, que realizan actividades o prestan servicios para el bienestar ciudadano.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Cámara de Representantes |
51,745 |
52,875 |
48,325 |
47,286 |
Senado de Puerto Rico |
44,123 |
44,674 |
39,702 |
40,204 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
95,868 |
97,549 |
88,027 |
87,490 |
  |
Total, Servicio Directo |
95,868 |
97,549 |
88,027 |
87,490 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Actividades Conjuntas |
38,155 |
34,759 |
35,473 |
37,461 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
38,155 |
34,759 |
35,473 |
37,461 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Actividades Conjuntas |
0 |
0 |
18,670 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
18,670 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Actividades Conjuntas |
0 |
4,500 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo |
0 |
4,500 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
38,155 |
39,259 |
54,143 |
37,461 |
  |
Total, Programa |
134,023 |
136,808 |
142,170 |
124,951 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
118,383 |
118,693 |
110,542 |
109,000 |
Asignaciones Especiales |
15,640 |
13,615 |
12,958 |
15,951 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
134,023 |
132,308 |
123,500 |
124,951 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
18,670 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
18,670 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
4,500 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
4,500 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
134,023 |
136,808 |
142,170 |
124,951 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Asignaciones Englobadas |
118,383 |
118,693 |
110,542 |
109,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
118,383 |
118,693 |
110,542 |
109,000 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
118,383 |
118,693 |
110,542 |
109,000 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Asignaciones Englobadas |
15,640 |
13,615 |
12,958 |
13,951 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
15,640 |
13,615 |
12,958 |
15,951 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
18,670 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
0 |
0 |
18,670 |
0 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
15,640 |
13,615 |
31,628 |
15,951 |
  |
Total del Fondo General |
134,023 |
132,308 |
142,170 |
124,951 |
  |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
4,500 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
0 |
4,500 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
134,023 |
136,808 |
142,170 |
124,951 |
|