FIDEICOMISO INSTITUCIONAL DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 23-1991, según enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico", crea el Fideicomiso, como una corporación pública e instrumentalidad, adscrito a la Guardia Nacional de Puerto Rico para ser dueño y administrador de las propiedades inmuebles y otros bienes en donde el concesionario que opere las tiendas militares lleve a cabo su gestión comercial.


MISIÓN

Ofrecer beneficios especiales a los miembros de la Guardia Nacional y sus dependientes para mejorar su calidad de vida.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 3 4 4 4

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSION DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $7,163,000, los cuales provienen en un 100% de ingresos propios.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $6,690,000, provenientes de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $473,000 en comparación con el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución, se debe a una baja en la proyección de ingresos presentada por la Agencia por concepto de las ventas anuales en los concesionarios que ocupan espacios dentro de los cuarteles de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Estos espacios se establecen para operar las tiendas militares, cantinas y otros servicios de naturaleza análoga. Además, se proyecta una reducción en las inversiones en el mercado de bonos; en los intereses bancarios y en las cuotas de membresía pagadas por militares. Los ingresos generado se utilizarán para sufragar el costo de mantenimiento, el pago de servicios públicos de las instalaciones y los demás gastos operacionales de la agencia.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, Seguro de Funeral y de Educación 4,417 4,018 3,800 3,200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 4,417 4,018 3,800 3,200
 
Total, Servicio Directo 4,417 4,018 3,800 3,200
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,663 3,473 3,363 3,490
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 2,663 3,473 3,363 3,490
 
Total, Servicio de Apoyo 2,663 3,473 3,363 3,490
 
Total, Programa 7,080 7,491 7,163 6,690
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 7,080 7,491 7,163 6,690
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,080 7,491 7,163 6,690
Total, Origen de Recursos 7,080 7,491 7,163 6,690
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 204 344 321 369
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 575 868 849 831
Servicios Comprados 0 8 7 7
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4,417 4,018 3,800 3,200
Servicios Profesionales 977 942 885 992
Otros Gastos Operacionales 857 1,244 1,244 1,204
Compra de Equipo 30 30 30 50
Materiales y Suministros 20 37 27 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,080 7,491 7,163 6,690
Total, Concepto 7,080 7,491 7,163 6,690

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, Seguro de Funeral y Educación

Descripción del Programa

Ofrece ayuda económica a los retirados de la Guardia Nacional, entre las edades de 55 a 60 años con 20 años de servicios honorables para cubrir la falta de ingresos durante el período previo a tener derecho a recibir una pensión. Brinda, orienta y asesora a los miembros activos y retirados que cumplan con las cualificaciones de los seguros de vida, al igual que el funeral. Mantiene registros y controles de los miembros para facilitar a familiares y beneficiarios el obtener información relacionada con reclamación de beneficios. Provee asistencia para pagos de gastos educacionales a miembros activos, cónyuges y sus descendientes, en grados universitarios y post secundarios en instituciones debidamente acreditadas, previo cumplimiento de los requisitos.

Clientela

Los miembros activos y retirados de la Guardia Nacional y sus familiares.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Anualidades 907 900 890
Educación a reservistas y/o dependientes 1,535 1,500 1,500
Seguros 4 7 5

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 4,417 4,018 3,800 3,200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,417 4,018 3,800 3,200
Total, Origen de Recursos 4,417 4,018 3,800 3,200
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4,417 4,018 3,800 3,200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,417 4,018 3,800 3,200
Total, Concepto 4,417 4,018 3,800 3,200
 


PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige, supervisa y ofrece apoyo para el desarrollo de programas operacionales del Fideicomiso. Además, establece y desarrolla normas y procedimientos para la sana administración de los servicios que se ofrecen.


Clientela

Empleados de la Agencia


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 3 4 4 4


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,663 3,473 3,363 3,490
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,663 3,473 3,363 3,490
Total, Origen de Recursos 2,663 3,473 3,363 3,490
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 204 344 321 369
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 575 868 849 831
Servicios Comprados 0 8 7 7
Servicios Profesionales 977 942 885 992
Otros Gastos Operacionales 857 1,244 1,244 1,204
Compra de Equipo 30 30 30 50
Materiales y Suministros 20 37 27 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,663 3,473 3,363 3,490
Total, Concepto 2,663 3,473 3,363 3,490