BASE LEGAL
La
Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959,
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de Autobuses" creó la Autoridad Metropolitana de Autobuses, como el organismo encargado de desarrollar y administrar cualesquiera tipos de facilidades de transporte terrestre de pasajeros y servicio en y por el territorio que comprenda la capital de Puerto Rico y el área metropolitana según definida por la Junta de Planificación de Puerto Rico. Conforme con el
Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971,
según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribe la Autoridad Metropolitana de Autobuses al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Cabe señalar que la
Ley 123-2014
conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y dispone para la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo a esta nueva entidad.
Según lo dispuesto, la ATI trabaja con los aspectos gerenciales y operacionales de la integración para obtener los consentimientos y aprobaciones estatales y federales requeridos que permitan oficializar dicha fusión.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,007 |
935 |
883 |
0 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $68,004,000. La fuente principal de recursos es Otros Ingresos, a través del cual se asignó $41,725,000 lo que representa el 61.36% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron del Fondo General $8,500,000 equivalente al 12.50% y de Otros Recursos $17,779,000 lo que representa el 26.14%.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
A partir del Año Fiscal 2015-2016, las funciones y recursos humanos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses se integran a la Autoridad de Transporte Integrado, según lo dispuesto en la Ley 123-2014.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva en el Área Metropolitana |
72,187 |
67,942 |
60,296 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
72,187 |
67,942 |
60,296 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva en el Área Metropolitana |
1,796 |
8,947 |
7,708 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
1,796 |
8,947 |
7,708 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
73,983 |
76,889 |
68,004 |
0 |
  |
Total, Programa |
73,983 |
76,889 |
68,004 |
0 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
38,540 |
41,398 |
8,500 |
0 |
Fondos Federales |
12,049 |
14,649 |
6,252 |
0 |
Ingresos Propios |
13,101 |
4,862 |
3,819 |
0 |
Otros Ingresos |
8,497 |
7,033 |
41,725 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
72,187 |
67,942 |
60,296 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
358 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
3,373 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,438 |
5,574 |
7,708 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,796 |
8,947 |
7,708 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
73,983 |
76,889 |
68,004 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
52,897 |
49,488 |
47,202 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,234 |
1,187 |
1,426 |
0 |
Servicios Comprados |
3,471 |
3,355 |
2,385 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
22 |
9 |
20 |
0 |
Gastos de Transportación |
113 |
20 |
9 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,597 |
472 |
473 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
853 |
313 |
1,755 |
0 |
Compra de Equipo |
25 |
0 |
6 |
0 |
Materiales y Suministros |
11,936 |
13,083 |
6,994 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
39 |
15 |
26 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
72,187 |
67,942 |
60,296 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,796 |
8,947 |
7,708 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,796 |
8,947 |
7,708 |
0 |
Total, Concepto |
73,983 |
76,889 |
68,004 |
0 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Transportación Colectiva en el Área Metropolitana
Descripción del Programa
Desarrolla, administra y mantiene un sistema de transportación colectiva en el Área Metropolitana para todos los ciudadanos, con énfasis en las personas de escasos recursos económicos y las personas con impedimentos.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Autobuses adquiridos |
16 |
0 |
0 |
Autobuses en servicio Ruta Regular y Llame y Viaje |
109 |
121 |
0 |
Clientes mensuales |
896,769 |
986,446 |
0 |
Millaje recorrido en Servicio |
4,185,694 |
4,604,263 |
0 |
Pasajeros beneficiados de Llame y Viaje |
115,020 |
116,522 |
0 |
Pasajeros de ruta regular |
8,362,671 |
9,198,938 |
0 |
|