CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA.


BASE LEGAL

La Ley 216-1996, según enmendada, crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con existencia perpetua y personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad, agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, regida por una Junta de Directores, a los fines de divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público.


MISIÓN

Operar los medios de comunicación, pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de excelencia.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 163 140 142 142

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $17,397,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $12,097,000, lo que representa el 69.53% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos de Ingresos Propios por $2,500,000 equivalentes al 14.37%, de Fondos Federales por $2,000,000 equivalentes a 11.50% y de Otros Recursos por $800,000 lo que representa el 4.60%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $15,288,000. Los recursos incluyen $8,988,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,000,000 de Asignaciones Especiales, $800,000 de Fondos Especiales Estatales, $2,000,000 de Fondos Federales y $2,500,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $2,109,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las Corporaciones Públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Autoridad de Energía Eléctrica. Los recursos para garantizar el pago de renta y utilidades de las Corporaciones con cargo al Fondo General están consignados Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para continuar ofreciendo una amplia programación educativa, deportiva, artística, musical, cultural y de interés público a través de la señal digital. Además, se incluyen Asignaciones Especiales de $900,000 para sufragar los gastos de funcionamiento de la producción de Telenovelas, Miniseries o Unitarios, según dispuesto en la Ley 223-2000, según enmendada y $100,000 para realizar el documental de la vida de Tony Croatto.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de la "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico". La utilización de estos fondos está dispuesta por ley para sufragar los gastos relacionados a la producción de programas culturales, de contenido histórico, novelas, musicales, comedia, miniseries y unitarios radiales con la participación de artistas locales y con temática puertorriqueña; y para otros fines relacionados.

Entre los programas federales que proveen aportaciones a la Corporación es el de la "Corporation for Public Broadcasting CPB". Se estima que los fondos federales se mantendrán con la misma cantidad de $2,000,000 comparado con el Año Fiscal 2014-2015.

Los Ingresos Propios por $2,500,000 provienen del alquiler de las salas de espectáculos y venta en las cantinas, entre otros, los cuales serán utilizados para complementar los gastos de funcionamiento de la Corporación.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Programación y Producción de Programas para la Televisión 11,936 11,455 10,205 9,498
Operación de Estaciones de Radio 2,012 2,012 2,004 1,781
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 3,812 3,207 2,825 1,783
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 17,760 16,674 15,034 13,062
 
Total, Servicio Directo 17,760 16,674 15,034 13,062
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,568 2,476 2,363 2,226
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 2,568 2,476 2,363 2,226
 
Total, Servicio de Apoyo 2,568 2,476 2,363 2,226
 
Total, Programa 20,328 19,150 17,397 15,288
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,728 11,803 11,297 8,988
Asignaciones Especiales 2,500 2,047 800 1,000
Fondos Especiales Estatales 800 800 800 800
Fondos Federales 2,000 2,000 2,000 2,000
Ingresos Propios 2,500 2,500 2,500 2,500
Otros Ingresos 800 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,328 19,150 17,397 15,288
Total, Origen de Recursos 20,328 19,150 17,397 15,288
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 7,666 7,548 7,143 7,103
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,888 2,086 1,826 80
Servicios Comprados 550 550 529 499
Gastos de Transportación 61 61 61 46
Servicios Profesionales 611 464 423 308
Otros Gastos Operacionales 419 419 549 429
Compra de Equipo 12 12 12 12
Materiales y Suministros 407 549 510 472
Anuncios y Pautas en Medios 114 114 244 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 11,728 11,803 11,297 8,988
 
Total de la RC del Fondo General 11,728 11,803 11,297 8,988
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Otros Gastos Operacionales 1,000 1,000 800 1,000
Asignaciones Englobadas 1,500 1,047 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 2,500 2,047 800 1,000
 
Total de la AE del Fondo General 2,500 2,047 800 1,000
 
Total del Fondo General 14,228 13,850 12,097 9,988
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 45 45
Otros Gastos Operacionales 4,500 4,500 4,455 4,455
Asignaciones Englobadas 1,600 800 800 800
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 6,100 5,300 5,300 5,300
Total, Concepto 20,328 19,150 17,397 15,288

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programación y Producción de Programas para la Televisión

Descripción del Programa

Produce, selecciona, evalúa y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.

Clientela

Público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 92 69 83 83

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,500 2,047 800 1,000
Fondos Especiales Estatales 800 800 800 800
Fondos Federales 1,800 1,800 1,800 1,800
Ingresos Propios 1,400 1,400 1,400 1,400
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,436 5,408 5,405 4,498
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,936 11,455 10,205 9,498
Total, Origen de Recursos 11,936 11,455 10,205 9,498
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,094 4,066 3,833 3,812
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 556 556 547 0
Servicios Comprados 208 208 187 176
Gastos de Transportación 41 41 41 31
Servicios Profesionales 12 12 12 12
Otros Gastos Operacionales 4,619 4,619 4,549 4,629
Asignaciones Englobadas 2,300 1,847 800 800
Anuncios y Pautas en Medios 106 106 236 38
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,936 11,455 10,205 9,498
Total, Concepto 11,936 11,455 10,205 9,498
 



Operación de Estaciones de Radio

Descripción del Programa

Administra dos estaciones de radio en las variedades de modulación AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.


Clientela

Público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 14 14 14 14

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 200 200 200 200
Ingresos Propios 500 500 500 500
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,312 1,312 1,304 1,081
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,012 2,012 2,004 1,781
Total, Origen de Recursos 2,012 2,012 2,004 1,781
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,072 1,072 1,072 1,066
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 215 215 207 0
Servicios Comprados 4 4 4 4
Gastos de Transportación 13 13 13 10
Otros Gastos Operacionales 700 700 700 700
Anuncios y Pautas en Medios 8 8 8 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,012 2,012 2,004 1,781
Total, Concepto 2,012 2,012 2,004 1,781
 

Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Descripción del Programa

Diseña, instala y mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

Clientela

Público en general a través de las Estaciones de Radio 940 AM y Allegro 91.3 y en televisión los Canales 6 y 3.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 14 14 14 14

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 400 400 428 428
Otros Ingresos 800 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,612 2,807 2,397 1,355
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,812 3,207 2,825 1,783
Total, Origen de Recursos 3,812 3,207 2,825 1,783
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,052 1,052 880 875
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,112 1,307 1,097 108
Servicios Comprados 338 338 338 319
Gastos de Transportación 7 7 7 5
Servicios Profesionales 45 45 45 18
Otros Gastos Operacionales 400 400 400 400
Asignaciones Englobadas 800 0 0 0
Compra de Equipo 12 12 12 12
Materiales y Suministros 46 46 46 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,812 3,207 2,825 1,783
Total, Concepto 3,812 3,207 2,825 1,783
 


PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.


Clientela

El Pueblo de Puerto Rico.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Horas de programación 8,760 8,760 8,760

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 43 43 31 31


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 200 200 172 172
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,368 2,276 2,191 2,054
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,568 2,476 2,363 2,226
Total, Origen de Recursos 2,568 2,476 2,363 2,226
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,448 1,358 1,358 1,350
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 8 20 17
Servicios Profesionales 554 407 366 278
Otros Gastos Operacionales 200 200 155 155
Materiales y Suministros 361 503 464 426
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,568 2,476 2,363 2,226
Total, Concepto 2,568 2,476 2,363 2,226