BASE LEGAL
La
Ley 539-2004,
según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", adscrito al Departamento de Salud, dispone como política pública atender de manera integral y eficiente, todo asunto relacionado con el sistema de emergencias médicas en Puerto Rico.
La consolidación de entidades gubernamentales es un esfuerzo dirigido aumentar la capacidad de funcionamiento y coordinación en beneficio de la ciudadanía. Estos procesos proveen para lograr mayor coherencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, menos fragmentación en la prestación de servicios, eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo y mejor uso de los recursos humanos para designarlos a las áreas de mayor necesidad e impacto al ciudadano. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.
Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar las funciones de la Cuerpo de Emergencias Médicas al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. La Administración considera que una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es parte integral de una estrategia efectiva para mejorar los servicios a la ciudadanía y la recuperación económica y fiscal.
MISIÓN
Ofrecer cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia a una instalación médica adecuada a todo el que lo requiera de forma eficaz, rápida y segura para preservar la salud.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
834 |
779 |
809 |
809 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $34,858,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $23,828,000 lo que representa el 68.36% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Fondos Especiales Estatales $7,045,000 equivalente al 20.21% y de Otros Recursos $3,985,000 lo que representa el 11.43% .
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $35,903,000. Los recursos incluyen $22,674,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,814,000 de Fondos Especiales Estatales y $3,415,000 de Otros Ingresos.
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $1,045,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Este aumento se debe a una mejoría en los procesos de facturación. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Edificios Públicos. Los recursos para el pago de renta con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar el pago correspondiente.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de la facturación por servicios prestados a pacientes con o sin plan médico. La utilización de estos recursos está dispuesta por la Ley 539-2004, para cubrir los gastos de nómina y funcionamiento de la Agencia, así como mejorar los servicios y facilidades del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico. Estos recursos ingresan al Fondo Especial como recobro de los costos operacionales incurridos.
Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, por las llamadas de emergencias médicas atendidas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios de Emergencias Médicas |
33,436 |
32,476 |
31,462 |
30,942 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
3,180 |
5,112 |
3,396 |
4,961 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
36,616 |
37,588 |
34,858 |
35,903 |
  |
Total, Servicio Directo |
36,616 |
37,588 |
34,858 |
35,903 |
  |
Total, Programa |
36,616 |
37,588 |
34,858 |
35,903 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
24,752 |
25,233 |
23,828 |
22,674 |
Fondos Especiales Estatales |
8,844 |
8,145 |
7,045 |
9,814 |
Otros Ingresos |
3,020 |
4,210 |
3,985 |
3,415 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
36,616 |
37,588 |
34,858 |
35,903 |
Total, Origen de Recursos |
36,616 |
37,588 |
34,858 |
35,903 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
24,561 |
25,078 |
23,499 |
22,358 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
112 |
0 |
148 |
200 |
Materiales y Suministros |
79 |
155 |
181 |
116 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
24,752 |
25,233 |
23,828 |
22,674 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
24,752 |
25,233 |
23,828 |
22,674 |
  |
Total del Fondo General |
24,752 |
25,233 |
23,828 |
22,674 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,012 |
4,272 |
4,120 |
3,683 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,294 |
1,682 |
1,133 |
1,497 |
Servicios Comprados |
1,802 |
3,004 |
2,928 |
3,168 |
Servicios Profesionales |
1,602 |
1,504 |
1,100 |
2,335 |
Otros Gastos Operacionales |
197 |
213 |
157 |
197 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
135 |
246 |
135 |
135 |
Compra de Equipo |
959 |
29 |
85 |
250 |
Materiales y Suministros |
1,863 |
1,405 |
1,372 |
1,964 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
11,864 |
12,355 |
11,030 |
13,229 |
Total, Concepto |
36,616 |
37,588 |
34,858 |
35,903 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Servicios de Emergencias Médicas
Descripción del Programa
Brinda los primeros auxilios y controla las posibles complicaciones para conservar la vida de los pacientes, mientras son trasladados a las salas de emergencias.
Clientela
Todo ciudadano que solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Casos Atendidos |
121,360 |
121,360 |
121,360 |
Llamadas Recibidas |
141,156 |
141,156 |
141,156 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
808 |
718 |
770 |
770 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
7,309 |
8,145 |
7,045 |
8,279 |
Otros Ingresos |
1,584 |
416 |
784 |
184 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
24,543 |
23,915 |
23,633 |
22,479 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,436 |
32,476 |
31,462 |
30,942 |
Total, Origen de Recursos |
33,436 |
32,476 |
31,462 |
30,942 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
25,669 |
26,445 |
26,056 |
22,943 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,393 |
1,299 |
1,125 |
1,511 |
Servicios Comprados |
1,693 |
1,375 |
1,405 |
1,645 |
Servicios Profesionales |
1,602 |
1,504 |
1,100 |
2,335 |
Otros Gastos Operacionales |
143 |
182 |
103 |
143 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
35 |
82 |
35 |
35 |
Compra de Equipo |
959 |
29 |
85 |
250 |
Materiales y Suministros |
1,942 |
1,560 |
1,553 |
2,080 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,436 |
32,476 |
31,462 |
30,942 |
Total, Concepto |
33,436 |
32,476 |
31,462 |
30,942 |
  |
Servicio de Emergencia 9-1-1
Descripción del Programa
Es responsable de agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia que se canalizan a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, ofreciendo el servicio de traslado de pacientes que así lo soliciten, a las salas de emergencias.
Clientela
Todo ciudadano que solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
26 |
61 |
39 |
39 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
1,535 |
0 |
0 |
1,535 |
Otros Ingresos |
1,436 |
3,794 |
3,201 |
3,231 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
209 |
1,318 |
195 |
195 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,180 |
5,112 |
3,396 |
4,961 |
Total, Origen de Recursos |
3,180 |
5,112 |
3,396 |
4,961 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,904 |
2,905 |
1,563 |
3,098 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
13 |
383 |
156 |
186 |
Servicios Comprados |
109 |
1,629 |
1,523 |
1,523 |
Otros Gastos Operacionales |
54 |
31 |
54 |
54 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
100 |
164 |
100 |
100 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,180 |
5,112 |
3,396 |
4,961 |
Total, Concepto |
3,180 |
5,112 |
3,396 |
4,961 |
  |
|