CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS.


BASE LEGAL

La Ley 539-2004, según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", adscrito al Departamento de Salud, dispone como política pública atender de manera integral y eficiente, todo asunto relacionado con el sistema de emergencias médicas en Puerto Rico.

La consolidación de entidades gubernamentales es un esfuerzo dirigido aumentar la capacidad de funcionamiento y coordinación en beneficio de la ciudadanía. Estos procesos proveen para lograr mayor coherencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, menos fragmentación en la prestación de servicios, eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo y mejor uso de los recursos humanos para designarlos a las áreas de mayor necesidad e impacto al ciudadano. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.

Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar las funciones de la Cuerpo de Emergencias Médicas al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. La Administración considera que una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es parte integral de una estrategia efectiva para mejorar los servicios a la ciudadanía y la recuperación económica y fiscal.

MISIÓN

Ofrecer cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia a una instalación médica adecuada a todo el que lo requiera de forma eficaz, rápida y segura para preservar la salud.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 834 779 809 809

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $34,858,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $23,828,000 lo que representa el 68.36% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Fondos Especiales Estatales $7,045,000 equivalente al 20.21% y de Otros Recursos $3,985,000 lo que representa el 11.43% .

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $35,903,000. Los recursos incluyen $22,674,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,814,000 de Fondos Especiales Estatales y $3,415,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $1,045,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Este aumento se debe a una mejoría en los procesos de facturación. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Edificios Públicos. Los recursos para el pago de renta con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar el pago correspondiente.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de la facturación por servicios prestados a pacientes con o sin plan médico. La utilización de estos recursos está dispuesta por la Ley 539-2004, para cubrir los gastos de nómina y funcionamiento de la Agencia, así como mejorar los servicios y facilidades del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico. Estos recursos ingresan al Fondo Especial como recobro de los costos operacionales incurridos.

Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, por las llamadas de emergencias médicas atendidas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios de Emergencias Médicas 33,436 32,476 31,462 30,942
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 3,180 5,112 3,396 4,961
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 36,616 37,588 34,858 35,903
 
Total, Servicio Directo 36,616 37,588 34,858 35,903
 
Total, Programa 36,616 37,588 34,858 35,903
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 24,752 25,233 23,828 22,674
Fondos Especiales Estatales 8,844 8,145 7,045 9,814
Otros Ingresos 3,020 4,210 3,985 3,415
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,616 37,588 34,858 35,903
Total, Origen de Recursos 36,616 37,588 34,858 35,903
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 24,561 25,078 23,499 22,358
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 112 0 148 200
Materiales y Suministros 79 155 181 116
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 24,752 25,233 23,828 22,674
 
Total de la RC del Fondo General 24,752 25,233 23,828 22,674
 
Total del Fondo General 24,752 25,233 23,828 22,674
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 4,012 4,272 4,120 3,683
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,294 1,682 1,133 1,497
Servicios Comprados 1,802 3,004 2,928 3,168
Servicios Profesionales 1,602 1,504 1,100 2,335
Otros Gastos Operacionales 197 213 157 197
Pago de Deuda de Años Anteriores 135 246 135 135
Compra de Equipo 959 29 85 250
Materiales y Suministros 1,863 1,405 1,372 1,964
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 11,864 12,355 11,030 13,229
Total, Concepto 36,616 37,588 34,858 35,903

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Servicios de Emergencias Médicas

Descripción del Programa

Brinda los primeros auxilios y controla las posibles complicaciones para conservar la vida de los pacientes, mientras son trasladados a las salas de emergencias.

Clientela

Todo ciudadano que solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Casos Atendidos 121,360 121,360 121,360
Llamadas Recibidas 141,156 141,156 141,156

Los datos estadísticos son Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 808 718 770 770



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 7,309 8,145 7,045 8,279
Otros Ingresos 1,584 416 784 184
Resolución Conjunta del Presupuesto General 24,543 23,915 23,633 22,479
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,436 32,476 31,462 30,942
Total, Origen de Recursos 33,436 32,476 31,462 30,942
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 25,669 26,445 26,056 22,943
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,393 1,299 1,125 1,511
Servicios Comprados 1,693 1,375 1,405 1,645
Servicios Profesionales 1,602 1,504 1,100 2,335
Otros Gastos Operacionales 143 182 103 143
Pago de Deuda de Años Anteriores 35 82 35 35
Compra de Equipo 959 29 85 250
Materiales y Suministros 1,942 1,560 1,553 2,080
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,436 32,476 31,462 30,942
Total, Concepto 33,436 32,476 31,462 30,942
 
Servicio de Emergencia 9-1-1

Descripción del Programa

Es responsable de agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia que se canalizan a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, ofreciendo el servicio de traslado de pacientes que así lo soliciten, a las salas de emergencias.

Clientela

Todo ciudadano que solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 26 61 39 39

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 1,535 0 0 1,535
Otros Ingresos 1,436 3,794 3,201 3,231
Resolución Conjunta del Presupuesto General 209 1,318 195 195
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,180 5,112 3,396 4,961
Total, Origen de Recursos 3,180 5,112 3,396 4,961
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,904 2,905 1,563 3,098
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 383 156 186
Servicios Comprados 109 1,629 1,523 1,523
Otros Gastos Operacionales 54 31 54 54
Pago de Deuda de Años Anteriores 100 164 100 100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,180 5,112 3,396 4,961
Total, Concepto 3,180 5,112 3,396 4,961