COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 323-2003, según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico", crea la Compañía como una corporación pública y la adscribe al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esta Corporación Pública tiene la responsabilidad de desarrollar y proveer programas de información, asesoramiento, promoción y servicios directos a las empresas o individuos dedicados en Puerto Rico a las distintas actividades del comercio local e internacional.

MISIÓN

Fomentar el desarrollo del comercio, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas y las exportaciones de productos y servicios de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 148 147 147 147

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $18,793,000. La fuente principal de recursos son Ingresos Propios, a través del cual se asignó $16,993,000, lo que representa el 90.42% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Ingresos por $1,000,000 equivalente al 5.32% y de Otros Recursos $800,000, lo que representa el 4.26%.



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $17,980,000. Los recursos incluyen $16,580,000 provenientes de Ingresos Propios y $1,400,000 de Asignaciones Especiales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $813,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a una asignación no recurrente de Otros Ingresos, para el desarrollo y fomento de las industrias creativas.

Las Asignaciones Especiales son $400,000 para el Programa de Desarrollo Económico Comunitario, $500,000 para gastos de funcionamiento de la Iniciativa Fuerza Pymes y $500,000 para el cumplimiento con la Ley 173-2014.

Los Ingresos Propios provienen del arrendamiento de los almacenes y oficinas que se encuentran ubicados a través de toda la Isla.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Facilidades Comerciales 5,227 5,132 5,485 5,931
Centro de Desarrollo de Negocios 2,442 2,251 2,291 2,040
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional 1,271 1,328 2,200 993
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas 957 898 893 867
Investigación de Mercados y Economía 794 794 753 700
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 10,691 10,403 11,622 10,531
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Facilidades Comerciales 1,200 1,600 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 1,200 1,600 1,000 1,000
 
Total, Servicio Directo 11,891 12,003 12,622 11,531
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 6,517 8,665 6,171 6,449
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 6,517 8,665 6,171 6,449
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 250 250 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 250 250 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 6,767 8,915 6,171 6,449
 
Total, Programa 18,658 20,918 18,793 17,980
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 2,000 800 1,400
Ingresos Propios 17,208 16,068 15,993 15,580
Otros Ingresos 0 1,000 1,000 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,208 19,068 17,793 16,980
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 900 1,300 1,000 1,000
Préstamos y Emisiones de Bonos 550 550 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,450 1,850 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 18,658 20,918 18,793 17,980
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,844 9,365 9,527 9,131
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,799 1,559 1,770 2,273
Servicios Comprados 2,939 2,701 2,773 2,446
Gastos de Transportación 106 157 120 108
Servicios Profesionales 1,105 1,205 940 886
Otros Gastos Operacionales 843 441 350 310
Asignaciones Englobadas 0 3,000 1,800 1,400
Compra de Equipo 52 68 63 56
Materiales y Suministros 103 173 100 90
Anuncios y Pautas en Medios 417 399 350 280
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,208 19,068 17,793 16,980
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,450 1,850 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,450 1,850 1,000 1,000
Total, Concepto 18,658 20,918 18,793 17,980


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Facilidades Comerciales

Descripción del Programa

Provee instalaciones de almacenamiento para la distribución de productos, así como instalaciones comerciales a los empresarios a través de la Isla. Administra los almacenes e instalaciones comerciales estratégicamente localizados en San Juan, Ponce y Mayagüez. Además, es la encargada de administrar la Zona Libre de Comercio # 61, que ubica en el Centro Mercantil Internacional.

Clientela

Empresas en expansión, que distribuyen sus productos alrededor de la Isla y, empresas con potencial de exportación, las que se benefician de la Zona Libre de Comercio para la distribución en los mercados internacionales.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 33 34 34 34


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 5,227 5,132 5,485 5,931
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,227 5,132 5,485 5,931
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 900 1,300 1,000 1,000
Préstamos y Emisiones de Bonos 300 300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,200 1,600 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 6,427 6,732 6,485 6,931
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,172 2,089 2,255 2,457
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,132 1,038 1,210 1,732
Servicios Comprados 1,480 1,833 1,871 1,631
Gastos de Transportación 0 14 14 8
Servicios Profesionales 60 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 284 41 32 32
Compra de Equipo 6 12 12 12
Materiales y Suministros 18 25 25 25
Anuncios y Pautas en Medios 75 80 66 34
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,227 5,132 5,485 5,931
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,200 1,600 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,200 1,600 1,000 1,000
Total, Concepto 6,427 6,732 6,485 6,931
 

Centro de Desarrollo de Negocios

Descripción del Programa

Provee servicios integrados e individualizados y asesora a empresarios potenciales. Estos servicios incluyen, análisis en los renglones de financiamiento, exportación e importación, incentivos económicos, mercadeo internacional y educación continua. Tiene establecidos cinco Centros de Desarrollo de Negocios, uno por cada polo de desarrollo económico.

Clientela

Comerciantes, futuros empresarios y exportadores a través de toda la Isla.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 35 25 25 25


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,442 2,251 2,291 2,040
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,442 2,251 2,291 2,040
Total, Origen de Recursos 2,442 2,251 2,291 2,040
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,434 1,709 1,673 1,499
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 262 223 221 231
Servicios Comprados 426 188 266 261
Gastos de Transportación 37 12 12 12
Otros Gastos Operacionales 131 0 0 0
Compra de Equipo 14 22 22 19
Materiales y Suministros 63 17 17 14
Anuncios y Pautas en Medios 75 80 80 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,442 2,251 2,291 2,040
Total, Concepto 2,442 2,251 2,291 2,040
 

Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional

Descripción del Programa

Incentiva y promueve la actividad de exportación de las empresas locales. Identifica mercados potenciales para los productos y servicios. Asiste al empresario en el desarrollo de un plan de exportación, además de ofrecer las herramientas básicas para una formación en comercio internacional. Realiza misiones comerciales en diferentes países de manera que los empresarios locales puedan exportar sus productos o servicios. Mantiene una base de datos de los exportadores actuales y potenciales.

Clientela

Sector de empresas en expansión que exportan a mercados locales e internacionales y nuevos empresarios con capacidad de exportar sus bienes y servicios.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 9 9 9 9

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,271 1,328 1,200 993
Otros Ingresos 0 0 1,000 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,271 1,328 2,200 993
Total, Origen de Recursos 1,271 1,328 2,200 993
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 727 781 749 568
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 83 74 72 72
Servicios Comprados 72 30 30 30
Gastos de Transportación 0 32 17 14
Otros Gastos Operacionales 308 325 246 224
Asignaciones Englobadas 0 0 1,000 0
Compra de Equipo 1 1 1 1
Materiales y Suministros 5 5 5 5
Anuncios y Pautas en Medios 75 80 80 79
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,271 1,328 2,200 993
Total, Concepto 1,271 1,328 2,200 993
 

Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas

Descripción del Programa

Provee el diseño, planificación, adiestramiento y evaluación de la mayoría de las áreas de desarrollo empresarial operados a través del Sistema de Centros de Desarrollo de Negocios (CDN). Mantiene un programa de promoción sobre servicios disponibles y atiende la línea de acceso a los servicios. Este cuenta con las siguientes unidades: Gerencia de Programas y Alianzas, Promoción de Servicios, Centro de Recursos para el Empresarismo y los Exportadores, y el Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial.


Clientela

Futuros empresarios y exportadores, nuevas empresas y empresas en crecimiento


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 8 10 10 10


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 957 898 893 867
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 957 898 893 867
Total, Origen de Recursos 957 898 893 867
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 597 676 697 671
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 81 78 78 78
Servicios Comprados 104 31 31 31
Gastos de Transportación 29 8 6 6
Otros Gastos Operacionales 59 13 0 0
Compra de Equipo 4 6 6 6
Materiales y Suministros 8 5 5 5
Anuncios y Pautas en Medios 75 81 70 70
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 957 898 893 867
Total, Concepto 957 898 893 867
 

Investigación de Mercados y Economía

Descripción del Programa

Recopila, analiza, organiza e interpreta toda la información cuantitativa que sea necesaria y que permita a la Agencia analizar la actividad comercial en general. Además, realiza evaluaciones de estudios de viabilidad, para hacer recomendaciones sobre la ubicación de estaciones de gasolina y centros comerciales, conforme con lo dispuesto en la Ley 171-2000, conocida como "Ley del Registro de Comerciantes y de Negocios".

Clientela

Pequeños y medianos comerciantes


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 9 9 9 9


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 794 794 753 700
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 794 794 753 700
Total, Origen de Recursos 794 794 753 700
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 618 686 648 595
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 83 74 72 72
Servicios Comprados 73 29 29 29
Gastos de Transportación 7 2 1 1
Otros Gastos Operacionales 8 2 2 2
Materiales y Suministros 5 1 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 794 794 753 700
Total, Concepto 794 794 753 700
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrece servicios a todas las áreas operacionales, administra lo concerniente a los recursos humanos y fiscales y fiscaliza el uso de los fondos asignados a la Compañía.


Clientela

Personal de la Agencia


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 54 60 60 60

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 2,000 800 1,400
Ingresos Propios 6,517 5,665 5,371 5,049
Otros Ingresos 0 1,000 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,517 8,665 6,171 6,449
 
Mejoras Permanentes  
Préstamos y Emisiones de Bonos 250 250 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 250 250 0 0
Total, Origen de Recursos 6,767 8,915 6,171 6,449
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,296 3,424 3,505 3,341
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 158 72 117 88
Servicios Comprados 784 590 546 464
Gastos de Transportación 33 89 70 67
Servicios Profesionales 1,045 1,205 940 886
Otros Gastos Operacionales 53 60 70 52
Asignaciones Englobadas 0 3,000 800 1,400
Compra de Equipo 27 27 22 18
Materiales y Suministros 4 120 47 40
Anuncios y Pautas en Medios 117 78 54 93
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,517 8,665 6,171 6,449
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 250 250 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 250 250 0 0
Total, Concepto 6,767 8,915 6,171 6,449