BASE LEGAL
La
Ley 323-2003,
según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico", crea la Compañía como una corporación pública y la adscribe al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esta Corporación Pública tiene la responsabilidad de desarrollar y proveer programas de información, asesoramiento, promoción y servicios directos a las empresas o individuos dedicados en Puerto Rico a las distintas actividades del comercio local e internacional.
MISIÓN
Fomentar el desarrollo del comercio, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas y las exportaciones de productos y servicios de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
148 |
147 |
147 |
147 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $18,793,000. La fuente principal de recursos son Ingresos Propios, a través del cual se asignó $16,993,000, lo que representa el 90.42% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Ingresos por $1,000,000 equivalente al 5.32% y de Otros Recursos $800,000, lo que representa el 4.26%.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $17,980,000. Los recursos incluyen $16,580,000 provenientes de Ingresos Propios y $1,400,000 de Asignaciones Especiales.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $813,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a una asignación no recurrente de Otros Ingresos, para el desarrollo y fomento de las industrias creativas.
Las Asignaciones Especiales son $400,000 para el Programa de Desarrollo Económico Comunitario, $500,000 para gastos de funcionamiento de la Iniciativa Fuerza Pymes y $500,000 para el cumplimiento con la Ley 173-2014.
Los Ingresos Propios provienen del arrendamiento de los almacenes y oficinas que se encuentran ubicados a través de toda la Isla.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Facilidades Comerciales |
5,227 |
5,132 |
5,485 |
5,931 |
Centro de Desarrollo de Negocios |
2,442 |
2,251 |
2,291 |
2,040 |
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional |
1,271 |
1,328 |
2,200 |
993 |
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas |
957 |
898 |
893 |
867 |
Investigación de Mercados y Economía |
794 |
794 |
753 |
700 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
10,691 |
10,403 |
11,622 |
10,531 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Facilidades Comerciales |
1,200 |
1,600 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
1,200 |
1,600 |
1,000 |
1,000 |
  |
Total, Servicio Directo |
11,891 |
12,003 |
12,622 |
11,531 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
6,517 |
8,665 |
6,171 |
6,449 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
6,517 |
8,665 |
6,171 |
6,449 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
250 |
250 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo |
250 |
250 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
6,767 |
8,915 |
6,171 |
6,449 |
  |
Total, Programa |
18,658 |
20,918 |
18,793 |
17,980 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
2,000 |
800 |
1,400 |
Ingresos Propios |
17,208 |
16,068 |
15,993 |
15,580 |
Otros Ingresos |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,208 |
19,068 |
17,793 |
16,980 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
900 |
1,300 |
1,000 |
1,000 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
550 |
550 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,450 |
1,850 |
1,000 |
1,000 |
Total, Origen de Recursos |
18,658 |
20,918 |
18,793 |
17,980 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,844 |
9,365 |
9,527 |
9,131 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,799 |
1,559 |
1,770 |
2,273 |
Servicios Comprados |
2,939 |
2,701 |
2,773 |
2,446 |
Gastos de Transportación |
106 |
157 |
120 |
108 |
Servicios Profesionales |
1,105 |
1,205 |
940 |
886 |
Otros Gastos Operacionales |
843 |
441 |
350 |
310 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,000 |
1,800 |
1,400 |
Compra de Equipo |
52 |
68 |
63 |
56 |
Materiales y Suministros |
103 |
173 |
100 |
90 |
Anuncios y Pautas en Medios |
417 |
399 |
350 |
280 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,208 |
19,068 |
17,793 |
16,980 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,450 |
1,850 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,450 |
1,850 |
1,000 |
1,000 |
Total, Concepto |
18,658 |
20,918 |
18,793 |
17,980 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Facilidades Comerciales
Descripción del Programa
Provee instalaciones de almacenamiento para la distribución de productos, así como instalaciones comerciales a los empresarios a través de la Isla. Administra los almacenes e instalaciones comerciales estratégicamente localizados en San Juan, Ponce y Mayagüez. Además, es la encargada de administrar la Zona Libre de Comercio # 61, que ubica en el Centro Mercantil Internacional.
Clientela
Empresas en expansión, que distribuyen sus productos alrededor de la Isla y, empresas con potencial de exportación, las que se benefician de la Zona Libre de Comercio para la distribución en los mercados internacionales.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
33 |
34 |
34 |
34 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
5,227 |
5,132 |
5,485 |
5,931 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,227 |
5,132 |
5,485 |
5,931 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
900 |
1,300 |
1,000 |
1,000 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
300 |
300 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,200 |
1,600 |
1,000 |
1,000 |
Total, Origen de Recursos |
6,427 |
6,732 |
6,485 |
6,931 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,172 |
2,089 |
2,255 |
2,457 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,132 |
1,038 |
1,210 |
1,732 |
Servicios Comprados |
1,480 |
1,833 |
1,871 |
1,631 |
Gastos de Transportación |
0 |
14 |
14 |
8 |
Servicios Profesionales |
60 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
284 |
41 |
32 |
32 |
Compra de Equipo |
6 |
12 |
12 |
12 |
Materiales y Suministros |
18 |
25 |
25 |
25 |
Anuncios y Pautas en Medios |
75 |
80 |
66 |
34 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,227 |
5,132 |
5,485 |
5,931 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,200 |
1,600 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,200 |
1,600 |
1,000 |
1,000 |
Total, Concepto |
6,427 |
6,732 |
6,485 |
6,931 |
  |
Centro de Desarrollo de Negocios
Descripción del Programa
Provee servicios integrados e individualizados y asesora a empresarios potenciales. Estos servicios incluyen, análisis en los renglones de financiamiento, exportación e importación, incentivos económicos, mercadeo internacional y educación continua. Tiene establecidos cinco Centros de Desarrollo de Negocios, uno por cada polo de desarrollo económico.
Clientela
Comerciantes, futuros empresarios y exportadores a través de toda la Isla.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
35 |
25 |
25 |
25 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
2,442 |
2,251 |
2,291 |
2,040 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,442 |
2,251 |
2,291 |
2,040 |
Total, Origen de Recursos |
2,442 |
2,251 |
2,291 |
2,040 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,434 |
1,709 |
1,673 |
1,499 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
262 |
223 |
221 |
231 |
Servicios Comprados |
426 |
188 |
266 |
261 |
Gastos de Transportación |
37 |
12 |
12 |
12 |
Otros Gastos Operacionales |
131 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
14 |
22 |
22 |
19 |
Materiales y Suministros |
63 |
17 |
17 |
14 |
Anuncios y Pautas en Medios |
75 |
80 |
80 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,442 |
2,251 |
2,291 |
2,040 |
Total, Concepto |
2,442 |
2,251 |
2,291 |
2,040 |
  |
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional
Descripción del Programa
Incentiva y promueve la actividad de exportación de las empresas locales. Identifica mercados potenciales para los productos y servicios. Asiste al empresario en el desarrollo de un plan de exportación, además de ofrecer las herramientas básicas para una formación en comercio internacional. Realiza misiones comerciales en diferentes países de manera que los empresarios locales puedan exportar sus productos o servicios. Mantiene una base de datos de los exportadores actuales y potenciales.
Clientela
Sector de empresas en expansión que exportan a mercados locales e internacionales y nuevos empresarios con capacidad de exportar sus bienes y servicios.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
9 |
9 |
9 |
9 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
1,271 |
1,328 |
1,200 |
993 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,271 |
1,328 |
2,200 |
993 |
Total, Origen de Recursos |
1,271 |
1,328 |
2,200 |
993 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
727 |
781 |
749 |
568 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
83 |
74 |
72 |
72 |
Servicios Comprados |
72 |
30 |
30 |
30 |
Gastos de Transportación |
0 |
32 |
17 |
14 |
Otros Gastos Operacionales |
308 |
325 |
246 |
224 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
Compra de Equipo |
1 |
1 |
1 |
1 |
Materiales y Suministros |
5 |
5 |
5 |
5 |
Anuncios y Pautas en Medios |
75 |
80 |
80 |
79 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,271 |
1,328 |
2,200 |
993 |
Total, Concepto |
1,271 |
1,328 |
2,200 |
993 |
  |
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas
Descripción del Programa
Provee el diseño, planificación, adiestramiento y evaluación de la mayoría de las áreas de desarrollo empresarial operados a través del Sistema de Centros de Desarrollo de Negocios (CDN). Mantiene un programa de promoción sobre servicios disponibles y atiende la línea de acceso a los servicios. Este cuenta con las siguientes unidades: Gerencia de Programas y Alianzas, Promoción de Servicios, Centro de Recursos para el Empresarismo y los Exportadores, y el Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial.
Clientela
Futuros empresarios y exportadores, nuevas empresas y empresas en crecimiento
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
8 |
10 |
10 |
10 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
957 |
898 |
893 |
867 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
957 |
898 |
893 |
867 |
Total, Origen de Recursos |
957 |
898 |
893 |
867 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
597 |
676 |
697 |
671 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
81 |
78 |
78 |
78 |
Servicios Comprados |
104 |
31 |
31 |
31 |
Gastos de Transportación |
29 |
8 |
6 |
6 |
Otros Gastos Operacionales |
59 |
13 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
4 |
6 |
6 |
6 |
Materiales y Suministros |
8 |
5 |
5 |
5 |
Anuncios y Pautas en Medios |
75 |
81 |
70 |
70 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
957 |
898 |
893 |
867 |
Total, Concepto |
957 |
898 |
893 |
867 |
  |
Investigación de Mercados y Economía
Descripción del Programa
Recopila, analiza, organiza e interpreta toda la información cuantitativa que sea necesaria y que permita a la Agencia analizar la actividad comercial en general. Además, realiza evaluaciones de estudios de viabilidad, para hacer recomendaciones sobre la ubicación de estaciones de gasolina y centros comerciales, conforme con lo dispuesto en la Ley 171-2000, conocida como "Ley del Registro de Comerciantes y de Negocios".
Clientela
Pequeños y medianos comerciantes
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
9 |
9 |
9 |
9 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
794 |
794 |
753 |
700 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
794 |
794 |
753 |
700 |
Total, Origen de Recursos |
794 |
794 |
753 |
700 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
618 |
686 |
648 |
595 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
83 |
74 |
72 |
72 |
Servicios Comprados |
73 |
29 |
29 |
29 |
Gastos de Transportación |
7 |
2 |
1 |
1 |
Otros Gastos Operacionales |
8 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
5 |
1 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
794 |
794 |
753 |
700 |
Total, Concepto |
794 |
794 |
753 |
700 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ofrece servicios a todas las áreas operacionales, administra lo concerniente a los recursos humanos y fiscales y fiscaliza el uso de los fondos asignados a la Compañía.
Clientela
Personal de la Agencia
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
54 |
60 |
60 |
60 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
2,000 |
800 |
1,400 |
Ingresos Propios |
6,517 |
5,665 |
5,371 |
5,049 |
Otros Ingresos |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,517 |
8,665 |
6,171 |
6,449 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
250 |
250 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
250 |
250 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
6,767 |
8,915 |
6,171 |
6,449 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,296 |
3,424 |
3,505 |
3,341 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
158 |
72 |
117 |
88 |
Servicios Comprados |
784 |
590 |
546 |
464 |
Gastos de Transportación |
33 |
89 |
70 |
67 |
Servicios Profesionales |
1,045 |
1,205 |
940 |
886 |
Otros Gastos Operacionales |
53 |
60 |
70 |
52 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,000 |
800 |
1,400 |
Compra de Equipo |
27 |
27 |
22 |
18 |
Materiales y Suministros |
4 |
120 |
47 |
40 |
Anuncios y Pautas en Medios |
117 |
78 |
54 |
93 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,517 |
8,665 |
6,171 |
6,449 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
250 |
250 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
250 |
250 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
6,767 |
8,915 |
6,171 |
6,449 |
  |
|